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      小學公物采購和審批管理制度

      時間:2019-05-14 22:57:18下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:小學公物采購和審批管理制度

      小學公物采購和審批管理制度

      小學公物采購和審批管理制度

      一、經(jīng)費的審批報銷

      學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

      1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。

      2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等開支,必

      須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

      3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審批簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會以作差錯事故處理。

      4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財務紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

      二、財物(校廠)管理制度

      為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際特制定本制度。

      加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則,全體師生員工必須人人愛惜學

      校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

      1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

      2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

      第二篇:小學公物采購和審批管理制度

      一、經(jīng)費的審批報銷

      學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

      1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。

      2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

      3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審批簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會以作差錯事故處理。

      4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財務紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

      二、財物(校廠)管理制度

      為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際特制定本制度。

      加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則,全體師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

      1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

      2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

      3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

      4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

      5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。(學期結束前)

      6、各科室校長清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

      7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長室審批,總務處備案。

      8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

      城關中心小學

      第三篇:小學公物采購和審批管理制度

      環(huán)山小學公物采購和審批管理制度

      一、經(jīng)費的審批報銷

      學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財

      務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重

      大問題。

      1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長

      簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。

      2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等的開支,必須經(jīng)校長同意,在通

      知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及

      時報銷。

      3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一正式票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務

      主任簽字,校長審核簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否

      則,當事人和財會人員以作差錯事故處理。

      4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財經(jīng)紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

      5、學校的基建項目校長全權負責把關,預、結算簽字后予以支出。

      二、財物(校產(chǎn))管理制度

      為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際,特制定本制度。

      加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質條件,本著勤儉辦學的原則,全校師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共

      識,切實加強財物的常規(guī)管理。

      1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結

      合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

      2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員

      雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

      3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計

      和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

      4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到帳冊記錄齊全、帳物相符,物

      價一致。

      5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。

      6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份,總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼

      在本辦公室內(nèi)。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)

      公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

      7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部

      門負責人,校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“申報單”報校長室審批,總務處備案。

      8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實

      到人保管使用。

      第四篇:公物采購和審批管理制度

      2017小學公物采購和審批管理制度

      一、經(jīng)費的審批報銷

      學校的一切經(jīng)費支出,由校長把關,總務主任負責實施,全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律,支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。

      1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度,凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。

      2、凡上級有關部門通知校領導,教職工參加的會議,外出聽課,學術討論會,參觀考察,函授學習等開支,必須經(jīng)校長同意,在通知單上批文,附在報銷單據(jù)上,經(jīng)總務部門審核,校長簽字,按財務管理規(guī)定及時報銷。

      3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、儀器及藥品的報銷,原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票,由購物人,財物保管員驗收人簽字,總務主任簽字,校長審批簽字,及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報,否則,當事人和財會以作差錯事故處理。

      4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中,不符合有關財務制度,或違反財務紀律的,應履行職責,向主任和校長匯報,及時處理,否則,作失職論處。

      二、財物管理制度

      為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置,妥善保管,合理使用,責任明確,據(jù)有關規(guī)定,結合本校實際特制定本制度。

      加強學校財產(chǎn)管理,是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則,全體師生員工必須人人愛惜學校財物,人人參與財物管理,上下一心,形成共識,切實加強財物的常規(guī)管理。

      1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用,貫徹“統(tǒng)一領導,分工負責,管用結合,合理調配,物盡其用”的原則,實行管理人員責任制。

      2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制,實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況,按使用單位和存放地點,落實到處、室、班、組、人,誰用誰管,有獎有罰。

      3、新購置的固定資產(chǎn),必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù),經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后,方可使用。

      4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度,做到賬冊記錄齊全、帳物相符,物價一致。

      5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。(學期結束前)

      6、總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi),辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法,辦公物品的使用情況,作為評比先進辦公室的一項指標,辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞,各科室負責人應予及時查處。

      7、固定資產(chǎn)的減少,包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定,填報“審報單”報校長室審批,總務處備案。

      8、班級課桌凳,衛(wèi)生用具,教學用品,電器,設備等公物由班主任落實到人保管使用。

      胡圩小學

      2017年(春、秋)學期

      第五篇:公司公物采購、管理制度

      盱眙海通置業(yè)有限公司公物采購、管理制度

      為規(guī)范本公司公物采購、管理工作,特制定如下制度:

      一、本制度中所指公物系指公司所購固定資產(chǎn)、辦公用品、易耗品等。

      二、公司所購第一條中所列物品的歸口管理為綜合部,公物采用集中購買的方法,其他部門不得分散購買。

      三、公司各部門需用的上述物品,須由各部門負責人提出書面申請,由綜合部匯總批準購買(其中空調器、電腦、辦公桌、椅等大件固定資產(chǎn)須由公司領導批準購買)后統(tǒng)一報銷。

      四、公司本部(含建設工地工程部辦公地)的大件固定資產(chǎn)一律由綜合部指派專人登記造冊后,各部門管理。員工變動時實行嚴格的交接手續(xù)。日常辦公用品、易耗品等實行專人申領登記、簽字等手續(xù)。其方法:

      1、申領辦公用品時需填寫申報單,并有部門經(jīng)理簽字和申領人簽字,申報單注明品名、數(shù)量、移交物品和易耗物品。

      2、綜合部文秘人員將各部門申報單進行分類統(tǒng)計匯總造冊。一式三份,一份采購、一份存檔、一份報財務。采購辦公用品必須有正式發(fā)票和購物清單。

      3、文秘人員收到采購辦公用品后在采購單上簽字,并按各部門申報單所需辦公用品進行分發(fā)登記簽字。

      4、兄弟傳媒公司申領辦公用品時參照各部門程序,但需要指定專職人員申領、復印等手續(xù),嚴禁亂復亂印浪費紙張。

      五、公司大件固定資產(chǎn)如因使用人使用不當而損壞者,應照價賠償。

      盱眙海通置業(yè)有限公司

      2009年7月17日

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