第一篇:南京文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)決算信息公開管理辦法試行范文
南京市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)決算信息公開管
理辦法(試行)
第一章
總
則
第一條
為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,促進(jìn)依法理財(cái),轉(zhuǎn)變政府職能,建立透明預(yù)決算制度,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見》(中辦發(fā)〔2016〕13號(hào))及《2017年南京市預(yù)決算信息公開工作方案》(寧財(cái)預(yù)〔2017〕89號(hào))等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實(shí)際,制定本辦法。
第二條
本辦法所稱預(yù)決算信息包括部門預(yù)算收
支安排、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整和決算等管理信息。
第三條
預(yù)決算信息以公開為常態(tài),不公開為例外。預(yù)決算信息公開遵循依法依規(guī)、真實(shí)準(zhǔn)確、積極穩(wěn)妥、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則。
第二章
公開主體和職責(zé)
第四條
文聯(lián)辦公室負(fù)責(zé)本單位及所屬單位的預(yù)
決算信息公開工作,履行下列職責(zé):
(一)制定本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開的工作
方案;
(二)按規(guī)定公開本單位及所屬單位的預(yù)決算信息;
(三)對(duì)所屬單位預(yù)決算信息公開工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān) 督和檢查;
(四)按規(guī)定做好公民、法人或者其他組織依申請(qǐng)公
開本單位及所屬單位預(yù)決算信息的答復(fù)工作;
(五)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章
公開內(nèi)容
第五條 部門預(yù)算信息(涉密信息除外)公開內(nèi)容包 括:
(一)部門概況。包括:部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
(二)部門預(yù)算表。包括:部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表、財(cái)政撥款支出情況(按功能分類到項(xiàng)級(jí))、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí))、財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表、“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表、政府采購預(yù)算表等12張表。
(三)部門預(yù)算情況說明。包括部門年度預(yù)算收支基本情況;機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況;“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算總額和分項(xiàng)數(shù)額,并對(duì)增減變化的原因進(jìn)行說明。
(四)名詞解釋。主要對(duì)部門預(yù)算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。第六條 部門決算信息(涉密信息除外)公開內(nèi)容包括:
(一)部門概況。包括:部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況、當(dāng)年度主要工作完成情況。
(二)部門決算表。包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表(按功能分類到項(xiàng)級(jí))、財(cái)政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí))、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表、政府采購支出決算表等12張表。
(三)部門決算情況說明。包括:部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出決算情況及其說明;“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù),公務(wù)用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況;會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算公開要說明召開會(huì)議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等相關(guān)明細(xì)信息。
(四)名詞解釋。主要對(duì)部門公開決算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。
第四章
公開方式和時(shí)間 第七條
預(yù)決算信息公開以本單位門戶網(wǎng)站預(yù)決算信息公開專欄為主要平臺(tái),并保持長期公開狀態(tài),便于社會(huì)公眾查詢監(jiān)督。
第八條
經(jīng)本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、決算及報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本單位在門戶網(wǎng)站公開。
第五章
附
則
第九條
本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二篇:醴陵文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016部門決算公開
醴陵市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016部門
決算公開
一、醴陵市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門職責(zé)及設(shè)置情況
醴陵市文聯(lián)是中共醴陵市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系廣大文藝工作者的橋梁和紐帶,其主要職能是:
1、貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)文學(xué)藝術(shù)的方針、政策,制訂全市文學(xué)藝術(shù)的發(fā)展計(jì)劃,并組織實(shí)施。
2、組織全市作家、藝術(shù)家和廣大文學(xué)藝術(shù)工 作者,發(fā)展和繁榮我市文學(xué)藝術(shù)事業(yè),滿足人民群眾的文化生活需要。
3、組織、指導(dǎo)全市各文學(xué)藝術(shù)協(xié)會(huì)和廣大文學(xué)藝術(shù)工作者進(jìn)行文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作,組織文藝演出、展出活動(dòng),創(chuàng)作具有民族特色和地方特色的優(yōu)秀文學(xué)藝術(shù)作品。
4、組織作家、藝術(shù)家和文學(xué)藝術(shù)工作者深入生活,加強(qiáng)創(chuàng)作實(shí)踐,參與省內(nèi)外、國內(nèi)外文化藝術(shù)交流。
5、組織廣大文藝工作者、評(píng)論工作者,開展各種文藝?yán)碚撗芯俊?/p>
6、采取多種形式和途徑,培養(yǎng)全市各類文學(xué)藝術(shù)人才。
7、編輯出版《淥水風(fēng)》和醴陵文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)網(wǎng)站的建設(shè),為廣大文學(xué)藝術(shù)工作者提供創(chuàng)作園地和宣傳平臺(tái)。
8、加強(qiáng)《醴陵陶瓷書畫院》管理,為推介醴陵陶瓷書畫品牌、促進(jìn)書畫藝術(shù)交流打造平臺(tái)。
9、完成市委、市政府交給的其他工作。
醴陵市文聯(lián)核定行政編制2人,現(xiàn)有5人,其中副處1人,正科2人,副科1人,臨時(shí)人員1人。
本單位無下屬預(yù)算單位。
二、2016部門決算情況說明
(一)收入支出預(yù)算安排情況
單位年初收入95.91萬元,其中:其他收入8萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)9.91萬元,支出87.77萬元。
本執(zhí)行中無調(diào)整。
(二)收入支出決算執(zhí)行情況說明
(1)、2016年收入決算數(shù)105.82萬元,其中:財(cái)政撥款95.91萬元,占總收入91%,其他收入8萬元,占總收入1%。2015決算數(shù)收入69.71萬元,其中其他收入7.8萬元,同比增加36.11萬元。2016年支出決算數(shù)87.77萬元,2015年支出決算數(shù)59.8萬元,同比增加27.97萬元。(2)、2016年收入決算情況:財(cái)政撥款95.91萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3萬元,文化體育與傳媒支出91.87萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.04萬元。
(3)、2016年支出決算情況:2016年支出決算數(shù)87.77萬元,其中:文化體育與傳媒支出65.73萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.04萬元。重點(diǎn)專項(xiàng)支出21萬元。
(4)2016一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情
況:
1.基本支出:2016年決算數(shù)為57.1萬元,是指工資福利支出33.39萬元,一般商品服務(wù)支出16.33萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.38萬元。
2.項(xiàng)目支出:2016年決算數(shù)為21萬元,是指文化體育與傳媒支出21萬元,其中群眾文化15萬元,其他文化6萬元。
(三)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況: 1、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)13.18萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)8.47萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用4.71萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用6.5萬元?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算比2016決算數(shù)少1.82萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算數(shù)少0.03萬元;主要是因?yàn)楣珓?wù)接待人員、批次減少。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比預(yù)算數(shù)少1.79萬元。由于精減工作經(jīng)費(fèi)。2、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)13.18萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)8.47萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用4.71萬元,2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)6.16萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)3.68萬元,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用2.48萬元,相比增加7.02萬元,主要由于2016公務(wù)接待人員、批次減少以及機(jī)關(guān)人員增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)相應(yīng)增加。3、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況:
公務(wù)車用車保有量1臺(tái)、因公出國(境)費(fèi)無發(fā)生額;
2016年公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)8.47萬元,公務(wù)接待批次70次及人數(shù)368人。上三公經(jīng)費(fèi)總額6.16萬元,本年“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略有上升,主要原因是人員及工作專項(xiàng)增加。
三、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出16.33萬元,上年數(shù)34.65萬元,比上年減少18.32萬元。由于人員調(diào)整、調(diào)資、職級(jí)并行等。
(二)政府采購支出情況。2016年政府采購支出0.96萬元。由于人員增加購辦公設(shè)備。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日,本單位共有一般公務(wù)用車1 輛。
(四)預(yù)算績效情況的說明。
2016年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,深入開展績效跟蹤監(jiān)控和財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)。進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。健全績效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績效管理工作水平。預(yù)算績效管理取得新成效。
第三篇:上饒文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017部門
上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2017部門
決算
目 錄
第一部分 上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2017部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2017部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、預(yù)算績效情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針和政策,為市直各文藝家協(xié)會(huì)和各縣(市、區(qū))文聯(lián),做好聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,反映和聽取文藝界的情況和意見。
2.組織召開上饒市文聯(lián)代表大會(huì)、全委會(huì)、主席團(tuán)會(huì)議,各藝術(shù)家協(xié)會(huì)代表大會(huì)以及全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作會(huì)議。
3.組織團(tuán)體會(huì)員的文藝創(chuàng)作和評(píng)論,主辦各類文藝活動(dòng)及文藝評(píng)獎(jiǎng),主管本級(jí)文藝刊物。開展學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作。
4.維護(hù)團(tuán)體會(huì)員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
5.承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè):上饒市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
本部門2017年年末編制人數(shù)12人,其中行政編制6人,事業(yè)編制6人;年末實(shí)有人數(shù)12人,其中在職人員12人,離休人員0人,退休人員9人;年末學(xué)生人數(shù)0人。第二部分 2017部門決算表 第三部分 2017部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2017收入總計(jì)370.67萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.51萬元,較2016年減少27.57萬元,下降6%;本年收入合計(jì)298.16萬元,較2016年減少54.71萬元,下降15.50%,主要原因是:本減少了美術(shù)館建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入298.16萬元,占 100%;事業(yè)收入 萬元,占 %;經(jīng)營收入 萬元,占 %;其他收入 萬元,占 %。
二、支出決算情況說明
本部門2017支出總計(jì)307.57萬元,其中本年支出合計(jì) 307.57萬元,較2016年減少18.16萬元,下降5.58%,主要原因是:本減少對(duì)美術(shù)館前建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.10萬元,較2016年減少9.41萬元,下降12.98%,主要原因是:上年結(jié)余美術(shù)館前建設(shè)經(jīng)費(fèi),今年繼續(xù)用于美術(shù)館前期建設(shè)零星支出。
本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出165.89萬元,占53.93%;項(xiàng)目支出141.68萬元,占46.07%;經(jīng)營支出 萬元,占 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)萬元,占 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2017財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為270.49萬元,決算數(shù)為307.57萬元,完成年初預(yù)算的113.71%。其中:
(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為229.51萬元,決算數(shù)為241.87萬元,完成年初預(yù)算的105.39%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。
(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元,決算數(shù)為 萬元,完成年初預(yù)算的 %,主要原因是:……。
(三)文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為4.85萬元,決算數(shù)為4.85萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。
(四)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為3.63萬元,決算數(shù)為3.63萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。
(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為32.5萬元,決算數(shù)為32.5萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:年初預(yù)算進(jìn)度支出。
(六)住房保障金年初預(yù)算數(shù)為10.38萬元,決算數(shù)為10.38萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。
(七)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為7.59萬元,決算數(shù)為7.59萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:按年初預(yù)算進(jìn)度支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出165.89萬元,其中:
(一)工資福利支出122.56萬元,較2016年增加24.33 萬元,增長24.77%,主要原因是:增加了對(duì)個(gè)扶貧干部的扶貧補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)等。
(二)商品和服務(wù)支出23.04萬元,較2016年增加18.13萬元,增長368.96 %,主要原因是:本開展了多項(xiàng)文藝活動(dòng),增加了日常辦公經(jīng)費(fèi)的支出。
(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.64萬元,較2016年減少24.2萬元,下降56.49%,主要原因是:本退休人員已由社保發(fā)放工資。
(四)其他資本性支出1.66萬元,較2016年增加1.66萬元,增長100%,主要原因是:本單位新添置了辦公設(shè)備。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 本部門2017一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預(yù)算的113%,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的 %,決算數(shù)較2016年增加(減少)萬元,增長(下降)%。主要原因是:……。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為2.26萬元,完成預(yù)算的113%,決算數(shù)較2016年增加0.69萬元,增長43.95%。主要原因是:本開展多項(xiàng)文藝活動(dòng),增加了該項(xiàng)的接待支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,其中公務(wù) 用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2016年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:.........;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2016年減少3.94萬元,下降100%。主要原因是:上公車已上繳,單位實(shí)行了公車改革。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2017機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 23.04萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2016年增加18.13萬元,增長368.96%,主要原因是:本開展多項(xiàng)文藝活動(dòng),增加了該項(xiàng)的接待支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2017政府采購支出總額1.48萬元,其中:政府采購貨物支出1.48萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.48萬元,占政府采購支出總額的100 %。(市級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,并做好與2017政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。)
八、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2017一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè),共涉及資金30萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100 %。組織對(duì)2017XXX、XXX等 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng),共涉及資金 萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 %。
共組織對(duì)“文化創(chuàng)作及繁榮”等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出30萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中,對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,評(píng)價(jià)結(jié)果為良好,但也存在年初預(yù)算到位率偏低等問題,需進(jìn)一步提升預(yù)算管理水平(請(qǐng)對(duì)預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明)。
組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 個(gè)部門(單位)開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出 萬元,政府性基金預(yù)算支出 萬元。其中,對(duì)“XXX”、“XXX”等部門(單位)整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,……(請(qǐng)對(duì)整體支出績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡單說明)。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。我部門今年在省級(jí)部門決算中反映“文化創(chuàng)作與繁榮”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
“文化創(chuàng)作與繁榮”項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績 效目標(biāo),文化創(chuàng)作與繁榮 項(xiàng)目績效自評(píng)得分為94.75分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30萬元,執(zhí)行數(shù)為30萬元,完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是開闊文藝家的藝術(shù)視野,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多的筋骨,有道德、有溫度的文藝作品,更好地宣傳上饒,推介上饒;二是通過開展采風(fēng)創(chuàng)作,異地交流活動(dòng),加強(qiáng)我市對(duì)外文藝交流,激發(fā)文藝家的創(chuàng)作靈感,創(chuàng)作更多文藝作品,更好地宣傳上饒,為“上乖宣饒”服務(wù);三是豐富群眾文化生活。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度需進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:為提高財(cái)政資金使用效益,加快項(xiàng)目支出進(jìn)度,對(duì)項(xiàng)目資金管理、督查進(jìn)行了明確要求,嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目支出進(jìn)度考核和督查制度,形成加快項(xiàng)目支出進(jìn)度的長效機(jī)制。
在公開項(xiàng)目績效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?!叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。
(一)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按 原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公” 經(jīng)費(fèi): 納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的 “三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四篇:泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)事業(yè)單位信息
泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)事業(yè)單位信息
公開內(nèi)容
一、泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)基本情況:
單位名稱:泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
住所:泗水縣泉興路科技文化中心
宗旨和業(yè)務(wù)范圍:根據(jù)黨的方針、政策和文聯(lián)章程,開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作、交流等活動(dòng),促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的繁榮與發(fā)展。
法定代表人:湯穎
經(jīng)費(fèi)來源:財(cái)政全額撥款
開辦資金:3.2萬元
舉辦單位:中共泗水縣委宣傳部
二、泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)章程
總則
第一條:泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(簡稱:泗水縣文聯(lián))。
第二條:泗水縣文聯(lián)是在中國共產(chǎn)黨泗水縣委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的由全縣各文學(xué)藝術(shù)協(xié)會(huì)聯(lián)合組成的人民團(tuán)體,是黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶,是繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝事業(yè)、建設(shè)社會(huì)主義先進(jìn)文化的重要力量。
第三條:文聯(lián)的宗旨是:以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,堅(jiān)持黨的基本路線,堅(jiān)持文藝“為人民服務(wù),為社會(huì)主義服務(wù)”的方向和“百花齊放,百家爭鳴”的方針,弘揚(yáng)主旋律,提倡多樣化,團(tuán)結(jié)廣大文藝工作者繁榮和發(fā)展社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè),促進(jìn)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)而努力奮斗。
第一章任務(wù)
第四條 本會(huì)的主要任務(wù):
一、貫徹黨和政府關(guān)于文藝的方針政策,繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,建設(shè)有地方特色的社會(huì)主義文藝。
二、組織和支持文藝工作者開展文藝創(chuàng)作、文藝?yán)碚撗芯?、文藝評(píng)論與學(xué)術(shù)交流活動(dòng),不斷提高文藝工作者的思想水平和藝術(shù)水平,培養(yǎng)優(yōu)秀人才。
三、抓重點(diǎn)、抓精品,促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)上檔次、上水平。
四、根據(jù)社會(huì)需要,采取各種形式,對(duì)青少年開展文藝教育活動(dòng);協(xié)同有關(guān)部門開展群眾性的文藝活動(dòng),普及文藝知識(shí)。
五、表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、傳播優(yōu)秀的文學(xué)藝術(shù)成果。
六、向黨和政府及有關(guān)部門反映會(huì)員和文藝工作者的意見與呼聲,密切文藝界同黨和政府及人民群眾的聯(lián)系,加強(qiáng)文藝界的團(tuán)結(jié)。
七、發(fā)展團(tuán)體會(huì)員,壯大會(huì)員隊(duì)伍。加強(qiáng)和協(xié)調(diào)會(huì)員之間的關(guān)系與工作,承辦會(huì)員需要解決的事宜。
八、積極開展對(duì)外文化交流活動(dòng),發(fā)展同國內(nèi)外文藝團(tuán)體和文藝工作者的友好往來。
九、同政府文化主管部門以及其他人民團(tuán)體密切合作,促進(jìn)全縣文化藝術(shù)事業(yè)的發(fā)展,完成黨和政府交辦的任務(wù),承辦企事業(yè)單位委托的有關(guān)事宜。
十、維護(hù)憲法和法律賦予文藝團(tuán)體和文藝工作者的權(quán)益,當(dāng)其正當(dāng)權(quán)益受到侵犯時(shí),依法采取保護(hù)措施。
十一、向上級(jí)文藝團(tuán)體推薦會(huì)員和優(yōu)秀的文藝成果。十二、文經(jīng)結(jié)合,以文養(yǎng)文,促進(jìn)文藝健康、有序的發(fā)展。
第五條 泗水縣文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)對(duì)本會(huì)各協(xié)會(huì)負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)職能,同時(shí),縣文聯(lián)為濟(jì)寧市文聯(lián)的團(tuán)體會(huì)員,在業(yè)務(wù)上接受上級(jí)文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)。
第二章 會(huì) 員
第六條本會(huì)實(shí)行團(tuán)體會(huì)員制。凡文學(xué)藝術(shù)工作者、群眾團(tuán)體(包括各種學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)和行業(yè)文藝社團(tuán),下同),愿遵守本會(huì)章程者,經(jīng)申請(qǐng)并得到縣文聯(lián)委員會(huì)
批準(zhǔn),即為本會(huì)所屬協(xié)會(huì)會(huì)員。
第七條會(huì)員有退會(huì)自由。會(huì)員要求退會(huì),經(jīng)縣文聯(lián)委員會(huì)討論后宣布除名。
第八條會(huì)員的權(quán)利和義務(wù)。
權(quán)利:
一、選派參加本會(huì)有關(guān)協(xié)會(huì)會(huì)議的代表;
二、對(duì)本會(huì)工作提出批評(píng)和建議;
三、向本會(huì)提出從事文藝活動(dòng)的支持和幫助;
四、優(yōu)先參加本會(huì)有關(guān)協(xié)會(huì)舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)。
義務(wù):
一、遵守本會(huì)章程,執(zhí)行本會(huì)決議;
二、完成本會(huì)交辦的任務(wù);
三、交納會(huì)費(fèi);
四、每年向本會(huì)遞交一份工作報(bào)告。
第四章 組 織
第九條 本會(huì)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為泗水縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)。代表大會(huì)由各協(xié)會(huì)代表和本會(huì)特邀代表組成。代表大會(huì)代表有選舉權(quán)和被選舉權(quán)。
第十條 本會(huì)常務(wù)機(jī)構(gòu)為文聯(lián)委員會(huì)。文聯(lián)委員會(huì)由代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。委員會(huì)設(shè)主席一名,副主席若干名,秘書
長一名。代表大會(huì)閉會(huì)期間,由文聯(lián)委員會(huì)行使代表大會(huì)職權(quán)。本會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)為文聯(lián)辦公室,負(fù)責(zé)處理本會(huì)日常工作。
第十一條 本會(huì)代表大會(huì)每五年舉行一次,必要時(shí)可提前或延期召開。文聯(lián)委員會(huì)全體會(huì)議每年舉行一次。
第五章 經(jīng)費(fèi)
第十二條本會(huì)經(jīng)費(fèi)來源:
一、地方財(cái)政撥款;
二、有償服務(wù)、經(jīng)營活動(dòng)的收入;
三、會(huì)費(fèi)收入;
四、社會(huì)贊助和捐贈(zèng)。
五、上級(jí)有關(guān)部門的業(yè)務(wù)撥款。
第六章 附則
第十三條本章程經(jīng)全縣第一次文聯(lián)代表大會(huì)通過施行。解釋權(quán)在泗水縣文聯(lián)。
第五篇:2018年澄邁文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
2018年澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算
目錄
第一部分 縣文聯(lián)(部門)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項(xiàng)目支出績效信息表
第三部分
縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 縣文聯(lián)(部門)概況
一、主要職能
貫徹落實(shí)黨的文藝工作方針和“雙百”方針,對(duì)各團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行組織、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)。加強(qiáng)與所屬文學(xué)藝術(shù)界協(xié)會(huì)的聯(lián)系,溝通黨委、政府和社會(huì)各界同文藝界之間的民主協(xié)商渠道,充分調(diào)動(dòng)文藝工作者創(chuàng)作積極性。并與政府文化藝術(shù)主管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門、人民團(tuán)體密切合作,共同發(fā)展全縣文化藝術(shù)事業(yè);負(fù)責(zé)向有關(guān)方面反映團(tuán)體會(huì)員 的情況和要求;承擔(dān)團(tuán)體會(huì)員需要統(tǒng)籌安排協(xié)調(diào)的活動(dòng)事宜;負(fù)責(zé)對(duì)所屬協(xié)會(huì)的管理。組織文學(xué)創(chuàng)作、藝術(shù)創(chuàng)作和表演,豐富我縣廣大人民群眾的文化生活,構(gòu)建和諧社會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
第二部分
澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(部門)2018年
部門預(yù)算表
(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)
第三部分 縣文聯(lián)(部門)2018年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
縣文聯(lián)(部門)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算63.46萬元。其中,收入總計(jì)63.46萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入63.46萬元、支出總計(jì)63.46萬元,包括一般公共服務(wù)支出32.230萬元、文化體育與傳媒支出16萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.91萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.11萬元、住房保障支出3.21萬元。
二、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款63.46萬元,比上年預(yù)算數(shù)(64.86萬元)減少1.4萬元,主要是人員調(diào)動(dòng)。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)(類)支出32.23萬元,占50.8%;文化體育與傳媒支出16萬元,占25.3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.91萬元,占7.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.11萬元,占11.1%;住房保障支出3.21萬元,占5.1%
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為32.23萬元。2.文化體育與傳媒支出16萬元。
三、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
縣文聯(lián)(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出為47.46萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)42.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)4.95萬元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
四、縣文聯(lián)(部門)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
縣文聯(lián)(部門)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算(8.62萬元)下降100%,主要原因是取消公車改革。
五、縣文聯(lián)(部門)2018年沒有政府性基金預(yù)算情況
六、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則,縣文聯(lián)(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出??h文聯(lián)(部門)2018年收支總預(yù)算63.46萬元。
七、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年收入預(yù)算情況說明 縣文聯(lián)(部門)2018年收入預(yù)算63.46萬元,經(jīng)費(fèi)撥款收入63.46萬元,占100%。
八、關(guān)于縣文聯(lián)(部門)2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)(部門)2018年支出預(yù)算63.46萬元,其中:基本支出47.46萬元,占75%;項(xiàng)目支出16萬元,占25%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年縣文聯(lián)(部門)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算63.46萬元。
(二)政府采購情況
2018年縣文聯(lián)(部門)沒有政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況 2018年縣文聯(lián)無單位車輛
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2018年縣文聯(lián)(部門)0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理。
第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入:指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。
二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。
三、其他財(cái)政資金收入:指用于反映政府為履行職責(zé),依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。
四、收回存量資金收入:指用于反映各級(jí)財(cái)政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金,包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。
五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。