第一篇:渤海大學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度(范文模版)
渤海大學(xué)財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
作者:管理員填填文章來源:計(jì)財(cái)處更新時(shí)間:2011-1-13 13:28:33
為切實(shí)加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)開支,統(tǒng)一財(cái)務(wù)審批程序,明確報(bào)銷環(huán)節(jié),根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》、《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》以及學(xué)校相關(guān)規(guī)定,制訂本制度。
一、財(cái)務(wù)報(bào)銷原則
財(cái)務(wù)報(bào)銷堅(jiān)持“依法據(jù)規(guī)、先批后審、權(quán)責(zé)結(jié)合、民主理財(cái)”的原則,實(shí)行“一支筆”審批,審批人對(duì)其簽批的財(cái)務(wù)開支業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性和效益性負(fù)主要責(zé)任。
二、審批權(quán)限
1、教學(xué)單位一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)主要用于單位日常教學(xué)和管理支出,包括辦公費(fèi)、電話費(fèi)、機(jī)動(dòng)費(fèi)、改革啟動(dòng)資金、學(xué)生困難補(bǔ)助、研究生業(yè)務(wù)費(fèi)、體育維持費(fèi)、學(xué)生活動(dòng)費(fèi)、資料費(fèi)、實(shí)驗(yàn)費(fèi)、差旅費(fèi)、超課時(shí)費(fèi)等,由單位負(fù)責(zé)人“一支筆”審批報(bào)銷。
2、行政及教輔部門經(jīng)費(fèi)主要用于部門日常開支,包括辦公費(fèi)、資料費(fèi)、行政設(shè)備維修費(fèi)、宣傳費(fèi)、招生就業(yè)費(fèi)等,單筆支出不超過3千元的由部門負(fù)責(zé)人審批,3千元以上、不超過15萬元的由主管校領(lǐng)導(dǎo)審批,超過15萬元的由校長審批。
3、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(包括部門專項(xiàng)與個(gè)人專項(xiàng))必須專款專用,嚴(yán)格按照預(yù)算申報(bào)及批復(fù)的開支范圍履行報(bào)銷手續(xù),不得列支招待費(fèi)。單筆支出不超過1萬元的由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批,1萬元以上、不超過15萬元的,按經(jīng)費(fèi)使用性質(zhì)由主管校領(lǐng)導(dǎo)審批,超出15萬元的由校長審批。超出項(xiàng)目預(yù)算范圍的支出一律不予報(bào)銷。
4、科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支范圍一般包括設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、出版/文獻(xiàn)檢索費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、招待費(fèi)、管理費(fèi)等,其中招待費(fèi)不得超過10%,勞務(wù)費(fèi)不得超過20%??蒲许?xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批。
5、教材費(fèi)開支由主管副校長審批。
醫(yī)療費(fèi)主要包括本單位職工工傷醫(yī)療費(fèi)用、計(jì)劃生育費(fèi)用和離休職工醫(yī)療費(fèi)等。醫(yī)療(住
6、院、醫(yī)藥)費(fèi)報(bào)銷,不超過3千元的由醫(yī)院院長審批,3千元以上、不超過15萬元的由主管副校長審批,超過15萬元的經(jīng)主管副校長簽字同意后報(bào)校長審批。屬社會(huì)統(tǒng)籌醫(yī)療保險(xiǎn)的,按醫(yī)保相關(guān)政策執(zhí)行。
7、學(xué)校各銀行賬戶之間的資金調(diào)撥、銀行存款的活期轉(zhuǎn)存定期、利息支出和二級(jí)單位公用經(jīng)費(fèi)撥款等業(yè)務(wù),由計(jì)財(cái)處處長審批。
8、學(xué)校預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)由計(jì)財(cái)處作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理,從嚴(yán)控制。使用時(shí),不超過5千元的由計(jì)財(cái)處處長審批,5千元以上、不超過2萬元的由分管財(cái)務(wù)工作校領(lǐng)導(dǎo)審批,2萬元以上、不超過10萬元的,由校長審批,10萬元以上、不超過30萬元的由校長辦公會(huì)審批,超過30萬元的由黨委會(huì)審批。預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)報(bào)銷時(shí)需由計(jì)財(cái)處處長簽章。
9、特殊情況須按以下辦法審批后方可報(bào)銷:
(1)所有私車的過路費(fèi)、汽油費(fèi)、停車費(fèi)等原則上不予報(bào)銷,特殊情況須經(jīng)校長審批。(2)乘飛機(jī)出差須報(bào)校長審批。
(3)發(fā)票遺失的,須到出票單位復(fù)印存根聯(lián)、加蓋出票單位財(cái)務(wù)專用章,由計(jì)財(cái)處處長審批。
(4)中層干部正職(或副職主持工作)出差由校長審批,中層干部副職及行政、教輔部門其他人員出差由分管校領(lǐng)導(dǎo)審批,從省撥科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列支的除外。
(5)市內(nèi)打車費(fèi)需注明時(shí)間、地點(diǎn)、辦事事由、合計(jì)金額,由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)銷(《市內(nèi)出租車費(fèi)報(bào)銷清單》可從計(jì)財(cái)處網(wǎng)頁下載)。
(6)發(fā)票連號(hào)等同一張發(fā)票處理,依總金額按審批權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。(7)報(bào)銷時(shí)應(yīng)持簽字手續(xù)完備的正規(guī)票據(jù)到計(jì)財(cái)處辦理,不允許代替他人簽字。(8)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定,一次性經(jīng)費(fèi)支出不足1千元的,可持發(fā)票到計(jì)財(cái)處直接報(bào)銷現(xiàn)金,支出金額在1千元以上(含1000元)的,須領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票或辦理電匯。
10、計(jì)財(cái)處受理報(bào)銷業(yè)務(wù)審核權(quán)限:支出額度在5000元以上(含5000元)的,需計(jì)財(cái)處處長審核,處長不在時(shí)由副處長審核。支取1000元以上(含1000元)現(xiàn)金的,需提前一天向計(jì)財(cái)處會(huì)計(jì)科預(yù)約。
11、各部門創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算,按照“先收入后支出”的原則,明確支出項(xiàng)目和數(shù)額,由部門負(fù)責(zé)人審批,其中招待費(fèi)不超過30%,勞務(wù)費(fèi)及福利費(fèi)不超過40%,其他用于補(bǔ)充辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。
12、凡報(bào)銷圖書資料購置費(fèi)(不分經(jīng)費(fèi)來源),必須開具圖書資料清單,計(jì)財(cái)處按實(shí)價(jià)付款。各單位作為固定資產(chǎn)管理的圖書資料購置后,報(bào)銷時(shí)發(fā)票須經(jīng)圖書館領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
13、外聘專家講學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)由主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
14、后勤集團(tuán)經(jīng)費(fèi)支出,不超過3千元的由后勤集團(tuán)經(jīng)理審批,3千元以上、不超過2萬元的由主管副校長審批,2萬元以上的由校長審批。
15、職工福利基金項(xiàng)目支出,需經(jīng)人事師資處審核,報(bào)校長審批。
16、各部門要嚴(yán)格控制招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出,不準(zhǔn)列支加班費(fèi)和禮品費(fèi)等費(fèi)用。各種獎(jiǎng)金、津貼、勞務(wù)費(fèi)的發(fā)放均由人事師資處審批。招待費(fèi)原則上用于在校內(nèi)招待客人。在校外招待客人的招待費(fèi),包括科研項(xiàng)目費(fèi)和部門創(chuàng)收資金用于招待的,黨群口須經(jīng)黨委書記審批,行政口須經(jīng)校長審批。
三、財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證要求
1、原始憑證要求
(1)原始憑證必須符合國家有關(guān)法規(guī)制度的規(guī)定,不得偽造、變?cè)?、涂改、挖補(bǔ)、虛構(gòu)業(yè)務(wù)、虛開發(fā)票。一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不得蓄意拆分開具票據(jù)。
(2)原始憑證內(nèi)容必須完備,包括填制憑證日期、填制憑證單位名稱或填制人姓名、接受憑證單位名稱、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額等,有大寫和小寫金額的原始憑證,大小寫金額必須相符,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員需在發(fā)票上簽名。發(fā)現(xiàn)原始憑證有錯(cuò)誤的,應(yīng)當(dāng)由開具單位重新開具或者更正,更正處應(yīng)加蓋開具單位公章。
(3)從外單位取得的原始憑證,發(fā)票必須有稅務(wù)局監(jiān)制章及開票單位發(fā)票專用章,行政事業(yè)單位收費(fèi)收據(jù)必須有省財(cái)政票據(jù)監(jiān)制章及開票單位財(cái)務(wù)專用章。(4)原始憑證必須有相關(guān)經(jīng)辦人員、驗(yàn)收審核人和部門負(fù)責(zé)人簽字。
(5)原始票據(jù)遺失處理辦法
出差票據(jù)遺失處理辦法:遺失單程票的,由本人寫出書面情況說明,經(jīng)同行人員證明和部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),按照審批權(quán)限審批后報(bào)銷。其中,遺失火車票、汽車票的,可比照另一單程票價(jià),在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷;遺失單程飛機(jī)票的,可比照同程火車硬臥票價(jià)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。遺失雙程票的,原則上不予報(bào)銷。
其他業(yè)務(wù)票據(jù)遺失處理辦法:如業(yè)務(wù)屬非現(xiàn)金結(jié)算確需報(bào)銷的,須提供對(duì)方單位出具的證明(單據(jù)號(hào)碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等)并在票據(jù)存根復(fù)印件上加蓋財(cái)務(wù)專用章,證明和復(fù)印件經(jīng)本人和部門負(fù)責(zé)人簽字,按照審批權(quán)限審批后報(bào)銷。遺失現(xiàn)金結(jié)算的票據(jù)原則上不予報(bào)銷。
2、記賬憑證要求
記賬憑證由會(huì)計(jì)人員根據(jù)有關(guān)制度規(guī)定和審核后的原始憑證填制,做到摘要清楚、賬務(wù)處理準(zhǔn)確完整。
四、財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)
1、報(bào)銷時(shí)需帶齊所報(bào)金額的全部原始憑證,將發(fā)票全部貼在《差旅費(fèi)報(bào)銷單》背面。粘貼時(shí)請(qǐng)將發(fā)票與報(bào)銷單據(jù)正面左上角對(duì)齊。
2、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》上需有部門負(fù)責(zé)人簽名、報(bào)銷領(lǐng)款人簽名,且需將日期、姓名、所屬部門、報(bào)銷內(nèi)容、附單據(jù)張數(shù)以及大小寫金額等欄目填齊。
3、出差參加會(huì)議相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷需附會(huì)議通知或邀請(qǐng)函,否則不予報(bào)銷。
4、凡發(fā)放津貼、獎(jiǎng)勵(lì)、勞務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)不能交回已簽名單據(jù)者,必須填寫借款單,按照《渤海大學(xué)暫付款管理暫行規(guī)定》辦理。
5、以“辦公用品”、“耗材”、“材料”、“配件”等為項(xiàng)目內(nèi)容的票據(jù),須附由出票單位開具并加蓋公章的物品清單。
6、購入固定資產(chǎn)(一般設(shè)備單位價(jià)值在500元及以上,專用設(shè)備單價(jià)在800元及以上)需到相關(guān)部門辦理固定資產(chǎn)登記后,持購物發(fā)票和驗(yàn)收入庫單等票據(jù)到計(jì)財(cái)處辦理報(bào)銷手續(xù),購置大宗或批量元器件、材料,報(bào)銷時(shí)還應(yīng)附采購清單,經(jīng)招投標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)提供有關(guān)招投標(biāo)文件,列入政府采購目錄的物品必須通過政府采購程序進(jìn)行。
7、持一次性支出5萬元以上(含5萬元)或單項(xiàng)工程造價(jià)在5萬元以上(含5萬元)的票據(jù)報(bào)銷時(shí),必須附招標(biāo)文件。
8、購買設(shè)備、維修項(xiàng)目等超過5千元、不足1萬元的,需由審計(jì)處填寫比價(jià)單,1萬元以上的須與對(duì)方簽訂合同,合同須由部門負(fù)責(zé)人簽字、計(jì)財(cái)處審核(超過規(guī)定限額的需由校領(lǐng)導(dǎo)審批)后按有關(guān)規(guī)定辦理借款、報(bào)銷手續(xù)。工程項(xiàng)目報(bào)銷時(shí)還須提供經(jīng)過審計(jì)的工程決算書、工程驗(yàn)收證明及合同原件。
五、其他規(guī)定
1、按財(cái)務(wù)公開要求,計(jì)財(cái)處每月將院系支出明細(xì)提交各院系辦公室,由黨總支書記負(fù)責(zé)在本單位內(nèi)公示。
2、各部門所需辦公用品統(tǒng)一由資產(chǎn)管理處招標(biāo)采購,自行采購辦公用品不予報(bào)銷。
3、各類票據(jù)取得后必須在本年度報(bào)銷,只有在本年度12月份取得且因特殊原因沒有及時(shí)報(bào)銷的票據(jù),可以在次年第一季度內(nèi)報(bào)銷。
4、借款額度在5000元以下的由部門負(fù)責(zé)人審批,超過5000元的由主管校領(lǐng)導(dǎo)審批。
5、科研課題應(yīng)在結(jié)題后一個(gè)月內(nèi)及時(shí)辦理清戶手續(xù),已結(jié)題的結(jié)余經(jīng)費(fèi)和掛帳兩年以上但未向科研處、計(jì)財(cái)處說明情況的未結(jié)題經(jīng)費(fèi)余額,該課題立項(xiàng)時(shí)有具體規(guī)定的,將按照規(guī)定處理,無規(guī)定的轉(zhuǎn)入學(xué)校事業(yè)結(jié)余。
6、科研項(xiàng)目及專項(xiàng)管理辦法由相關(guān)職能部門另行制定。
六、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定如與本制度不一致,按本制度執(zhí)行。本制度由計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)解釋。(2010-11-11)
第二篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
費(fèi)用報(bào)銷制度
第一部分 總則
第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。
第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第四條 借款管理規(guī)定
(一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。
(二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。
(三)各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。
(四)借款銷賬規(guī)定:(1)借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。
(五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程
第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。
第三條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定
(一)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(或收據(jù)),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。
(二)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(三)按規(guī)定的審批程序報(bào)批。
(四)報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
第四條 費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→ 須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷。(金額過大須由董事長審批)
第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等,此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 工薪福利支付流程
(一)工資支付流程:(1)財(cái)務(wù)部根據(jù)支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表;(4)按工薪審批程序?qū)徟?;?)每月18日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。
(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
(三)其他福利費(fèi)支出由公司綜合部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
第五部分 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第十六條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。
第十七條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
(一)填寫購置申請(qǐng):按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)批。
(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。
(三)結(jié)賬報(bào)銷:(1)資產(chǎn)驗(yàn)收(軟件應(yīng)安裝調(diào)試)無誤后,經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù),按規(guī)定填寫報(bào)銷單(經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單);(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟唬?)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第十八條 其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程
(一)費(fèi)用范圍:其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用(含咨詢顧問、廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用)支出。
(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):此類費(fèi)用一般金額較大,由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告(含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等),經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長及其授權(quán)人審批。
(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程
1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。
2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問的審核,合同應(yīng)注明付款方式等)。
3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前借款,應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù),并在5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。
第三篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,結(jié)合我公司具體情況,制定本制度。
第一條 根據(jù)公司實(shí)際工作情況,暫定報(bào)銷時(shí)間為每周二、周五,請(qǐng)?zhí)崆皩?bào)銷單據(jù)準(zhǔn)備好并交到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行審批。
第二條 發(fā)生借款或申請(qǐng)款項(xiàng)時(shí),填制“申請(qǐng)報(bào)告單”或“借款單”,其中“借款理由”一欄要有詳細(xì)的用款說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后可借支款項(xiàng)。
第三條 各種借款要在7日內(nèi)及時(shí)報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清,后帳不立”的原則。
第四條 對(duì)于交通費(fèi)的報(bào)銷有以下幾點(diǎn)規(guī)定:
1、為了節(jié)省大家的寶貴時(shí)間,暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報(bào)銷上月票據(jù)。
2、對(duì)于以前月份的出租車票將不予報(bào)銷。
3、每張交通費(fèi)報(bào)銷原始單據(jù)背面要注明支出時(shí)間及事由,特別是事由一定要寫清楚。
4、員工交通報(bào)銷制度從2011年元月5日前交通費(fèi)予以報(bào)銷,自2011年元月5日后每天晚班員工(四人)予以報(bào)銷一張交通報(bào)銷單。
5、公務(wù)外出乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報(bào)銷。第五條 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí),支出憑證后要附有招待費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單,并要求嚴(yán)格按照以下細(xì)則執(zhí)行:
1、根據(jù)事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個(gè)部分:一是辦公招待,二是業(yè)務(wù)招待。
辦公招待主要是針對(duì)常規(guī)客戶和技術(shù)合作方技術(shù)人員,在本公司辦公時(shí)因時(shí)間問題而產(chǎn)生的正常餐費(fèi),這種招待以工作餐的方式發(fā)生,每個(gè)人以15元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,此項(xiàng)招待費(fèi)用不包括本公司人員。
業(yè)務(wù)招待針對(duì)的是確立公司項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的招待,這項(xiàng)費(fèi)用比較靈活支出,支出標(biāo)準(zhǔn)參看以下條款。
2、根據(jù)招待對(duì)象確定招待標(biāo)準(zhǔn)。主要針對(duì)的是業(yè)務(wù)招待,根據(jù)對(duì)方的身份和對(duì)本公司項(xiàng)目的影響力確定招待標(biāo)準(zhǔn),招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)參加人數(shù)確定。普通業(yè)務(wù)招待以每人30元計(jì)算,高級(jí)業(yè)務(wù)招待每人60元標(biāo)準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。如果根據(jù)實(shí)際情況需要調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn),則必須提前申請(qǐng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出。
第六條 差旅費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行以下細(xì)則,對(duì)于無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出,由出差人員自理。
1、出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。
2、出差人員事先填寫“借款單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金(宴請(qǐng)資金需另注明并需要總裁確認(rèn)),經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。
3、公司差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
4、出差人員返回后,應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、職工出差期間發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)應(yīng)于出差前申請(qǐng),特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限口頭請(qǐng)示。
6、員工緊急情況出差需乘坐飛機(jī)時(shí),應(yīng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可。
7、出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時(shí),或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的,可購買硬臥票;未乘硬臥者,可按購票價(jià)的差額的60%給予補(bǔ)貼。
8、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。
9、員工(包括普通員工和領(lǐng)導(dǎo))出差生活補(bǔ)助:50元/天(一般城市)80元/天(特殊城市),此費(fèi)用包括餐費(fèi)、出差期間交通費(fèi)及通訊費(fèi)用。
10、住宿費(fèi)用根據(jù)出差目的地不同制定不同標(biāo)準(zhǔn)。
一般城市普通員工:單人150元/天,多人250元/2人/天;公司領(lǐng)導(dǎo):單人250元/天,多人350元/2人/天;
特殊城市普通員工:單人 200元/天,多人 300元/2人/天;公司領(lǐng)導(dǎo):單人 250元/天,多人 400元/2人/天。
如果按此標(biāo)準(zhǔn)超出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后給予報(bào)銷。?
11、根據(jù)事由預(yù)先確定是否出差和出差所需天數(shù)。如果實(shí)際出差時(shí)間超出規(guī)定時(shí)間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。非工作的天數(shù)沒有生活費(fèi)用,并且不報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
12、如長期在外地連續(xù)出差達(dá)到10天以上者,生活補(bǔ)助不參照以上標(biāo)準(zhǔn),一般城市按照30元/天,特殊城市按照40元/天執(zhí)行,其他標(biāo)準(zhǔn)按以上執(zhí)行。第七條 外出人員的臨時(shí)性支出,要及時(shí)與總裁取得聯(lián)系,并得到同意后,方可支出。
第八條 對(duì)于支出金額在2000元以上的,要提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便備款。第九條 各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù),下列票據(jù)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷:
1、內(nèi)容填寫不全,字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù);
2、無財(cái)務(wù)專用章的白條票據(jù);
3、數(shù)量、單價(jià)、金額不明確的票據(jù);
第十條 所有財(cái)務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫,否則視為無效票據(jù)。第十一條 費(fèi)用審批簽字流程如下:
1、部門員工發(fā)生費(fèi)用,由本部門負(fù)責(zé)人、主管副總及副總裁分別簽字認(rèn)可后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,送至總裁處簽字確認(rèn)后給予報(bào)銷。
2、部門負(fù)責(zé)人發(fā)生費(fèi)用,由主管副總及副總裁簽字認(rèn)可后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,交總裁確認(rèn)給予報(bào)銷。
3、主管副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生費(fèi)用,由副總裁簽字認(rèn)可后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,交總裁簽字確認(rèn)予以報(bào)銷。
4、副總裁發(fā)生費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,交總裁簽字確認(rèn)予以報(bào)銷。
5、總裁發(fā)生費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤后,交副總裁簽字認(rèn)可予以報(bào)銷。第十二條 此制度發(fā)布之日起立即生效,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第四篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
財(cái)務(wù)報(bào)銷流程制度
第一,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以公司為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。
第二,本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)務(wù)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、資產(chǎn)類相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明相關(guān)的借款及各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷支出的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。
第三,本制度適用公司全體員工。
二 借支、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定及流程
第一條 借款、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
(一)借款包括外地出差預(yù)支差旅費(fèi),因公招待費(fèi)、禮品費(fèi)以及其他的備用金性質(zhì)的款項(xiàng)。出差人員憑審批后的借款單按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回后盡快辦理報(bào)銷還款手續(xù);其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)招待費(fèi)、備用金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,原則上借支款項(xiàng)不允許跨月。
(二)借款銷賬規(guī)定:之前有借款的,報(bào)銷時(shí)先沖銷借款,多退少補(bǔ),據(jù)實(shí)報(bào)銷,并提供真實(shí)合理有效的發(fā)票,粘貼好后請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后財(cái)務(wù)予以沖賬報(bào)銷,否則不予辦理。(三)借款未還者原則上不得再次借款,超過一個(gè)月未還借款金額者經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。
(四)報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合理、真實(shí)有效的票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度),當(dāng)月取得當(dāng)月報(bào)銷,原則上不得超過三個(gè)月,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理審批同意方可報(bào)銷,但發(fā)票不能跨年使用。
(五)填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫,注明附件張數(shù);金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。
(六)借款、報(bào)銷1000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。
(七)員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車,因此產(chǎn)生的加油費(fèi)、停車費(fèi)、路橋費(fèi)等車輛使用費(fèi)報(bào)銷根據(jù)與公司簽訂的租賃協(xié)議規(guī)定,實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷原則。(八)房屋租賃費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)(包括辦公室飲用水)、辦公費(fèi)、低值易耗品等此類費(fèi)用由公司行政部門專人負(fù)責(zé),進(jìn)行統(tǒng)一管理、報(bào)銷。
(九)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招聘培訓(xùn)費(fèi)、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況,由經(jīng)手人負(fù)責(zé)履行報(bào)銷手續(xù)以及后續(xù)發(fā)生的事項(xiàng)。
第二條 報(bào)銷流程
(一)借款、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:借款人按規(guī)定填寫借款單,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改);報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處領(lǐng)取借款/報(bào)銷款
(二)行政部門根據(jù)各部門實(shí)際需求統(tǒng)一采買辦公用品、低值易耗品等,填寫購置單,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,再進(jìn)行采買,如需預(yù)支款項(xiàng),填寫借款單,按照借款的流程審批程序進(jìn)行。
(三)發(fā)生需要將款項(xiàng)金額打入對(duì)方公司賬戶的業(yè)務(wù)時(shí),需要先填寫用款申請(qǐng)單→部門經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門復(fù)核→總經(jīng)理審批→送交出納進(jìn)行付款,付款之后由經(jīng)手人負(fù)責(zé)將發(fā)票及收據(jù)交給財(cái)務(wù)部,如有后續(xù)事項(xiàng)要繼續(xù)負(fù)責(zé)。
三 專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及流程
第三條 專項(xiàng)支出主要包括軟件研制、開發(fā)及固定資產(chǎn)購置等大額專項(xiàng)費(fèi)用。
第四條 軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。
(一)填寫購置申請(qǐng):按公司行政部門相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)批。
(二)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。
(三)財(cái)務(wù)報(bào)銷流程
1.審批后的報(bào)告文件到財(cái)務(wù)部備案,以便財(cái)務(wù)備款。
2.簽訂合同:由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同,(合同簽訂前由公司法律顧問審核,若當(dāng)中涉及到財(cái)務(wù)內(nèi)容的,需要財(cái)務(wù)一同審核,合同中應(yīng)注明付款方式、時(shí)間等)。3.付款流程:(1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單(填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定);(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字→ 財(cái)務(wù)復(fù)核 →總經(jīng)理審批;(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款;(4)若需提前付款,應(yīng)按規(guī)定辦理用款審批手續(xù),付款之后盡快辦理報(bào)銷手續(xù)。
四 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程
第五條 工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、加班工資、社會(huì)保險(xiǎn)及其他各項(xiàng)福利等,此類資金支出按照公司人事部門的相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行。
第六條 工薪福利支付流程
(一)工資支付流程:(1)每月14日前由人力資源部將經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的上個(gè)月工資表(含增加人員的身份證信息、薪金變動(dòng)、宿舍租金扣款、個(gè)稅、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金等信息)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部;(2)每月15日由財(cái)務(wù)部通過現(xiàn)金或銀行代發(fā)形式支付工資;
(二)臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金支付流程:由人力資源部將財(cái)務(wù)確認(rèn)審核無誤的付款申請(qǐng)交由公司總經(jīng)理審批后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行支付,支付完成后,由人力資源部將社保及住房公積金繳納完成的憑證交付財(cái)務(wù)部入賬。
(四)其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核→報(bào)總經(jīng)理審批,審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
五 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定
第七條 為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排,方便員工費(fèi)用報(bào)銷,財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下:
(一)公司財(cái)務(wù)部每周一到周六均可辦理報(bào)銷、借款事項(xiàng)。
(二)對(duì)公付款業(yè)務(wù)為周一到周五每天四點(diǎn)半之前。
(三)每月月底29日(2月份27日)以后為了便于財(cái)務(wù)部集中時(shí)間月末結(jié)賬,停止本月的報(bào)銷。借款及對(duì)公付款業(yè)務(wù),特殊情況請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。
第五篇:財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
財(cái)務(wù)報(bào)銷制度
為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,結(jié)合我公司具體情況,制定本制度。
第一條 根據(jù)公司實(shí)際工作情況,暫定報(bào)銷時(shí)間為每周二、周五,請(qǐng)?zhí)崆皩?bào)銷單據(jù)準(zhǔn)備好并交到財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行審批。
第二條 發(fā)生借款或申請(qǐng)款項(xiàng)時(shí),填制“申請(qǐng)報(bào)告單”及“借款單”,其中“借款理由”一欄要有詳細(xì)的用款說明,經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后可借支款項(xiàng)。
第三條 各種借款要在7日內(nèi)及時(shí)報(bào)銷,否則財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷,財(cái)務(wù)部嚴(yán)格執(zhí)行“前帳不清,后帳不立”的原則。
第四條 對(duì)于交通費(fèi)的報(bào)銷有以下幾點(diǎn)規(guī)定:
1、為了節(jié)省大家的寶貴時(shí)間,暫定為每月月初5日前統(tǒng)一報(bào)銷上月票據(jù)。
2、對(duì)于以前月份的出租車票將不予報(bào)銷。
3、每張交通費(fèi)報(bào)銷原始單據(jù)背面要注明支出時(shí)間及事由,并填制“交通費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表”,特別是事由一定要寫清楚。
4、每天晚上加班至20:30后可報(bào)銷加班出租車費(fèi)用,以打卡時(shí)間為準(zhǔn),節(jié)假日加班可報(bào)銷往返交通費(fèi)用(此條規(guī)定依據(jù)當(dāng)日加班申請(qǐng)),每月底辦公室將整月公司員工加班清單匯總成電子表格的形式發(fā)送至財(cái)務(wù)部出納,出納在核查交通費(fèi)報(bào)銷單據(jù)時(shí)將依據(jù)此清單。
5、公務(wù)外出乘坐出租車要在公務(wù)車不能提供使用的情況下方可給予報(bào)銷。
6、日常辦公需要外出時(shí),在沒有公務(wù)車可以提供的情況下,須經(jīng)辦公室相關(guān)人員簽字證明,并于事前申請(qǐng)主管上級(jí)批準(zhǔn)后,可以乘坐市內(nèi)交通工具。第五條 通訊費(fèi)用于次月5日前報(bào)銷上月費(fèi)用,發(fā)票內(nèi)容必須為通訊費(fèi)用,發(fā)票金額不作限制,按照標(biāo)準(zhǔn)限額內(nèi)報(bào)銷。
第六條 正常工作日加班至晚7點(diǎn)半之后可享受免費(fèi)晚餐,每人13元標(biāo)準(zhǔn)。加班時(shí)間以打卡時(shí)間為準(zhǔn)。用餐在院內(nèi)餐廳,餐費(fèi)報(bào)銷細(xì)則如下:
1、用餐人員需在餐廳提供的兩聯(lián)餐單上簽字確認(rèn),兩聯(lián)都要簽署其姓名(注:不能只簽署部門名稱);
2、餐廳將兩聯(lián)餐單中粉色聯(lián)交于用餐簽字人,用餐簽字人于次日將此單交于財(cái)務(wù)部(此單上必須注明用餐人員詳細(xì)名單,財(cái)務(wù)部以此核算用餐標(biāo)準(zhǔn));
3、總裁辦公室為總裁等領(lǐng)導(dǎo)訂餐時(shí),需在餐單上注明經(jīng)手人;
4、凡超出用餐標(biāo)準(zhǔn)或不符合以上規(guī)定者,用餐費(fèi)用自理。
第七條 內(nèi)部普通員工費(fèi)用支出,每個(gè)部門都有相關(guān)費(fèi)用預(yù)算,在支出前需要經(jīng)過本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,但員工費(fèi)用支出中不包含設(shè)備、低值易耗品(工具、辦公用品)等由專設(shè)部門負(fù)責(zé)購買的支出。
第八條 發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí),支出憑證后要附有招待費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單,并要求嚴(yán)格按照以下細(xì)則執(zhí)行:
1、根據(jù)事由確定是否招待。招待事由可以分為兩個(gè)部分:一是辦公招待,二是業(yè)務(wù)招待。
? 辦公招待主要是針對(duì)常規(guī)客戶和技術(shù)合作方技術(shù)人員,在本公司辦公時(shí)因時(shí)間問題而產(chǎn)生的正常餐費(fèi),這種招待以工作餐的方式發(fā)生,每個(gè)人以15元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,此項(xiàng)招待費(fèi)用不包括本公司人員。
? 業(yè)務(wù)招待針對(duì)的是確立公司項(xiàng)目和業(yè)務(wù)的招待,這項(xiàng)費(fèi)用比較靈活支出,支出標(biāo)準(zhǔn)參看以下條款。
2、根據(jù)招待對(duì)象確定招待標(biāo)準(zhǔn)。主要針對(duì)的是業(yè)務(wù)招待,根據(jù)對(duì)方的身份和對(duì)本公司項(xiàng)目的影響力確定招待標(biāo)準(zhǔn),招待標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)參加人數(shù)確定。普通業(yè)務(wù)招待以每人30元計(jì)算,高級(jí)業(yè)務(wù)招待每人60元標(biāo)準(zhǔn)。
3、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的發(fā)生需由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。如果根據(jù)實(shí)際情況需要調(diào)整招待標(biāo)準(zhǔn),則必須提前申請(qǐng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出。
第九條 差旅費(fèi)支出嚴(yán)格執(zhí)行以下細(xì)則,對(duì)于無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出,由出差人員自理。
1、出差地區(qū)劃分為一般地區(qū)和特殊地區(qū)(特殊地區(qū)指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等),出差天數(shù)按自然天數(shù)計(jì)算(出發(fā)、返回當(dāng)日均算)。
2、出差人員事先填寫“借款單”,注明出差地點(diǎn)、事由、天數(shù)、所需資金(宴請(qǐng)資金需另注明并需要總裁確認(rèn)),經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽署意見,主管領(lǐng)導(dǎo)審批后辦理借款手續(xù)。
3、公司差旅費(fèi)報(bào)銷根據(jù)公司任職和出差地區(qū)不同,采取實(shí)報(bào)實(shí)銷與定額補(bǔ)助相結(jié)合的辦法。
4、出差人員返京后,應(yīng)在七日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、職工出差期間發(fā)生的宴請(qǐng)費(fèi)應(yīng)于出差前申請(qǐng),特殊情況應(yīng)按審批權(quán)限口頭請(qǐng)示。出差發(fā)生宴請(qǐng)的扣除陪宴人員宴請(qǐng)當(dāng)日一半的出差補(bǔ)貼。
6、員工緊急情況出差需乘坐飛機(jī)時(shí),應(yīng)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批同意方可。
7、出差人員夜間(晚7:00至次日凌晨7:00)乘坐火車超過6小時(shí),或白天連續(xù)乘車超過10小時(shí)的,可購買硬臥票;未乘硬臥者,可按購票價(jià)的差額的60%給予補(bǔ)貼。
8、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費(fèi)用均由個(gè)人自理,期間按事假考勤。
9、員工(包括普通員工和領(lǐng)導(dǎo))出差生活補(bǔ)助:50元/天(一般城市)80元/天(特殊城市),此費(fèi)用包括餐費(fèi)、出差期間交通費(fèi)及通訊費(fèi)用。
10、住宿費(fèi)用根據(jù)出差目的地不同制定不同標(biāo)準(zhǔn)。
? 一般城市普通員工:單人150元/天,多人250元/2人/天;公司領(lǐng)導(dǎo):單人250元/天,多人350元/2人/天;
? 特殊城市普通員工:單人 200元/天,多人 300元/2人/天;公司領(lǐng)導(dǎo):單人 250元/天,多人 400元/2人/天。
? 如果按此標(biāo)準(zhǔn)超出經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后給予報(bào)銷。
11、根據(jù)事由預(yù)先確定是否出差和出差所需天數(shù)。如果實(shí)際出差時(shí)間超出規(guī)定時(shí)間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。非工作的天數(shù)沒有生活費(fèi)用,并且不報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。
12、如長期在外地連續(xù)出差達(dá)到10天以上者,生活補(bǔ)助不參照以上標(biāo)準(zhǔn),一般城市按照30元/天,特殊城市按照40元/天執(zhí)行,其他標(biāo)準(zhǔn)按以上執(zhí)行。第十條 外出人員的臨時(shí)性支出,要及時(shí)與總裁取得聯(lián)系,并得到同意后,方可支出。
第十一條 對(duì)于支出金額在2000元以上的,要提前一天通知財(cái)務(wù)部,以便備款。第十二條 支出金額在1000元以上的費(fèi)用,無特殊情況下,必須以支票的形式支付。
第十三條 報(bào)銷金額在1000元以上的,如本人沒有要求支付現(xiàn)金的情況下,財(cái)務(wù)部將把此報(bào)銷款項(xiàng)直接匯入該報(bào)銷人帳戶。
第十四條 各種票據(jù)是財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù),下列票據(jù)財(cái)務(wù)不予報(bào)銷:
1、內(nèi)容填寫不全,字跡不清或有明顯涂改跡象的票據(jù);
2、無財(cái)務(wù)專用章的白條票據(jù);
3、數(shù)量、單價(jià)、金額不明確的票據(jù);
4、名稱必須寫全稱,即:華源潤通(北京)科技有限公司。第十五條 所有財(cái)務(wù)單據(jù)要一律用簽字筆填寫,否則視為無效票據(jù)。第十六條 費(fèi)用審批簽字流程如下:
1、部門員工發(fā)生費(fèi)用,由本部門負(fù)責(zé)人、主管副總及常務(wù)副總裁分別簽字認(rèn)可后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,送至總裁處簽字確認(rèn)后給予報(bào)銷。
2、部門負(fù)責(zé)人發(fā)生費(fèi)用,由主管副總及常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,交總裁確認(rèn)給予報(bào)銷。
3、主管副總級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生費(fèi)用,由常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可后,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,交總裁簽字確認(rèn)予以報(bào)銷。
4、常務(wù)副總裁發(fā)生費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤,交總裁簽字確認(rèn)予以報(bào)銷。
5、總裁發(fā)生費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核票據(jù)無誤后,交常務(wù)副總裁簽字認(rèn)可予以報(bào)銷。第十七條 此制度發(fā)布之日起立即生效,計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。