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      用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題四、業(yè)務(wù)處理題_考核盤(精選5篇)

      時(shí)間:2019-05-13 05:43:32下載本文作者:會(huì)員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題四、業(yè)務(wù)處理題_考核盤》,但愿對(duì)你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題四、業(yè)務(wù)處理題_考核盤》。

      第一篇:用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題四、業(yè)務(wù)處理題_考核盤

      用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題:

      四、業(yè)務(wù)處理題 考核盤

      四、業(yè)務(wù)處理題 考核盤:

      1、題面:在總賬系統(tǒng)中指定“1603在建工程”的備查項(xiàng)目為:建筑面積。步驟:(1)點(diǎn)擊【總賬】進(jìn)入〖U8-總賬(演示/教學(xué)版)〗窗體。

      (2)點(diǎn)擊【系統(tǒng)菜單】->【設(shè)置】->【科目備查資料】->【備查科目設(shè)置】進(jìn)入〖科目指定備查項(xiàng)〗窗體。

      (3)點(diǎn)擊選擇〖科目〗:1603在建工程。

      (4)點(diǎn)擊“>”按鈕,或雙擊待選科目“建筑面積”。(5)單擊〖確定〗按鈕。

      2、題面:明光公司(100賬套)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定:

      1、記賬憑證的修改及作廢處理必須由制單人本人進(jìn)行;

      2、操作員對(duì)記賬憑證的審核權(quán)限由會(huì)計(jì)主管進(jìn)行具體限定;

      3、收、付款憑證在登賬前必須經(jīng)由出納簽字。請(qǐng)據(jù)此對(duì)總賬相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)定。步驟:(1)選擇〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗->〖總賬〗;

      (2)在彈出的“U8-總賬(演示/教學(xué)版)”窗口中,單擊〖設(shè)置〗->〖選項(xiàng)〗;

      (3)在彈出的“選項(xiàng)”窗口的“憑證”選項(xiàng)卡中,點(diǎn)擊不選中“允許修改、作廢他人填制的憑證”復(fù)選框;

      (4)點(diǎn)擊選中“憑證審核控制到操作員”復(fù)選框;(5)點(diǎn)擊選中“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”復(fù)選框;(6)單擊“編輯”按鈕;

      (7)單擊“確定”按鈕,關(guān)閉“選項(xiàng)”窗口。

      1.題面:2002年9月20日,以賬套主管DEMO身份進(jìn)入用友ERP——U8演示賬套999的總賬模塊

      步驟:⑴單擊“開始”菜單“程序”——“用友ERP-U8”下“企業(yè)門戶”菜單項(xiàng)

      ⑵輸入DEMO口令DEMO ⑶修改系統(tǒng)日期

      ⑷修改許同日期為2002年9月20日,單擊“確定”按鈕進(jìn)入

      ⑸單擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”下“總賬”

      ⑹單擊“開始”菜單“程序”——“用友ERP-U8”下“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”下“總賬” ⑺輸入DEMO口令DEMO ⑻擊活日期輸入欄

      ⑼單擊“確定”按鈕

      2.題面:設(shè)置操作員王晶具有現(xiàn)金和銀行存款科目的查賬及制單權(quán)限

      步驟:⑴總賬-設(shè)置-數(shù)據(jù)權(quán)限分配,單擊“數(shù)據(jù)分配權(quán)限” ⑵單擊用戶“02王晶” ⑶單擊“確定”按鈕 ⑷單擊“X”按鈕

      ⑸單擊“授權(quán)”按鈕,或單擊“操作”菜單

      3.題面:在明光公司賬套中將“現(xiàn)金支票”結(jié)算方式改為不進(jìn)行出納票據(jù)登記。步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“設(shè)置”|“結(jié)算方式”,進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。⑵在結(jié)算方式列表中選擇“201 現(xiàn)金支票”。

      ⑶單擊“操作”|“修改”或直接單擊工具欄上的“修改”按鈕,或按F7鍵,進(jìn)入編輯狀態(tài)。

      ⑷單擊去除“是否票據(jù)管理”選項(xiàng)。

      ⑸單擊“保存”或“刷新”。

      ⑹單擊“退出”。

      4.題面:在總賬系統(tǒng)中設(shè)置項(xiàng)目目錄?;拘畔⑷缦拢?/p>

      ?項(xiàng)目核算大類為成本對(duì)象

      ?項(xiàng)目名稱為成本對(duì)象

      ?項(xiàng)目級(jí)次為1級(jí),1位

      ?增加項(xiàng)目欄目為備注,類型:文本;長度:20 步驟:略

      5.題面:12月2日,銷售一部趙兵購買了200元的辦公用品,以現(xiàn)金支付,附單據(jù)1張。根據(jù)以上業(yè)務(wù)以操作員DEMO身份進(jìn)行相應(yīng)總賬業(yè)務(wù)處理

      步驟:⑴點(diǎn)擊“總賬”

      ⑵單擊“憑證”/“填制憑證”

      ⑶單擊“增加”按鈕或按F5

      ⑷單擊“憑證類型”參照按鈕,雙擊選擇“付款憑證” ⑸回車,確認(rèn)當(dāng)前操作日期。

      ⑹直接單擊“單據(jù)數(shù)”欄,在“單據(jù)數(shù)”欄輸入“1” ⑺在摘要欄輸入“購辦公用品”并回車

      ⑻在科目欄輸入“5501”或單擊科目參照按鈕,選擇5501營業(yè)費(fèi)用科目,單擊確定按鈕

      ⑼回車,進(jìn)入借方發(fā)生額輸入狀態(tài)

      ⑽輸入200,回車

      ⑾回車默認(rèn)貸方摘要

      ⑿輸入貸方科目1001,或單擊科目參照按鈕,選擇1001科目,單擊“確定”按鈕

      ⒀單擊“回車”,貸方輸入200,或在貸方金額輸入欄單擊等號(hào)

      ⒁單擊“保存”按鈕

      ⒂單擊“確定”

      ⒃單擊“退出“按鈕

      6.題面:明光公司財(cái)務(wù)部2003年1月11日從工商銀行提取現(xiàn)金2000元備用。該公司提現(xiàn)業(yè)務(wù)已設(shè)置成編號(hào)為“01”的常用憑證,請(qǐng)?jiān)诳傎~系統(tǒng)中調(diào)用常用憑證,據(jù)以編制相應(yīng)記賬憑證。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“憑證” | “填制憑證”,進(jìn)入“填制憑證”窗口。

      ⑵單擊“制單” | “調(diào)用常用憑證” 或按F4鍵,⑶直接輸入常用憑證編碼“01”,或者單擊參照鈕,在常用憑證對(duì)話框選中該憑證,再單擊“選入”按鈕返回。

      ⑷單擊“保存”,單擊【確定】。

      ⑸單擊“退出”。

      7.題面:明光公司對(duì)“庫存商品-甲產(chǎn)品”明細(xì)賬(124301)實(shí)行數(shù)量金額核算。2003年1月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品成本:甲產(chǎn)品350臺(tái),單位 成本418元,總成本146300元。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本”的記賬憑證,附單據(jù)3張。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“憑證”|“填制憑證”,進(jìn)入“填制憑證”窗口。

      ⑵單擊“增加”,修改制單日期為“2003.1.31”,輸入附單據(jù)數(shù):3。⑶將光標(biāo)置于“摘要”欄,輸入摘要“結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本”或單擊參照按鈕,選擇“結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品成本”,單擊“選入”。

      ⑷輸入或參照選擇科目“5401”,回車。

      ⑸輸入借方金額:146300;回車,摘要自動(dòng)帶到下一行。

      ⑹輸入或參照選擇科目“124301”,回車,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。

      ⑺輸入數(shù)量:350,單價(jià):418。

      ⑻單擊【確認(rèn)】。

      ⑼自動(dòng)生成貸方金額:146300;單擊“保存”,單擊【確定】。

      ⑽單擊“退出”。

      8.題面:明光公司對(duì)“4105-制造費(fèi)用”科目實(shí)行分部門核算。2003年1月31日,預(yù)提一車間固定資產(chǎn)修理費(fèi)4000元。請(qǐng)根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在總賬系統(tǒng)中填制摘要為“預(yù)提固定資產(chǎn)大修理費(fèi)”的記賬憑證,附單據(jù)1張。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“憑證”|“填制憑證”,進(jìn)入“填制憑證”窗口。

      ⑵單擊“增加”,修改制單日期為“2003.1.31”,輸入附單據(jù)數(shù):1。

      ⑶將光標(biāo)置于“摘要”欄,輸入摘要“預(yù)提固定資產(chǎn)修理費(fèi)”或單擊參照按鈕,選擇“預(yù)提固定資產(chǎn)修理費(fèi)”,單擊“選入”。

      ⑷輸入或參照選擇科目“4105”,回車,彈出“輔助項(xiàng)”對(duì)話框。

      ⑸輸入“201”或參照選擇部門“一車間”,單擊【確認(rèn)】。

      ⑹輸入借方金額:4000;回車,摘要自動(dòng)帶到下一行。

      ⑺輸入或參照選擇科目“219101”,回車。

      ⑻輸入貸方金額:4000。

      ⑼單擊“保存”,單擊【確定】。

      ⑽單擊“退出”。

      9.題面:.輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù),信息如下,賬戶為10020102建行人民幣賬戶;單位日記賬和銀行對(duì)賬單期初數(shù)據(jù)均為562500;期初無未達(dá)賬項(xiàng)

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“出納”|“銀行對(duì)賬”|“銀行對(duì)賬期初錄入”,打開“銀行科目選擇”對(duì)話框。

      ⑵選擇“建行-人民幣賬戶”,單擊【確定】,打開“銀行對(duì)賬期初”對(duì)話框。

      ⑶錄入單位日記賬調(diào)整前余額:562500;錄入銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額:562500。

      ⑷單擊“退出”。

      10.題面:以出納員周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未記賬收款憑證,并進(jìn)行成批出納簽字。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“憑證” | “出納簽字”,進(jìn)入“出納簽字”窗口。

      ⑵選擇憑證類型:“收款憑證”,單擊【確認(rèn)】。

      ⑶單擊【確定】。

      ⑷單擊“出納”|“成批出納簽字”。

      ⑸單擊【確定】,單擊“退出”。

      11.題面:以出納員周民的身份查找明光公司2003年1月份所有未記賬付款憑證,并取消其中0002號(hào)付款憑證進(jìn)行出納簽字。步驟:略

      12.題面:會(huì)計(jì)周民在審核2003年1月份0002號(hào)轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)該憑證有錯(cuò),進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)處理。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“憑證”|“審核憑證”,打開“憑證審核”對(duì)話框。

      ⑵從“憑證類型”下拉列表中選擇:轉(zhuǎn)賬憑證;在“憑證號(hào)”文本框中輸入:0002;單擊“確認(rèn)”;打開“憑證審核”列表。

      ⑶單擊“確定”,進(jìn)入“審核憑證”窗口。⑷單擊“標(biāo)錯(cuò)”。

      ⑸單擊“退出”。

      13.題面:以會(huì)計(jì)周民的身份查找明光公司2002年1月份所有未記賬憑證,并進(jìn)行成批審核簽章。

      步驟:⑴單擊“審核憑證”

      ⑵單擊“確認(rèn)”

      ⑶單擊“確定”

      ⑷單擊“審核”/“成批審核憑證”

      ⑸單擊“確定”

      ⑹單擊“退出”

      14.題面:在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,以會(huì)計(jì)主管周民的身份將2003年1月份所有已審核記賬憑證進(jìn)行記賬處理。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“憑證”|“記賬”,打開“記賬”對(duì)話框。

      ⑵單擊【全選】,選擇本次記賬范圍;單擊【下一步】,顯示“記賬”界面。

      ⑶單擊【下一步】,顯示“記賬”界面。

      ⑷單擊【記賬】,顯示“期初試算平衡表”界面。

      ⑸單擊【確認(rèn)】,系統(tǒng)進(jìn)行記賬,顯示“記賬完畢”提示信息,單擊【確定】返回。

      15.題面:查詢2003年12 月未記賬憑證 步驟:略

      16.題面:在總賬系統(tǒng)中查詢2002年8月份的客戶“昌德醫(yī)藥”余額表,聯(lián)查該明細(xì)賬記錄。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“賬表”|“客戶往來輔助賬”|“客戶往來余額表”|“客戶余額表”。⑵參照選擇客戶“昌德醫(yī)藥”。

      ⑶從月份下拉列表中選擇“2002.08”-“2002.08”。

      ⑷單擊【確定】,進(jìn)入“客戶余額表”窗口。⑸單擊“明細(xì)”,進(jìn)入“客戶明細(xì)賬”窗口。

      17.題面:明光公司2002年12月份的一筆應(yīng)收通達(dá)公司的銷貨款,已于2003年1月收回并登賬,請(qǐng)?jiān)诳傎~系統(tǒng)中,對(duì)該筆客戶往來賬進(jìn)行手工兩清。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“賬表”|“客戶往來輔助賬”|“客戶往來兩清”,打開“客戶往來兩清”對(duì)話框。

      ⑵參照選擇客戶:通達(dá)公司;單擊【確定】。

      ⑶分別雙擊兩筆業(yè)務(wù)的“兩清”欄。

      ⑷單擊“退出”。

      18.題面:在總賬系統(tǒng)中,據(jù)以下資料設(shè)置對(duì)應(yīng)分錄。

      ?轉(zhuǎn)賬序號(hào):0001;

      ?摘要:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額;

      ?分錄:借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額(21710105)貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅(217102)

      步驟:略

      19.題面:采用直接輸入公式法,設(shè)置“攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)”的自定義轉(zhuǎn)賬分錄?;拘畔⑷缦拢?轉(zhuǎn)賬序號(hào):01; 轉(zhuǎn)賬說明:攤銷報(bào)刊雜志費(fèi) 轉(zhuǎn)賬類別:轉(zhuǎn)賬憑證 會(huì)計(jì)分錄: 借:管理費(fèi)用(550202)貸:待攤費(fèi)用(1301)借、貸方計(jì)算公式:QC(1301,年,借)|12 步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“期末” | “轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義轉(zhuǎn)賬”,進(jìn)入“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。

      ⑵)單擊“增加”按鈕。

      ⑶出現(xiàn)“轉(zhuǎn)賬目錄”對(duì)話框。

      (4)在“轉(zhuǎn)賬序號(hào)”框中輸入“01”

      (5)在轉(zhuǎn)賬說明中輸入“攤銷報(bào)刊雜志費(fèi)”

      (6)單擊“轉(zhuǎn)賬類別”下拉列表選擇“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證”(7)單擊“確定”按鈕

      (8)按Enter鍵或單擊“科目編碼”輸入“550202”(9)雙擊“方向”輸入欄選擇“借”

      (10)單擊“金額公式”輸入欄輸入公式“QC(1301,年,借)|12”(11)按Enter鍵或單擊“增行”按鈕

      (12)單擊“科目編碼”輸入“1301”(13)雙擊“方向”輸入欄選擇“貸”

      (14)按Enter鍵或單擊“金額公式”輸入“QC(1301,年,借)|12”(15)單擊“保存”按鈕

      (16)單擊“退出”按鈕,或單擊“×”按鈕。

      20.題面:采用直接輸入公式法,設(shè)置對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬分錄,基本信息如下:

      ?編號(hào):0001

      ?轉(zhuǎn)賬類別:轉(zhuǎn)賬憑證

      ?摘要:計(jì)算本月未交增值稅稅金

      ?轉(zhuǎn)出科目編碼:21710101 ?轉(zhuǎn)入科目編碼:217102

      ?會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅(217102)貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(21710101)

      ?編號(hào):0002;

      ?轉(zhuǎn)賬類別:轉(zhuǎn)賬憑證 摘要:計(jì)算本月未交增值稅稅金

      ?轉(zhuǎn)出科目編碼:21710105 ?轉(zhuǎn)入科目編碼:217102

      ?會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(21710105)貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅(217102)

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“期末” | “轉(zhuǎn)賬定義”|“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”,進(jìn)入“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”窗口。

      (2)單擊“轉(zhuǎn)賬定義”。

      (3)單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”。

      (4)輸入編號(hào)“0001”。

      (5)單擊“憑證類別”下拉列表三角按鈕。(6)指向“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證“項(xiàng)。

      (7)單擊“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證“項(xiàng)。

      (8)將光標(biāo)置于“摘要”輸入欄”。

      (9)輸入摘要“計(jì)算本月未交增值稅稅金”。

      (10)將光標(biāo)置于“轉(zhuǎn)出科目編碼”輸入欄。

      (11)輸入轉(zhuǎn)出科目編碼“21710101”(12)按Enter鍵。

      (13)單擊“增行”按鈕。

      (14)輸入轉(zhuǎn)入科目編碼“217102”。(15)按Enter鍵,或鼠標(biāo)單擊“轉(zhuǎn)入科目名稱”輸入欄。

      (16)單擊“保存”按鈕。

      (17)點(diǎn)擊“增加”。

      (18)輸入編號(hào)“0002”

      (19)單擊“憑證類別”下拉列表三角按鈕

      (20)指向“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證“(21)單擊“轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)賬憑證“

      (22)將光標(biāo)置于“摘要”輸入欄”

      (23)輸入摘要“計(jì)算本月未交增值稅稅金”(24)將光標(biāo)置于“轉(zhuǎn)出科目編碼”輸入欄(25)輸入轉(zhuǎn)出科目編碼“21710105”(26)按Enter鍵

      (27)單擊“增行”按鈕

      (28)按Enter鍵,或鼠標(biāo)單擊“轉(zhuǎn)入科目編碼”輸入欄

      (29)輸入轉(zhuǎn)入科目編碼“217102”。

      (30)單擊“保存”按鈕

      (31)單擊“退出”按鈕,或單擊“×”按鈕

      21.題面:在總賬系統(tǒng)明光公司賬套中,據(jù)以下資料采用手工錄入方式設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄:

      轉(zhuǎn)賬序號(hào):0001

      摘要:計(jì)提短期借款利息

      年利率:9%

      分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(5503)公式:QM(2101,月)*0.09/12 貸:預(yù)提費(fèi)用——利息費(fèi)用(219102)取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果:JG()***公式需手動(dòng)輸入*** 步驟:⑴單擊“期末”/“轉(zhuǎn)帳定義”/“自定義轉(zhuǎn)帳”

      ⑵單擊“增加”

      ⑶輸入轉(zhuǎn)帳序號(hào):0001

      轉(zhuǎn)帳說明:計(jì)提短期借款利息 選擇憑證類別:轉(zhuǎn)帳憑證 ⑷單擊“確定”

      ⑸輸入或選擇科目:5503-財(cái)務(wù)費(fèi)用

      ⑹雙擊“金額格式”欄,再單擊參照鈕,打開“公式向?qū)А睂?duì)話框

      ⑺選擇“期末余額”,單擊“下一步”

      ⑻輸入或單擊參照鈕選擇科目:2101 單擊“按默認(rèn)值取數(shù)”

      ⑼單擊選中“繼續(xù)輸入公式”復(fù)選框后,單擊選中乘號(hào),然后單擊“下一步”

      ⑽在公式名稱框中,下拉對(duì)話框,單擊選中“常數(shù)”,然后單擊“下一步”

      ⑾輸入常數(shù):0.09

      ⑿單擊選中“繼續(xù)輸入公式”復(fù)選框后,單擊選中除號(hào),然后單擊“下一步”

      ⒀選中常數(shù),單擊“下一步”

      ⒁輸入常數(shù):12,單擊“完成”

      ⒂單擊“增行”

      ⒃輸入或單擊參照鈕選擇科目:219102-利息費(fèi)用

      ⒄選擇方向:貸

      ⒅雙擊“金額公式”欄,單擊參照鈕,打開公式向?qū)?duì)話框,選擇“取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果”,單擊“下一步”

      ⒆單擊“完成”

      ⒇單擊“保存” 22.題面:在總賬系統(tǒng)中生成2003年12月份銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。

      步驟:⑴在總賬系統(tǒng)中,單擊“期末” | “轉(zhuǎn)賬生成”,進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。

      ⑵單擊“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。

      ⑶單擊【確定】按鈕。

      ⑷單擊【確定】按鈕。

      ⑸單擊“保存”按鈕。

      ⑹單擊“退出”按鈕,或單擊“×”按鈕。

      ⑺單擊【確定】按鈕。

      23.題面:在總賬系統(tǒng)中,對(duì)2003年1月會(huì)計(jì)賬簿進(jìn)行結(jié)賬

      步驟:略

      第二篇:用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題二、單選題 考核盤

      用友ERP—總帳管理應(yīng)用能手練習(xí)題:

      二、單選題 考核盤

      二、單選題 考核盤:

      1.在用友ERP管理系統(tǒng)中,以下哪個(gè)模塊與總賬系統(tǒng)之間不存在憑證傳遞關(guān)系?(A)A.UFO報(bào)表

      B.固定資產(chǎn)管理

      C.工資管理

      D.應(yīng)收管理 2.總賬系統(tǒng)初始設(shè)置不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容?(D)A.數(shù)據(jù)權(quán)限分配

      B.會(huì)計(jì)科目

      C.結(jié)算方式

      D.單據(jù)設(shè)置

      3.用戶可通過總賬系統(tǒng)“個(gè)人往來賬”功能對(duì)與單位內(nèi)部職工發(fā)生的往來業(yè)務(wù)進(jìn)行個(gè)人往來管理,但必須先在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)將相關(guān)科目的輔助核算形式設(shè)為“個(gè)人往來”,下列科目中適合于設(shè)置為個(gè)人往來核算科目的有(A)。

      A.其他應(yīng)收款

      B.預(yù)付賬款

      C.應(yīng)收賬款

      D.應(yīng)付賬款

      4.明光公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定出納憑證必須經(jīng)出納簽字,同時(shí)對(duì)操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制,則可在總賬系統(tǒng)中,通過(D)功能進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置。

      A.賬表/我的賬表 B.設(shè)置/分類定義 C.憑證/填制憑證

      D.設(shè)置/選項(xiàng) 5.在總賬系統(tǒng)中,用戶可通過(C)功能徹底刪除已作廢記賬憑證。A.“刪除分錄” B.“沖銷憑證”

      C.“整理憑證”

      D.“作廢憑證” 6.在總賬系統(tǒng)中錄入有數(shù)量核算要求的記賬憑證時(shí),系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量×單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算出金額,并將金額先放在借方,如果方向不符,用戶可以使用(C)調(diào)整金額方向。A.F2鍵

      B.回車鍵

      C.空格鍵

      D.shift鍵

      7.在總賬系統(tǒng)中,已記賬憑證的查詢應(yīng)通過下列(D)界面進(jìn)行。

      A.憑證/填制憑證

      B.憑證/常用憑證

      C.賬表/科目賬

      D.憑證/查詢憑證 8.對(duì)于總賬系統(tǒng)“審核憑證”功能,下列說法中錯(cuò)誤的是(D)。

      A.對(duì)于錯(cuò)誤的記賬憑證,可以通過計(jì)算機(jī)在憑證上標(biāo)明“有錯(cuò)”字樣

      B.審核人和制單人不能是同一人C.作廢憑證不能被審核,也不能被標(biāo)錯(cuò)

      D.對(duì)已審核憑證可以由審核人自己或是會(huì)計(jì)主管取消審核簽字

      9.在總賬系統(tǒng)中查詢未記賬憑證科目匯總表時(shí),屏幕上背景為藍(lán)色的數(shù)據(jù)具有輔助核算,這時(shí)單擊工具欄(B)按鈕,可以查看其明細(xì)信息。A.“查詢”

      B.“專項(xiàng)”

      C.“轉(zhuǎn)換”

      D.“詳細(xì)”

      10.關(guān)于總賬系統(tǒng)記賬憑證錄入功能,下列說法中不正確的是(D)。

      A.對(duì)于定義了輔助核算的科目,應(yīng)在輸入每筆分錄時(shí),同時(shí)輸入輔助核算的內(nèi)容。

      B.當(dāng)前新增分錄完成后,按回車鍵,系統(tǒng)可以將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行C.憑證金額合計(jì)欄由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算借方科目和貸方科目的金額合計(jì)數(shù)并顯示D.憑證日期應(yīng)隨憑證號(hào)遞增而遞增,并且大于等于業(yè)務(wù)日期。

      11.在總賬系統(tǒng)“憑證審核”功能中,可以對(duì)記賬憑證進(jìn)行對(duì)照式審核,所謂對(duì)照式審核,是指(B)。

      A.通過將記賬憑證與賬簿記錄進(jìn)行對(duì)比,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。B.通過對(duì)記賬憑證的二次輸入,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。

      C.通過將記賬憑證與其他系統(tǒng)的記錄進(jìn)行對(duì)比,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。D.通過將記賬憑證與原始單據(jù)進(jìn)行對(duì)比,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。12.下列自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄中,屬于獨(dú)立自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄的是(C)。

      A.銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄

      B.制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄C.固定資產(chǎn)計(jì)提折舊自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄

      D.期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄

      13.用友ERP-U8總賬系統(tǒng)中,以下關(guān)于結(jié)賬的意義,說法不正確的是哪一項(xiàng)?(D)A.結(jié)賬工作每月進(jìn)行一次。

      B.結(jié)賬就是終止本月的賬務(wù)處理工作。

      C.結(jié)賬就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額。

      D.結(jié)賬就是計(jì)算本月各科目的本期借貸方累計(jì)發(fā)生額和期末余額。14.在總賬系統(tǒng)中設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄時(shí)無須定義以下哪一項(xiàng)?(D)A.摘要

      B.借貸方向

      C.憑證類別

      D.憑證號(hào)

      15.關(guān)于總賬系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄憑證生成,下列說法中不正確的是(C)。A.獨(dú)立自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄可以在任何時(shí)候用于填制機(jī)制憑證

      B.相關(guān)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄只能在某些相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬后使用,否則計(jì)算金額時(shí)會(huì)發(fā)生差錯(cuò) C.系統(tǒng)按設(shè)定的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄生成轉(zhuǎn)賬憑證后自動(dòng)審核憑證并記賬

      D.同一張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證,內(nèi)可根據(jù)需要多次生成,但每月一般只需結(jié)轉(zhuǎn)一次

      16.明光公司應(yīng)收款項(xiàng)通過總賬系統(tǒng)核算,并進(jìn)行分客戶管理,則其“應(yīng)收賬款”科目應(yīng)選擇(C)輔助核算方式。

      A.個(gè)人往來

      B.部門核算

      C.客戶往來

      D.供應(yīng)商往來 17.對(duì)于總賬系統(tǒng)憑證記賬功能,下列說法中不正確的是(B)。A.如果有不平衡憑證時(shí)不能記賬 B.未審核憑證和作廢憑證不能記賬

      C.第一次記賬時(shí),如果期初余額試算不平衡,不能記賬

      D.記完賬后不能整理憑證斷號(hào)

      18.在總賬系統(tǒng)中,采用自定義轉(zhuǎn)賬分錄生成機(jī)制憑證前,需要做好以下哪項(xiàng)工作?(B)A.本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,已審核但未記賬。B.本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,已審核已記賬。

      C.本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,已審核已記賬且已結(jié)賬。D.本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,但未審核記賬。

      19.對(duì)于使用了用友ERP總賬系統(tǒng)的老用戶來說,建立新賬后,可以對(duì)賬套中相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整,以下哪項(xiàng)信息不能修改?(B)A.期初余額

      B.賬套啟用日期

      C.憑證類別

      D.會(huì)計(jì)科目

      補(bǔ)充: 1.在用友ERP管理系統(tǒng)中,以下(B)模塊與總賬系統(tǒng)之間不存在憑證傳遞關(guān)系

      A固定資產(chǎn)管理

      B.UFO報(bào)表

      C工資管理

      D 應(yīng)收管理

      2.總賬系統(tǒng)初始設(shè)置不包括以下哪項(xiàng)內(nèi)容(A)

      A單據(jù)設(shè)置

      B會(huì)計(jì)科目

      C結(jié)算方式

      D數(shù)據(jù)權(quán)限分配

      3.明光公司財(cái)務(wù)部主管決定賦予會(huì)計(jì)王景“長期股權(quán)投資”科目的查賬與制單權(quán)限,則應(yīng)通過總賬系統(tǒng)“設(shè)置”菜單下的(C)功能實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)授權(quán)

      A金額權(quán)限分配

      B編碼檔案

      C數(shù)據(jù)權(quán)限分配

      D自定義項(xiàng)

      4.明光公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定出納憑證必須經(jīng)出納簽字,同時(shí)對(duì)操作員進(jìn)行金額權(quán)限控制,則可在總賬系統(tǒng)中,通過(C)功能進(jìn)行相應(yīng)參數(shù)設(shè)置

      A賬表/我的賬表 B憑證/我的憑證 C設(shè)置/選項(xiàng)

      D設(shè)置/分類定義

      5.在總賬系統(tǒng)中設(shè)置記賬憑證類別時(shí),往往對(duì)制單所用科目有一定限制,如轉(zhuǎn)賬憑證,通常可以限定為(A)類型

      A憑證必?zé)o現(xiàn)金科目或銀行科目 B貸方必有現(xiàn)金科目或銀行科目 C憑證必有現(xiàn)金科目或銀行科目 D借方必有現(xiàn)金科目或銀行科目

      6.在總賬系統(tǒng)中設(shè)置記賬憑證類別時(shí),下列會(huì)計(jì)科目中,可作為收款憑證“借方必有”科目的是(C)

      A短期投資

      B短期借款

      C銀行存款

      D資本公積

      7.如果在總賬中設(shè)置了對(duì)“資金及往來科目”進(jìn)行“赤字控制”,則可以控制的科目對(duì)象不包括以下(C)

      A出納科目 B個(gè)人往來科目

      C項(xiàng)目核算科目

      D客戶往來科目

      8.名光公司應(yīng)收款項(xiàng)通過總賬系統(tǒng)核算,并進(jìn)行分客戶管理,則其“應(yīng)收賬款”科目應(yīng)選擇(B)輔助核算方式

      A供應(yīng)商往來

      B客戶往來

      C部門核算

      D個(gè)人往來

      9.用戶可通過總賬系統(tǒng)“個(gè)人往來賬”功能對(duì)與單位內(nèi)部職工發(fā)生的往來業(yè)務(wù)進(jìn)行個(gè)人往來管理,但必須先在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)將相關(guān)科目的輔助核算形式設(shè)為“個(gè)人往來”,下列科目中適合于設(shè)置為個(gè)人往來核算科目的有(A)

      A其他應(yīng)收款

      B預(yù)付賬款

      C應(yīng)收賬款

      D應(yīng)付賬款

      10.關(guān)于總賬系統(tǒng)記賬憑證錄入功能,下列說法中不正確的是(A)

      A憑證日期應(yīng)隨憑證號(hào)遞增而遞增,并且大于業(yè)務(wù)日期

      B對(duì)于定義了輔助核算的科目,應(yīng)在輸入每筆分錄時(shí),同時(shí)輸入輔助核算的內(nèi)容

      C憑證金額合計(jì)欄由計(jì)算機(jī)自動(dòng)計(jì)算借方科目和貸方科目的金額合計(jì)數(shù)并顯示

      D當(dāng)前新增分錄完成后,按回車鍵,系統(tǒng)可以將摘要自動(dòng)復(fù)制到下一分錄行

      11.在總賬系統(tǒng)中錄入有數(shù)量核算要求的記賬憑證時(shí),系統(tǒng)根據(jù)“數(shù)量*單價(jià)”自動(dòng)計(jì)算出金額,并將金額先放在借方,如果方向不符,用戶可以使用(D)調(diào)整金額方向

      A.SHIFT鍵

      B.F2鍵

      C回車鍵

      D空格鍵

      12.在總賬系統(tǒng)中,用戶可通過(A)功能徹底刪除已作廢記賬憑證

      A整理憑證

      B刪除憑證

      C作廢平整

      D沖銷憑證

      13.在總賬系統(tǒng)“憑證審核”功能中,可以對(duì)記賬憑證進(jìn)行對(duì)照式審核,所謂對(duì)照式審核,是指(A)

      A通過對(duì)記賬憑證的二次輸入,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核的目的

      B通過將記賬憑證與原始單據(jù)對(duì)比,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核的目的。

      C通過將記賬憑證與其他系統(tǒng)的記錄對(duì)比,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核的目的。D通過將記賬憑證與賬簿記錄對(duì)比,達(dá)到系統(tǒng)自動(dòng)審核的目的。14.對(duì)于總賬系統(tǒng)“審核憑證”功能,下列說法錯(cuò)誤的是(A)

      A對(duì)已審核憑證可以由審核人自己或是會(huì)計(jì)主管取消審核簽字

      B審核人和制單人不能是同一人 C作廢憑證不能被審核,也不能被標(biāo)錯(cuò)

      D對(duì)于錯(cuò)誤的記賬憑證,可以通過計(jì)算機(jī)在憑證上標(biāo)明“有錯(cuò)”字樣

      15.對(duì)于總賬系統(tǒng)憑證記賬功能,下列說法不正確的是(C)

      A第一次記賬時(shí),如果期初余額試算不平衡,不能記賬 B如果有不平衡時(shí)不能記賬

      C未審核憑證和作廢憑證不能記賬 D記完賬后不能整理憑證斷號(hào)

      16.用友ERP——U8總賬系統(tǒng)中,以下關(guān)于結(jié)賬的意義,說法不正確的是哪一項(xiàng)(B)

      A結(jié)賬就是計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余額

      B結(jié)賬就是計(jì)算本月各科目的本期借貸方累計(jì)發(fā)生額和期末余額

      C結(jié)賬工作每月進(jìn)行一次

      D結(jié)賬就是終止本月的賬務(wù)處理工作 17.在總賬系統(tǒng)中,已記賬憑證的查詢應(yīng)通過下列(C)界面進(jìn)行

      A憑證/填制憑證 B賬表/科目賬

      C憑證/查詢憑證

      D憑證/常用憑證

      18.查詢未記賬憑證科目匯總表時(shí),屏幕背景為藍(lán)色的數(shù)據(jù)具有輔助核算,這時(shí)單擊工具欄(B)按扭可查其明細(xì)

      A詳細(xì)

      B專項(xiàng)

      C查詢

      D轉(zhuǎn)換

      19.下列自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄中,屬于獨(dú)立自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄的是(D)A銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄 B制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄 C期間損益結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄

      D固定資產(chǎn)計(jì)提折舊結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄

      20.在總賬系統(tǒng)中,設(shè)置轉(zhuǎn)賬分錄不需定義哪一項(xiàng)(B)

      A憑證類別 B憑證號(hào)

      C借貸方向

      D摘要

      21.在總賬系統(tǒng)中,采用自定義轉(zhuǎn)賬分錄生成機(jī)制憑證前,需做好(B)工作

      A本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,已審核但未記賬

      B本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,已審核已記賬

      C本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,已審核已記賬已結(jié)賬

      D本月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已制成憑證,未審核記賬

      22.關(guān)于自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄憑證生成,不正確的是(C)

      A同一張自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)可根據(jù)需要多次生成但每月一般只需結(jié)轉(zhuǎn)一次

      B獨(dú)立自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄可在任何時(shí)候用于填制機(jī)制憑證

      C系統(tǒng)按設(shè)定的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄生成轉(zhuǎn)賬憑證后自動(dòng)審核憑證并記賬

      D相關(guān)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬分錄只能在某些先觀經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬后使用,否則計(jì)算金額時(shí)會(huì)發(fā)生差錯(cuò)

      23.對(duì)于使用了用友ERP總賬系統(tǒng)的老用戶來說,建立新賬后,可以對(duì)賬套中相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整,以下哪項(xiàng)信息不能修改(D)

      A憑證類別

      B期初余額

      C會(huì)計(jì)科目

      D賬套啟用日期

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