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      2018年澄邁文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

      時間:2019-05-14 08:16:28下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018年澄邁文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

      2018年澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算

      目錄

      第一部分 縣文聯(lián)(部門)概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分

      縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 縣文聯(lián)(部門)概況

      一、主要職能

      貫徹落實黨的文藝工作方針和“雙百”方針,對各團(tuán)體會員進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)。加強(qiáng)與所屬文學(xué)藝術(shù)界協(xié)會的聯(lián)系,溝通黨委、政府和社會各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,充分調(diào)動文藝工作者創(chuàng)作積極性。并與政府文化藝術(shù)主管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門、人民團(tuán)體密切合作,共同發(fā)展全縣文化藝術(shù)事業(yè);負(fù)責(zé)向有關(guān)方面反映團(tuán)體會員 的情況和要求;承擔(dān)團(tuán)體會員需要統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)的活動事宜;負(fù)責(zé)對所屬協(xié)會的管理。組織文學(xué)創(chuàng)作、藝術(shù)創(chuàng)作和表演,豐富我縣廣大人民群眾的文化生活,構(gòu)建和諧社會。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

      第二部分

      澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(部門)2018年

      部門預(yù)算表

      (此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

      第三部分 縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      縣文聯(lián)(部門)2018年財政撥款收支總預(yù)算63.46萬元。其中,收入總計63.46萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入63.46萬元、支出總計63.46萬元,包括一般公共服務(wù)支出32.230萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會保障和就業(yè)支出4.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.11萬元、住房保障支出3.21萬元。

      二、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款63.46萬元,比上年預(yù)算數(shù)(64.86萬元)減少1.4萬元,主要是人員調(diào)動。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出32.23萬元,占50.8%;文化體育與傳媒支出16萬元,占25.3%;社會保障和就業(yè)支出4.91萬元,占7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.11萬元,占11.1%;住房保障支出3.21萬元,占5.1%

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為32.23萬元。2.文化體育與傳媒支出16萬元。

      三、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出為47.46萬元,其中:

      人員經(jīng)費42.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。

      公用經(jīng)費4.95萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      四、縣文聯(lián)(部門)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      縣文聯(lián)(部門)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算(8.62萬元)下降100%,主要原因是取消公車改革。

      五、縣文聯(lián)(部門)2018年沒有政府性基金預(yù)算情況

      六、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算原則,縣文聯(lián)(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出??h文聯(lián)(部門)2018年收支總預(yù)算63.46萬元。

      七、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年收入預(yù)算情況說明 縣文聯(lián)(部門)2018年收入預(yù)算63.46萬元,經(jīng)費撥款收入63.46萬元,占100%。

      八、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(部門)2018年支出預(yù)算63.46萬元,其中:基本支出47.46萬元,占75%;項目支出16萬元,占25%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

      2018年縣文聯(lián)(部門)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算63.46萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年縣文聯(lián)(部門)沒有政府采購情況

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況 2018年縣文聯(lián)無單位車輛

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年縣文聯(lián)(部門)0個項目實行績效目標(biāo)管理。

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責(zé),依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

      十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      第二篇:溫州文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門預(yù)算

      溫州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2018年部門預(yù)算

      一、溫州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

      (一)主要職能

      溫州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(簡稱溫州市文聯(lián))是市委領(lǐng)導(dǎo)下的,由全市性文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會、各縣(市、區(qū))文聯(lián)和企業(yè)文聯(lián)組成的群眾團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶,主要工作職能是:

      1.對團(tuán)體會員負(fù)有團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的職責(zé),對所屬市本級文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會實施管理,并通過理論學(xué)習(xí)、文藝采風(fēng)、創(chuàng)作研討、培訓(xùn)輔導(dǎo)、對外交流以及權(quán)益保障等工作,對團(tuán)體會員進(jìn)行組織和指導(dǎo)。

      2.堅持社會主義核心價值觀,弘揚(yáng)以社會主義、愛國主義和集體主義為核心的民族精神以及銳意改革創(chuàng)新的時代精神,組織和推動文藝工作者加強(qiáng)學(xué)習(xí),認(rèn)真貫徹黨的文藝政策,不斷提高文藝工作者的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

      3.致力于保護(hù)和弘揚(yáng)溫州地域文化,重視和培養(yǎng)溫州本土文藝人才,加強(qiáng)對文藝人才特別是青年文藝人才的扶持和培養(yǎng),不斷壯大文藝隊伍。

      4.充分發(fā)揮各團(tuán)體會員的作用,努力增強(qiáng)全市文藝界的團(tuán)結(jié),密切與各省及各兄弟城市文藝界的聯(lián)系,積極擴(kuò)大對外文化交流,并與黨委政府文化藝術(shù)主管部門和人民團(tuán)體緊密合作,共同發(fā)展我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。5.依法維護(hù)各團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家的合法權(quán)益,在團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家的正當(dāng)權(quán)益受到侵犯時,依法提供幫助和支持。

      6.積極參與文化大市和社會文化事業(yè)建設(shè),注重發(fā)展企業(yè)文化、農(nóng)村文化、社區(qū)文化和校園文化;加強(qiáng)市級機(jī)關(guān)文聯(lián)、企業(yè)(行業(yè))文聯(lián)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)隊伍建設(shè),支持、指導(dǎo)市級機(jī)關(guān)文聯(lián)、企業(yè)(行業(yè))文聯(lián)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)文聯(lián)開展文藝活動。

      7.根據(jù)政府的有關(guān)政策,以改革創(chuàng)新的思路,鼓勵和興辦繁榮文藝所需的文化產(chǎn)業(yè),面向社會提供文化服務(wù),面向市場提供文化產(chǎn)品,促進(jìn)文藝事業(yè)健康發(fā)展。

      (二)部門預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,溫州市文聯(lián)僅包括本級,無下屬單位。

      二、溫州市文聯(lián)2018年部門預(yù)算安排情況說明

      (一)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年收支預(yù)算情況的總體說明。按照綜合預(yù)算的原則,溫州市文聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出和住房保障支出。溫州市文聯(lián)2018年收支總預(yù)算549.39萬元。

      (二)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年收入預(yù)算情況說明。溫州市文聯(lián)2018年收入預(yù)算549.39萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入549.39萬元,占100%。

      (三)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年支出預(yù)算情況說明。

      溫州市文聯(lián)2018年支出預(yù)算549.39萬元。1.按支出功能分類,包括文化體育與傳媒支出456.96萬元、社會保障和就業(yè)支出45.03萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.17萬元和住房保障支出21.23萬元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出416.91萬元,公用經(jīng)費支出65.65萬元,項目支出66.83萬元。

      (四)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明。

      溫州市文聯(lián)2018年財政撥款收支總預(yù)算549.39萬元。包括:一般公共預(yù)算撥款收入549.39萬元;支出包括:文化體育與傳媒支出456.96萬元、社會保障和就業(yè)支出45.03萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.17萬元和住房保障支出21.23萬元。

      (五)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明。

      1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

      溫州市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款549.39萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)減少131.03萬元,主要是年初預(yù)算無“六大工程經(jīng)費”和“文化事業(yè)建設(shè)費”等項目經(jīng)費。

      2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

      文化體育與傳媒支出456.96萬元,占83.2%;社會保障和就業(yè)支出45.03萬元,占8.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.17萬元,占4.8%;住房保障支出21.23萬元,占3.8%。

      3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

      (1)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項)390.13萬元,主要用于溫州市文聯(lián)人員工資、機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)及離休費等方面的支出。

      (2)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項)66.83萬元,主要用于辦公設(shè)備更新、文藝家采風(fēng)交流觀摩、文藝家關(guān)懷、文藝名家講壇日常維護(hù)、文藝名家講壇活動、基層文藝工作、詩詞學(xué)會活動、文藝家協(xié)會活動、文藝賽事組織等方面的支出。

      (3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)32.16萬元,主要用于溫州市文聯(lián)人員基本養(yǎng)老保險繳費。

      (4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)12.87萬元,主要用于溫州市文聯(lián)人員職業(yè)年金繳費。

      (5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)26.17萬元,主要用于溫州市文聯(lián)基本醫(yī)療保障的支出。

      (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.14萬元,主要用于溫州市文聯(lián)按國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

      (7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)1.09萬元,主要用于溫州市文聯(lián)按國家規(guī)定為1998年后參加工作的職工繳納的住房補(bǔ)貼支出。

      (六)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明。

      溫州市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出482.56萬元,其中:

      人員經(jīng)費416.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費;

      公用經(jīng)費65.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      (七)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明。

      溫州市文聯(lián)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      (八)關(guān)于溫州市文聯(lián)2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明。

      1.因公出國(境)費用:根據(jù)《溫州市財政局關(guān)于明確因公出國(境)經(jīng)費審批意見的通知》(溫財外[2018]17號)文件精神,2018年因公出國(境)經(jīng)費實行歸口管理,由市財政統(tǒng)籌安排,不再單獨安排預(yù)算進(jìn)行公開。

      2.公務(wù)接待費:2018年安排公務(wù)接待費預(yù)算2萬元,與上年持平。主要用于接待全國各地文聯(lián)及文藝團(tuán)體來溫文化交流接待等支出。3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費:2018年安排公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費無預(yù)算。

      (九)其他重要事項的情況說明。1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

      2018年溫州市文聯(lián)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算65.65萬元。

      2.政府采購情況。

      2018年溫州市文聯(lián)各單位政府采購預(yù)算總額3萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算3萬元。3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。

      2018年溫州市文聯(lián)項目支出均實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款66.83萬元。

      三、名詞解釋

      1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入,納入財政專戶管理的資金。

      3.單位結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      4.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      5.項目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      7.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項):指反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

      8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

      10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

      第三篇:上饒文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017部門

      上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017部門

      決算

      目 錄

      第一部分 上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

      一、部門主要職責(zé)

      二、部門基本情況

      第二部分 2017部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 表

      八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      九、國有資產(chǎn)占用情況表

      第三部分 2017部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      二、支出決算情況說明

      三、財政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

      情況說明

      六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

      七、政府采購支出情況說明

      八、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門概況

      一、部門主要職能

      1.貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為市直各文藝家協(xié)會和各縣(市、區(qū))文聯(lián),做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,反映和聽取文藝界的情況和意見。

      2.組織召開上饒市文聯(lián)代表大會、全委會、主席團(tuán)會議,各藝術(shù)家協(xié)會代表大會以及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會議。

      3.組織團(tuán)體會員的文藝創(chuàng)作和評論,主辦各類文藝活動及文藝評獎,主管本級文藝刊物。開展學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。

      4.維護(hù)團(tuán)體會員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。

      5.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

      二、部門基本情況

      納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個:上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

      本部門2017年年末編制人數(shù)12人,其中行政編制6人,事業(yè)編制6人;年末實有人數(shù)12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員9人;年末學(xué)生人數(shù)0人。第二部分 2017部門決算表 第三部分 2017部門決算情況說明

      一、收入決算情況說明

      本部門2017收入總計370.67萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.51萬元,較2016年減少27.57萬元,下降6%;本年收入合計298.16萬元,較2016年減少54.71萬元,下降15.50%,主要原因是:本減少了美術(shù)館建設(shè)經(jīng)費。

      本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入298.16萬元,占 100%;事業(yè)收入 萬元,占 %;經(jīng)營收入 萬元,占 %;其他收入 萬元,占 %。

      二、支出決算情況說明

      本部門2017支出總計307.57萬元,其中本年支出合計 307.57萬元,較2016年減少18.16萬元,下降5.58%,主要原因是:本減少對美術(shù)館前建設(shè)經(jīng)費支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.10萬元,較2016年減少9.41萬元,下降12.98%,主要原因是:上年結(jié)余美術(shù)館前建設(shè)經(jīng)費,今年繼續(xù)用于美術(shù)館前期建設(shè)零星支出。

      本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出165.89萬元,占53.93%;項目支出141.68萬元,占46.07%;經(jīng)營支出 萬元,占 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)萬元,占 %。

      三、財政撥款支出決算情況說明

      本部門2017財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為270.49萬元,決算數(shù)為307.57萬元,完成年初預(yù)算的113.71%。其中:

      (一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為229.51萬元,決算數(shù)為241.87萬元,完成年初預(yù)算的105.39%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。

      (二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成年初預(yù)算的 %,主要原因是:……。

      (三)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬元,決算數(shù)為4.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。

      (四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3.63萬元,決算數(shù)為3.63萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。

      (五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為32.5萬元,決算數(shù)為32.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算進(jìn)度支出。

      (六)住房保障金年初預(yù)算數(shù)為10.38萬元,決算數(shù)為10.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。

      (七)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為7.59萬元,決算數(shù)為7.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出165.89萬元,其中:

      (一)工資福利支出122.56萬元,較2016年增加24.33 萬元,增長24.77%,主要原因是:增加了對個扶貧干部的扶貧補(bǔ)貼經(jīng)費等。

      (二)商品和服務(wù)支出23.04萬元,較2016年增加18.13萬元,增長368.96 %,主要原因是:本開展了多項文藝活動,增加了日常辦公經(jīng)費的支出。

      (三)對個人和家庭補(bǔ)助支出18.64萬元,較2016年減少24.2萬元,下降56.49%,主要原因是:本退休人員已由社保發(fā)放工資。

      (四)其他資本性支出1.66萬元,較2016年增加1.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位新添置了辦公設(shè)備。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預(yù)算的113%,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%,其中:

      (一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%。主要原因是:……。

      (二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預(yù)算的113%,決算數(shù)較2016年增加0.69萬元,增長43.95%。主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。

      (三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 0 萬元,其中公務(wù) 用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:.........;公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2016年減少3.94萬元,下降100%。主要原因是:上公車已上繳,單位實行了公車改革。

      六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

      本部門2017機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 23.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2016年增加18.13萬元,增長368.96%,主要原因是:本開展多項文藝活動,增加了該項的接待支出。

      七、政府采購支出情況說明

      本部門2017政府采購支出總額1.48萬元,其中:政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的100 %。(市級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)

      八、預(yù)算績效情況說明

      (一)績效管理工作開展情況。

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2017一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目 0個,共涉及資金30萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。組織對2017XXX、XXX等 個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評,共涉及資金 萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的 %。

      共組織對“文化創(chuàng)作及繁榮”等1個項目進(jìn)行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出30萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,評價結(jié)果為良好,但也存在年初預(yù)算到位率偏低等問題,需進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平(請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明)。

      組織對“XXX”、“XXX”等 個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中,對“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,……(請對整體支出績效評價情況進(jìn)行簡單說明)。

      (二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。我部門今年在省級部門決算中反映“文化創(chuàng)作與繁榮”項目績效自評結(jié)果。

      “文化創(chuàng)作與繁榮”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績 效目標(biāo),文化創(chuàng)作與繁榮 項目績效自評得分為94.75分。項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是開闊文藝家的藝術(shù)視野,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多的筋骨,有道德、有溫度的文藝作品,更好地宣傳上饒,推介上饒;二是通過開展采風(fēng)創(chuàng)作,異地交流活動,加強(qiáng)我市對外文藝交流,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多文藝作品,更好地宣傳上饒,為“上乖宣饒”服務(wù);三是豐富群眾文化生活。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項目執(zhí)行進(jìn)度需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:為提高財政資金使用效益,加快項目支出進(jìn)度,對項目資金管理、督查進(jìn)行了明確要求,嚴(yán)格執(zhí)行項目支出進(jìn)度考核和督查制度,形成加快項目支出進(jìn)度的長效機(jī)制。

      在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

      第四部分 名詞解釋

      名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化?!叭苯?jīng)費支出和機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

      (一)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (四)“三公” 經(jīng)費: 納入中央財政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      第四篇:江蘇省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

      江蘇省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

      江蘇省文聯(lián)籌備委員會(1953.07-1954.09)

      主 任:李俊民江蘇省文聯(lián)第一屆委員會(1954.09-1956.11)

      主 席:俞銘璜

      副主席:方光燾 徐 進(jìn) 錢靜人 周 邨江蘇省文聯(lián)第二屆委員會(1956.11-1960.03)

      主 席:方光燾

      副主席:張梅安 李 進(jìn) 陳之佛 陳 洪 陳瘦竹 周民邨 范煙橋 錢靜人江蘇省文聯(lián)第三屆委員會(1960.03-1966.05)

      主 席:方光燾

      副主席:李 進(jìn) 陳之佛 陳瘦竹 陳 洪 周 邨 范煙橋 張梅安 錢靜人 伊 兵江蘇省文聯(lián)第三屆委員會(文革時期1966.05-)

      主 席:方光燾

      副主席:李 進(jìn) 陳瘦竹 陳 洪 周 邨范煙橋 錢靜人 伊 兵江蘇省文聯(lián)第三屆委員會(1978.12-1980.04)

      主 席:李 進(jìn)

      副主席:陳瘦竹 陳 洪 周 邨 錢靜人江蘇省文聯(lián)第四屆委員會(1980.04-1992.09)

      主 席:李 進(jìn)

      名譽(yù)主席:陳白塵

      副主席:艾 煊 劉海粟 陳 洪 陳瘦竹 沈亞威 周 邨 海 笑 錢靜人江蘇省文聯(lián)第五屆委員會(1992.09-1997.12

      主 席:王光煒

      副主席:王 鴻 方全林 陸文夫 張繼青(女)陳鵬年 趙緒成 潘振聲 潘震宙江蘇省文聯(lián)第六屆委員會(1997.12-2004.11)

      主 席:顧 浩

      副主席:楊承志(女)姚志強(qiáng) 王臻中 趙緒成 蘇子龍 朱福熙 高五一 張繼青(女)

      楊乃珍(女)尉天池 朱昌耀江蘇省文聯(lián)第七屆委員會(2004.11-2010.02)

      主 席:顧 浩

      副主席:馮健親 王慧芬(女)楊承志(女 2004.11-2008.1)高以儉 趙緒成 凡 兵 周明貴

      朱昌耀 言恭達(dá) 顧 薌(女)宋玉麟 陶思炎

      第五篇:昆明市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

      昆明市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

      公開選調(diào)公務(wù)員報考誠信承諾書

      我已認(rèn)真閱讀昆明市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會面向全市公開選調(diào)公務(wù)員的公告,清楚并理解其內(nèi)容。在此我鄭重承諾:

      一、自覺遵守《中華人民共和國公務(wù)員法》等有關(guān)規(guī)定和政策。遵守考試紀(jì)律,服從考試安排,不舞弊或協(xié)助他人舞弊。

      二、真實、準(zhǔn)確地提供本人個人信息、證明資料、證件等相關(guān)材料;同時準(zhǔn)確填寫及核對有效的手機(jī)號碼、聯(lián)系電話、通訊地址等聯(lián)系方式,并保證在考試期間聯(lián)系暢通。

      三、不弄虛作假。不偽造、不使用假證明、假證書。

      四、如被確定為選調(diào)對象,本人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理調(diào)動手續(xù)的相關(guān)工作。

      對違反以上承諾所造成的后果,本人自愿承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

      報考人本人簽名:

      本人身份證號碼:

      年月日

      附:對違反有關(guān)規(guī)定已報名參加考試人員的相關(guān)處理措施

      1.未真實、準(zhǔn)確地提供個人信息、證明資料、證件等相關(guān)材料或未準(zhǔn)確提供有效的手機(jī)號碼、聯(lián)系電話、通訊地址,造成信息無法傳遞的,由報名人員自行承擔(dān)可能的無法知曉筆試成績、無法進(jìn)行面試、體檢、考核或錄用等的相關(guān)后果。

      2.對個人信息弄虛作假,或偽造、變造、使用假證明、假證書的,可采取以下措施:

      (1)視情節(jié)輕重,對違規(guī)人員分別予以取消本次考試或錄用資格并登記為考試作弊人員、建議原單位予以處分。

      (2)涉及違反治安管理處罰法的行為,移交公安機(jī)關(guān)處理。

      3.未在報名表中設(shè)置但已公示的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定,考生若明知自身達(dá)不到條件卻執(zhí)意報名,經(jīng)查實本人達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的,按填報虛假信息處理。

      下載2018年澄邁文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門預(yù)算word格式文檔
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