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      輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請

      時間:2019-05-14 17:46:59下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請

      輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請

      XX國家稅務(wù)局:

      我單位XXXX,于XX年X月X日取得營業(yè)執(zhí)照,法定代表人XXX,實際到位注冊資金XX萬元,主要經(jīng)營XXXX。XX年X月X日辦理了稅務(wù)登記證,登記注冊類型XX,行業(yè):XX,注冊地址及經(jīng)營地為XXX。

      我單位自XX年X月被認(rèn)定為增值稅輔導(dǎo)期一般納稅人,輔導(dǎo)期的應(yīng)稅銷售額為XX元,銷項稅額為XX元,進(jìn)項稅額XX元,應(yīng)納稅額XX元,已納稅額XX元稅負(fù)率XX%。輔導(dǎo)期內(nèi)有固定經(jīng)營場所,設(shè)有專職財務(wù)人員XX名,賬簿設(shè)置齊全,能準(zhǔn)確核算進(jìn)項、銷項稅額及應(yīng)繳增值稅、正確取得和開具專用發(fā)票和其它合法的進(jìn)項稅額抵扣憑證,企業(yè)申報、繳納稅款正常。已配置防盜門、防盜窗、保險柜等。

      我單位已納入防偽稅控系統(tǒng),沒有虛開增值稅專用發(fā)票或者有偷、騙、抗稅行為、沒有連續(xù)3個月未申報或者連續(xù)6個月納稅申報異常且無正當(dāng)理由,沒有不按規(guī)定保管、使用增值稅專用發(fā)票、稅控裝置,造成嚴(yán)重后果行為。因業(yè)務(wù)需要,申請辦理增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正。以上申請情況及所附資料真實,特此申請。

      XXXXXXX

      XX年XX月XX日

      第二篇:輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請

      輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請

      (主管稅務(wù)機關(guān)名稱):

      我單位,于年月日取得營業(yè)執(zhí)照,法定代表人,實際到位注冊資金元,主要經(jīng)

      營。

      年月日辦理了稅務(wù)登記證,登記注冊類型,行業(yè),注冊地址在,實際經(jīng)營地址在。

      我單位自年月被認(rèn)定為增值稅輔導(dǎo)期一般納稅人,輔導(dǎo)期的應(yīng)稅銷售額為元,銷項稅額為元,進(jìn)項稅額元,應(yīng)納稅額元,已納稅額元,稅負(fù)率%。輔導(dǎo)期內(nèi)有(無)固定經(jīng)營場所,設(shè)有專職財務(wù)人員名,賬簿設(shè)置(不)齊全,能(否)準(zhǔn)確核算進(jìn)項、銷項稅額及應(yīng)繳增值稅、正確取得和開具專用發(fā)票和其它合法的進(jìn)項稅額抵扣憑證,企業(yè)申報、繳納稅款正常(異常)。已(未)配置防盜門、防盜窗、保險柜等。

      我單位已(未)納入防偽稅控系統(tǒng),有(未有)虛開增值稅專用發(fā)票或者有偷、騙、抗稅行為、有(未有)連續(xù)3個月未申報或者連續(xù)6個月納稅申報異常且無正當(dāng)理由,有(未有)不按規(guī)定保管、使用增值稅專用發(fā)票、稅控裝置,造成嚴(yán)重后果行為。因業(yè)務(wù)需要,申請辦理增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正。以上申請情況及所附資料真實,特此申請。

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      第三篇:輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請

      輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正申請 廣州市白云區(qū)國家稅務(wù)局第二分局:

      茲有我單位廣州市XXXX有限公司,納稅登記號:440100XXXXXXX。成立于2010年6月24日,法定代表人XXX,注冊資本50萬元,主要經(jīng)營范圍貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口;批發(fā)和零售貿(mào)易。主營服裝。登記注冊類型有限責(zé)任公司,經(jīng)營地址位于:廣州市白云區(qū)XXXXXXXX。我單位自2010年9月被認(rèn)定為增值稅輔導(dǎo)期一般納稅人,輔導(dǎo)期內(nèi)直到11月的應(yīng)稅銷售額為25,641.03元,應(yīng)交增值稅額為4,358.97元。

      我們的運作流程如下 :我司主要是通過向工廠購進(jìn)服裝,然后向商場、公司批發(fā)、銷售。由于考慮到節(jié)約成本和減少運輸時間,所以暫時不設(shè)立倉庫,盡量將貨物直接從加工商運往購買方。(我司主要的業(yè)務(wù)往來流程:購進(jìn)服裝----直接銷售)。付款和收款方式都以基本戶劃轉(zhuǎn)和收取為主。

      我司有固定經(jīng)營場所,設(shè)有專職財務(wù)人員2名,已建立健全的會計賬簿,(包括:總賬、明細(xì)賬、應(yīng)交稅金(應(yīng)交增值稅)明細(xì)賬、銷售明細(xì)賬、存貨明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、資金往來明細(xì)賬等。)能準(zhǔn)確核算進(jìn)項、銷項稅額及應(yīng)繳增值稅、正確取得和開具專用發(fā)票和其它合法的進(jìn)項稅額抵扣憑證,企業(yè)申報、繳納稅款正常。

      目前,我司各方面已達(dá)到一般納稅人條件,因此現(xiàn)申請辦理增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)正。

      以上申請,懇請批準(zhǔn)。

      此致

      敬禮

      廣州市XXXX有限公司

      二0一0年十一月二十九日

      第四篇:增值稅一般納稅人申請

      增值稅一般納稅人認(rèn)定申請

      XX市國家稅務(wù)局XX分局:

      我公司是經(jīng)XX市工商行政管理局批準(zhǔn)于XXXX年XX月XX日成立的有限責(zé)任公司,注冊資本XX萬,稅號為xxxxxxxxxxxx.辦公地址位于xx市xx小區(qū)xx號樓x號,法定代表人是xx。

      本公司財務(wù)制度健全,財務(wù)人員齊備。公司采用《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》進(jìn)行財務(wù)核算,以人民幣為記賬本位幣,會計期間為1月1日至12月31日,記賬采用借貸記賬法。設(shè)置的賬簿有總賬、日記賬、明細(xì)分類賬等,能準(zhǔn)確計算主營業(yè)務(wù)收入,并能夠嚴(yán)格按照《中華人民共和國增值稅暫行條列》和《中華人民共和國增值稅暫行條列實施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,做到準(zhǔn)確核算銷項稅額和進(jìn)行稅額。準(zhǔn)確計算應(yīng)繳納的稅金。公司備有專職發(fā)票管理員,建立了增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用管理制度。根據(jù)上述情況,我公司已具備增值稅一般納稅人條件,并有能力履行一般納稅人的義務(wù)。特向貴局申請辦理增值稅一般納稅人認(rèn)定,望予以批準(zhǔn)為盼!

      xx市xxxxx公司

      第五篇:增值稅一般納稅人申請

      增值稅一般納稅人申請

      開發(fā)區(qū)國稅局:

      鞍山斯科達(dá)科技有限公司于XXXX年X月XX日經(jīng)鞍山市工商行政管理局批準(zhǔn)成立,注冊資本為人民幣XX萬元,法定代表人:XXX,公司地址:XXXXXXXX,納稅人識別號:***。經(jīng)營范圍:XXXXXXXX。(公司其他基本情況介紹 行業(yè)類型)

      我公司有較為固定的進(jìn)銷供應(yīng)商(一般納稅人),年應(yīng)稅銷售額預(yù)計達(dá)XX萬元以上,公司財務(wù)會計制度設(shè)置健全,按規(guī)定設(shè)置總帳、明細(xì)帳、日記帳等帳簿,有專業(yè)的財務(wù)會計人員,能準(zhǔn)確核算增值稅進(jìn)項、銷項及應(yīng)納稅額;能認(rèn)真學(xué)習(xí)增值稅條例及發(fā)票管理辦法,積極參加貴局舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn),做到持證上崗;有保險柜等財務(wù)專用設(shè)備,設(shè)有專人領(lǐng)購、使用、保管增值稅發(fā)票。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要, 特向貴局申請認(rèn)定增值稅一般納稅人。

      希給予辦理為盼!

      XXXXXXX有限公司

      2014年5月9號

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