第一篇:合馬鎮(zhèn)2015年公共衛(wèi)生經費使用方案
合馬鎮(zhèn)2015年公共衛(wèi)生經費
使 用 方 案
根據仁懷市衛(wèi)計局和財政局聯(lián)合下發(fā)的仁衛(wèi)發(fā)(2015年11號文件)的精神,參照2013-2014年度基本公共衛(wèi)生服務項目實際情況,結合我鎮(zhèn)實際,確定2015年合馬鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務項目資金預算和使用方案。
為規(guī)范2015年我鎮(zhèn)公共衛(wèi)生經費合理使用,我院特成立公共衛(wèi)生經費使用領導小組,小組人員如下:
組長:趙坦(合馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長)副組長:張啟松(合馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院副院長)成員:胡國強 趙文乾 張映陶 朱傳艷 林玉會 晏勛
職責:規(guī)范管理、嚴格按考核標準發(fā)放使用公共衛(wèi)生項目資金。
一、總經費來源及用途
1.2015年由衛(wèi)生局撥付到合馬鎮(zhèn)總經費約為68.6萬元,按要求發(fā)放50%到村衛(wèi)生室使用,約為34.3萬元(用于任務量預算經費為324770元+考核經費+獎金+臨時安排工作經費發(fā)放),50%用于衛(wèi)生院統(tǒng)籌使用約為34.3萬元(衛(wèi)生院公共衛(wèi)生總經費的70%約為24.1萬元用于臨聘人員工資、公共衛(wèi)生下鄉(xiāng)體檢補助、公共衛(wèi)生設備采購維修、水電費、電話費寬帶網絡費、體檢耗材以及辦公耗材費用等開支金額,衛(wèi)生院預算經費為238456元。衛(wèi)生院總經費的30%用于衛(wèi)生院公共衛(wèi)生人員績效金額發(fā)放約10.2萬元)。
2.年終考核得到獎勵的相應經費、加入衛(wèi)生院公共衛(wèi)生經費的70%中使用。
二、村衛(wèi)生室各項公共衛(wèi)生工作經費預算 1.健康教育工作經費(16680元)
健康教育宣傳欄,每年至少6次*8個村衛(wèi)生室*100元/次(扣除資料制作費用80元/次)=4800-3840=960元
健康教育講座,每年至少6次*17個村醫(yī)*100元/次=10200元
健康教育處方及宣傳資料發(fā)放、播放健康教育音響資料,120元/年*14個村醫(yī)=1680元 2.健康檔案工作經費(12000元)
1000人*12元=12000元
3.老年人管理工作經費(50700元)
老年人登記本每登記1人3元*1500人=4500元,老年人體檢表每規(guī)范填寫1人12元*管理1400人=16800元,通知老年人體檢每通知到位體檢1人3元*管理1400人=4200元,村醫(yī)參與為老年人體檢每人補助5元*1400人=7000元,每完成1個老年人中醫(yī)藥服務10元*1400=14000元,每完成1個老年人自我評估表3元*1400人=4200元。4.高血壓管理工作經費(84300元)
高血壓登記表每登記1人3元*1500人=4500元,高血壓體檢表填寫每人12元*1400人=16800元,高血壓隨訪表填寫每次5元*4次*1400人=2800元,村醫(yī)對高血壓人群體檢5元/人*1400人=7000元,高血壓管理手冊的填寫5元/人*4次*1400人=28000元。
5.糖尿病管理工作經費(27000元)
糖尿病登記表每登記1人3元*450人=1350元,糖尿病體檢表的填寫12元/人*450人=5400元,糖尿病隨訪表5元每次*4次*450人=9000元,村醫(yī)對糖尿病人群體檢5元/人*450人=2250元,高血壓管理手冊的填寫5元/人*4次*450人=9000元。6.重性精神病管理工作經費(4410元)
精神病登記表每登記1人3元*70人=210元,精神病體檢表的填寫12元/人*70人=840元,精神病隨訪表5元每次*4次*70人=1400元,村醫(yī)協(xié)助衛(wèi)生院對精神病人群體檢5元/人*70人=350元,精神病管理手冊的填寫5元/人*4次*70人=1400元,通知精神病病人體檢每通知到位體檢1人3元*管理70人=210元。
7.0-6歲兒童管理經費(47760元)
新生兒管理3120元(出生登記表3元每次*240人=720元,新生兒訪視保健卡5元*240人=1200元,新生兒訪視保健手冊5元*240人=1200元)
0歲組管理14880元(管理登記表3元*4次*240=2880元,管理保健卡5元每次*4次*240人=4800元,管理保健手冊5元*4次*240人=4800元,中醫(yī)藥服務5元/次*2次*240人=2400元)。
1-2歲健康管理17280元(管理登記表3元*2次*240人*2個年齡組=2880元,管理保健卡5元每次*2次*240人*2個年齡組=4800元,管理保健手冊5元*2次*240*2個年齡組人=4800元,中醫(yī)藥服務5元/次*2次*240人*2個年齡組=4800元)。
3-6歲兒童健康管理12480元(管理登記表3元*1次*240人*4個年齡組=2880元,管理保健卡5元每次*1次*240人*4個年齡組=4800元,管理保健手冊5元*1次*240*4個年齡組人=4800元)。
8.孕產婦健康管理(24660元)
孕產婦管理登記表3元*7次*240人=5040元,孕產婦管理保健卡5元每次*7次*240人* =8400元,管理保健手冊5元*7次*240 =8400元,孕產婦高危人群管理每人50元*8=400元,育齡婦女登記表每年規(guī)范登記100元/村*11個村=1100元,婦幼宣傳資料發(fā)放20元/期*6期*11人=1320元。
9、預防接種項目經費(30000元)0-7歲兒童(6000針*5元/針=30000元)10.自辦宴席項目經費(5460元)
自辦宴席30元/份*13份/村*14個村醫(yī)=5460元。
11.突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病報告(8400元)
無傳染病漏報和及時處理公共衛(wèi)生事件600元/年*14個村醫(yī)=8400元。12.結核病管理(3600元)
規(guī)范管理涂陰結核病人每年40元/人*20=800元,規(guī)范管理涂陽結核病人每年60元/人*20=1200元,規(guī)范管理復治結核病人每80元/人*20=1600元。13.報表報送經費(9800元)
公共衛(wèi)生月報表12次*14人*20元/次=3360元。
公共衛(wèi)生季度報表4次*14人*20元/次=1120元。
慢性病報表12次*13人*20元/次=3120元。
婦幼報表4次*11人*50元/次=2200元。14.預算經費以年終實際完成量發(fā)放相應公共衛(wèi)生經費。未按任務書是完成任務數的一律扣發(fā)同等量的公共衛(wèi)生經費。15.質量考核,以衛(wèi)生院平時對村級4次督導,半年和年終考核總體分數算相應系數發(fā)放經費。
16.獎勵,對數量達標,質量合格的村級評第一、二、三名,分別給于3000元、2000元、1000元獎勵。
17、用于臨時安排村級完成的工作經費(需要發(fā)給村級的剩余經費)。
以上測算經費今年6月底前發(fā)放50%經費到衛(wèi)生室,明年3月底前考核發(fā)放剩余的50%經費到衛(wèi)生室。
村級對衛(wèi)生院安排的以上工作不作為,玩忽職守,弄虛作假,一律追究責任。
三、衛(wèi)生院公共衛(wèi)生經費預算、用途及績效 1.為保障公共衛(wèi)生組人員、醫(yī)院運轉開支(衛(wèi)生院總經費70%、約24.1萬元)衛(wèi)生院預算經費為238456元。
用于臨聘人員開支103056元(基本工資1900元*12月*4人=91200元、養(yǎng)老保險247元*12月*4人=11856元),體檢各項補助42000元【30元加班補助/天+20元/天生活補助*5人*60天=15000元、體檢下鄉(xiāng)救護車燃油補助50元*60天=3000元、檢驗室補助體檢老年人、精神病1元/人*1500人=1500元、體檢耗材(真空管、采血針、試劑費用、尿試紙、血糖試紙等)15元/人*1500人=22500元】
公共衛(wèi)生樓水電費開支24000元(2000元/月*12月=24000元)
公共衛(wèi)生樓電話網絡費6000元(500/月*12=6000元)
公共衛(wèi)生辦公耗材費用8000元(碳粉、硒鼓、粉盒、打印紙、筆墨等)
公共衛(wèi)生設備維修5000元(電腦維護、打印機維護、寬帶維護)
公共衛(wèi)生人員平時加班費用14400元(24天/月*12月*50元=14400元)
公共衛(wèi)生人員差旅補助費用12000元(車費來回50元/次、生活費50元/天)預算1000/月*12月=12000元
公共衛(wèi)生健康教育活動、噴繪制作12000元(1000/月*12月=12000元)
公共衛(wèi)生資料制作費用12000元(1000*12月=12000元)
公共衛(wèi)生平時督導、考核、掛幫費用(在上班期間下鄉(xiāng)不另發(fā)補助費用,每年必須下鄉(xiāng)督導考核至少6次,督導考核不真實,一次不真實扣發(fā)500元年終績效考核工資、每年每人掛包下鄉(xiāng)36天,每月蹬點3天以上,每少一天扣發(fā)年終績效考核工資100元)。2.公共衛(wèi)生人員績效開支(30%、約10.2萬元)。
公共衛(wèi)生人員績效為基礎績效加個人考核績效,每月暫發(fā)基礎績效,待上級對我院年終考核結果出來后發(fā)放總體績效(考核績效+基礎績效)。
公共衛(wèi)生人員基礎績效每人800元/月,合計57600元(800元/月*6人*12月=57600元)
公共衛(wèi)生人員考核金額院共計為44400元(總績效102000元-基礎績效57600元=44400元)。共計6人管理(1人未直接管理)共計600分計算,年終計算個人考核金額為相應分數(衛(wèi)生局考核分數為準)乘以每分實際金額得到個人考核金額。
各分金額為總考核金額除以600分計算(44000元/600分=74元)。
計算個人績效方法[個人績效為個人所管各項工作中平均分(上級年終考核為準)的分數*每分應得的金額計算]。
直接管理各項工作的公共衛(wèi)生人員按實際個人所得的個人績效100%發(fā)放。協(xié)助管理的公共衛(wèi)生人員按相應工作管理人員個人績效的90%發(fā)放。
對年終考核個人不達80分(衛(wèi)生局考核分數為準)的公共衛(wèi)生人員扣除相應分數的個人績效考核經費,如果我院公共衛(wèi)生工作得仁懷市倒數1.2.3名,則對個人80分以下的公共衛(wèi)生人員,一律不發(fā)公共衛(wèi)生考核經費并處罰4800元(在職人員在下一年的基礎績效工資里扣除,臨聘人員應上交4800元到財務室,不交的公共衛(wèi)生人員一律予以解聘)。
對衛(wèi)生院公共衛(wèi)生管理人員不作為,玩忽職守,弄虛作假,一律追究責任。
合馬衛(wèi)生院 2015年2月8日
第二篇:公共衛(wèi)生經費使用自查報告
公共衛(wèi)生經費發(fā)放自查報告
自2011年以來,我院一直以十七大精神和科學發(fā)展觀為指導,以“加強醫(yī)院管理,樹立醫(yī)護形象,滿足群眾,服務社會”為標準,認真開展“三好一滿意”活動,有力地推動了我院衛(wèi)生事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展,贏得了較高的社會聲譽。在此,就我院2012年公共衛(wèi)生經費發(fā)放自查工作向上級領導作如下匯報:
一、強化資金發(fā)放管理
依據《基本公共衛(wèi)生服務項目專項補助資金管理辦法》(xx發(fā)〔2011〕6號)、《基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案》(xx發(fā)〔2010〕13號)、《關于印發(fā)xx基本公共衛(wèi)生服務項目考核辦法的通知》(xx發(fā)〔2010〕186號)的有關文件精神,為確保我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務項目資金合理、公平發(fā)放,并結合我院實際,經院委會研究決定制定了《xxxxxxxx衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目考核辦法》,并依據此辦法對全鎮(zhèn)13個村衛(wèi)生所進行考核及資金發(fā)放。
二、確保資金發(fā)放公平公正
為確保公共衛(wèi)生資金公平公正發(fā)放,依據《xxxxxxxxxx衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目考核辦法》,我院成立了由院長任組長,副院長、xx村所長任副組長,并由公共衛(wèi)生、防疫、婦幼、合管等專干及兩家村所所長參與的考核小組,對我鄉(xiāng)鎮(zhèn)13村16處村所工作點進行為期四天的年終考核。為確保公平公正原則,此次考核主要體現(xiàn)村所人員自查自評,醫(yī)院專干現(xiàn)場指導,主要考核內容為村所的工作量及村所管理情況。
三、資金發(fā)放情況
按照《xxx基本公共衛(wèi)生服務項目專項補助資金管理辦法》(xxx發(fā)〔2011〕6號)要求,我院2011年公共衛(wèi)生資金分三大塊發(fā)放。第一部分為村所工資,按照村所管理人口,大村7000元、中村6000元、小村5000元的標準進行發(fā)放,共合計發(fā)放資金74000元;第二部分為村所工作補助,按照村所實際工作量(包括公共衛(wèi)生、防疫、婦幼等)進行發(fā)放,共發(fā)放資金64800元;第三部分為考核補助及獎勵,依據各村考核結果,對前三名優(yōu)秀村所進行獎勵,并對參與考核的人員發(fā)放補助,共1650元。按上級規(guī)定,我院對村所公共衛(wèi)生資金發(fā)放達140450.00元,超過全部資金的三分之一,以上資金已通過財務科全部發(fā)放到位。
四、其他
1、公共衛(wèi)生經費發(fā)放公示制度。資金發(fā)放明細對村所成員公示一周后,無異議發(fā)放;
2、醫(yī)院沒有擅自更改經費補助項目,沒有擅自更改補助標準,均按衛(wèi)生局發(fā)“公共衛(wèi)生工作量補助表”標準統(tǒng)一發(fā)放;
3、醫(yī)院完善并嚴格執(zhí)行財務制度,財務管理規(guī)范,按上級的要求,發(fā)放資金超過全部資金的三分之一。
通過我們的不懈努力,2012我院先后獲得xxx衛(wèi)生工作先進集體,xxx鎮(zhèn)項目管理一等獎等光榮稱號。
第三篇:xx衛(wèi)生局公共衛(wèi)生經費使用方案及細則
潛山縣衛(wèi)生局
2013年 月 日
XXX2013年基本公共衛(wèi)生服務項目經費預算及管理辦法
根據國家衛(wèi)生部、財政部、人口計生委聯(lián)合下發(fā)的《關于促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的意見》(衛(wèi)婦計發(fā)〔2009〕70號)、《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范(2011年版)》、《衛(wèi)生部辦公廳關于做好農村居民基本公共衛(wèi)生服務工作的意見》(衛(wèi)辦農衛(wèi)發(fā)〔2010〕159號)、《衛(wèi)生部辦公廳關于規(guī)范城鄉(xiāng)居民健康檔案的指導意見》(衛(wèi)婦計發(fā)〔2009〕113號、衛(wèi)發(fā)〔2009〕1349號、皖衛(wèi)發(fā)〔2010〕13號)、《XX衛(wèi)生廳關于印發(fā)XX2009年基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案的通知》(衛(wèi)發(fā)〔2009〕1078號)的精神,結合我縣實際,根據2009-2010基本公共衛(wèi)生服務項目實施情況,確定2013年XX縣基本公共衛(wèi)生服務項目為:城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、健康教育、0-36個月兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、預防接種、傳染病報告和處理、慢性病管理、重性精神疾病患者健康管理等共10項服務項目。2013年潛山縣基本公共衛(wèi)生服務項目經費預算使用《XXX財政廳、衛(wèi)生廳關于安排2013年中央財政基本公共衛(wèi)生服務補助資金(指標)的通知》(財社〔2012〕號)、《XX財政廳、衛(wèi)生廳關于預撥2013年中央財政(第二批)和省財政基本公共衛(wèi)生服務補助資金(指標)的通知》(財社〔2012〕號)下?lián)艿慕涃M(暫按照2012年末常住人口數50.0292萬人和人均補助30元,共15008760元)。根據《XX非營利性醫(yī)療服務價格(試行)》、基本公共衛(wèi)生服務項目經費權重比例和基層醫(yī)療衛(wèi)生單位提供服務情況進行預算,結合2013年各項服務項目工作的需要,制訂經費預算和管理辦法如下:
一、建立城鄉(xiāng)居民健康檔案服務項目經費預算及管理辦法
根據《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理服務規(guī)范》和《衛(wèi)生部辦公廳關于規(guī)范城鄉(xiāng)居民健康檔案的指導意見》(衛(wèi)婦計發(fā)〔2009〕113號、皖衛(wèi)發(fā)〔2009〕1349號)的要求,2013年XX建立居民健康檔案服務項目的工作任務,主要是規(guī)范化電子健康檔案更新。
1、健康檔案更新任務數:規(guī)范化電子健康檔案建檔率65%,健康檔案更新率65%(真實性100%,規(guī)范性95%);
2、經費:500000×30×0.1384=2076000元;
3、全縣總任務:492234×65=319952;
4、人均更新經費:6.2元(按6.2元下?lián)埽?/p>
5、鄉(xiāng)村分配比例:鄉(xiāng)鎮(zhèn)50%、村50%;
6、各單位任務及資金分配表(見附表)
二、健康教育服務項目經費預算及管理辦法
根據《健康教育服務規(guī)范》和《基本公共衛(wèi)生服務健康教育項目實施方案》(XX衛(wèi)疾控[2010]27號)的要求,2013年提供以下健康教育服務項目,經費預算如下:
1.發(fā)放印刷資料
印刷資料包括健康教育折頁健康教育處方和健康冊等,放置在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站)的候診區(qū)、診室、咨詢臺等處,每個機構每年免費發(fā)放的健康教育資料12種以上。提供《健康教育宣傳資料發(fā)放登記本》。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)30%,人均0.2212元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)70%,人均0.5132元。
2.播放音像資料
音像資料包括錄象帶、VCD、DVD等視聽傳播資料,機構正常應診的時間內,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)門診候診區(qū)、觀察室、健教室等場所或宣傳活動現(xiàn)場播放。每個機構每年播放音像資料6種以上,要求每天滾動播放不少于2小時。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)100%,人均0.1020元。
3、開展健康咨詢活動
規(guī)范要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)每年開展9次公眾健康咨詢活動。2013年要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)每2個月開展1次上街或進村、組的公眾健康咨詢宣傳活動,提供《健康教育公眾健康咨詢活動記錄本》及活動現(xiàn)場照片。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)100%,人均0.3403元。
4、健康教育宣傳欄更新 全縣各醫(yī)療衛(wèi)生單位(包括行政村衛(wèi)生室)每季度出1期健康教育宣傳專欄,提供《健康教育宣傳專欄更新記錄本》,醫(yī)療衛(wèi)生單位同時提供每期專欄更新照片。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)50%,人均0.4083元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)50%,人均0.4105元。村衛(wèi)生室(站)年經費不足1000元的按1000元計算。
5、舉辦健康知識講座
規(guī)范要求每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心每月至少需要舉辦1次健康知識講座,每個村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生服務站至少每兩個月舉辦1次健康知識講座。提供每次《健康知識講座記錄本》及現(xiàn)場活動照片。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)70%,人均0.3811元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)30%,人均0.1642元。村衛(wèi)生室(站)年經費不足300元的按300元計算。
6、開展個體化健康教育活動。醫(yī)療衛(wèi)生單位同時提供開展個體化健康教育活動圖片。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)100%,人均0.1020元。
三、0-36個月兒童保健服務項目經費預算及管理辦法
1、兒童保健服務任務數:3歲以下兒童系統(tǒng)管理率75%,任務數12151;7歲以下兒童管理率90%,任務數33250;
2、資金總額:500000×30×0.1176=176.4萬元;
3、資金管理方式:按省、市規(guī)定嚴格實行報賬制,憑兒童保健服務劵結算,由縣婦幼保健院按季度匯總,報衛(wèi)生局審核撥款。
四、孕產婦健康管理服務項目經費預算及管理辦法
1、孕產婦保健任務數:孕產婦系統(tǒng)管理率70%,任務數3745;
2、資金總額:500000×30×0.1004=150.6萬元;
3、資金管理方式:按省、市規(guī)定嚴格實行報賬制;憑兒童保健服務劵結算,由縣婦幼保健院按季度匯總,報衛(wèi)生局審核撥款。
五、65歲以上老年人健康管理服務項目經費預算及管理辦法
根據《65歲以上老年人健康管理服務規(guī)范》要求,由全縣各醫(yī)療衛(wèi)生單位和村衛(wèi)生室每年對轄區(qū)內65歲以上常住居民進行一次老年人健康管理服務,包括健康體檢、健康咨詢指導和干預等服務項目。2013年65歲以上老年人健康管理服務項目任務為26200人。經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)68%,每人85元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)32%,每人41元。
六、預防接種服務項目經費預算及管理辦法 根據《預防接種服務規(guī)范》和國家免疫規(guī)劃程序,對0-6歲適齡兒童進行常規(guī)免疫接種,每名兒童制作發(fā)給預防接種證一本,每名兒童按國家免疫程序規(guī)定接種11種疫苗共22針次,開展脊灰強化免疫和麻疹強化免疫活動,預防接種費補助6元/針次(其中脊灰強化免疫1元/劑次)等規(guī)定,2013年提供預防接種服務項目任務為4951人,經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)每針次5元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)每針次1元。
七、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務項目經費預算及管理辦法
根據《傳染病防治法》和《傳染病報告和處理服務規(guī)范》要求,做好重點傳染病防控工作。經費分配比例及標準為按全縣人口數分解,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)68%,每人0.83元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)32%,每人0.42元。
八、高血壓患者管理服務項目經費預算及管理辦法
根據《高血壓患者管理服務規(guī)范》要求,2013年高血壓患者管理服務項目任務數為27416人,經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)41%,每人23元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)59%,每人34元。
九、2型糖尿病患者管理服務項目經費預算及管理辦法 根據《2型糖尿病患者健康管理服務規(guī)范》要求,2013年2型糖尿病患者健康管理服務項目任務數為4603人,經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)41%,每人57.4元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)59%,每人82.6元。
十、重性精神疾病患者管理服務項目經費預算及管理辦法
根據《重性精神疾病患者管理服務規(guī)范》要求,2013年重性精神疾病患者管理服務項目,經費分配比例及標準為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)58%,按全縣人口計算,人均0.2437元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)42%,按全縣人口計算,人均0.1765元。
十一、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務項目經費預算及管理辦法
根據《潛山縣2011年衛(wèi)生監(jiān)歷代管服務項目實施方案》要求,落實我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務項目,更好地為全縣居民提供基本公共衛(wèi)生服務。經費分配比例及標準為按全縣人口數分解,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)60%,每人0.77元;村衛(wèi)生室(社區(qū)衛(wèi)生服務站)40%,每人0.53元。
十二、為充分發(fā)揮基本公共衛(wèi)生服務項目經費的扛桿和調節(jié)作用最大限度地調動基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的工作積極性,確保完成2013年基本公共衛(wèi)生服務目標任務,預留項目經費36萬元作為2013年基本公共衛(wèi)生服務目標任務績效考核獎勵,體現(xiàn)誰完成任務多、質量好,誰就得到多的要求。2013年潛山縣基本公共衛(wèi)生服務項目總預算經費為:1500.876萬元,分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村總人口593944人。
十三、經費撥付實行預撥制和考核結算制,采取按一定比例預撥,項目實施周期結束后,根據縣衛(wèi)生、財政部門的考核結果,于次年(期)元月進行清算下?lián)堋?/p>
十四、2013年XX縣基本公共衛(wèi)生服務項目從2013年1月1日起執(zhí)行
第四篇:公共衛(wèi)生經費使用自查報告
公共衛(wèi)生經費發(fā)放自查報告
自2011年以來,我院一直以十七大精神和科學發(fā)展觀為指導,以“加強醫(yī)院管理,樹立醫(yī)護形象,滿足群眾,服務社會”為標準,認真開展“三好一滿意”活動,有力地推動了我院衛(wèi)生事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展,贏得了較高的社會聲譽。在此,就我院2012年公共衛(wèi)生經費發(fā)放自查工作向上級領導作如下匯報:
一、強化資金發(fā)放管理
依據《基本公共衛(wèi)生服務項目專項補助資金管理辦法》(xx發(fā)〔2011〕6號)、《基本公共衛(wèi)生服務項目實施方案》(xx發(fā)〔2010〕13號)、《關于印發(fā)xx基本公共衛(wèi)生服務項目考核辦法的通知》(xx發(fā)〔2010〕186號)的有關文件精神,為確保我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務項目資金合理、公平發(fā)放,并結合我院實際,經院委會研究決定制定了《xxxxxxxx衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目考核辦法》,并依據此辦法對全鎮(zhèn)13個村衛(wèi)生所進行考核及資金發(fā)放。
二、確保資金發(fā)放公平公正
為確保公共衛(wèi)生資金公平公正發(fā)放,依據《xxxxxxxxxx衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目考核辦法》,我院成立了由院長任組長,副院長、xx村所長任副組長,并由公共衛(wèi)生、防疫、婦幼、合管等專干及兩家村所所長參與的考核小組,對我鄉(xiāng)鎮(zhèn)13村16處村所工作點進行為期四天的年終考核。為確保公平公正原則,此次考核主要體現(xiàn)村所人員自查自評,醫(yī)院專干現(xiàn)場指導,主要考核內容為村所的工
作量及村所管理情況。
三、資金發(fā)放情況
按照《xxx基本公共衛(wèi)生服務項目專項補助資金管理辦法》(xxx發(fā)〔2011〕6號)要求,我院2011年公共衛(wèi)生資金分三大塊發(fā)放。第一部分為村所工資,按照村所管理人口,大村7000元、中村6000元、小村5000元的標準進行發(fā)放,共合計發(fā)放資金74000元;第二部分為村所工作補助,按照村所實際工作量(包括公共衛(wèi)生、防疫、婦幼等)進行發(fā)放,共發(fā)放資金64800元;第三部分為考核補助及獎勵,依據各村考核結果,對前三名優(yōu)秀村所進行獎勵,并對參與考核的人員發(fā)放補助,共1650元。按上級規(guī)定,我院對村所公共衛(wèi)生資金發(fā)放達140450.00元,超過全部資金的三分之一,以上資金已通過財務科全部發(fā)放到位。
四、其他
1、公共衛(wèi)生經費發(fā)放公示制度。資金發(fā)放明細對村所成員公示一周后,無異議發(fā)放;
2、醫(yī)院沒有擅自更改經費補助項目,沒有擅自更改補助標準,均按衛(wèi)生局發(fā)“公共衛(wèi)生工作量補助表”標準統(tǒng)一發(fā)放;
3、醫(yī)院完善并嚴格執(zhí)行財務制度,財務管理規(guī)范,按上級的要求,發(fā)放資金超過全部資金的三分之一。
通過我們的不懈努力,2012我院先后獲得xxx衛(wèi)生工作先進集體,xxx鎮(zhèn)項目管理一等獎等光榮稱號。
第五篇:小學公用經費使用方案(范文)
大單莊小學公用經費使用方案
為加強我校公用經費管理,規(guī)范公用經費支出行為,提高資金使用效益,根據財政部、教育部《農村中小學公用經費支出管理暫行辦法》和《山東省人民政府關于實施義務教育經費保障機制改革的通知》精神,結合我校實際情況,特制定本方案。
一、中小學公用經費是指保證中小學正常運轉、在教學活動和后勤服務等方面開支的費用。
公用經費開支范圍包括:教學業(yè)務與管理、教師培訓、實驗實習、文體活動、水電、交通差旅、郵電、日常專用材料等購置,房屋、建筑物及儀器設備的日常維修維護等。
根據財政部制定的《2007年政府收支分類科目》(財預〔2006〕13號),中小學公用經費的支出范圍為:《支出經濟分類科目》“302商品和服務支出”類級科目下的1、辦公費
2、印刷費
3、咨詢費
4、手續(xù)費
5、水費
6、電費
7、郵電費
8、物業(yè)管理費
9、交通費
10、差旅費
11、出國費
12、維修(護)費
13、租賃費
14、會議費
15、培訓費
16、招待費
17、專用材料費
18、勞務費 19 其他商品和服務支出20、取暖費”等20個款級支出科目。
二、教師培訓費在學校公用經費預算總額中按5%安排,用于教師按照學校培訓計劃參加培訓所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。
三、學校要按規(guī)定在公用經費中足額安排信息技術費,用于教學資源和軟件的購置以及網絡信道費用支出。
四、學校要按規(guī)定嚴格控制招待費支出。
五、公用經費不得用于人員經費、基本建設投資、償還基建債務等方面的開支。
六、中小學公用經費是學校經費綜合預算的重要組成部分,應按生均標準列入預算,實現(xiàn)收支平衡。
七、加強實物消耗核算,建立規(guī)范的經費、實物等管理程序,厲行節(jié)約,提高經費使用效益。
八、建立物品采購、登記、保管、領用制度,明確責任,嚴格管理。
九、中小學校購置列入公用經費管理的儀器設備、教學辦公用品及圖書資料等應當編制政府采購預算,統(tǒng)一納入中小學預算,并按照《政府采購法》的規(guī)定,由縣級以上(含縣級)有關部門組織實施政府采購。
十、公用經費使用情況每學期在校內外公布,接受師生和群眾的監(jiān)督。