第一篇:原陽縣師寨鎮(zhèn)小趙莊中心小學(xué)
原陽縣師寨鎮(zhèn)小趙莊中心小學(xué) 2017年度部門決算情況說明
第一部分
部門概況
一、部門職責(zé)
為了抓好學(xué)校常規(guī)管理,始終堅持制度管人管事的原則,建立和完善教學(xué)管理制度,并達到教育教學(xué)工作程序化、服務(wù)規(guī)范化、管理科學(xué)化,不斷提高教職工業(yè)務(wù)水平和教學(xué)水平,以促進基礎(chǔ)教育的發(fā)展。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位是全額撥款事業(yè)單位,屬于中心小學(xué)(包括黑龍?zhí)缎W(xué))學(xué)校,現(xiàn)有一——六年制共9個教學(xué)班(黑龍?zhí)缎W(xué)3個教學(xué)班),教職工核定編制數(shù)24人(其中專業(yè)技術(shù)人員編制22人,工勤編制2人),在職實有人數(shù)11人(其中專業(yè)技術(shù)人員9人,工勤人員2人),退休13人,學(xué)生人數(shù)105人。
第二部分
2017年度部門決算公開表(見附表)第三部分
2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收、支總計均為181.57萬元。與2016年相比,收、支總計各增加86.55萬元,增長91.09%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。
二、收入決算情況說明 2017年度收入合計178.95萬元,其中:財政撥款收入178.95萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計178.79萬元,其中:基本支出157.18萬元,占87.91%;項目支出21.62萬元,占12.09%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收、支總計均為181.57萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加86.55萬元,增長91.09%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出178.79萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加86.4萬元,增長93.51%。變動的主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出178.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出178.79萬元,占100%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
(三)具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為178.79萬元,支出決算為178.79萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。
2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出157.18萬元。與2016年相比,增加64.78萬元,增長70.12%。變動的主要原因:教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。其中:人員經(jīng)費143.73萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、物業(yè)服務(wù)補貼、補發(fā)工資等;公用經(jīng)費13.45萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、培訓(xùn)費、印刷費等。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)小趙莊中心小學(xué)單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:
會議支出0萬元。
出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。因公出國(境)費支出決算比2016年度增加0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置運行費支出決算比2016年度增加0萬元,增長0%。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中: 外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年度增加0萬元。河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)小趙莊中心小學(xué)2017年度共接待國內(nèi)來訪團組0個、來訪人員0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,進一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2.制定工作方案。
對照省、市、新區(qū)下達的文件,按照高低適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則,認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設(shè)定上,科學(xué)合理設(shè)定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。
3.實行精準管理。
在年度工作目標管理上,推行了精準管理,形成“層層抓落實、人人擔責(zé)任”的績效格局。
4.強化督促檢查。
為加快推進年度教學(xué)水平提升,我校以旬保月,以月保季,以季保年。
5.完善獎懲措施。
在抓好年度績效考評的基礎(chǔ)上,在全校開展了年度綜合考評工作,對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵,有力地促進了各項教育教學(xué)工作的開展。
6.落實整改提升。
針對績效管理工作存在的指標設(shè)定不夠科學(xué)、作風(fēng)等問題,認真制定整改措施。規(guī)定對被通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格,職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。
(二)項目績效自評結(jié)果。教育教學(xué)較上年有較大進步。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,較2016年度增加0萬元,增長0%。
十一、政府采購支出情況說明 2017年度政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年期末,河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)張洼小學(xué)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、其他重要事項的情況說明 無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
第二篇:原陽師寨鎮(zhèn)東磁中心小學(xué)
原陽縣師寨鎮(zhèn)東磁中心小學(xué) 2017部門決算情況說明
第一部分
部門概況
一、部門職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策、法規(guī)以及上級教育行政部門的決議、指示,堅持教育的社會主義方向,堅持依法治校,堅持按教育規(guī)律辦好學(xué)校。
2、根據(jù)黨和國家的政策法規(guī)以及學(xué)校的實際情況,制訂實施學(xué)校的發(fā)展規(guī)劃和管理目標;制定落實學(xué)期、學(xué)年工作計劃,定期對學(xué)校各項工作進行督促、檢查和總結(jié)。
3、主持行政工作會議,研究學(xué)校工作,決定重大事宜,向上級請示報告工作。搞好領(lǐng)導(dǎo)班子的團結(jié)和協(xié)調(diào)工作,認真實施校務(wù)公開、財務(wù)公開等制度。
4、認真搞好思想政治工作,不斷提高教職工的政治素質(zhì);關(guān)心師生員工的工作、學(xué)習(xí)和生活,切實抓好校風(fēng)建設(shè)。
5、自覺執(zhí)行黨的知識分子政策,建設(shè)一支忠誠黨的教育事業(yè)、具有開拓進取精神、熱愛學(xué)生、德才兼?zhèn)涞慕處熽犖?。采取多種形式提高教師的文化業(yè)務(wù)素質(zhì)和電化教育能力。
6、健全教學(xué)管理制度,建立良好的教學(xué)秩序,樹立尊師愛生的風(fēng)尚,保證教育教學(xué)任務(wù)的完成;深入教學(xué)第一線,積極開展教改和教育科研,促進教學(xué)質(zhì)量的提高。
7、貫徹勤工儉學(xué)方針,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度和紀律。管好用好學(xué)校校產(chǎn)、設(shè)備和經(jīng)費,努力改善辦學(xué)條件,不斷提高教職工福利。抓好校容校貌的建設(shè),提高后勤服務(wù)的質(zhì)量,為師生員工創(chuàng)造一個整潔、和諧的工作、學(xué)習(xí)環(huán)境。
8、認真貫徹上級文體衛(wèi)生工作的有關(guān)方針,建立健全衛(wèi)生保健制度,開展豐富多采的文娛體育活動,活躍師生生活,保護學(xué)生身心健康。
9、深入實際,全面做好對學(xué)校各部門的檢查督促工作,及時總結(jié)經(jīng)驗,表彰先進。負責(zé)學(xué)校各級行政干部的考核工作,組織對教職工的考核評比工作,根據(jù)成績、考勤、貢獻等情況,實施獎懲。
10、認真學(xué)習(xí)現(xiàn)代教育理論、管理理論,不斷健全學(xué)校的各項規(guī)章制度;虛心聽取教職工對學(xué)校管理的意見,不斷提高學(xué)校工作的管理水平。
二、機構(gòu)設(shè)置
我單位是全額撥款事業(yè)單位。獨立編制,獨立核算機構(gòu),部門在職實有人數(shù)13人,退休人員9人,其中:財政全額供養(yǎng)22人。學(xué)生176人
第二部分
2017部門決算公開表(見附表)第三部分
2017部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017收、支總計均為156.64萬元。與2016年相比,收、支總計各增加1.6萬元,增加0.9%。主要原因是人員經(jīng)費支出增加。
二、收入決算情況說明
2017收入合計153.82萬元,其中:財政撥款收入153.82萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2017支出合計152.94萬元,其中:基本支出152.94萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收、支總計均為156.64萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1.6萬元,增加0.9%。主要原因是人員經(jīng)費支出增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出153.82萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1.2萬元,減少1.1%。變動的主要原因是學(xué)生減少,退休教師減少一人。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2017一般公共預(yù)算財政撥款支出152.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出100.18萬元,占100%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
(三)具體情況。
2017一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為153.82萬元,支出決算為153.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。
2.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出152.94萬元。與2016年相比,減少2.3萬元,減少1.6%。變動的主要原因:人員變動,人員經(jīng)費明顯增長。其中:人員經(jīng)費141.1萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資;公用經(jīng)費11.84萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。開支內(nèi)容包括: 會議支出0萬元。
出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。
因公出國(境)費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置運行費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中: 外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)新集中心小學(xué)2017共接待國內(nèi)來訪團組0個、來訪人員0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,進一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2.制定工作方案。
對照省、市、新區(qū)下達的文件,按照高低適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則,認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設(shè)定上,科學(xué)合理設(shè)定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。
3.實行精準管理。
在工作目標管理上,推行了精準管理,形成“層層抓落實、人人擔責(zé)任”的績效格局。
4.強化督促檢查。
為加快推進教學(xué)水平提升,我校以旬保月,以月保季,以季保年。
5.完善獎懲措施。
在抓好績效考評的基礎(chǔ)上,在全校開展了綜合考評工作,對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵,有力地促進了各項教育教學(xué)工作的開展。
6.落實整改提升。
針對績效管理工作存在的指標設(shè)定不夠科學(xué)、作風(fēng)等問題,認真制定整改措施。規(guī)定對被通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格,職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。
(二)項目績效自評結(jié)果。教育教學(xué)較上年有較大進步。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,較2016增加0萬元,增長0%。
十一、政府采購支出情況說明 2017政府采購支出總額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年期末,河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)新集中心小學(xué)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、其他重要事項的情況說明 無
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本或以前預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本或以前預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
第三篇:原陽師寨鎮(zhèn)西磁中心小學(xué)單位
原陽縣師寨鎮(zhèn)西磁中心小學(xué)單位 2017部門決算情況說明
第一部分
部門概況
一、部門職責(zé)
實施全日制小學(xué)義務(wù)教育。
二、機構(gòu)設(shè)置
1、我單位屬于獨立編制、獨立核算機構(gòu)。
2、本部門無下屬二級單位。
第二部分
2017部門決算公開表(見附表)第三部分
2017部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017收、支總計均為135.17萬元。與2016年相比,收、支總計各增加14.53萬元,增長12.04%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。
二、收入決算情況說明
2017收入合計130.25萬元,其中:財政撥款收入130.25萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2017支出合計126萬元,其中:基本支出126萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年財政撥款收、支總計均為135.17萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加14.53萬元,增長12.04%。主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況。
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出126萬元,占支出合計的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加10.28萬元,增長8.88%。變動的主要原因是教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。
(二)結(jié)構(gòu)情況。
2017一般公共預(yù)算財政撥款支出126萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0萬元,占0%;外交(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出126萬元,占100%;科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)(類)支出0萬元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占0%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占0%;農(nóng)林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業(yè)服務(wù)業(yè)(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出0萬元,占0%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)還本(類)支出0萬元,占0%;債務(wù)付息(類)支出0萬元,占0%。
(三)具體情況。
2017一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為126萬元,支出決算為126萬元,完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出126萬元。與2016年相比,增加10.28萬元,增長8.88%。變動的主要原因:教師待遇提高、學(xué)校改善辦學(xué)條件。其中:人員經(jīng)費115.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、物業(yè)服務(wù)補貼、補發(fā)工資等;公用經(jīng)費10.8萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、培訓(xùn)費、印刷費等。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2017“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算0萬元,占0%,完成預(yù)算的0%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)西磁中心小學(xué)單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:
會議支出0萬元。
出國談判、工作磋商支出0萬元。境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出支出0萬元。
因公出國(境)費支出決算比2016增加0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元,購置車輛0臺。公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年期末,部門財政撥款公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置運行費支出決算比2016增加0萬元,增長0%。
3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中: 外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016增加0萬元。河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)西磁中心小學(xué)2017共接待國內(nèi)來訪團組0個、來訪人員0人次(不包括陪同人員)。
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)。
及時調(diào)整充實了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室成員,進一步加強對績效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2.制定工作方案。
對照省、市、新區(qū)下達的文件,按照高低適度、實事求是、講求質(zhì)量的原則,認真制定了《績效管理工作方案》。在績效指標的設(shè)定上,科學(xué)合理設(shè)定指標體系,既便于考核評估,又具有可操作性。
3.實行精準管理。
在工作目標管理上,推行了精準管理,形成“層層抓落實、人人擔責(zé)任”的績效格局。
4.強化督促檢查。
為加快推進教學(xué)水平提升,我校以旬保月,以月保季,以季保年。
5.完善獎懲措施。
在抓好績效考評的基礎(chǔ)上,在全校開展了綜合考評工作,對考核先進的個人采取以獎代補的形式予以獎勵,有力地促進了各項教育教學(xué)工作的開展。
6.落實整改提升。針對績效管理工作存在的指標設(shè)定不夠科學(xué)、作風(fēng)等問題,認真制定整改措施。規(guī)定對被通報的人員在1年內(nèi)取消評先評優(yōu)資格,職稱職務(wù)晉升1年內(nèi)不予考慮。
(二)項目績效自評結(jié)果。
教育教學(xué)較上年有較大進步。
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 2017政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2017機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,較2016增加0萬元,增長0%。
十一、政府采購支出情況說明
2017政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
2017年期末,河南省新鄉(xiāng)市原陽縣師寨鎮(zhèn)西磁中心小學(xué)共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十三、其他重要事項的情況說明 無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。
二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。
八、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十三、商品和服務(wù)支出:單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn):本或以前預(yù)算安排,已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余:本或以前預(yù)算安排,已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實施,不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
第四篇:小寨鎮(zhèn)中心小學(xué)開學(xué)情況匯報
小寨鎮(zhèn)中心小學(xué)開學(xué)情況匯報
一、教學(xué)教研
2014年2月24日召開行政會,會議由校長、教導(dǎo)主任安排布置了開學(xué)工作,并對相關(guān)事宜作了強調(diào), 強調(diào)各校必須按時開學(xué),開齊開足課程,禁止教師亂收費、隨意缺席遲到,嚴格按規(guī)章制度。
1、全鎮(zhèn)于2月28日各校已正常上課。全鎮(zhèn)教師全部按時到位、教材基本到位,學(xué)生人數(shù)總體增加,1-6年級學(xué)生應(yīng)到1798人,實到1795,人轉(zhuǎn)出4人,流失1人,轉(zhuǎn)入2人;附屬幼兒班應(yīng)到290人,實到322人,新增32人;幼兒園應(yīng)到101人,實到128人,新增17人。
2、教導(dǎo)處已對本學(xué)期教研工作制定了計劃,校本教研工作核心是學(xué)校內(nèi)涵發(fā)展項目工作,重點是提升教師基本功。
第五篇:師寨鎮(zhèn)中心小學(xué)慶六一活動總結(jié)
慶?!傲粐H兒童節(jié)”活動總結(jié)
師寨鎮(zhèn)中心小學(xué) 2014年1月14日
師寨鎮(zhèn)中心小學(xué)慶?!傲粐H兒童節(jié)”活動總結(jié)
細雨霏霏,號角嘹亮,王馬家莊小學(xué)全體師生懷著愉快的心情,迎來了又一個“六一國際兒童節(jié)”。五月二十九日上午,校園里歡聲笑語,人頭涌動。師生齊聚校園,隆重舉行“六一”慶?;顒?。文藝演出,老師們認真指導(dǎo),學(xué)生積極參加,節(jié)目質(zhì)量較高,得到了廣大家長及同學(xué)們的好評。
一、驕傲的時刻:表彰優(yōu)秀少先隊員以及美德少年
在熱烈的掌聲中,縣“美德少年”宋睿童和陳經(jīng)緯同學(xué)受到了表彰。在鮮紅的隊旗下,在紅領(lǐng)巾的映襯下,在獎狀證書的光輝里,孩子們的臉熠熠生輝,一種神圣的喜悅洋溢在孩子們的心胸,多么幸福的時刻??!
二、幸福的時刻:退休教師為貧困生贈送學(xué)習(xí)用品
本次活動一共有17名學(xué)生受到幫助,教導(dǎo)處主任劉斐宣布學(xué)生名單,由崔校長以及退休教師為貧困生贈送書包和學(xué)習(xí)用品,在接過書包時,孩子們很有禮貌的向他們鞠躬,場面看起來既溫馨又感動,孩子們的臉上也洋溢著幸福的笑容。
三、快樂的時刻:文藝演出展示風(fēng)采
今年的文藝節(jié)目大部分是隊員們自己編排的。他們各盡所長:一年級的舞蹈:《咱們從小講禮貌》;二年級的武術(shù)操《旭日東升》;三年級的舞蹈《趕海的小姑娘》;四年級的舞蹈《天竺少女》和朗誦《和我們一樣享受春天》;五年級的歌伴舞《童年水云間》和朗誦《我們愛你啊,中國》等充分展示了新時代少年兒童蓬勃向上的精神風(fēng)貌。
最后由五年級的歌伴舞《童年水云間》拿下第一名,一年級和四年級榮獲第二名,、二年級、三年級榮獲第三名。
六一的校園里一陣陣歡欣雀躍,將近兩個小時的文藝演出活動在愉快的氣氛中結(jié)束了,但是孩子們們留下的笑聲還蕩漾在空中,整個校園也變得更加明媚和朝氣蓬勃。