第一篇:退稅申請書
退稅申請書
我單位********,注冊號:******;住所:****,法定代表人:***,注冊資本:****元,公司經(jīng)營范圍:*****。稅號:*****。
我單位于**年*月*日*地稅函***號文件,我單位稅前可彌補(bǔ)虧損**元,**年*月*日誤申報(bào)企業(yè)所得稅***元,特申請退稅****元。
***** **年*月*日
第二篇:退稅申請書
退稅申請書
茲有納稅單位(人)XXXX在xxx市xxx區(qū)地方稅務(wù)局開出的建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票,開具日期2012年10月24日,號碼(xxxxxx)收款方xxxxx應(yīng)改為收款方xxx市xxx區(qū)xxxxxxx,從新開據(jù)發(fā)票,請求辦理相關(guān)退庫事宜。
退稅申請人:xxxx
2012年xx月xx日
第三篇:退稅申請書
怎樣填寫退稅申請書
單位
1、分稅種填寫《退稅申請書》一式三張,繳款明細(xì)寫不下時(shí),由納稅人另附一張明細(xì)表,表格樣式與《退稅申請書》樣式相同。
2、“開戶銀行”及“銀行賬號”應(yīng)與在地稅登記備案的記錄一致。
3、“申請退稅金額合計(jì)(大寫)”應(yīng)填寫完整正確。
4、“申請退稅理由”處:
(1)“申請人”和“公章”不得為空。
(2)屬于減免性質(zhì)的退稅,應(yīng)在理由中注明文件依據(jù)(文件號)。
(3)屬于誤收性質(zhì)的退稅應(yīng)將退稅理由填寫清楚,完整(包括造成退稅的原因等相關(guān)情況)。
5、《退稅申請書》統(tǒng)一使用A4打印紙。
6、每一張復(fù)印件及其他資料需加蓋單位公章(財(cái)務(wù)章不可),并且每一張復(fù)印件需注明“此復(fù)印件與原件一致”字樣。(成冊不可拆分的資料加蓋齊縫章也可)
個(gè)人
1、分稅種填寫《退稅申請書》一式三張,繳款明細(xì)寫不下時(shí),由納稅人另附一張明細(xì)表,表格樣式與《退稅申請書》樣式相同。
2、“開戶銀行”應(yīng)寫明分理處或儲(chǔ)蓄所,“銀行賬號”應(yīng)填寫存折賬號。
退稅申請書范例
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________
___________原因不能按期申報(bào)退稅申請延期至_______年____月____日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。
附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年 月 日
以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期
至______年____月____日之前申報(bào)。
經(jīng)辦人簽名:
年 月 日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見:
年 月 日
說明:因?yàn)椴煌蛏暾堁悠谏陥?bào)的,不得使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關(guān)代碼:
出口日期出口發(fā) 票號
第四篇:退稅申請書
篇一:退稅申請書
1、“申請單位(人)”——是納稅人的單位名稱的全稱??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人全稱”欄填寫。
2、“納稅人識別號”——是納稅人稅務(wù)登記號的15位或18位號碼??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人代碼”欄填寫。
3、“納稅人編碼”——是納稅人12位電腦編碼。若沒有該號碼,則可以不填寫。
4、“開戶銀行名稱”——是納稅人繳納稅款的銀行名稱??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。
5、“開戶銀行行號”——是對應(yīng)填寫繳納稅款銀行名稱的行號(8位號碼)??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。
6、“收款帳號”——是填寫納稅人繳納稅款的銀行賬號。
7、“稅款所屬期”——指納稅人發(fā)生該筆應(yīng)交稅款的所屬期。
8、“稅票號碼”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》右上角紅色的8位號碼來填寫。
9、“稅種”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上的“稅種(品目名稱)”欄的內(nèi)容填寫。
10、“已入庫稅額”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上標(biāo)明的稅款金額。
11、“申請退稅金額”——納稅人申請的退稅額?!昂嫌?jì)”欄小寫金額前必須有人民幣符號“¥”,大寫金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。
12、“申請退稅原因”——必須填寫,一式四聯(lián)均要加蓋公章!公章內(nèi)容要與申請單位一致。若無公章的個(gè)體戶,必須由法定負(fù)責(zé)人簽名。
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(1)先去找稅管員拿《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》以及《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》Xmpig'Blog Q4q5Q T k q2E/U
(2)把申請單跟通知單填寫完整,申請單要蓋財(cái)務(wù)專用章;并附上增值稅專用發(fā)票復(fù)印件加蓋公章
(3)打一份證明:
今收到XX公司于XXXX年XX月XX日開具的增值稅專用發(fā)票N張(NO。發(fā)票號碼),貨物名稱:XX;單位:XX 數(shù)量:XX,單價(jià):XX,金額:XX,稅額:XX
由于發(fā)票的貨物名稱開具錯(cuò)誤,故申請進(jìn)貨退回。
XXXXXXXXXXXX公司(蓋公章)
XXXX年XX月XX日
篇二:退稅申請書
2009年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳2008、2009房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某某公司
2009年某月某日
呵呵,給樓主幾個(gè)建議:
估計(jì)樓主的單位是國有企業(yè)的面大,一般只有國有企業(yè)才有國撥土地和自建房產(chǎn)。
1、退稅申請?jiān)胶喚氃胶谩R苍S俺給你的退稅理由和你公司實(shí)際退稅原因不符,但是就這個(gè)大概意思。俺感覺你們是否可以減免房產(chǎn)、土地稅呢。
2、最終稅款能否成功退回,不是樓主的退稅申請寫的有多好。是從所屬地稅退稅嗎?主要還是看樓主單位今年給地稅貢獻(xiàn)了多少稅收?;蛘叽箢I(lǐng)導(dǎo)是否有影響力。
3、如果樓主能在財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或大領(lǐng)導(dǎo)跟前說上話,建議一下,既然多交了兩年,退一年交一年最好。不傷和氣。
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1、“申請單位(人)”——是納稅人的單位名稱的全稱??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人全稱”欄填寫。
2、“納稅人識別號”——是納稅人稅務(wù)登記號的15位或18位號碼??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人代碼”欄填寫。
3、“納稅人編碼”——是納稅人12位電腦編碼。若沒有該號碼,則可以不填寫。
4、“開戶銀行名稱”——是納稅人繳納稅款的銀行名稱??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。
5、“開戶銀行行號”——是對應(yīng)填寫繳納稅款銀行名稱的行號(8位號碼)。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。
6、“收款帳號”——是填寫納稅人繳納稅款的銀行賬號。
7、“稅款所屬期”——指納稅人發(fā)生該筆應(yīng)交稅款的所屬期。
8、“稅票號碼”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》右上角紅色的8位號碼來填寫。
9、“稅種”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上的“稅種(品目名稱)”欄的內(nèi)容填寫。
10、“已入庫稅額”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上標(biāo)明的稅款金額。
11、“申請退稅金額”——納稅人申請的退稅額?!昂嫌?jì)”欄小寫金額前必須有人民幣符號“¥”,大寫金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。
12、“申請退稅原因”——必須填寫,一式四聯(lián)均要加蓋公章!公章內(nèi)容要與申請單位一致。若無公章的個(gè)體戶,必須由法定負(fù)責(zé)人簽名。
第五篇:退稅申請書
退稅申請書
退稅申請書1
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅申請書2
xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
xx年xx月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人: xx
xxxx年x月x日
退稅申請書3
xx稅局:
本公司xxxx。因xx年x月x日在申報(bào)稅款所屬期為xx年x月x日至xx年x月x日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至xx年x月x日,申報(bào)成功,該筆稅款是xxx元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款xxx元。
請予核準(zhǔn)。
特此說明!
xx單位
xx年x月x日
退稅申請書4
______稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:____________,納稅人識別碼為:_______________。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20______]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20______年49號)的文件精神,從20______年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____________年___月和___月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納____________年___月和___。特此申請。
申請公司:_________
日期:20______年___月______日
退稅申請書5
xxxx國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。
特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
望批準(zhǔn)!
xxx
20xx年xx月xx日
退稅申請書6
XX稅局:
20xx_年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20xx年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
XXXXXX公司
20xx年XX月XX日
退稅申請書7
xxx稅局:
20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的'元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
退稅申請書8
打電話給地稅局專管員,要一份地方稅種補(bǔ)(退)稅申請表,填好蓋章送地稅局專管員簽字,然后去柜臺(tái)辦理退稅。
這個(gè)不僅僅是退個(gè)人所得稅的問題,你上個(gè)月還多報(bào)了個(gè)人收入,這個(gè)申報(bào)記錄也必須改正,不然到了年末地稅局做全年數(shù)據(jù)審查的時(shí)候會(huì)有麻煩。
退稅申請書9
_______稅局:
20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中?,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____________公司
20____年____月____日
退稅申請書10
_____稅局:
本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為_____年1月01日至_____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。
在_____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!
_____單位名字
_____-7-25
退稅申請書11
___地稅局:
20__年_月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于20__年_月_日繳入___市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:_________
_______年_______月________日
退稅申請書12
xxx海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報(bào)1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅申請書13
______________海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
2.申請退稅理由:________________________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。
4.取款人姓名:____________________________________________________________
5.取款人單位:____________________________________________________________
6.取款人有效身份證明號碼:________________________________________________
申請人簽章:______________________________
____________年____________月____________日
申請單位聯(lián)系地址:________________________
郵政編碼:________________________________
聯(lián)系人:__________________________________
電話:____________________________________
注:《現(xiàn)金退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
退稅申請書14
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xxx年xx月,xxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊資本xxx萬元,地址:xxx,登記注冊類型:xxx公司,經(jīng)營范圍:xxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于xxx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxx.貴局于xxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司xxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxx美元,人民幣xxx元。xxx年累計(jì)出口xxx美元,人民幣xxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
20xxx年月日
退稅申請書15
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1、已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2、申請退稅理由:_______________________________________________。
3、申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
4、申請人名稱:___________________________________________________
5、開戶銀行:_____________________________________________________
6、開戶銀行賬號:_________________________________________________
此致
敬禮!
申請人:
__年__月__日