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      紅字發(fā)票拒收證明

      時間:2019-05-13 02:44:01下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《紅字發(fā)票拒收證明》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《紅字發(fā)票拒收證明》。

      第一篇:紅字發(fā)票拒收證明

      拒收證明

      茲有XX公司于年月專用發(fā)票一張,代碼為XX,,號碼XX銷售貨物為材料費,金額為XX元,稅額為XX元,由于交接有誤,該單位開具金額有誤,致使我廠無法正常入賬抵扣稅款。原發(fā)票我方未認(rèn)證抵扣,故拒收此票,并將原票退回,希貴局給予辦理紅字增值稅專用發(fā)票通知單以讓銷貨方開具負數(shù)發(fā)票為感。

      XX公司

      XX年XX月XX日

      第二篇:紅字發(fā)票拒收證明

      拒收證明

      致XXXXX國家稅務(wù)局:

      我司收到廣州XXXXXXXXX有限公司(納稅人識別號:XXXXXXXXXXXXXX)于XXXX年XX月XX日開具的增值稅專用發(fā)票X份(發(fā)票代碼:XXXXXX、發(fā)票號碼:XXXXXX)。由于開票有誤,即銷貨清單第一項“XX”為多開項,應(yīng)刪除。我司無法使用該張發(fā)票于正常流程處理,故我司拒收以上發(fā)票。

      以上發(fā)票我司未認(rèn)證、未抵扣。

      廣州市XXXXX實業(yè)有限公司

      XXXX年XX月XX日

      第三篇:發(fā)票紅字證明

      昆山市國家稅務(wù)局:

      我公司開票人員在2013年08月29日開具給皓彬時裝(上海)有限公司的壹張增值稅發(fā)票有誤。發(fā)票代碼:3200131140;發(fā)票號碼:03196799金額:5173.86元,稅額:879.56元 合計:6053.42元。錯誤原因是誤將貨物名稱開成“鍛帶”,正確貨物名稱應(yīng)為“緞帶”。上述專用發(fā)票我單位尚未交給購貨方。特申請開具紅字發(fā)票。

      本單位所提供的說明和附送資料內(nèi)容真實、完整、準(zhǔn)確,并對此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

      蘇州速邁服飾有限公司

      2013年9月4日

      第四篇:紅字發(fā)票證明

      紅字發(fā)票證明

      開紅這發(fā)票只需申請書啊,沒必要寫證明的埃如果實在要寫的話我這里擬稿了一份看看是否合公司的意。

      至***公司財務(wù)部

      由***部門/分行

      日期:--------

      書面證明

      茲收到(***公司)發(fā)票,具體如下:

      發(fā)票金額(Rmb):--------------

      發(fā)票張數(shù):--------------

      發(fā)票號碼:--------------

      發(fā)票內(nèi)容:--------------

      預(yù)計支付日期:--------------

      收到發(fā)票人簽署及公司蓋章

      -----------------------

      確認(rèn)日期

      沒有具體格式,把情況說明白就行。

      到稅局取一份《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》,如實填寫即,稅局確認(rèn)蓋單后自已留存一份,一份給對方交對方所在稅局認(rèn)證抵扣。

      一.符合作廢條件的(同時符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開票軟件注明作廢.(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時間未超過銷售方開票當(dāng)月;

      (二)銷售方未抄稅并且未記賬;

      (三)購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。

      二.不符合作廢條件:

      1.購貨方已認(rèn)證由購貨方填寫申請單

      (1)認(rèn)證通過:

      ①向主管稅務(wù)機關(guān)填寫申請,稅務(wù)機關(guān)返回通知單(一式三聯(lián),一聯(lián)購貨方留方,一聯(lián)由購貨方給銷貨方,一聯(lián)稅務(wù)留存)

      ②將通知單交給銷貨方,根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進項稅額轉(zhuǎn)出。

      (2)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”:

      ①《申請單》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。其他同上。

      ②將通知單交給銷貨方,進項稅不得抵扣,也不做進項稅額轉(zhuǎn)出。

      2.購買方未認(rèn)證且所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍,由購貨方填寫申請單:

      在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機關(guān)審核后出具通知單。購買方不作進項稅額轉(zhuǎn)出處理。

      3.購貨方未認(rèn)證,由銷售方填寫申請單:

      (1)銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機關(guān)填報申請單,在申請單上填寫具體原因以及相對應(yīng)藍字專用發(fā)票的信息,同時提供由購買方出具的寫明拒收理由、錯誤具體項目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

      第五篇:發(fā)票拒收證明

      增值稅專用發(fā)票拒收證明

      ____________________________:

      貴公司于2013年03月22日給我司開具增值稅專用發(fā)票1份,發(fā)票號碼為_______,金額為_______,稅額為_______,價格合計為_______元

      貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,所開具的此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。

      此發(fā)票我司未進行認(rèn)證,特此證明!

      2013-7-11

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