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      醫(yī)院計算機(jī)相關(guān)設(shè)備采購管理制度[合集]

      時間:2019-05-13 22:22:17下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:醫(yī)院計算機(jī)相關(guān)設(shè)備采購管理制度

      醫(yī)院計算機(jī)相關(guān)設(shè)備采購管理制度

      為了規(guī)范醫(yī)院的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證醫(yī)院日常工作正常進(jìn)行的前提下,提高材料(設(shè)備)質(zhì)量,減少管理成本。獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

      1、科室需要進(jìn)行采購計算機(jī)相關(guān)設(shè)備,如果單價未超過500元需填寫申購條,并由科室主任、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交由信息科,由信息科主任簽字同意后方可進(jìn)行采購。

      2、如果設(shè)備單價超過500元,需寫書面報告,并由科室主任、主管領(lǐng)導(dǎo)、院長簽字同意后交由信息科,由信息科主任簽字同意后方可進(jìn)行采購。

      3、對于下列設(shè)備:臺式計算機(jī)、便攜式計算機(jī)、打印機(jī)(含桌面多功能一體機(jī))、數(shù)碼復(fù)印機(jī)、速印機(jī)、投影儀、傳真機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、U盤、移動硬盤、耗材、服務(wù)器、殺毒軟件、網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備、防火墻、操作系統(tǒng)等的采購,嚴(yán)格遵守南昌市財政局發(fā)布的關(guān)于南昌市政府采購的相關(guān)文件精神進(jìn)行操作。

      4、采購人員對設(shè)備進(jìn)行市場調(diào)查后,需將品牌、價格及不同品牌優(yōu)缺點告之申購科室主任知曉,由申購科室主任確認(rèn)后再進(jìn)行采購。

      5、采購后付款方式嚴(yán)格遵守醫(yī)院相關(guān)財務(wù)制度進(jìn)行。

      第二篇:計算機(jī)設(shè)備采購和管理制度

      計算機(jī)設(shè)備采購和管理制度

      (編號ITZAI2018-001)

      __________________________________________________________________________________________________

      公共使用或非內(nèi)部員工申請的設(shè)備:由所需要使用設(shè)備的部門指定人員申請,并作為設(shè)備使用負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)設(shè)備管理工作。

      (二)存在以下行為則允許進(jìn)行設(shè)備申請,申請人對申請內(nèi)容的真實性負(fù)責(zé),信息部對申請內(nèi)容的必要性負(fù)責(zé),并有權(quán)對申請的內(nèi)容做出修改或拒絕申請:(1)新員工入職(2)現(xiàn)有的設(shè)備損壞

      (3)當(dāng)前設(shè)備已不能滿足工作需要(4)無可用的設(shè)備(5)其他可允許申請的情況

      (2)設(shè)備原則上需要使用人本人到場領(lǐng)取。

      (3)公共使用或非內(nèi)部員工申請的設(shè)備由申請人負(fù)責(zé)領(lǐng)用。

      (2)設(shè)備軟件存在故障,無法使用(3)設(shè)備需要提升性能(4)其他需要維修的情況

      (2)設(shè)備性能已無法滿足最低的工作需要(3)其他需要報廢的情況

      XX公司 二〇XX年X月X日

      第三篇:設(shè)備材料采購管理制度

      第一章 總 則

      第一條:為了規(guī)范公司的采購行為,兼顧質(zhì)量和成本,在保證公司開發(fā)項目正常施工的前提下,提高材料(設(shè)備)質(zhì)量,減少投資成本。提高對供應(yīng)商的談判能力,以獲得較優(yōu)性價比的采購物資。特制定本制度。

      第二條:本制度中所稱 “公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司,“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區(qū)域性公司。

      第三條:本制度中材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組是指在材料(設(shè)備)采購和招投標(biāo)過程中實施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的管理機(jī)構(gòu)。

      第四條:分公司設(shè)有采購部的,材料(設(shè)備)采購工作由采購部門負(fù)責(zé);分公司未設(shè)采購部的應(yīng)在工程部下增設(shè)專職采購人員負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)采購事宜。

      第五條:本制度所稱采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門直接或間接參與采購工作的人員。

      第六條:材料(設(shè)備)采購的具體流程和細(xì)則在《材料(設(shè)備)采購實施細(xì)則》中予以明確。

      第七條:單宗采購總額預(yù)計 300 萬以上(含)或統(tǒng)一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設(shè)備)由公司采購管理中心實施采購工作,單宗采購總額預(yù)計 300 萬以下(不含)由分公司實施采購工作。

      第七條:本制度由總則、采購組織機(jī)構(gòu)、采購人員職責(zé)、工作原則、職業(yè)規(guī)范和罰則六部分組成。

      第二章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)

      第八條:材料(設(shè)備)采購組織架構(gòu):

      公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

      公司采購管理中心

      分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組

      分公司采購部(工程部)

      專職采購人員

      第九條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監(jiān)、工程部經(jīng)理等組成,公司總經(jīng)理任組長,其它人員為組員。

      第十條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成;分公司經(jīng)理任組長,其它人員為組員。

      第十一條:公司監(jiān)事會和公司審計部有權(quán)對公司、分公司采購及采購招標(biāo)工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

      第十二條:公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé):

      ⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導(dǎo)和管理;

      ⑵、依據(jù)材料(設(shè)備)采購管理中心提供的報告確定長期戰(zhàn)略合作伙伴;

      ⑶、負(fù)責(zé)對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、招標(biāo)主持人、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件的審批及中標(biāo)人的確定;

      ⑷、對分公司權(quán)限之外的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)工作實施監(jiān)督;

      ⑸負(fù)責(zé)對采購管理中心提出的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能等方面的替換方案和建議做出評審和確定;

      ⑹、對采購管理中心上報的供應(yīng)商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復(fù);

      ⑺、監(jiān)督采購管理中心的運(yùn)行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā);

      ⑻、其他必須由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

      第十三條:分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

      ⑴、對分公司的材料(設(shè)備)采購工作實施指導(dǎo)和管理;

      ⑵、對分公司采購人員所上報的《招標(biāo)主持人請購單》做出批復(fù);

      ⑶、分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)采購工作的監(jiān)督和實施;

      ⑷、委派專職的采購人員和具體的材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組采購招標(biāo)主持人;

      ⑸、對分公司權(quán)限范圍內(nèi)的材料(設(shè)備)采購招標(biāo)形式、正式投標(biāo)人、招標(biāo)文件及定購合同的初步評審;

      ⑹、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示;

      ⑺、對分公司采購人員的工作情況進(jìn)行考核評定;

      (8)、對供應(yīng)商依據(jù)供貨質(zhì)量、供貨能力、履約情況等做出每的誠信評定;

      (9)、其他必須由分公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組完成的工作。

      第十四條:材料(設(shè)備)采購涉及到招標(biāo)時,招標(biāo)主持人的職責(zé)參照《工程項目招投標(biāo)管理制度》的規(guī)定。

      第十五條:公司采購管理中心職責(zé):

      ⑴、監(jiān)督各分公司對《采購管理制度》及其《實施辦法》的執(zhí)行情況,并做出客觀評價;

      ⑵、負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)信息庫的建立和維護(hù),并依據(jù)分公司提供的供應(yīng)商評定結(jié)果,對庫內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行客觀評價并按制度優(yōu)勝劣汰;

      ⑶、負(fù)責(zé)對長期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、服務(wù)等實施監(jiān)督;

      ⑷、對各分公司材料(設(shè)備)采購提供咨詢和指導(dǎo);

      ⑸、負(fù)責(zé)合同范本制定和對分公司招標(biāo)文件的評審;

      ⑹、采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作的實施及招標(biāo)文件的制定;

      ⑺、對分公司采購人員上報的有關(guān)材料(設(shè)備)文件做出批復(fù);

      ⑻、物資材料市場行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料(設(shè)備)的收集、了解、分析工作。

      ⑼、對分公司采購人員反應(yīng)的情況和問題及時給予答復(fù)和解決,不能解決的應(yīng)及時向工程部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

      ⑽、定期與各級采購人員做思想溝通,了解現(xiàn)場基本情況;

      ⑾、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況,以便于解決工作中存在的問題,提高工作效率;

      ⑿、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

      第十六條:分公司采購人員職責(zé):

      ⑴、采購管理制度的執(zhí)行和實施;

      ⑵、配合公司采購管理中心信息庫的建立;

      ⑶、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部《材料使用計劃書》制定《采購計劃》;

      ⑷、根據(jù)《采購計劃》要求,提前做出《材料(設(shè)備)請購單》;

      ⑸、在材料(設(shè)備)采購招標(biāo)主持人的指導(dǎo)下完成分公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定;

      ⑹、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場驗收;

      (7)、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn);

      (8)、有責(zé)任對乙供材料(設(shè)備)是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計要求情況的監(jiān)督;

      (9)、在工作過程中發(fā)現(xiàn)對公司或工程質(zhì)量不利的問題和情況(如材料(設(shè)備)質(zhì)量不合格,施工單位不按操作規(guī)程安裝材料(設(shè)備)等)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)上報相關(guān)情況;

      (10)、負(fù)責(zé)對供應(yīng)商誠信度初步審核;

      (11)、協(xié)助工程部、預(yù)算部進(jìn)行材料(設(shè)備)詢價工作;

      (12)、擬定月采購計劃,并上報公司采購管理中心;

      (13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其它任務(wù)。

      第三章 工作準(zhǔn)則

      第十七條:在材料(設(shè)備)供應(yīng)商納入信息庫前,采購人員必須對供應(yīng)商進(jìn)行綜合考評,對其公司簡介、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求、售后服務(wù)、產(chǎn)品特點等進(jìn)行比較,并以報告形式上報公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),方能入庫。

      第十八條:公司所有員工均有權(quán)推薦優(yōu)秀的供應(yīng)商,經(jīng)公司采購管理中心審核,由公司材料(設(shè)備)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),可納入公司材料設(shè)備信息庫。

      第十九條:采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式;必要時可以采用公開招標(biāo)形式。

      第二十條:分公司采購人員根據(jù)《材料(設(shè)備)采購實施辦法》要求,必須提前做好《采購計劃》和《單項材料(設(shè)備)請購單》。

      第二十一條:分公司采購人員制定的《單項材料(設(shè)備)請購單》無論金額大小,經(jīng)分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后必須提交公司采購管理中心。

      第二十二條:分公司在選擇供應(yīng)商時,應(yīng)在公司信息庫中提取,但區(qū)域性較強(qiáng)的材料(設(shè)備)除外。

      第二十三條:采購人員在洽談某項材料(設(shè)備)時,原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要,可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行,以便降低公司的投資成本。

      第二十四條:公司或分公司采購人員與供應(yīng)商洽談時,必須堅持“秉公辦事,維護(hù)公司利益”的原則,并做好記錄,以報告形式上報;單宗采購總額預(yù)計 300萬元以上(含)報公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組;單宗采購總額預(yù)計 300萬元以下(不含)報分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進(jìn)行比較(技術(shù)參數(shù)、價格、特點以表格形式體現(xiàn))。

      第二十五條:報告得到批復(fù)后,依照公司領(lǐng)導(dǎo)批示意見,綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題,確定供應(yīng)商。

      第二十六條:公司或分公司采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星采購。

      五不購:

      ①沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)材料設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)不購;

      ②材料、設(shè)備規(guī)格不符,質(zhì)量不合格,價格不合理的不購;

      ③無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;

      ④凡考評不合格的產(chǎn)品不購;

      ⑤現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

      三比一算:比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)、算成本。

      第二十七條:材料(設(shè)備)單宗采購總額預(yù)計在 10 萬元以上(不含),原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來完成。

      第二十八條:分公司權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由各分公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派主持人完成;由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司采購管理中心實施監(jiān)督。

      第二十九條:采購管理中心權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)工作由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組委派專人主持,由公司材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組和公司審計部實施監(jiān)督。

      第三十條:在采購招標(biāo)過程中必須堅持以下原則:

      1、在材料(設(shè)備)招標(biāo)過程中,應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

      2、在招投標(biāo)采購活動中,具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會參與投標(biāo)競爭。

      3、在招投標(biāo)采購活動中,嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán),使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

      4、招投標(biāo)采購過程中,招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

      第三十一條:在采購過程中,違反以上操作規(guī)程,為供應(yīng)商謀取利益的,一經(jīng)查出,公司將依本制度嚴(yán)肅處理。

      第三十二條:分公司采購材料(設(shè)備)時必須簽訂《訂貨合同》,一式四份,供需雙方各執(zhí)兩份,一份提交公司采購管理中心備案,一份留分公司財務(wù)保存。

      第四章 采購人員職業(yè)規(guī)范

      第三十三條:采購是一項重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念,時刻維護(hù)公司利益,為公司考慮。

      第三十四條:采購人員代表公司形象,工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié),不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。

      第三十五條:采購人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請,進(jìn)行考察、參觀等公開的商務(wù)活動。

      第三十六條:采購人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后,方可接受供應(yīng)商的宴請;在采購談判過程中,無論任何原因,都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂性質(zhì)的邀請。

      第五章 罰 則

      第三十七條:采購人員有下列情形之一,給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重,公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000 元經(jīng)濟(jì)處罰;給公司造成重大損失的,公司將依法追究法律責(zé)任:

      ⑴采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

      ⑵采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

      ⑶采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任何有意或無意的泄密行為,以下行為均視為泄密:

      ①泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價;

      ②招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱;

      ③泄露標(biāo)底的。

      ④泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。

      ⑷、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定及《榮盛房地產(chǎn)建筑材料(設(shè)備)采購實施細(xì)則》執(zhí)行的。

      ⑸、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。

      ⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的;

      ⑺在供應(yīng)商考評中徇私舞弊的;

      ⑻其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

      第六章 附 則

      第三十八條:本制度由公司工程部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

      第三十九條:本制度由公司采購管理中心監(jiān)督各級采購部門實施。

      第四十條: 本制度自簽發(fā)之日起開始實施。

      第四篇:設(shè)備采購管理制度

      1.目的:為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購行為,切實提高工作效率,降低公司采購成本,特制定本制度。

      2.范圍:本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備。

      3.定義:無

      4.參考文件:

      4.1.《采購控制程序》QB/JT·TX-CX05-2009

      4.2.《供應(yīng)商控制程序》QB/JT·TX-CX06-2009

      4.3.《集團(tuán)公司設(shè)備采購實施細(xì)則》

      5.權(quán)責(zé):

      生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé):負(fù)責(zé)編制審核技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃;負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排;負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求;參與公司設(shè)備采購的評審;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價。

      財務(wù)部的職責(zé):負(fù)責(zé)審核投資項目的設(shè)備購置計劃;負(fù)責(zé)審核投資項目設(shè)備的采購預(yù)算及時間安排;參與公司設(shè)備采購的評審;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價。法務(wù)的職責(zé):負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購文書的規(guī)范和法律風(fēng)險防范工作;負(fù)責(zé)設(shè)備采購合同的合法性、合規(guī)性審核;參與公司設(shè)備采購的評審工作;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價。

      審計監(jiān)察部室的職責(zé):負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購實施的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)對設(shè)備采購的合規(guī)性進(jìn)行審查;負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購過程的監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)組織對設(shè)備采購合同履行情況進(jìn)行檢查;參與公司設(shè)備采購的評審;參與公司供應(yīng)廠(商)的評價。供應(yīng)的職責(zé):負(fù)責(zé)具體實施公司所有設(shè)備的采購,依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購置計劃,按程序進(jìn)行設(shè)備采購;負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)廠(商)的評價工作及公司供應(yīng)廠(商)的日常管理工作;參與公司設(shè)備采購的評審。

      設(shè)備需求部門:參與設(shè)備審核擬采購設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求;參與公司設(shè)備采購的評審。

      6.作業(yè)內(nèi)容:

      6.1.申報計劃

      6.1.1.需求部門在申報設(shè)備需求計劃前,必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型,確定采購設(shè)備的名稱、型號規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時間。對技術(shù)復(fù)雜、采購預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備,應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(或設(shè)備選型)審查和必要的設(shè)備實地考察,設(shè)備考察對象包括設(shè)備制造廠(商)、同類設(shè)備使用單位,并將考察報告隨已核批的需求計劃一同提供給供應(yīng)部。

      6.1.2.設(shè)備采購計劃報送供應(yīng)部之前,須向公司相關(guān)部門報送設(shè)備購置計劃,并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購計劃將視為無效計劃。

      6.1.3.屬于企業(yè)技改項目和日常生產(chǎn)經(jīng)營的設(shè)備購置計劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審

      批;屬于投資項目的設(shè)備購置計劃由財務(wù)部負(fù)責(zé)審批。

      6.1.4.需求部門申報的設(shè)備需求計劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和

      經(jīng)辦人的簽名,缺一不可;部門負(fù)責(zé)人對報送的設(shè)備需求計劃(尤其是技術(shù)要求)負(fù)責(zé)。

      6.1.5.供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購計劃的要求統(tǒng)一報送集團(tuán)供銷公司(國內(nèi)

      設(shè)備)或者進(jìn)出口公司(進(jìn)口設(shè)備)。

      6.1.6.設(shè)備需求計劃報送供應(yīng)部的時間為:需求計劃于上年11月25日前

      (附件1);季度需求計劃于本季度20天前(附件2);月度需求計劃于上月15日前(附件3)。計劃上報的同時要報送電子版。

      6.2.設(shè)備采購程序

      6.2.1.由集團(tuán)供銷公司代購的設(shè)備,按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公

      司設(shè)備采購實施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理,集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購的設(shè)備批文后,供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實施采購。

      6.2.2.招標(biāo)采購、競爭性談判采購和單一來源采購參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購實

      施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。

      6.2.3.詢(比)價采購

      詢(比)價采購是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評審,供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢(比)價結(jié)果,實施該設(shè)備的采購。

      6.2.3.1.擬參與詢(比)價采購的供應(yīng)廠(商)名單、資質(zhì)文件以及必要的考

      察報告,供應(yīng)廠(商)的綜合實力及品牌知名度須處于同一檔次,且數(shù)量不得少于三家。

      6.2.3.2.供應(yīng)部對擬參與詢(比)價采購的供應(yīng)廠(商)資質(zhì)進(jìn)行初審,初審

      后參與詢(比)價采購的的供應(yīng)廠(商)不足三家時,應(yīng)按要求及時補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠(商),直至數(shù)量滿足三家及以上。

      6.2.3.3.供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢(比)價文件,并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠(商)。

      6.2.3.4.供應(yīng)廠(商)須在規(guī)定的時間內(nèi),按照詢(比)價文件的具體要求進(jìn)

      行報價,超過報價期限未進(jìn)行報價的供應(yīng)廠(商)將被視為放棄此次報價機(jī)會。

      6.2.3.5.供應(yīng)部將供應(yīng)廠(商)的報價進(jìn)行匯總、評價,并報相關(guān)審核部門核

      準(zhǔn)。

      6.3.設(shè)備合同簽訂與履行

      6.3.1.設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠

      (商)后,由供應(yīng)部與供應(yīng)廠(商)擬訂采購協(xié)議和技術(shù)協(xié)議,并由供應(yīng)部出具《物資采購合同審核會簽單》(附件4)送呈相關(guān)部門進(jìn)行會審。

      6.3.2.所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式(附

      5、附件6)。

      6.3.3.供應(yīng)部與供應(yīng)廠(商)簽訂合同時,設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢

      生字[2008]177號文》相關(guān)條款執(zhí)行(2:3:4:1比例),如有其他情形,報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。

      6.3.4.供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購合同之前,須將招標(biāo)文件或比價材料報送集團(tuán)供

      銷公司,由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會審。只有獲得集團(tuán)公司會審且通過后,供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠(商)簽訂設(shè)備采購合同。

      6.3.5.供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價采購資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個工作日

      內(nèi)報集團(tuán)供銷公司備案。

      6.3.6.在設(shè)備驗收、試運(yùn)行及運(yùn)營期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛,由供應(yīng)部

      協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠(商)進(jìn)行協(xié)商解決。

      6.3.7.設(shè)備入庫驗收。設(shè)備到貨后,原則上,設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱

      驗收,按照裝箱單核對設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料,與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對,如實逐項填寫《設(shè)備入庫驗收單》(附件7),經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn),查無問題后才能辦理入庫手續(xù),并將驗收單送交供應(yīng)部。

      6.3.8.設(shè)備入庫后,設(shè)備保管部門(原則上為需求部門)要根據(jù)倉庫管理制度,妥善保管好設(shè)備,所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管,并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。

      6.3.9.設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段,應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)

      計、安裝、調(diào)試及驗收等規(guī)范以及合同所約定的驗收標(biāo)準(zhǔn),并最后形成書面的設(shè)備驗收報告,如實逐項填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》(附件8),設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報告單》交公司供應(yīng)部。

      6.3.10.壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)

      安裝調(diào)試,投入使用前必須獲得國家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。

      6.3.11.設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況,隨時

      與設(shè)備供應(yīng)廠(商)保持溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時與設(shè)備供應(yīng)廠(商)聯(lián)系,嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理,并將處理情況書面報送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后,應(yīng)如實逐項填寫《設(shè)備質(zhì)保期報告單》(附件9),并呈交公司供應(yīng)部。

      6.3.12.供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫驗收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試

      報告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。

      6.4.供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

      6.5.監(jiān)督與責(zé)任

      6.5.1.公司審計監(jiān)察部負(fù)責(zé)對公司所有設(shè)備采購程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。

      審計監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對公司的所有設(shè)備采購進(jìn)行檢查。

      6.5.2.需求部門如未按規(guī)定及程序上報設(shè)備采購計劃,導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時到位,影響車間正常的安全生產(chǎn),責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。

      6.5.3.供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購工

      作,嚴(yán)禁設(shè)備采購過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。

      6.5.4.供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購,同時將簽訂好的合同

      原件及相關(guān)材料報集團(tuán)公司備案。否則,公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。

      第五篇:材料(設(shè)備) 采購管理制度

      材料(設(shè)備)采購管理制度

      一、總 則

      (一)為加強(qiáng)公司材料(設(shè)備)采購工作,在保證公司工程項目正常施工的前提下,提高材料(設(shè)備)供應(yīng)質(zhì)量、降低工程成本,特制訂本制度。

      (二)公司按工程項目成立材料(設(shè)備)采購領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)對采購材料的供應(yīng)商、材料質(zhì)量、采購價格、供應(yīng)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理工作,日常工作由材料科具體實施。

      (三)使用量較大或價值較高的材料(設(shè)備),進(jìn)行公開招標(biāo)。

      二、材料采購

      (一)所有工程用設(shè)備、材料由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制材料(設(shè)備)需求計劃交材料科。

      (二)材料科根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備需求計劃,進(jìn)行市場調(diào)查,編制采購計劃,由采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。采購流程為:需求計劃---搜集信息---詢價---比價----評估----要樣(封樣)----請購----訂購---驗收

      (三)材料采購應(yīng)采取優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,每一種材料的價格至少需有三家供應(yīng)商提供,并將調(diào)研情況編入材料詢價及市場調(diào)研匯總臺帳,為材料競價及供貨商的選擇提供參考依據(jù)。同等質(zhì)量比價格,同等價格比信譽(yù),盡量采購環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品,采購過程中,要遵循公司主管領(lǐng)導(dǎo)和工程技術(shù)部門的指導(dǎo)和要求,選擇合適的質(zhì)量等級范圍內(nèi)的供 應(yīng)單位進(jìn)行價格、付款條件、服務(wù)內(nèi)容上的比對,擇優(yōu)選擇合格的合作單位。

      (四)使用量較大或價值較高的材料(設(shè)備),進(jìn)行公開招標(biāo),組成由總經(jīng)理、工程部、材料科參加的評標(biāo)小組進(jìn)行評標(biāo),材料科將評標(biāo)小組意見書面呈報并經(jīng)總經(jīng)理同意后,進(jìn)入議標(biāo)和合同談判直至簽訂合同。

      (五)零星材料、設(shè)備的直接采購必須有兩人以上參加。

      (六)對技術(shù)要求較高的材料、設(shè)備,進(jìn)行市場考察須有項目主管經(jīng)理、工程技術(shù)部門參加,對其中的技術(shù)內(nèi)容須有工程技術(shù)部門及項目 主管經(jīng)理的確認(rèn)。

      (七)材料、設(shè)備采購盡可能在知名品牌或信息庫中選擇,保證產(chǎn)品質(zhì)量。

      三、合同管理

      (一)材料科與供應(yīng)商共同負(fù)責(zé)合同文本的編制工作,合同文本除符合國家《合同法》的相關(guān)條款外,應(yīng)特別注意對于質(zhì)量、合同履行程序、售后服務(wù)等方面的要求,材料科代表公司同供應(yīng)商簽訂采購合同,并負(fù)責(zé)采購合同的落實。

      (二)采購材料、設(shè)備根據(jù)采購方式的不同應(yīng)在簽訂合同之前預(yù)留適當(dāng)?shù)暮贤瑢徟鷷r間和招投標(biāo)時間。

      (三)采購責(zé)任人負(fù)責(zé)所購材料設(shè)備的招投標(biāo)管理,按投標(biāo)結(jié)果,與供貨單位簽訂采購合同并報請審批。

      四、材料設(shè)備的驗收

      (一)、材料(設(shè)備)在合同簽訂之前,材料科必須檢查供貨廠商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、合格證、檢測報告及其技術(shù)指標(biāo)等資料是否符合合同要求。

      (二)、檢查進(jìn)場材料(設(shè)備)與“產(chǎn)品封樣”是否相符,并將“產(chǎn)品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結(jié)束。

      (三)、驗收項目

      (1)材料(設(shè)備)的品牌是否符合合同要求。

      (2)材料(設(shè)備)的色澤、材質(zhì)(指材料)、外觀等是否符合設(shè)計及合同要求。

      (3)材料(設(shè)備)的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設(shè)計及合同要求。

      (4)材料(設(shè)備)是否符合出廠標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同要求達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)。

      (5)材料(設(shè)備)合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。

      (6)材料(設(shè)備)的產(chǎn)品保護(hù)措施是否到位。

      (7)材料(設(shè)備)的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟(jì)損失,則材料科書面通知供貨廠商并按采購合同規(guī)定處理。

      (8)對關(guān)鍵材料(設(shè)備)的關(guān)鍵生產(chǎn)加工過程,材料科須會同質(zhì)檢部門委派專門人員對其過程進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

      (9)材料(設(shè)備)的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計劃要求。

      (10)材料(設(shè)備)的存貯及堆放是否符合有關(guān)規(guī)定要求。

      五、材料出入庫管理制度

      (一)、材料到貨、驗收、入庫管理流程:

      (1)材料到貨后,材料科和倉庫保管員依據(jù)到達(dá)貨物清單共同清點材料種類,拆包,分包點驗,按材料的品種、規(guī)格、型號核對實際到貨數(shù)量,檢查外包裝質(zhì)量是否破損。

      (2)材料驗收后,材料科采購員立即填寫《材料入庫登記臺帳》,要求做到字跡清楚,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,內(nèi)容完整。填寫內(nèi)容為到貨日期、供應(yīng)商全稱、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。如有外包裝破損或有明眼看出的質(zhì)量問題及數(shù)量不符等情況要單獨注明。需檢驗的材料存放于倉庫待檢區(qū)等待材料采購人員、工程部技術(shù)人員檢驗。

      (3)不需檢驗的材料,由采購員和倉庫保管員共同清點數(shù)量后,當(dāng)時辦理入庫手續(xù),填寫《材料入庫單》,入庫單應(yīng)注明:入庫時間、供應(yīng)商名稱、發(fā)票號碼,產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、編碼、單位,數(shù)量、單價、金額等項目,入庫單編號必須按順序填制,入庫單經(jīng)采購員、保管員簽字確認(rèn)后生效,入庫單不得涂改;入庫單內(nèi)容必須同實物驗收情況和采購發(fā)票信息一致。

      (4)入庫單一式四聯(lián),即倉庫保管員一聯(lián)、財務(wù)部一聯(lián)、材料科留存?zhèn)洳橐宦?lián),供貨單位一聯(lián)。

      (5)工程部對需檢驗的材料進(jìn)行檢驗,并出具產(chǎn)品檢驗單,對不合格的材料,出具不合格檢驗報告,經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后反饋給采購員,返回廠家調(diào)換;

      (6)采購人員接到工程部檢驗通知單后,對于合格產(chǎn)品給倉庫保 管員辦理正式入庫手續(xù),倉庫保管員根據(jù)采購發(fā)票、檢驗通知單和實物驗收情況如實完整填寫入庫單;

      (7)倉庫保管員根據(jù)材料不同性質(zhì)調(diào)劑貨物存放場地,做好接貨準(zhǔn)備。貨物入庫后,合理存放,精心管理,妥善保管,達(dá)到庫容整齊,賬、物、卡一致;庫房物品要標(biāo)識清楚,嚴(yán)禁無標(biāo)識物品入庫。物品出庫要按照先進(jìn)先出的原則。庫房物品要來歷分明,禁止來歷不明的物品入庫。

      (二)、材料出庫管理流程:

      (1)各材料使用單位根據(jù)施工計劃,填制領(lǐng)料單,領(lǐng)料單應(yīng)注明領(lǐng)料部門、日期、材料編號、品名規(guī)格、單位、數(shù)量、金額,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字及領(lǐng)料人簽字后到倉庫領(lǐng)料。

      (2)倉庫保管員審核領(lǐng)料單,符合手續(xù)后在發(fā)料人處簽字出貨。(3)領(lǐng)料單一式四聯(lián),領(lǐng)料部門留存一聯(lián),倉庫保管員一聯(lián),材料科一聯(lián)備查,財務(wù)部會計一聯(lián)。

      (4)倉庫保管員每日將材料領(lǐng)料單報送材料科,材料科根據(jù)領(lǐng)料單做材料出入庫發(fā)放清單,并與各部門及倉庫核對無誤后,將領(lǐng)料單及發(fā)放清單上報財務(wù)部,材料主管會計根據(jù)材料科上報的領(lǐng)料單進(jìn)行財務(wù)處理。

      (5)以上單據(jù)在當(dāng)月發(fā)現(xiàn)差錯時,所有聯(lián)次收回,標(biāo)注作廢字樣留存,如果已報賬發(fā)現(xiàn)差錯確需更改的,倉庫保管員填寫紅色單據(jù)沖銷(必須標(biāo)注原憑證時間、單號等信息),并同時填寫藍(lán)色正確單據(jù)報賬。

      六、材料科工作內(nèi)容

      (一)采購管理制度的執(zhí)行和實施。

      (二)配合建立公司采購信息庫。

      (三)根據(jù)工程進(jìn)度材料(設(shè)備)的使用需求,制定采購計劃。

      (四)在材料(設(shè)備)采購招標(biāo)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下完成項目權(quán)限范圍內(nèi)的采購招標(biāo)文件的擬定。

      (五)負(fù)責(zé)材料的現(xiàn)場驗收。

      (六)負(fù)責(zé)材料(設(shè)備)的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價格等方面的核實和確認(rèn)。

      (七)協(xié)助工程部進(jìn)行材料(設(shè)備)詢價工作。

      七、材料采購工作準(zhǔn)則

      (一)采購方式主要以邀請招標(biāo)、議標(biāo)、尋價采購、直接簽訂合同(長期戰(zhàn)略合作伙伴)四種采購方式;必要時可以采用公開招標(biāo)形式。

      (二)材料科根據(jù)《材料(設(shè)備)采購管理制度》的要求,必須提前做好采購計劃。

      (三)材料科制定的采購計劃無論金額大小,須報總經(jīng)理批復(fù)后采購。

      (四)選擇供應(yīng)商時,應(yīng)在公司信息庫或知名品牌中提取,但區(qū)域性較強(qiáng)的材料(設(shè)備)除外。

      (五)采購人員在洽談某項材料(設(shè)備)時,原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要,可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行,以便降低公司的投資成本。

      (六)采購人員與供應(yīng)商洽談時,必須堅持“秉公辦事,維護(hù)公司利 益”的原則,并做好記錄,以報告形式上報采購領(lǐng)導(dǎo)小組。報告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價格、特點及特性等進(jìn)行比較。

      (七)報告得到批復(fù)后,依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見,綜合考慮“質(zhì)量、價格、售后服務(wù)”等問題,確定供應(yīng)商。

      (八)采購人員必須堅持沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購;材料、設(shè)備規(guī)格不符,質(zhì)量不合格,價格不合理的不購;無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購;凡考評不合格的產(chǎn)品不購;現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。

      八、材料采購招標(biāo)的原則

      (一)在材料(設(shè)備)招標(biāo)過程中,應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實、完整地公開必要的信息資料。

      (二)在招投標(biāo)采購活動中,具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等的機(jī)會參與投標(biāo)競爭。

      (三)在招投標(biāo)采購活動中,嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán),使其他投標(biāo)人受到不公正的對待。

      (四)招投標(biāo)采購過程中,招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠實守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。

      九、罰則

      采購人員有下列情形之一,給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重,公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及經(jīng)濟(jì)處罰;給公司造成重大損失的,公司將依法追究法律責(zé)任:(一)采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物的。

      (二)采購人員接收財、物后未主動上繳公司的。

      (三)采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度,杜絕任何有意或無意的泄密行為,以下行為均視為泄密:

      (1)泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價;(2)招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱;(3)泄露標(biāo)底的;

      (4)泄露其它對公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。(5)故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。

      (6)隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料(設(shè)備)問題,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問題的。

      (7)因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的;(8)其它有損于公司形象或不利于公司行為的。

      滕州市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司

      2013年8月25日

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