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      應(yīng)收會計崗位職責(zé)(合集5篇)

      時間:2019-05-15 11:45:51下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《應(yīng)收會計崗位職責(zé)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《應(yīng)收會計崗位職責(zé)》。

      第一篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

      職務(wù):應(yīng)收會計

      1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實相符。

      2、負責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本,編制成本報表;

      3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工

      作,登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號);

      4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及

      時與客戶對帳。負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

      5、負責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前

      經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

      6、負責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低于公司訂價的合同及時進行上報;

      7、負責(zé)審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE

      合同管理與計劃收入、成本明細表;

      8、負責(zé)配合制定計劃成本核算方法;

      9、負責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

      10、負責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

      11、負責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購,保證發(fā)票的安全與使用;

      12、負責(zé)出口退稅軟件當期銷售的錄入工作;

      13、負責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工

      作;

      14、負責(zé)協(xié)同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關(guān)年

      審等各項工作;

      15、負責(zé)編稅務(wù)工資表、個人所得稅申報表,并進行申報;做到金

      額與稅務(wù)帳面相符;

      16、按稅法要求及時編制企業(yè)房產(chǎn)稅、土地使用稅等各項地稅申報

      表與地稅所需各項報表,做好納稅申報工作;

      17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;

      18、負責(zé)稅務(wù)與內(nèi)部帳務(wù)EXCEL固定資產(chǎn)明細表的錄入工作;

      19、負責(zé)檢查、監(jiān)督與應(yīng)收、計劃成本有關(guān)的管理制度、內(nèi)控制度、規(guī)章制度等的執(zhí)行情況;

      20、負責(zé)內(nèi)部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內(nèi)部報表

      報送到財務(wù)主管與總經(jīng)理各一份;

      21、按稅法要求負責(zé)指導(dǎo)并定期檢查出口退稅備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;

      22、對公司財務(wù)數(shù)據(jù)必須保密,認真完成總經(jīng)理及財務(wù)主管安排的其它工作。

      第二篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

      應(yīng)收會計崗位職責(zé)

      1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

      2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

      3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行賬款催討。

      4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

      5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

      6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

      第三篇:應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

      應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

      1、審核原始憑證的真實性和有效性。

      2、對審核無誤的原始憑證根據(jù)會計核算制度的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則編制記賬憑證并登記備查賬簿。

      3、月底對當月發(fā)生的應(yīng)收賬款逐一與銷售業(yè)務(wù)員核對并簽字確認。

      4、每月月初編制應(yīng)收賬款賬齡分析表發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負責(zé)人,并協(xié)助財務(wù)部相關(guān)人員做好銷售業(yè)務(wù)員績效考核的參考數(shù)據(jù)。

      5、做好客戶往來款的管理和督促,指導(dǎo)銷售業(yè)務(wù)員進行應(yīng)收賬款的催討,預(yù)防單位資產(chǎn)的流失。

      6、對催收無效的逾期應(yīng)收賬款,由銷售部門提出申請,在法務(wù)部門的配合下,通過法律程序予以解決。

      7、及時完成與應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制工作。

      8、參照客戶單位之前的信用情況,完成與應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項工作。

      9、定期全面清查應(yīng)收賬款,并與債務(wù)人核對清楚,做到債權(quán)明確,賬實相符,賬賬相符。對確實不能收回的應(yīng)收賬款,在取得合法證據(jù)、履行規(guī)定的程序并獲得批準后,作壞賬損失處理。

      10、協(xié)助單位應(yīng)收賬款管理制度的完善和執(zhí)行。

      第四篇:應(yīng)付及應(yīng)收會計崗位職責(zé)

      應(yīng)付及應(yīng)收會計崗位職責(zé)

      應(yīng)付及預(yù)付款項會計崗位職責(zé)

      1、會同有關(guān)部門制定應(yīng)付及預(yù)付款項的核算和管理辦法

      2、辦理應(yīng)付及預(yù)付款項的結(jié)算

      3、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作

      4、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬

      5、分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況

      應(yīng)收帳款會計崗位職責(zé)

      □ 工作要求:

      對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺帳管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應(yīng)收帳款進行跟蹤分析和預(yù)警,每月核對內(nèi)部往來帳項。

      ☆ 主要工作內(nèi)容:

      一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

      二、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細臺帳(按合同號)。

      三、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

      四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。

      五、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

      六、負責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管,負責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進行跟蹤,3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。

      七、負責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負責(zé)對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

      八、負責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

      九、負責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

      十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      □會計科目:應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準備

      第五篇:應(yīng)收會計崗位職責(zé)

      應(yīng)收賬款會計崗位職責(zé)

      目的:強化公司應(yīng)收帳款期限和客戶日清月結(jié)賬目的力度,特制定應(yīng)收賬款會計的崗位職責(zé),如下:

      1)嚴格、認真的審核倉庫發(fā)貨員出庫憑證的單據(jù),規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等等。

      2)負責(zé)認真記好公司各類往來業(yè)務(wù)記賬憑證的填制,并及時登記應(yīng)收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務(wù)主管進行核對。

      3)負責(zé)每月一定要與客戶進行往來帳核對,結(jié)賬、清賬。結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

      4)負責(zé)對來料加工的客戶,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結(jié)賬憑證上要注明上月結(jié)欠加工費金額、本月出庫金額,應(yīng)收款到期金額,合計金額。上月材料結(jié)存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結(jié)存重量,并要求客戶結(jié)賬憑證必須加蓋公章、或財務(wù)經(jīng)辦人簽字。

      5)根據(jù)客戶確認后的結(jié)賬依據(jù)、或入庫單制作記賬憑證,并制定每月在10號之前的應(yīng)收款報表,分別給營銷員、財務(wù)主管、副總理和總經(jīng)理。

      6)負責(zé)監(jiān)督客戶應(yīng)收款回款情況,有合同的客戶要按合同規(guī)定履行。如有異常要及時上報,主管部門

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