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      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      2023-03-12下載本文作者:會(huì)員上傳
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      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程1

      第一章總則

      第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。

      第二章請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)程序

      第二條請(qǐng)款報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限

      (一)公司購(gòu)置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

      (二)各部門(mén)所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須經(jīng)部門(mén)主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。

      第三條請(qǐng)款審批手續(xù)

      (一)請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門(mén)主任初審簽字;

      (二)請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;

      (三)請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

      (四)請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。借款不得超過(guò)7天,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。

      第四條報(bào)銷(xiāo)管理程序

      (一)請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷(xiāo),原則是前賬不清,后賬不借;

      (二)報(bào)銷(xiāo)時(shí),報(bào)銷(xiāo)單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門(mén)主任審核簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;

      (三)會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;

      第三章差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序

      第五條關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定

      (一)坐車(chē)船的規(guī)定:原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)的人員,可以乘坐火車(chē)軟席、輪船二等艙及飛機(jī),其余人員出差火車(chē)路途時(shí)間10小時(shí)以?xún)?nèi)一律乘坐火車(chē)硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過(guò)10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn);

      (二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車(chē)的人員,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)(含三星級(jí))以下飯店的.標(biāo)準(zhǔn)客房,一般人員不應(yīng)超過(guò)200元/日;與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差,可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo);

      (三)出差住勤補(bǔ)助:工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為100元(按實(shí)際天數(shù)計(jì)算),參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷(xiāo);

      (四)夜間乘火車(chē)補(bǔ)助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車(chē)補(bǔ)助費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)為:按夜間乘坐慢車(chē)硬座或直快列車(chē)硬臥票價(jià)的60%發(fā)給乘車(chē)補(bǔ)助,乘坐特快列車(chē)的,按特快硬座票的50%發(fā)給乘車(chē)補(bǔ)助;乘臥鋪者,不予補(bǔ)助;

      (五)白天和夜間的劃分:早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間,其余時(shí)間為夜間時(shí)間。白天行車(chē)超過(guò)6小時(shí)者,按一天計(jì)算補(bǔ)助;不足6小時(shí)滿4小時(shí)者,按半天計(jì)算補(bǔ)助;不足4小時(shí)者,當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。白天行車(chē)以及夜間行車(chē)不超過(guò)5小時(shí)者,不準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)臥鋪,連續(xù)乘車(chē)的時(shí)間超過(guò)12小時(shí)者除外。夜間乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船最低一級(jí)艙位(統(tǒng)艙)超過(guò)6小時(shí)的,每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi);

      (六)關(guān)于私事繞道的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定:趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家

      省親、辦事,所發(fā)生的車(chē)船票,一律按直線距離報(bào)銷(xiāo),多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理,不發(fā)放繞

      道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi);

      (七)出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷(xiāo);

      (八)其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷(xiāo)。

      第四章交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序

      第六條交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理的規(guī)定

      (一)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

      1.交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

      (1)部門(mén)主任、副主任每月不得超過(guò)300元;

      (2)外勤人員每月不得超過(guò)600元;

      (3)其他部門(mén)工作人員因公外出辦事每月不得超過(guò)200元;

      (4)特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷(xiāo)金額。

      2.通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)

      (1)員工通訊費(fèi)每人每月不得超過(guò)150元;

      (2)特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷(xiāo)金額。

      (二)報(bào)銷(xiāo)范圍

      1.有私車(chē)可按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)油票;

      2.若無(wú)特殊情況,跨月出租車(chē)票、通訊費(fèi)不予報(bào)銷(xiāo);

      3.節(jié)假日出租車(chē)票不予報(bào)銷(xiāo)(特殊情況需說(shuō)明原因,經(jīng)各部門(mén)主任批準(zhǔn)后給予報(bào)銷(xiāo));

      4.因公外出應(yīng)經(jīng)部門(mén)主任核準(zhǔn),否則不予報(bào)銷(xiāo)。

      第五章報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定

      第七條報(bào)銷(xiāo)時(shí)間

      (一)每月10日—20日為報(bào)銷(xiāo)時(shí)間,遇節(jié)假日不順延。過(guò)期未報(bào)銷(xiāo)的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷(xiāo)。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo),差旅費(fèi)借款在回公司上班后5天內(nèi)報(bào)銷(xiāo),限額支票3天內(nèi)報(bào)銷(xiāo);

      第八條報(bào)銷(xiāo)辦法

      (一)本人填寫(xiě)好報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)部門(mén)主任審核簽字,交部門(mén)主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專(zhuān)人匯

      總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部;

      (二)財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷(xiāo)。

      第六章附則

      第九條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

      第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程2

      如何管理好企業(yè)的“錢(qián)袋子”,是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)的重點(diǎn)?,F(xiàn)在越來(lái)越多的企業(yè),將財(cái)務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點(diǎn)前移,通過(guò)前置化的管控來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的有效管理。而在財(cái)務(wù)管理中,日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的管理是重中之重。

      1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)(填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單)——報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)負(fù)責(zé)人(或上級(jí)主管)確認(rèn)簽字——財(cái)務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)———公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實(shí)、合理性等方面負(fù)全責(zé))——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的既定程序,以后各項(xiàng)事務(wù)的報(bào)銷(xiāo)均需要遵照上述流程操作,否則財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

      2、費(fèi)用單據(jù)要求

      為了強(qiáng)化公司的財(cái)務(wù)紀(jì)律,規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),原則上公司一切事項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的。認(rèn)定以國(guó)家財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí),以可操作性為前提。公司員工任何不符合報(bào)銷(xiāo)規(guī)定的單據(jù)財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕,各級(jí)確認(rèn)、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級(jí)簽字人在不能確定的`情況下不能隨意簽字。

      3、單據(jù)整理要求

      報(bào)銷(xiāo)人在報(bào)銷(xiāo)前必須事先整理好各類(lèi)單據(jù),首先對(duì)單據(jù)的類(lèi)別、時(shí)間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類(lèi),然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的后面,并在附件中寫(xiě)明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫(xiě)出報(bào)銷(xiāo)明細(xì)清單附在后面。單據(jù)分別不清晰,粘帖不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門(mén)可要求對(duì)方改正,不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

      4、預(yù)借款的操作要求

      公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的,必須填寫(xiě)借款單或支票使用申請(qǐng)單,寫(xiě)清借款原因、預(yù)計(jì)的金額和還款日期,財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門(mén)負(fù)責(zé)人、副總或財(cái)務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報(bào)銷(xiāo)的從有關(guān)人員的工資中扣除。

      5、報(bào)銷(xiāo)金額審批規(guī)定

      公司為提高工作效率,規(guī)定如下:?jiǎn)喂P報(bào)銷(xiāo)金額或單筆票據(jù)報(bào)銷(xiāo)金額在20xx以下的,按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可,金額超過(guò)20xx以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財(cái)務(wù)人員操作付款時(shí)須掌握好審批金額權(quán)限,操作不規(guī)范的不得付款。

      6、報(bào)銷(xiāo)或單據(jù)傳遞時(shí)效要求

      財(cái)務(wù)人員根據(jù)財(cái)務(wù)作帳的及時(shí)性配比性要求掌握好各項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間,原則上各項(xiàng)單據(jù)或費(fèi)用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并當(dāng)月報(bào)銷(xiāo),業(yè)務(wù)人員有及時(shí)催收票據(jù)的義務(wù)。

      7、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的其他規(guī)定

      公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須真實(shí)合法,嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財(cái)務(wù)主管的共同認(rèn)可,同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時(shí)間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來(lái)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

      公司各階層人員,在上述規(guī)范中操作失當(dāng),給公司帶來(lái)?yè)p失風(fēng)險(xiǎn)的,根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)任追究,討論決定。

      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程3

      一、目的

      為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作,控制費(fèi)用,提高效率,統(tǒng)一各部門(mén)的報(bào)銷(xiāo)程序及規(guī)定,保證財(cái)務(wù)支出審核審批管理健康、及時(shí)、有序地運(yùn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),現(xiàn)結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。

      二、適用范圍

      本規(guī)定適用于xx限公司全體員工。

      三、權(quán)責(zé)

      各部門(mén)執(zhí)行本規(guī)定,具體費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)核定工作及報(bào)賬結(jié)算工作;相關(guān)部門(mén)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)及費(fèi)用的核準(zhǔn);財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)費(fèi)用的核對(duì)、報(bào)銷(xiāo)等具體工作(財(cái)務(wù)部在執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)過(guò)程中起監(jiān)督作用,只對(duì)符合有關(guān)制度規(guī)定、提供完整報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、經(jīng)授權(quán)人核準(zhǔn)的開(kāi)支辦理報(bào)銷(xiāo)。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)必須依據(jù)合法單據(jù),嚴(yán)禁白條、收據(jù)報(bào)銷(xiāo))。

      四、報(bào)銷(xiāo)的具體要求

      (一)、發(fā)票的基本要求

      1、發(fā)票必須合法、真實(shí)、有效,自20xx年7月1日起,取得的增值稅普通發(fā)票(含電子和卷式)應(yīng)在“購(gòu)買(mǎi)方納稅識(shí)別號(hào)”欄填寫(xiě)公司納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(xx),不符合規(guī)定的發(fā)票,財(cái)務(wù)部可不予報(bào)銷(xiāo)。

      2、發(fā)票內(nèi)容須與實(shí)際交易內(nèi)容完全一致,須開(kāi)具貨物或商品明細(xì),不得籠統(tǒng)填寫(xiě)“辦公用品”、“生活用品”、“食品”、“勞保用品“等。

      3、發(fā)票不得涂改、挖補(bǔ)、大小寫(xiě)金額必須相符,字跡清楚。發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,應(yīng)當(dāng)退回重開(kāi)。

      4、要用膠水分類(lèi)、整齊地黏貼在報(bào)銷(xiāo)黏貼單上,防止原始憑證在傳遞過(guò)程中丟失。

      5、無(wú)論何種原因遺失原始票據(jù)的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo),一切損失由當(dāng)事人自行承擔(dān)。6、對(duì)下列不符合規(guī)定的發(fā)票(票據(jù)),不得作為合法會(huì)計(jì)憑證,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕辦理相關(guān)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

      1)填寫(xiě)項(xiàng)目不齊全、內(nèi)容不真、字跡不清晰、沒(méi)有加蓋填制單位印章;2)發(fā)票收據(jù)內(nèi)容涂改;

      3)發(fā)票金額、內(nèi)容填寫(xiě)有誤的,出具票據(jù)不完整;4)一式幾聯(lián)的原始票據(jù),報(bào)銷(xiāo)聯(lián)未復(fù)寫(xiě);

      (二)、報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)要求

      1、必須按報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用單的要求填寫(xiě)相關(guān)內(nèi)容。

      2、報(bào)銷(xiāo)事項(xiàng)的內(nèi)容、用途說(shuō)明必須清晰準(zhǔn)確,并注明費(fèi)用歸屬(屬于那個(gè)單位或項(xiàng)目,便于分類(lèi)核算或轉(zhuǎn)賬),必要時(shí)附清單詳細(xì)說(shuō)明,另報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)(購(gòu)煙具等)須事先征得單位經(jīng)理的批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)部有權(quán)不予報(bào)銷(xiāo),將自行承擔(dān)費(fèi)用,如無(wú)法取得發(fā)票,經(jīng)辦人應(yīng)填寫(xiě)招待事項(xiàng)證明單,經(jīng)辦人應(yīng)填寫(xiě)招待費(fèi)事項(xiàng)證明清單,并歸屬那個(gè)項(xiàng)目,簽字證明后交單位經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)部方能取得報(bào)銷(xiāo)款。

      3、報(bào)銷(xiāo)金額大小寫(xiě)必須一致,不得涂改,不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水填寫(xiě)。

      4、財(cái)務(wù)在審核時(shí)按相關(guān)制度有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)(如白條、不符合要求的發(fā)票等),可以核小報(bào)銷(xiāo)金額;但審核金額超過(guò)報(bào)銷(xiāo)金融時(shí),應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報(bào)金額報(bào)銷(xiāo)。

      (三)、其他報(bào)銷(xiāo)附件要求

      1、除發(fā)票外,其他附件必須合法、合規(guī),有關(guān)責(zé)任人的`簽字審批。

      (四)、報(bào)銷(xiāo)的時(shí)效要求

      1、當(dāng)月費(fèi)用必須在次月10日前報(bào)銷(xiāo),節(jié)假日順延;2、每月1-10日各部門(mén)收集本部門(mén)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部;3、財(cái)務(wù)部審核單據(jù)并在付款日前制作相關(guān)付款憑證;

      4、財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定日期通過(guò)現(xiàn)金或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到報(bào)銷(xiāo)人的銀行賬戶;5、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)應(yīng)嚴(yán)格按報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定辦理,不得延遲,否則財(cái)務(wù)部不予辦理。

      (五)、報(bào)銷(xiāo)審批付款流程要求

      1、經(jīng)辦人:根據(jù)本單位實(shí)際業(yè)務(wù)需要,在費(fèi)用事項(xiàng)發(fā)生后,按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)流程管理要求分類(lèi)黏貼原始憑證,填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,交部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。經(jīng)辦人對(duì)其發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)、合法、合理、完整性負(fù)責(zé),嚴(yán)整虛報(bào)、假公濟(jì)私。

      2、部門(mén)負(fù)責(zé)人:按管理及責(zé)任權(quán)限對(duì)本部門(mén)發(fā)生費(fèi)用的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)審核并簽字,對(duì)費(fèi)用是否符合部門(mén)計(jì)劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé)任;部門(mén)責(zé)任人可以根據(jù)事項(xiàng)、金額的重要性,讓部門(mén)業(yè)務(wù)主管先行審核簽字,并落實(shí)責(zé)任。對(duì)審核不通過(guò)的予以退回。

      3、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核;并復(fù)核報(bào)銷(xiāo)的金額、是否有備用金或其他借款,是否從報(bào)銷(xiāo)中扣回相關(guān)借款;根據(jù)本單位的各項(xiàng)具體管理制度對(duì)票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽字,對(duì)審核不通過(guò)的予以退回。

      4、單位經(jīng)理、公司總經(jīng)理:對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)所有費(fèi)用予以審批、并對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性承擔(dān)責(zé)任;對(duì)審批、審核不同過(guò)予以退回。經(jīng)理、總經(jīng)理的費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部審核后,交由董事長(zhǎng)審批。

      5、董事長(zhǎng)公司相關(guān)規(guī)定或授權(quán),對(duì)費(fèi)用具有最終審批權(quán),并以法人代表身份對(duì)所有費(fèi)用的真實(shí)、合理、合法合規(guī)性承擔(dān)責(zé)任。董事長(zhǎng)的費(fèi)用有財(cái)務(wù)部審核。

      6、出納:審核報(bào)銷(xiāo)單是否完成上述簽字流程,是否本人簽字,對(duì)審批簽字手續(xù)不全的堅(jiān)決予以退回。對(duì)報(bào)銷(xiāo)金額再次復(fù)核,復(fù)核金額(付款金額)只能小于等于報(bào)銷(xiāo)人申報(bào)金額,對(duì)復(fù)核金額大于申報(bào)金額的,予以退回給經(jīng)辦人重新辦理(或按申報(bào)金額辦理)。報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵借款部分,出納應(yīng)開(kāi)具收據(jù);收回多余的現(xiàn)金,收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。

      7、審批流程簡(jiǎn)表

      報(bào)銷(xiāo)人員貼票填單(報(bào)銷(xiāo)單)→本人及部門(mén)管理人員簽字→交財(cái)務(wù)審核票據(jù)的合法及核對(duì)數(shù)據(jù)→交公司主管簽名→退回財(cái)務(wù)部→出納處領(lǐng)款

      五、注意事項(xiàng)

      1、財(cái)務(wù)部票據(jù)審核人員在經(jīng)行票據(jù)審核的過(guò)程中,如對(duì)相關(guān)票據(jù)有疑問(wèn),可詢(xún)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)人員,報(bào)銷(xiāo)人員要對(duì)有疑問(wèn)的地方做出相應(yīng)合理的解釋?zhuān)缃忉尩脑虿槐唤邮?,則相應(yīng)的費(fèi)用將不予報(bào)銷(xiāo)。

      2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)對(duì)所報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)和金額負(fù)完全的責(zé)任,嚴(yán)禁虛報(bào)、多報(bào)、假報(bào)。經(jīng)查核屬虛假憑證,此筆費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)。

      3、財(cái)務(wù)人員有權(quán)對(duì)一切報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核、若違法本制度一律不予報(bào)銷(xiāo)。

      4、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

      5、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或授權(quán)人簽字生效。

      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程4

      一、報(bào)銷(xiāo)審批監(jiān)控程序

      1、公司除正常費(fèi)用開(kāi)支外,其余各項(xiàng)支出必須事先提出計(jì)劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在計(jì)劃范圍內(nèi)列支。

      2、辦公用品的購(gòu)置:由各部門(mén)根據(jù)需要,編制計(jì)劃報(bào)總裁辦審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由集團(tuán)總裁辦按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),并建立實(shí)物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。領(lǐng)用時(shí),須填制出庫(kù)單,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。

      3、物品采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)須按公司采購(gòu)控制程序、庫(kù)房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷(xiāo)。

      4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,并于每月月初匯總上月的報(bào)銷(xiāo)清單,上報(bào)上級(jí)主管。

      二、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      (一)、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      1、員工出差應(yīng)填寫(xiě)出差“申請(qǐng)單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)

      2、員工出差返回后,填寫(xiě)“差旅費(fèi)”報(bào)銷(xiāo)單,連同出差“申請(qǐng)單”、原始報(bào)銷(xiāo)憑證,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

      3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

      4、住宿費(fèi):?jiǎn)稳嘶螂p人出差每天最高不超過(guò)200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過(guò)350元,超出部分由個(gè)人承擔(dān),如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷(xiāo)。

      5、交通費(fèi):?jiǎn)T工出差需購(gòu)買(mǎi)飛機(jī)票的`,一律由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi),不得擅自購(gòu)買(mǎi)。如擅自購(gòu)買(mǎi),費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的,普通員工以車(chē),船交通工具。員工長(zhǎng)途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo),出租車(chē)票不得報(bào)銷(xiāo)。

      (二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定

      公司員工在市內(nèi)外出辦事,應(yīng)盡量選擇乘坐公司車(chē)或公交車(chē),原則上不提倡乘坐出租車(chē),如確應(yīng)工作需要乘坐出租車(chē),要事先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo),并在報(bào)銷(xiāo)單上注明,報(bào)銷(xiāo)時(shí)出租車(chē)票不得連號(hào)。

      (三)、報(bào)銷(xiāo)發(fā)票粘貼規(guī)定

      報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類(lèi)逐張整齊地粘貼在報(bào)銷(xiāo)單背面(左上角處),完整規(guī)范地填寫(xiě)相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)單。具體要求為:

      1、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單:按事類(lèi)逐項(xiàng)逐件填寫(xiě)內(nèi)容摘要,寫(xiě)清大小寫(xiě)金額,所附單據(jù)附件張數(shù),有借款記錄需要在報(bào)銷(xiāo)時(shí)沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時(shí)間。

      2、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、金額并蓋有開(kāi)具發(fā)票單位的發(fā)票或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。經(jīng)辦人必須要求開(kāi)票單位如實(shí)填寫(xiě)發(fā)票所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫(xiě)不符、假 發(fā)票以及非行政部門(mén)開(kāi)具的收款收據(jù)一律不予報(bào)銷(xiāo)。

      3、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單:按途中經(jīng)過(guò)的地點(diǎn)及發(fā)生相關(guān)費(fèi)用逐地逐項(xiàng)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的時(shí)間、車(chē)船費(fèi)等費(fèi)用,因出差發(fā)生的費(fèi)用填在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中“其它“費(fèi)用項(xiàng)上,注明出差事由,隨行人員及借款情況。

      4、填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單時(shí)應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫(xiě),不得使用圓珠筆或鉛筆。

      三、報(bào)銷(xiāo)時(shí)間

      購(gòu)買(mǎi)材料和支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo),員工報(bào)銷(xiāo)別的費(fèi)用,必須在費(fèi)用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批。

      四、下列情況不予報(bào)銷(xiāo):

      1、違章罰款及其它因當(dāng)事者過(guò)失造成損失浪費(fèi)。

      2、其它不符合國(guó)家開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù),無(wú)理由跨年度的單據(jù)。

      費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程5

      第一部分總則

      第一條為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費(fèi)用支出,特制定本制度。

      第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專(zhuān)項(xiàng)支出等以下分別說(shuō)明報(bào)銷(xiāo)相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度和報(bào)銷(xiāo)流程。

      第三條本制度適用公司全體員工。

      第二部分借支管理規(guī)定及借支流程

      第四條借款管理規(guī)定

      (一)出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請(qǐng)表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)。

      (二)其他臨時(shí)借款,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      (三)各項(xiàng)借款金額超過(guò)5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。

      (四)借款銷(xiāo)賬規(guī)定:(1)借款銷(xiāo)帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù),據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷(xiāo)帳;(2)借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷(xiāo)帳手續(xù)。

      (五)借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。

      第一條借款流程

      (一)借款人按規(guī)定填寫(xiě)《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫(xiě)須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。

      (二)審批流程:主管部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核→總經(jīng)理審批。

      (三)財(cái)務(wù)付款:借款憑審批后的借款單到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      第三部分日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      第二條日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      第三條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般規(guī)定

      (一)報(bào)銷(xiāo)人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見(jiàn)發(fā)票管理制度)且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

      (二)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù);嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫(xiě),注明附件張數(shù);金額大小寫(xiě)須完全一致(不得涂改);簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

      (三)按規(guī)定的'審批程序報(bào)批。

      (三)報(bào)銷(xiāo)5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。

      第四條費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的一般流程:報(bào)銷(xiāo)人整理報(bào)銷(xiāo)單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單→須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單→部門(mén)經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核→總經(jīng)理審批→到出納處報(bào)銷(xiāo)。

      第五條差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度及流程。

      (一)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):

      職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

      一般員工火車(chē)硬臥120元/天30元/天30元/天

      部門(mén)負(fù)責(zé)人火車(chē)硬臥150元/天40元/天40元/天

      總經(jīng)理助理飛機(jī)200元/天50元/天50元/天

      總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)

      (二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:

      1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

      2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

      3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式,特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

      4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

      5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

      財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度及報(bào)銷(xiāo)流程

      第一條、為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為, 明確簽字審核、審批職責(zé),合理控制費(fèi)用支出,根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的特點(diǎn),特制定本制度。

      第二條、公司對(duì)報(bào)銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)行三級(jí)審核制度。第一級(jí)為部門(mén)負(fù)責(zé)人審查,對(duì)報(bào)銷(xiāo)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性審核并簽字確認(rèn)。第二級(jí)為公司負(fù)責(zé)人審批。第三級(jí)為財(cái)務(wù)審核,審核票據(jù)是否符合要求。

      第三條、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)要求

      一、費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)一律填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。

      二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的填寫(xiě)要求

      1、摘要欄簡(jiǎn)明扼要,能反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)容即可,如“招待費(fèi)”、“電話費(fèi)”等。

      2、金額大小寫(xiě)相符,一律不允許涂改;小寫(xiě)合計(jì)欄首位前加“¥”,大寫(xiě)按數(shù)字要求完整規(guī)范書(shū)寫(xiě),靠左不留空格。

      3、附單據(jù)張數(shù)處用小寫(xiě)填寫(xiě)即可。

      4、簽名模式清晰可辯,使用與身份證一致的姓名。

      三、報(bào)帳票據(jù)或發(fā)票的取得要求

      1、公司員工外出辦事產(chǎn)生費(fèi)用,均應(yīng)取得足以證明活動(dòng)真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性及完整行的票據(jù)(發(fā)票聯(lián)或收?qǐng)?zhí)聯(lián)),公司的名稱(chēng)要正確填寫(xiě),經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、發(fā)生的時(shí)間真實(shí),涉及實(shí)物的其數(shù)量單價(jià)金額準(zhǔn)確,要加蓋收款單位的財(cái)務(wù)章、發(fā)票章或公章,購(gòu)買(mǎi)的物品需要驗(yàn)收入庫(kù)的要隨發(fā)票附入庫(kù)單,并憑此報(bào)帳;特殊情況不能取得合法票據(jù)的,由經(jīng)辦人請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。原則上不許白條報(bào)賬。

      2、發(fā)票憑證遺失的處理辦法

      從外單位取得的發(fā)票如有遺失,應(yīng)當(dāng)取得原開(kāi)出單位蓋有公章或財(cái)務(wù)章的證明,并注明原來(lái)發(fā)票的號(hào)碼、金額和內(nèi)容等由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后代做發(fā)票,如果確實(shí)無(wú)法取

      得證明的,如火車(chē)、輪船、飛機(jī)票等憑證,由當(dāng)事人寫(xiě)出詳細(xì)情況,由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后代做發(fā)票。

      3、財(cái)務(wù)部門(mén)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)要認(rèn)真審核發(fā)票等原始憑證。對(duì)填寫(xiě)不正確的發(fā)票財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款,退回經(jīng)辦人重新?lián)Q開(kāi)回符合要求的發(fā)票再報(bào)銷(xiāo)。對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違規(guī)的發(fā)票,在拒絕報(bào)銷(xiāo)的的同時(shí),應(yīng)當(dāng)予以扣留,并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,追究當(dāng)事人責(zé)任。

      四、外部人員來(lái)結(jié)賬的要求

      1、結(jié)帳人身份確認(rèn),要有本公司陪同或電話確認(rèn)來(lái)結(jié)賬人身份,以防止冒領(lǐng)等事件的發(fā)生。

      2、結(jié)帳人屬單位性質(zhì)的所提供的發(fā)票或收據(jù)必須加蓋公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。

      3、原則上對(duì)外結(jié)算時(shí)超過(guò)一千元人民幣的一律轉(zhuǎn)賬結(jié)算(支票或網(wǎng)銀匯款等方式)。

      第四條、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間

      一、根據(jù)公司目前實(shí)際情況,暫時(shí)定為每周財(cái)務(wù)受理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

      二、原則上每天下午四點(diǎn)后為財(cái)務(wù)內(nèi)部結(jié)賬對(duì)賬時(shí)間,不對(duì)外辦公。

      三、外單位結(jié)賬不受此限制,但本公司經(jīng)辦人員在接到對(duì)方結(jié)賬要求時(shí)需及時(shí)與公司財(cái)務(wù)預(yù)約。第五條、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序

      一、經(jīng)辦人員整理好需要報(bào)帳的發(fā)票和單據(jù) → 根據(jù)報(bào)帳內(nèi)容填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 →部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽字 → 財(cái)務(wù)出納審核票據(jù)、金額簽字 →財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字→經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字通過(guò)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單呈給公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字→經(jīng)辦人員持手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。

      二、部門(mén)負(fù)責(zé)人級(jí)以上人員報(bào)銷(xiāo)也須經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核簽字后再呈公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字。

      三、特殊情況下,經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字通過(guò),電話請(qǐng)示公司負(fù)責(zé)人后,也可先付款后交公司負(fù)責(zé)人補(bǔ)簽字,沒(méi)有公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字的報(bào)帳單據(jù)不得入帳。

      四、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審批流程圖如下

      五、簽字審批作業(yè)職責(zé)要求

      1、報(bào)帳人費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填制:報(bào)帳票據(jù)要與本次經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容相一致,并完整、真實(shí)、清晰;報(bào)帳單填寫(xiě)規(guī)范;票據(jù)按費(fèi)用分類(lèi)整理粘貼整齊。

      2、部門(mén)負(fù)責(zé)人審核(費(fèi)用類(lèi)報(bào)帳):對(duì)費(fèi)用的真實(shí)性、合理性,報(bào)帳票據(jù)的完整性、規(guī)范性及價(jià)款正確性等審核確認(rèn)。

      3、采購(gòu)類(lèi)報(bào)帳需采購(gòu)部負(fù)責(zé)人對(duì)價(jià)格確認(rèn),并附上相應(yīng)的訂貨單、送貨單、發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(單)、入庫(kù)單、過(guò)磅單、合同及供應(yīng)商相關(guān)信息資料。

      4、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核簽字:一是確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,二是保證往來(lái)款項(xiàng)的正確性、真實(shí)性。

      5、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字:從費(fèi)用報(bào)帳的真實(shí)性、合理性,報(bào)帳憑據(jù)的完整性、規(guī)范性,報(bào)帳金額的正確性,特別是報(bào)帳程序、簽批手續(xù)等全方位審核把關(guān)。

      6、總經(jīng)理審批簽字:最后審批。

      第六條、日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程

      一、日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備

      件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。

      二、各項(xiàng)支付報(bào)帳具體要求和范圍

      1、辦公費(fèi)、低值易耗品等

      (1)、管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類(lèi)費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理,集中購(gòu)置并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

      (2)、報(bào)銷(xiāo)流程

      A、購(gòu)置申請(qǐng): 公司日常辦公用品先由各部門(mén)主管根據(jù)部門(mén)需求填寫(xiě)申購(gòu)單至行政部,行政部歸口統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。公司行政部實(shí)際購(gòu)置時(shí)填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)單向公司負(fù)責(zé)人報(bào)批。購(gòu)買(mǎi)回來(lái)后有指定的主管人保管,各部門(mén)要領(lǐng)用時(shí)必須辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)方可領(lǐng)用(行政部設(shè)立領(lǐng)用表,領(lǐng)用時(shí)由領(lǐng)用人簽字)。

      B、報(bào)銷(xiāo)程序:報(bào)銷(xiāo)人先填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,按日常費(fèi)用審批程序報(bào)批。審批后的報(bào)銷(xiāo)單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財(cái)務(wù)部,按日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程報(bào)賬。

      C、費(fèi)用歸集:財(cái)務(wù)部按月根據(jù)行政部提供的各部門(mén)領(lǐng)用金額統(tǒng)計(jì)表,歸集核算各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用。庫(kù)存用品作為公共費(fèi)用,待實(shí)際領(lǐng)用時(shí)分?jǐn)偅ㄟ@條暫時(shí)不執(zhí)行,需要進(jìn)行部門(mén)和項(xiàng)目核算時(shí)執(zhí)行)。

      2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)

      A、公司負(fù)責(zé)人直接接待的客人,由其直接安排。

      B、其他部門(mén)因業(yè)務(wù)需要招待客人的,負(fù)責(zé)接待的部門(mén)應(yīng)事前向公司負(fù)責(zé)人申報(bào);說(shuō)明客人人數(shù)、陪同人數(shù),用餐時(shí)間、費(fèi)用預(yù)算等;所有招待事項(xiàng)均需事前征得公司負(fù)責(zé)人的同意后,方可按申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支。

      C、在外面招待的需索要發(fā)票,報(bào)銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)招待費(fèi)明細(xì)表附在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后面,主要填寫(xiě)招待日期、招待事由、金額等。

      D、按費(fèi)用審批程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)。

      E、在公司食堂招待的由行政部牽頭,食堂、庫(kù)管、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)配合,根據(jù)出庫(kù)單、臨時(shí)外購(gòu)食品等(發(fā)票)、估算的其他食品配料等約算出招待成本單,參照費(fèi)用審批程序?qū)徟搱?bào)銷(xiāo)的報(bào)銷(xiāo)、該結(jié)轉(zhuǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)成本。

      3、電話費(fèi)(含網(wǎng)費(fèi)等)

      A、移動(dòng)通訊費(fèi):為了兼顧效率與公平的原則,手機(jī)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。按費(fèi)用審批程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)(如話費(fèi)以補(bǔ)貼形式計(jì)入工資一起發(fā)放則不再報(bào)銷(xiāo))。

      B、.固定電話費(fèi):公司提供工作必須的固定電話,并由公司統(tǒng)一支付話費(fèi)。原則上員工在上班期間無(wú)特殊原因不打私人電話。

      C、固定電話費(fèi)由行政部指定專(zhuān)人按日常費(fèi)用審批程序及報(bào)銷(xiāo)流程辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù),若遇電話費(fèi)異常變動(dòng)情況應(yīng)到電信局查明原因,特殊情況報(bào)公司負(fù)責(zé)人批示處理辦法。

      4、交通費(fèi)

      A、員工因公需要外出(本地)辦事可到行政部領(lǐng)交通卡,具體辦法由行政部規(guī)定。

      B、員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē),在沒(méi)有車(chē)的情況下經(jīng)行政部車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)。

      C、原則上不得乘坐出租車(chē),但下列情況經(jīng)經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后可以例外:① 公務(wù)偏遠(yuǎn)且交通不便;② 攜重要物件搬運(yùn)困難或須確保安全;③ 陪同重要客人 ④時(shí)間緊迫,特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不便;⑤ 其他特殊情況不乘坐出租車(chē)無(wú)法完成出差任務(wù)。

      D、按費(fèi)用審批程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)。

      5、車(chē)輛費(fèi)

      A、車(chē)輛由行政部負(fù)責(zé)管理,包括分車(chē)制定用油、過(guò)路過(guò)橋停車(chē)等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn),定期統(tǒng)一為各加油卡充值。負(fù)責(zé)安排車(chē)輛年檢、保養(yǎng)、修理等相關(guān)事宜。

      B、公司汽車(chē)燃油統(tǒng)一使用充值油卡,駕駛員需要加油至行政部領(lǐng)用加油卡。燃料費(fèi)報(bào)帳需附《行車(chē)行程登記表》,燃料費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn);如有特殊情況在外加油的發(fā)票經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)也可以報(bào)帳,必須在報(bào)帳單注明事由。

      C、在外出差期間可以憑加油發(fā)票報(bào)帳油費(fèi)。

      D、純駕駛違章罰款單公司不予以報(bào)帳,由相關(guān)責(zé)任人自行承擔(dān)。因公司原因客觀上不可避免地造成駕駛員開(kāi)車(chē)違章罰款,經(jīng)行政部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意可予以報(bào)帳,但應(yīng)具明事實(shí)原因。

      6、差旅費(fèi)

      A、因公務(wù)需要出差的,要說(shuō)明出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、事由等,預(yù)計(jì)出大概費(fèi)用,經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)借備用金,具體辦法見(jiàn)備用金管理辦法。

      B、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn): 見(jiàn)行政部相關(guān)規(guī)定。

      職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費(fèi)用

      一般員工火車(chē)硬臥200元/天50元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)人火車(chē)硬臥300元/天80元/天實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)總經(jīng)理及以上飛機(jī)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)C、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說(shuō)明:

      1.住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須提供住宿發(fā)票,實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補(bǔ)償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

      2.實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達(dá))以半天計(jì),12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達(dá))以一天計(jì)。

      3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制,依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)形式,特殊情況無(wú)相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。

      4.宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi),同時(shí)按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。

      5.出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。

      D、按費(fèi)用審批程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)。

      7、其他各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)都參照費(fèi)用審批程序?qū)徟鷪?bào)銷(xiāo)。第七條、附則

      一、本制度解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

      二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)并由董事長(zhǎng)或其授權(quán)人簽字后生效。

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        日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度及流程為規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度,加強(qiáng)資金管理,節(jié)約開(kāi)支,提高資金使用效益。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況制定本規(guī)定。 第一條:日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)......