第一篇:清理“小金庫”自查匯報
根據(jù)xx州財政克財監(jiān)【2012】1號文件精神,我校財務(wù)監(jiān)督小組進(jìn)行了自查,并對自查情況總結(jié)如下:
一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,切實增強(qiáng)做好“小金庫”專項治理工作的責(zé)任感
“小金庫”是指違反國家財經(jīng)法規(guī)和其它有關(guān)規(guī)定,侵占、截留、隱匿各種應(yīng)交收入,或以虛列支出、資金返還等方式轉(zhuǎn)移資金,私存私放,不將資金納入學(xué)校預(yù)算管理,不將收支列入學(xué)校會計帳內(nèi)的行為。學(xué)校財務(wù)制度明確規(guī)定:“學(xué)校必須嚴(yán)格按照國家的有關(guān)政策規(guī)定依法組織收入,各項收入必須全部納入學(xué)校預(yù)算,統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。”即使是合法收入,單位也不能部分更不能全部自行坐收坐支,必須把所有的收入全部上交學(xué)校財務(wù),納入學(xué)校預(yù)算,進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算,按規(guī)定合理使用。領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格執(zhí)行這一財務(wù)規(guī)定,加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,單位相關(guān)人員要堅決做到不制造“小金庫”,不縱容“小金庫”,不參與 “小金庫”。
小金庫危害性十分巨大:一是造成學(xué)校收入流失,財力分散;二是不利于黨風(fēng)廉政建設(shè),腐蝕人們的思想,成為貪污、腐敗的溫床;三是導(dǎo)致學(xué)校經(jīng)濟(jì)秩序的混亂,影響學(xué)校整體發(fā)展;四是造成個人經(jīng)濟(jì)犯罪的隱患。關(guān)于清理小金庫問題,必須要有清醒認(rèn)識,充分認(rèn)識到小金庫的危害性和嚴(yán)重性,增強(qiáng)法制觀念和責(zé)任意識。封殺小金庫是加強(qiáng)財務(wù)管理,規(guī)范財務(wù)行為,健全內(nèi)控機(jī)制的需要;是避免資金流失,防止腐敗發(fā)生,關(guān)心、愛護(hù)、保護(hù)干部的需要。各單位行政主要負(fù)責(zé)人,是本單位清查小金庫的第一責(zé)任人。
二、克州三小財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組
為了加強(qiáng)財務(wù)管理,實行財務(wù)監(jiān)督,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,提高學(xué)校資金使用效益,促進(jìn)我校教育教學(xué)事業(yè)健康發(fā)展,我校成立了克州三小財務(wù)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組:
組 長:麥迪尼也提.依明
副組長:米娜瓦爾校長
成 員:熱衣木江、楊花明、吐地古力、熱孜萬古麗.阿
依馬木買買提、古再努爾.亞森
為了搞好此次專項清理工作,學(xué)校把5月26日-6月10日期間定為學(xué)習(xí)動員、成立專班和自查自糾階段。在此階段,我校高度重視、全面徹底、不錯不漏、不走過場,在規(guī)定時間內(nèi)徹底清查學(xué)校賬目。
我校能嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度進(jìn)行管理,各項事務(wù)由上級財務(wù)部門批準(zhǔn)后才具體實施,做到收支活動心中有數(shù),從不盲目開支。學(xué)校自20**年9月至2012年6月以來,認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級主管部門所下達(dá)的財務(wù)制度。深入組織財務(wù)人員及校級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)財務(wù)制度,按章辦事。無私設(shè)小金庫。推行校務(wù)公開,財務(wù)收支透明化,三年來無接到任何有關(guān)財務(wù)方面的舉報。
第二篇:幼兒園自查小金庫匯報材料
幼兒園治理“小金庫”匯報材料
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2011年 “小金庫”專項治理工作實施方案的通知》(金辦[2011]1號)文件規(guī)定,市幼兒園高度重視,積極貫徹落實文件精神,精心組織實施,認(rèn)真、仔細(xì)地開展治理“小金庫”專項工作。在自查中,幼兒園財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,嚴(yán)格財務(wù)管理制度,無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。通過深入自查,加強(qiáng)了財務(wù)管理及財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,促進(jìn)收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,現(xiàn)將具體情況匯報如下:
一、基本情況
市幼兒園現(xiàn)有17個班級。其中,小班4個,中班3個,大班10個。在園幼兒總數(shù)為660人,全園教職工56人,其中專任教師52人。
二、收費項目
收費項目中的幼兒管理費由150元/人〃月提升為220元/人〃月,其他項目不變。收費項目主要有以下幾種:
1、按照發(fā)展和改革委員會審核的收費許可證項目的要求,我園向幼兒家長收取了以下費用主要有幼兒管理費220元/人〃月;幼兒冬季取暖費15元/人〃月;
2、按照市財政局審核的收費項目,我園收取了勤工儉學(xué)收入;固定資產(chǎn)變價收入等。
三、收費情況 略:
四、賬戶管理情況
我園共有工商銀行賬戶4個,其中有經(jīng)費賬戶;工會賬戶;食堂賬戶;財政局代管戶賬戶等
五、治理小金庫工作開展情況
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位
我園治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組積極將專項治理“小金庫”工作與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機(jī)結(jié)合起來。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會有關(guān)文件精神,全面安排部署此項工作,把深入開展“小金庫”自查工作作為源頭。按照文件要求,我們首先對自身財務(wù)進(jìn)行自查,從自查情況看,未設(shè)“小金庫”,所有收支按規(guī)定進(jìn)行,賬目清楚,公示到位。
(二)精心組織,周密部署
在開展自查工作中,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,對存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究,要求在規(guī)定時限內(nèi),再進(jìn)一步開展自查自糾工作。將自查工作全面覆蓋、徹底清查、不留死角。按照市財政局集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制經(jīng)費支出,實行收支兩條線,不以任何形式進(jìn)行私存私放。未單獨設(shè)立帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
六、建立預(yù)防“小金庫”的長效機(jī)制。
進(jìn)一步建立健全財務(wù)監(jiān)督管理制度,研究“小金庫”發(fā)生的客觀原因,探索建立健全預(yù)防“小金庫”的長效機(jī)制。以“小金庫”專項治理為契機(jī),進(jìn)一步提高我單位收支監(jiān)管水平,努力實現(xiàn)標(biāo)本兼治的目標(biāo)。進(jìn)一步強(qiáng)化幼兒園財務(wù)管理機(jī)制。2011年開學(xué)初,市教育局聯(lián)合市監(jiān)察局、發(fā)展和改革委員會、衛(wèi)生局四部門組成檢查組,于3月9日至3月15日,對我園收費工作進(jìn)行認(rèn)真的檢查。通過這次檢查使我園的收費工作、財務(wù)管理工作更加的規(guī)范化、制度化,我園的教育收費已朝著“領(lǐng)導(dǎo)重視、政策嚴(yán)謹(jǐn)、收費透明、管理規(guī)范、家長自覺”的良好方向發(fā)展。
七、建章立制,規(guī)范管理
(一)幼兒園堅持以制度建設(shè)為抓手,成立了財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組,按照逐級審核的原則,完善了財務(wù)管理制度,加強(qiáng)了我園的財務(wù)管理和監(jiān)督。
(二)我園按編制預(yù)算,按學(xué)期進(jìn)行財務(wù)公開,并在教代會上向全體教職工匯報學(xué)校財務(wù)收支、設(shè)備采購等情況。
(三)各項支出均能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于各項款支出,均實行逐級審核簽名的操作程序,對于涉及大額資金的支出,都必須通過園委會開會研究決定。
通過深入自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我們
將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強(qiáng)化內(nèi)部制約和外部監(jiān)督,堵塞財務(wù)管理漏洞,規(guī)范資金使用,提高教育經(jīng)費使用效益。
第三篇:清理整頓私設(shè)小金庫匯報
關(guān)于開展違規(guī)私設(shè)“小金庫”自查自糾工作的匯報
湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院紀(jì)委:
根據(jù)學(xué)院《關(guān)于開展違規(guī)私設(shè)“小金庫”自查自糾專項清查治理工作》精神,對照自查自糾工作內(nèi)容,武漢志宏水利水電設(shè)計院及卓越監(jiān)理公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視,結(jié)合公司的實際情況,立即布置自查清理工作,并組織相關(guān)人員進(jìn)行清理和摸排。經(jīng)清理排查我單位不存在 “小金庫”。具體清理工作匯報如下:
一、志宏設(shè)計院及卓越監(jiān)理公司自設(shè)立以來只有工商銀行一個基本戶,所有進(jìn)出資金均通過基本戶劃轉(zhuǎn)。
二、單位所有費用的報銷實行實報實銷制,無需備用金。
三、公司開辦至今未處置過任何企業(yè)資產(chǎn),無營業(yè)外收入。
四、員工的工資性收入均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。
五、所有經(jīng)營、非經(jīng)營收入均存入公司工行基本戶。
六、為了謹(jǐn)慎,辦公室、財務(wù)室組織聯(lián)合清理小組,對志宏設(shè)計院及卓越監(jiān)理內(nèi)部各部門、各設(shè)計室進(jìn)行突襲檢查,也未發(fā)現(xiàn)部門有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。
以上匯報情況真實、準(zhǔn)確,無任何虛報瞞報情況。今后工作中,我單位嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理”辦法,所有資金收付均通過財務(wù)入賬并及時足額繳存公司銀行賬戶;絕不截留、擠占、挪用、坐支公款;在費用開支上嚴(yán)格按照國家“三公經(jīng)費”和“八項費用”的規(guī)定執(zhí)行。遵守賬戶管理規(guī)定,按照規(guī)定用途使用賬戶,不違規(guī)開設(shè)銀行賬戶。
武漢志宏水利水電設(shè)計院
卓越監(jiān)理工程有限責(zé)任公司
2016.10.12
第四篇:XXX開展小金庫自查清理情況報告
XXXX開展“小金庫”自查清理
情況報告
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實XXXXXXX《關(guān)于進(jìn)一步開展“小金庫”自查清理工作的通知》(XXX[2012]38號)文件精神,現(xiàn)把我會自查自糾情況匯報如下:
一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。
接到XXXXX[2012]38號文件后,我會及時召開專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于進(jìn)一步開展 “小金庫”自查清理工作的通知》文件精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)清理工作的主動性,確保清理工作取得成效,認(rèn)真制定人防防腐制度方案,把“小金庫”自查清理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。
二、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施
通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識,進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施:
(一)從源頭抓起,全面治理
從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺 1
一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴(yán)禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。
(二)加強(qiáng)資產(chǎn)管理
首先,加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。
(三)加強(qiáng)對下屬單位財務(wù)人員管理
強(qiáng)化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強(qiáng),從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。
(四)加強(qiáng)群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任
設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)守法的單位和個人應(yīng)進(jìn)行宣傳、表彰。對違法違紀(jì)行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴(yán)肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。
(五)加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計監(jiān)督
建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強(qiáng)財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。
三、工作打算及工作意見
下一步,我們在“小金庫”專項治理工作方面,主要將抓好以下四個方面的工作。
一是采取切實有效措施,把上級精神和要求落到實處,對自查中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)行認(rèn)真分析,按性質(zhì)的不同,做好分類,區(qū)別對待;對較為普遍的問題,應(yīng)認(rèn)真研究、客觀對待、認(rèn)真落實每一個問題。
二是做好自查、檢查中的深化工作。對那些不配合“小金庫”治理工作,檢查中有刁難設(shè)卡,要作為重點治理對象。特別是利用假發(fā)票入賬形成“小金庫”的;截留上級財政資金形成“小金庫”的;不配合檢查的;其他涉及到“小金庫”問題的,我們將堅決予以清理到底,絕不手軟。
三是繼續(xù)加大宣傳力度。首先要做好面上宣傳,讓廣大群眾加深對“小金庫”專項治理政策的理解,擴(kuò)大 “小金庫”專項治理工作成效,讓系統(tǒng)所有單位和部門引起重視。
四是繼續(xù)加強(qiáng)對全系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作的督查指導(dǎo),督查工作針對性要強(qiáng),要求要進(jìn)一步細(xì)化。
為確保爭取的項目資金發(fā)揮最大的效益,在項目的組織實施中,嚴(yán)格按照扶貧資金的管理規(guī)定,加強(qiáng)資金的日常管理。項目資金實行專戶存儲,??顚S?。在實際操作中,嚴(yán)格執(zhí)行報帳制度。堅決做到進(jìn)度不落后,款項不濫撥,根據(jù)工程進(jìn)度撥付資金,做到資金及時足額撥付,項目建設(shè)資金、物資嚴(yán)格執(zhí)行“三制度一公開”(項目資金管理責(zé)任制、物資政府統(tǒng)一采購制、資金回補(bǔ)報帳制)資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),物資使用情況向群眾公示,自覺接受群眾監(jiān)督。同時,由縣監(jiān)察、財政、審計等部門組成督查組,定期不定期對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改,有效保證了項目資金安全運行。
第五篇:關(guān)于清理小金庫工作的自檢自查總結(jié)
為認(rèn)真做好2008年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財務(wù)管理紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)制度,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)**縣《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》文件精神,從2008年2月14日開始,縣史志辦開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
按照施辦發(fā)[2008]4號文件要求,我辦高度重視,及時在職工大會上傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作,成立了由主任張樹才為組長、副主任詹應(yīng)澤、支部書記蔣衛(wèi)樹為副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,認(rèn)真扎實地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《關(guān)于認(rèn)真開展清查“小金庫”和規(guī)范非稅收入管理工作的通知》施辦發(fā)[2008]4號的要求,通過深入自查,我辦財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自史志辦成立以來,都是嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我辦監(jiān)管使用的票據(jù)有:行政事業(yè)性收費專用收據(jù),票據(jù)由我辦財務(wù)室統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由財務(wù)室統(tǒng)一到財政部門購領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記??;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我辦按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,縣史志辦認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有小金庫。