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      銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

      時(shí)間:2019-05-13 23:18:01下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

      □工作要求:

      根據(jù)銷(xiāo)售公司上報(bào)的資料進(jìn)行收入確認(rèn),登記合同執(zhí)行情況臺(tái)帳;負(fù)責(zé)部門(mén)電腦硬件、軟件維護(hù)工作,保證銷(xiāo)售財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)正常運(yùn)行。

      ☆ 主要工作內(nèi)容:

      一、根據(jù)當(dāng)月入庫(kù)、出庫(kù)水泥,結(jié)合銷(xiāo)售合同確認(rèn)當(dāng)月收入,進(jìn)行帳務(wù)處理,登記銷(xiāo)售合同明細(xì)臺(tái)帳。

      二、根據(jù)確認(rèn)的收入,正確計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅金和營(yíng)業(yè)稅金及附加,合理結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。

      三、每月30日前提供銷(xiāo)售水泥報(bào)表,包括銷(xiāo)售合同號(hào)、合同價(jià)、供應(yīng)數(shù)量及金額,已開(kāi)票及已作銷(xiāo)售處理等內(nèi)容;

      四、每月3日前結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及其他損益類(lèi)會(huì)計(jì)科目。

      五、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售財(cái)務(wù)系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分工和權(quán)限管理,包括新增客戶編碼、新增二級(jí)會(huì)計(jì)科目等;

      六、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,負(fù)責(zé)年末帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作;

      七、編制本年度完成合同盈虧情況表,每月對(duì)收入及銷(xiāo)售毛利情況及時(shí)進(jìn)行分析。

      八、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)軟件、硬件維護(hù),負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件用戶授權(quán)及管理工作,負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)備份及系統(tǒng)安全。

      九、稅務(wù)會(huì)計(jì)不在時(shí),負(fù)責(zé)銷(xiāo)售及建安發(fā)票的開(kāi)具。

      十、每月及時(shí)和應(yīng)收帳款管理會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)帳務(wù)。

      十一、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      1.負(fù)責(zé)公司煤炭銷(xiāo)售的會(huì)計(jì)核算工作,協(xié)調(diào)篩選廠的煤炭收、發(fā)、存業(yè)務(wù),參與制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售管理規(guī)定;

      2.全面負(fù)責(zé)有關(guān)銷(xiāo)售往來(lái)結(jié)算的明細(xì)核算、帳款核對(duì)并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)及時(shí)辦理貨款清算;

      3.定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)應(yīng)收帳款占用情況和貨款回籠情況,為責(zé)任制考核提供考核依據(jù);

      4.依照稅法規(guī)定,正確計(jì)提各項(xiàng)稅金和稅金的核算工作,按時(shí)填報(bào)稅務(wù)各種報(bào)表,及時(shí)辦理各種稅金的繳納工作;

      5.做好各種發(fā)票的領(lǐng)、發(fā)、存業(yè)務(wù),確保發(fā)票的安全和完整;

      6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各種稅務(wù)發(fā)票的正確填寫(xiě)以及采購(gòu)發(fā)票的審核工作;

      7.指導(dǎo)初級(jí)會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)技術(shù),幫助會(huì)計(jì)人員提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平;

      8.協(xié)助記帳憑證的二次錄入工作;

      9.協(xié)助完成本部門(mén)的其他各項(xiàng)工作。

      第二篇:銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

      銷(xiāo)售核算會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

      1、認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

      2、積極配合其他財(cái)務(wù)人員的工作,保守公司秘密。

      3、每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

      4、次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷(xiāo)售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售提成。

      5、接收核對(duì)每日銷(xiāo)售部門(mén)傳遞的銷(xiāo)售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

      6、財(cái)務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

      7、每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷(xiāo)售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

      8、認(rèn)真復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

      9、認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

      10、月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證

      11、每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

      12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門(mén)、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

      13、及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

      14、協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

      15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷(xiāo)貨呆帳、死帳的清理工作。

      16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

      17、積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。

      18、完成主管會(huì)計(jì)及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

      19、做好銷(xiāo)售情況的月度、季度、的銷(xiāo)售分析工作,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷(xiāo)售數(shù)據(jù)依據(jù)。

      20、做好銷(xiāo)售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作,與倉(cāng)庫(kù)管理人員核對(duì)檢查倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的出庫(kù)數(shù)據(jù)和銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是否相符,并和存貨成本核算會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù)據(jù),以便存貨成本會(huì)計(jì)做好存貨的核算工作。

      審批:

      復(fù)核:

      起草:

      2014年7月15日

      第三篇:銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

      1.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售會(huì)計(jì)核算及內(nèi)部銷(xiāo)售部門(mén)核算。

      2.負(fù)責(zé)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

      3.負(fù)責(zé)發(fā)貨票的財(cái)務(wù)監(jiān)管、審核蓋章,并分類(lèi)保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù);認(rèn)真審核發(fā)貨票,凡收款責(zé)任不清楚、銷(xiāo)售部門(mén)不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的,不予蓋章;負(fù)責(zé)退貨票據(jù)的核實(shí)、登記、統(tǒng)計(jì)工作。

      4.負(fù)責(zé)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護(hù)。

      5.負(fù)責(zé)郵寄增值稅發(fā)票;月末負(fù)責(zé)填報(bào)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)、增值稅納稅申報(bào)表。

      6.負(fù)責(zé)在發(fā)行系統(tǒng)進(jìn)行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

      7.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)、查詢、清理、分類(lèi)、賬齡分析,定期(每月)與各銷(xiāo)售部門(mén)、各業(yè)務(wù)員、客戶核對(duì)應(yīng)收賬款;對(duì)回款通知單、開(kāi)具的增值稅發(fā)票分類(lèi)登記,凡已開(kāi)稅票而貨款未收超過(guò)一個(gè)月的要向科長(zhǎng)匯報(bào)。

      8.配合銷(xiāo)售部門(mén)及銷(xiāo)售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收;清理壞賬,初步確認(rèn)壞賬并對(duì)壞賬損失提出處理意見(jiàn)。

      9.負(fù)責(zé)讀者服務(wù)部、圖書(shū)批發(fā)部以及其他特殊銷(xiāo)售形式的核算,收付款項(xiàng)及合同履行兌現(xiàn)工作。

      10.編寫(xiě)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計(jì)表、銷(xiāo)售回款統(tǒng)計(jì)表、以前書(shū)款回收統(tǒng)計(jì)表等,并作出財(cái)務(wù)分析,對(duì)銷(xiāo)售政策、銷(xiāo)售核算存在問(wèn)題進(jìn)行分析。

      11.負(fù)責(zé)分銷(xiāo)部、經(jīng)營(yíng)部及其他部門(mén)業(yè)績(jī)核算工作。

      12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      第四篇:銷(xiāo)售會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

      銷(xiāo)售會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

      1. 負(fù)責(zé)公司銷(xiāo)售往來(lái)的核算工作。

      2.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具工作。

      3.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售發(fā)貨通知單的開(kāi)具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷(xiāo)售原則,按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開(kāi)具發(fā)貨通知單。

      4.嚴(yán)格管理和及時(shí)記錄銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。5.定期與客戶進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì),保證銷(xiāo)售往來(lái)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

      6.定期與銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)核對(duì)發(fā)貨明細(xì)。

      7.月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷(xiāo)售明細(xì)及客戶往來(lái)余額表。

      8.協(xié)助主管會(huì)計(jì)結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi),按時(shí)完成主管會(huì)計(jì)交辦的其他工作。

      9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      一、認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的指示與各項(xiàng)工作任務(wù),負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間物料的“領(lǐng)、退、管”等工作,協(xié)助車(chē)間生產(chǎn)拉長(zhǎng)做好流水線開(kāi)拉前的物料準(zhǔn)備工作,保證生產(chǎn)額順利進(jìn)行。

      二、每天提前10分鐘到工作崗位,檢查車(chē)將物料區(qū)擺放是否整齊、標(biāo)識(shí)是否清晰、狀態(tài)是否明確、數(shù)量是否準(zhǔn)確、檢查確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù),材料是否準(zhǔn)備就緒,當(dāng)物料出現(xiàn)異常時(shí)要及時(shí)的向拉長(zhǎng)反映,并把物料異常情況及時(shí)向車(chē)間主管報(bào)告。

      三、按生產(chǎn)排程提前到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)物料配套情況,在生產(chǎn)前4小時(shí)把各相關(guān)物料領(lǐng)的生產(chǎn)車(chē)間,并做好標(biāo)識(shí),放到指定的區(qū)域,對(duì)特殊的物料或特殊用的物料,要及時(shí)把相關(guān)信息在第一時(shí)間告訴拉長(zhǎng)。

      四、在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料時(shí)要先確認(rèn)物料是否當(dāng)前待生產(chǎn)訂單所用,物料名稱規(guī)格型號(hào)是否正確,確認(rèn)無(wú)誤后當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量,確認(rèn)無(wú)誤后河倉(cāng)管當(dāng)面雙方簽名確認(rèn)。

      五、對(duì)未領(lǐng)齊的物料及時(shí)告知生產(chǎn)拉長(zhǎng),并說(shuō)明欠料情況,及時(shí)跟進(jìn)欠料數(shù)量,在第二天早上以欠料單的形式把欠料明細(xì)上報(bào)辦公室。

      六、在生產(chǎn)線等拉長(zhǎng)通知投產(chǎn)時(shí),物料員須配合拉長(zhǎng)把材料分發(fā)給相應(yīng)的工位,對(duì)有凝問(wèn)的物料必須在查清原因的情況下方可使用。

      七、生產(chǎn)線的不良品要及時(shí)的整理退倉(cāng),來(lái)料不良和生產(chǎn)作業(yè)造成的不良要分開(kāi)單據(jù)退倉(cāng),物料員按原包裝整理好,經(jīng)品質(zhì)qc檢驗(yàn)后方可退倉(cāng),物料員需跟進(jìn)退不良品數(shù)量并及時(shí)的補(bǔ)回車(chē)間,便于車(chē)間的清尾工作。

      八、當(dāng)批量訂單生產(chǎn)完成后,及時(shí)收起多余的物料,清點(diǎn)數(shù)量,良品、不良品送品質(zhì)檢驗(yàn)后開(kāi)單退倉(cāng)來(lái)料不良與生產(chǎn)不良嚴(yán)格分開(kāi),便于車(chē)間每月的生產(chǎn)損耗統(tǒng)計(jì)匯總工作。

      九、體腔整理好當(dāng)天單據(jù),上交到各不明,按公司流程準(zhǔn)時(shí)上交,不得因?yàn)閭€(gè)人原因延遲交單時(shí)間。

      十、對(duì)于清尾超領(lǐng)物料,車(chē)間物料根據(jù)剩余物料的實(shí)際情況,填寫(xiě)物料超領(lǐng)申請(qǐng)單給拉長(zhǎng)簽字確認(rèn)后,上報(bào)生產(chǎn)主管復(fù)核,經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,對(duì)數(shù)量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)時(shí),必須追究相關(guān)人員的責(zé)任。

      第五篇:銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)及說(shuō)明(范文)

      銷(xiāo)售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

      1.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序,服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查,保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。

      2.做好增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管與使用登記,依照稅務(wù)部門(mén)的發(fā)票管理及填寫(xiě)規(guī)定,根據(jù)客戶以及進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)際情況開(kāi)具增值稅發(fā)票。

      3.每日接到出納員到款通知后及時(shí)更新并上傳財(cái)務(wù)到款通知。(如遇網(wǎng)絡(luò)不暢,可用電話通知相關(guān)人員及時(shí)發(fā)貨)

      4.次月5日前將上月收款金額核對(duì)準(zhǔn)確登記銷(xiāo)售明細(xì)表并于10之前計(jì)算業(yè)務(wù)人員銷(xiāo)售提成。

      5.接收核對(duì)每日車(chē)間、門(mén)市傳遞的銷(xiāo)售單據(jù)并簽字確認(rèn)。

      6.用友中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬??;收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。

      7.每日下班前統(tǒng)計(jì)當(dāng)日銷(xiāo)售訂單執(zhí)行及回情況統(tǒng)計(jì)表。具體項(xiàng)目包括:本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。

      8.認(rèn)真復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時(shí)制單及登記賬薄。

      9.認(rèn)真編制記帳憑證,正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目,要做到原始憑證齊全有效,記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無(wú)誤。

      10.月末完了匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證。

      11.每月定期及時(shí)匯總、編報(bào)商品銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并對(duì)報(bào)表的真實(shí)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

      12.每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門(mén)、人員核對(duì)往來(lái)明細(xì)帳、總帳,保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。

      13.及時(shí)主動(dòng)督促相關(guān)單位、個(gè)人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款,并向會(huì)計(jì)主管及時(shí)匯報(bào)工作情況。

      14.協(xié)助出納員及時(shí)清理和收回代收貨款工作。

      15.協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷(xiāo)貨呆帳、死帳的清理工作。

      16.積極配合其他會(huì)計(jì)工作。

      17.積極參加培訓(xùn)活動(dòng),努力鉆研本職工作,主動(dòng)提出合理化建議。

      18.保守公司秘密。

      19.做好業(yè)務(wù)內(nèi)會(huì)計(jì)資料的保管,配合會(huì)計(jì)主管做好整理與定期歸檔工作。

      20.完成會(huì)計(jì)主管及總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

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