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      差旅費報銷制度(xiexiebang推薦)

      時間:2019-05-15 01:44:57下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:差旅費報銷制度(xiexiebang推薦)

      小埡中心學(xué)校出差管理辦法

      為規(guī)范出差管理,厲行節(jié)約,高效辦事,根據(jù)中央八項規(guī)定、《閬中市財政局關(guān)于印發(fā)<閬中市國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》(〔2014〕169號)及上級相關(guān)部門關(guān)于加強財務(wù)管理的規(guī)定,結(jié)合我校實際,制定本辦法。

      一、報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1、去閬中市城區(qū)出差,車費及生活補助按100元/人·天,公雜費50元/人·天執(zhí)行,不再另外報銷住宿及其他費用。若舉辦單位或統(tǒng)一安排伙食則按早餐20元,午餐30元,晚餐20元報銷,按標(biāo)準(zhǔn)依次遞減。

      2、去南充出差,車費按客車實際報銷,住宿不超過120元/人·天(如同性二人同行,只按一人住宿報銷,依次計算),生活費70元/人·天,公雜費50元/人·天。南充縣市內(nèi)其他地方出差,參照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

      3、思依片區(qū)內(nèi)出差,按80元/人·天執(zhí)行。(若屬臨時性任務(wù),如交收材料等,則只報銷車費。)

      4、因工作特殊情況需要必須包車的,經(jīng)校長同意后按實際價格報銷,不再另行報銷車費。

      5、出差人員有運輸物資任務(wù)的,只能乘坐物資運輸車,不再另行報銷車費。

      6、出差期間由對方單位承擔(dān)住宿、伙食或車費,或由

      對報銷人予以違規(guī)報銷金額5—10倍的罰款,同時虛報出差時間的,多報的時間以曠工論處。情節(jié)嚴(yán)重者報市教科局進一步處理。

      2、報賬員在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實、報費標(biāo)準(zhǔn)不合規(guī)的情況下簽名準(zhǔn)予報銷的,對報賬員予以追究責(zé)任。對審批手續(xù)齊全的報銷單據(jù)應(yīng)及時給予報銷,對于不符合審批手續(xù)的報銷單有權(quán)拒絕報銷或付款。

      四、本辦法自2014年5月1日起執(zhí)行。

      思依鎮(zhèn)小埡中心學(xué)校

      2014年4月20日

      第二篇:差旅費報銷制度

      差旅費報銷制度匯編15篇

      差旅費報銷制度1

      為了更好地調(diào)動業(yè)務(wù)人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況。特作部份適當(dāng)調(diào)整,修定本辦法。從頻布之日起生效。原規(guī)定同時廢止

      一、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)

      1、總體原則:對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”的原則。

      2、開支范圍:包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制

      3、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):

      (1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

      (2)十堰市區(qū)以外城市180元/天。季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

      (3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天,季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。

      (4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票,并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。

      (5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元,5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準(zhǔn)方可超標(biāo)。不能先斬后奏

      二、辦理程序及報銷辦法

      1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”,注明出差地點、事由、預(yù)計天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門主管審核簽字,及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可差旅費借款。

      2、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導(dǎo)審批意見的差旅費報銷單,附有效出差單據(jù),按費用包干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)審核后報銷差旅費。

      3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

      4、出差返回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬,超過三天報銷差費,每超過一天考核一天補助,一星期以上,不予報銷,后果自負。

      5、出差借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負,(特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批),對違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人的責(zé)任。

      6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

      7、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞行期間多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。

      三、其他規(guī)定

      1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用業(yè)務(wù)招待費,應(yīng)事先經(jīng)部長同意,并由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署核準(zhǔn)金額意見,方可執(zhí)行。財務(wù)部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明:單位名稱及準(zhǔn)確的日期、金額)審核報銷。

      2、出差人員應(yīng)保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。

      3、隨公司領(lǐng)導(dǎo)一同出差人員費用由公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一到財務(wù)核銷。

      4、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時,按標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

      5、出差人員預(yù)借差旅費最高限額x元/次。

      6、售后服務(wù)出差補助比照上述標(biāo)準(zhǔn)同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應(yīng)計入銷售計價當(dāng)中)。

      四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。

      差旅費報銷制度2

      為保證出差人員的工作和生活需要,加強費用管理,控制支出,避免浪費,特制定本管理規(guī)定。

      一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的,相關(guān)事項均依本規(guī)定執(zhí)行。

      二、員工因公出差,均應(yīng)事先填寫出差申請表,按要求填寫出差目的、時間、費用預(yù)算等情況,經(jīng)項目總監(jiān)審核批準(zhǔn)后方可出差(否則差旅費不予報銷),遇特殊情況亦須事先口頭報告,且返回后應(yīng)及時補辦手續(xù)。

      三、出差人員返回后一周內(nèi)按公司規(guī)定辦理報銷手續(xù)。超過一個月不辦理報銷手續(xù),又沒有合理理由的,財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)部相關(guān)管理規(guī)定給予一定經(jīng)濟處罰。

      四、前款未清的,不予再次借款。

      五、關(guān)于住宿的規(guī)定和費用標(biāo)準(zhǔn):

      1)出差外埠時一律應(yīng)住在公司辦事處或其他指定住所,但長期出差在外的,應(yīng)在報項目總監(jiān)批準(zhǔn)后按1000元/月/人標(biāo)準(zhǔn)租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷,超支自負。

      2)不具備上述條件的,經(jīng)批準(zhǔn)后可住宿在公司指定的協(xié)議賓館,住宿費用按如下標(biāo)準(zhǔn)實報實銷,超支自負。

      3)住宿費憑正式發(fā)票報銷,并在發(fā)票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期,并出具費用明細。

      六、關(guān)于伙食的規(guī)定和費用標(biāo)準(zhǔn):

      1)出差期間伙食費按40元/人/天標(biāo)準(zhǔn)包干。

      2)出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。

      七、關(guān)于交通工具的規(guī)定和費用標(biāo)準(zhǔn):

      1)長途和跨區(qū)域中短途出差應(yīng)乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車,費用實報

      實銷。因公務(wù)緊急須乘坐飛機的,必須事先請示主管副總及以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可。未經(jīng)批準(zhǔn)超標(biāo)乘坐交通工具的,其超標(biāo)部分的差價自行承擔(dān)。

      2)晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的,可乘坐火車硬臥,符合此條件而乘坐硬座的,按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。

      3)在出差期間因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),費用實報實銷。

      4)項目總監(jiān)、項目經(jīng)理因公可乘坐出租車輛,費用按如下限額實報實銷:項目總監(jiān)30元/人/天;項目經(jīng)理20元/人/天;

      5)其他工作人員未經(jīng)允許乘坐出租交通工具的,費用自負。特殊情況須事先申請,經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,費用可實報實銷。

      6)出差期間因攜帶公司貴重設(shè)備或物品須包租汽車的,必須事先提出申請,否則不予報銷:一次或一天租車費在200元(含)以內(nèi)的,須經(jīng)項目總監(jiān)書面簽批方可。超過200元的,經(jīng)主管副總及以上級領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可。

      八、關(guān)于通訊費用的管理規(guī)定和費用標(biāo)準(zhǔn):

      1)鑒于直放站項目部的工作性質(zhì),員工無論是否出差,均按月以如下標(biāo)準(zhǔn)限額實報手機費;超支部分由部門主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)部門預(yù)算處理,但公司承擔(dān)一般不超過50%。

      九、其他說明及注意事項:

      1)本規(guī)定所指特區(qū)為廣州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化員工出差北京的,按特區(qū)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行);除此之外的地區(qū)均為一般地區(qū)。

      2)員工自出差當(dāng)天起享受出差待遇,以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù):

      12:00(含)之前出發(fā)的當(dāng)天差補=100%(日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn));

      12:00之后出發(fā)的當(dāng)天差補=50%(日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn))。

      3)返回原出發(fā)地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據(jù),按如下標(biāo)準(zhǔn)享受餐補和交通補貼:

      12:00(含)之前返回的當(dāng)天差補=50%(日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn));

      12:00之后返回的當(dāng)天差補=100%(日伙食包干標(biāo)準(zhǔn)+日交通包干標(biāo)準(zhǔn));

      4)因會議出差的,經(jīng)請示主管副總同意后可由會務(wù)組統(tǒng)一安排食宿,但同時出差期間伙食和交通補貼取消,不得另外報銷住宿費。

      5)出差到關(guān)聯(lián)單位進行工作、學(xué)習(xí)等,由對方單位出資安排食宿的,住宿費和伙食補貼取消。但可以按標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費。

      6)乘坐公司車輛出差的,出差期間出租車票不予報銷,其他費用按規(guī)定執(zhí)行。

      7)本規(guī)定自公布之日起生效。

      8)自本規(guī)定生效之日起,公司原相關(guān)制度中與本規(guī)定內(nèi)容沖突的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。但在本規(guī)定生效前發(fā)生的費用按原相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

      9)本規(guī)定由人力資源部負責(zé)解釋。

      差旅費報銷制度3

      一、差旅原則

      1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,單位同意后方為因公出差。

      2.因公出差享受差旅費用報銷。

      3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單,報分管院長、院長批準(zhǔn)后方可離院。

      4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票據(jù)報銷。

      5.因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報銷。

      二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

      2.交通費一律據(jù)實限額報銷(到省外出差需乘坐火車的,根據(jù)文件要求予以報銷)。

      3、中途伙食補助:鄉(xiāng)級到村級出差的,補助伙食補助10元/每天;到縣級出差的,補助伙食補助30元/每天;到市級及以上地區(qū)出差的,補助伙食補助100元/每天(對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助)。

      4、市內(nèi)交通費:縣內(nèi)出差(往返)20元/每人每天,省內(nèi)交通費40元20元/每人每天;省外交通費80/每人每天。

      5.職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。

      6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

      7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

      8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

      9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

      10.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,原則上不報銷任何費用。

      11.出差回后一周內(nèi)報銷,出差時需攜帶公務(wù)員卡,每次填一張差旅單,經(jīng)院長簽字后報銷。

      12.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費,沒有經(jīng)過院長同意的,安全自己負責(zé)。

      13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

      14.職工乘坐單位租用車輛的,不再單獨報銷個人任何交通費。

      三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1、縣級(四類地區(qū)、三類地區(qū))出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      2.市級(二類地區(qū))按最高限額每天310元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      3.省級(一類地區(qū))按最高限額每天330元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      四、報銷程序:

      由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

      五、說明:

      1、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

      2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。

      3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行。

      差旅費報銷制度4

      公司級領(lǐng)導(dǎo)

      1、汽車不限;

      2、火車軟座、硬臥;

      3、飛機經(jīng)濟艙;

      4、輪船二等艙;(隨行人同上標(biāo)準(zhǔn))

      5、原則上不得住宿三星級(合三星級)以上豪華房間,憑據(jù)報銷。

      6、特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)及時請示,事后補辦批準(zhǔn)手續(xù)。

      7、隨行人同上標(biāo)準(zhǔn)。

      8、外埠出差每人每天按照50元補助

      中層領(lǐng)導(dǎo)(含科級)

      火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具

      1、兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間,原則上每人每天按80元(2人合計不超過150元)住宿標(biāo)準(zhǔn)控制,超過自理。

      2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

      3、外埠出差每人每天補貼40元。

      其他人員

      火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具

      1、兩人一個標(biāo)準(zhǔn)間,原則上每人每天按60元(2人合計不超過120元)住宿標(biāo)準(zhǔn)控制,超過自理。

      2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

      3、外埠出差每人每天補貼30元。

      備注

      1、航空保險費每人次一份;

      2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票;

      3、租賃車輛需經(jīng)批準(zhǔn);

      4、乘出租車需事先請示。

      5、住宿親友家或無住宿發(fā)票的,按照允許報銷標(biāo)準(zhǔn)額50%補助(報銷時提供其他有效票據(jù))。

      6、實行差旅費包干的不在此列。

      7、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù),誤幾餐補幾餐。

      8、實行出差伙食補助費包干的不在此列。

      一、出差期間,因特殊原因住宿費超標(biāo)的,必須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷,否則超出限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理;參加會議的人員報銷旅費必須附上會議通知,按會議統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

      二、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4分配補貼。

      三、按以上標(biāo)準(zhǔn)報銷出差伙食補助后,一律不得報銷招待費。

      四、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶(或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士)時,須事先經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

      五、凡有接待單位(或會議安排)免費提供住宿、用餐的,不予報銷住宿費和誤餐補貼。

      六、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等,有外單位按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補貼,如外單位不予補貼時,有本公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)給予補貼。

      七、員工由公司安排的參加短期進修、學(xué)習(xí)期間的伙食補助費,按每天8元補助。專業(yè)培訓(xùn)班包伙食的不再補助。除特殊情況外,一般只報銷往返車費。

      八、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的出差人員,必須經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。

      九、實行費用包干的銷售人員,報銷辦法按費用包干規(guī)定進行。

      十、報銷注意事項:

      1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù),附原始票據(jù)(包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。

      2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差出發(fā)日期,半天不補。

      3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷;對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。

      4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當(dāng)事人需做出詳細的書面說明,列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額,經(jīng)主管簽批后,報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。

      十一、美于差旅費借支的規(guī)定:

      1、差旅費借款采取前賬不潔、后賬不借的原則,由主管會計根據(jù)員工已批準(zhǔn)的出差申請進行審核;

      2、借支額度一般為500~1000元,最高不超過20xx元/人次,400公里以內(nèi)的短途短期出差不借支差旅費,有個人先墊支后報;

      3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬,1個月之內(nèi)未歸還借款的,由財務(wù)部從其當(dāng)月薪資中扣還。

      十二、市內(nèi)公務(wù)補貼

      1、因公去市內(nèi)辦事,超過5小時,中餐無法回公司或回家吃飯的,補助誤餐費5元,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行。

      2、受公司派遣,較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的,可在客戶單位辦理就餐券(卡),公司按中餐基本標(biāo)準(zhǔn)給予報銷;如果沒有此類手段就餐的,按5元/天。人給予補貼,可于第二天通過填寫差旅費報銷單進行,市場部可與月底列表集中申報。

      3、各部門應(yīng)對申報補貼的真實性負責(zé)。

      十三、本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)解釋、修訂。

      差旅費報銷制度5

      為有效控制差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理構(gòu)成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:

      一、因公出差的辦理程序

      1、因公出差人員務(wù)必事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可出差。

      2、出差人借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批,財務(wù)部門負責(zé)人核準(zhǔn)后方可借款。

      3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況,向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核意見。

      4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或狀況變化需改變路線,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

      二、費用標(biāo)準(zhǔn)

      1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干,其標(biāo)準(zhǔn)如下:

      (1)集團公司領(lǐng)導(dǎo):按出差所在地區(qū)不一樣,本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

      (2)所屬公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

      (3)公司中層干部:住宿標(biāo)準(zhǔn)省會180元以內(nèi),非省會120元以內(nèi)。伙食補助40元/天。

      (4)一般工作人員:住宿標(biāo)準(zhǔn)省會80元以內(nèi),非省會60元以內(nèi)。伙食補助40元/天。

      (5)市內(nèi)交通費:公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區(qū)間。如遇特殊狀況,事后應(yīng)寫書面匯報,經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

      2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員務(wù)必住辦事處,食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿補助,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法回到辦事處就餐,可按每一天10元補助,但需持有辦事處負責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

      3、(1)外出參加會議經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不實行費用包干,采取分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標(biāo)準(zhǔn)列支,伙食補助、公雜費,市內(nèi)交通費按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

      (2)外出學(xué)習(xí)人員,住宿費實行包干標(biāo)準(zhǔn),伙食補助每一天20元,外出學(xué)習(xí)途中可享受伙食補助費,學(xué)習(xí)期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。

      4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。

      三、幾點具體規(guī)定:

      1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。

      2、出差當(dāng)日往返可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

      (1)中午12時前離開本市按全天補助標(biāo)準(zhǔn)。

      (2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

      (3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

      (4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

      3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊狀況需寫書面匯報,報總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可報銷。

      4、乘坐交通工具的規(guī)定:

      (1)、公司領(lǐng)導(dǎo)(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準(zhǔn),方可報銷。

      (2)、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

      (3)、去集團公司設(shè)有辦事處的地區(qū),連續(xù)乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

      (4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙,超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。

      (5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費(需分管領(lǐng)導(dǎo)或部門負責(zé)人批準(zhǔn))。

      5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,并不再享受當(dāng)天伙食補助。凡同領(lǐng)導(dǎo)一齊就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

      6、駕駛員出差補助標(biāo)準(zhǔn);司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標(biāo)準(zhǔn)支付,小車司機按同車領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館,因特殊狀況不能按時回到,應(yīng)說明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后,扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。

      7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準(zhǔn)報銷。

      8、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責(zé)人審批時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

      9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作職責(zé)自負,特殊狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成帳(賬)務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的職責(zé)。

      10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      差旅費報銷制度6

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

      3、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

      二、費用標(biāo)準(zhǔn)

      總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

      1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

      總經(jīng)理:實報實銷

      中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的`,一律不予報銷住宿費。

      2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費):

      總經(jīng)理:實報實銷

      中層管理人員:80元/天

      其他人員:60元/天

      具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

      3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

      1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機。

      2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

      3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

      三、其他

      1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

      2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

      3、外出學(xué)習(xí)、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

      本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

      差旅費報銷制度7

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

      3、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

      二、費用標(biāo)準(zhǔn)

      總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

      1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:元。下同):

      總經(jīng)理:實報實銷

      中層管理人員:最高限額___元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      其他人員:最高限額___元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

      2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費):

      總經(jīng)理:實報實銷

      中層管理人員:___元/天

      其他人員:___元/天

      具體規(guī)定:中午___時前離開本地按全天補助;中午___時后離開本地按半

      天補助;中午___時前到達本地按半天補助;中午___時后到達本地按全天補助。

      3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

      1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥

      差價給予補助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機。

      2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:

      出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

      3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

      三、其他

      1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

      2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

      3、外出學(xué)習(xí)、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

      本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

      差旅費報銷制度8

      第一條制定目的

      為有效的控制費用支出,進一步完善財務(wù)管理,打造節(jié)約型企業(yè)特制定本制度。

      第二條基本原則

      公司及各部門應(yīng)本著勤儉節(jié)約的原則,合理安排出差人員數(shù)量及次數(shù)。凡能通過函電辦理的事宜,不允許安排出差;凡能一人出差辦理的事宜,不派多人出差;所有需出差辦理的事宜,盡可能在最少的出差次數(shù)內(nèi)辦理妥當(dāng)。公司杜絕以出差為由的變相旅游活動。

      第三條差旅費管理內(nèi)容

      1、差旅費的批準(zhǔn)和借款

      (1)出差人員須填寫《出差計劃申請表》(附件1),確定出差人員、職務(wù)、事由、時間、路線及出差任務(wù)等;需預(yù)借出差款的,持運營總監(jiān)簽字的《出差計劃申請表》和《借款單》(附件2),按借款流程經(jīng)相關(guān)人員簽字后由財務(wù)出納審核后辦理借款。

      (2)差旅費的借支要及時清賬,堅持前清方可后借的原則,若前次借款尚未清賬,則不允許再次借款;回差后一周內(nèi)到財務(wù)報賬,但除特殊情況不得跨月報銷;如因出差時間延長須在差旅費報銷單上注明原因;無任何理由逾期不報的,財務(wù)部門有權(quán)從借款人工資中扣回。

      (3)兩人及兩人以上協(xié)同出差的,需由主辦業(yè)務(wù)部門或人員填寫上述申請表和借款單。

      (4)因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,須在出差前或出差途中通過電話

      方式知曉給相關(guān)負責(zé)人,出差后補辦手續(xù)。

      2、差旅費的報銷

      (1)報銷單的處理:差旅費報銷時需填制《差旅費報銷單》(附件3),按報銷流程經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后財務(wù)出納才能辦理,并根據(jù)《出差計劃申請表》確定的出差事項據(jù)實報銷;無合理原因而超時、超額的差旅費開支由個人承擔(dān)。

      (2)火車票、飛機票、汽車票、船票等票據(jù)要按出差行程順序整齊排列粘貼,為便于歸檔管理,凡粘貼不合格的,財務(wù)部門有權(quán)要求經(jīng)辦人按要求重新粘貼。

      (3)工作人員出差期間,除有公司特別批準(zhǔn)外,不得以任何名義、任何方式用公款進行游覽;未經(jīng)同意的游覽開支,財務(wù)部不予報銷。

      (4)出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費實行限額、憑據(jù)報銷的辦法,伙食補助費實行包干辦法;伙食補助費、市內(nèi)交通費按出差的自然(日歷)天數(shù)計算。

      3、交通費標(biāo)準(zhǔn)

      (1)為節(jié)約開支,出差人員應(yīng)選擇汽車、火車為主要交通工具,但機票價格不高于同距離火車硬臥票價的視同火車,乘坐火車動車組的,只限于乘坐二等座。

      (2)連續(xù)乘火車時間超過8小時的可購硬臥車票,若未買硬臥車票的,按乘坐列車硬席坐位的50%計發(fā)臥鋪補助費,乘坐動車組不予補助費。

      (3)乘坐飛機要從嚴(yán)控制,因任務(wù)重、時間緊且路途遠需乘坐飛機時,須由公司總經(jīng)理批準(zhǔn),凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自乘坐飛機者一律按相應(yīng)路段火車硬臥車票報銷,超額部分由個人承擔(dān)。

      (4)市內(nèi)交通費按限額、憑票報銷,超支部分自理;出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的,其乘坐往返機場的專線客車費用在市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑票報銷。

      (5)凡公司配備車輛公出或參加會議的,不計發(fā)市內(nèi)交通費。

      差旅費報銷制度9

      為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體狀況,重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn):

      一、公出人員交通費

      1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

      2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

      3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。貼合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

      二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費,按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。

      宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn):

      1、自帶交通工具的從其包干費中每人每一天扣減交通費20元。

      2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當(dāng)日往返補助15元。

      3、公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責(zé)解決,補助費每人每一天40元。

      4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

      5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。

      6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

      7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費用自理。

      三、報銷票據(jù):

      公出人員報銷票據(jù)務(wù)必貼合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

      四、報銷時間:

      公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

      五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

      差旅費報銷制度10

      第一章 總則

      一、為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控制費用支出,結(jié)合本公司的具體情況特制定本制度。

      第二章 借款報銷程序

      一、借款報銷的審批權(quán)限

      1.公司人員出差費用及日常費用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;

      2.各部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)總經(jīng)理審批。

      三、借款流程

      1.借款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時,應(yīng)按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現(xiàn)金。經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。

      2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務(wù)部,財務(wù)負責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會計制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;

      四、借款管理規(guī)定

      1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內(nèi)辦理報銷及還款手續(xù)。

      2.其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

      3.各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

      五、報銷管理程序

      1.借款銷賬時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;借款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;

      2.報銷時,報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)部報賬;

      3.會計人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性予以復(fù)核;

      第三章 差旅費報銷程序

      一、費用標(biāo)準(zhǔn):

      直轄市

      2.省會城市

      3.縣級及以下

      二、費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明

      1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額,不予補償;超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。

      2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準(zhǔn),12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。

      3.伙食標(biāo)準(zhǔn)、交通費用標(biāo)準(zhǔn)實行包干制,依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算,原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式,特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補貼。

      4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當(dāng)天的伙食補貼。

      5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

      6.關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;

      7.出差期間市內(nèi)交通費及業(yè)務(wù)招待費經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)審核后報銷;

      8.其他費用報銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報銷。

      第四章 交通費、通訊費報銷程序

      一、交通費報銷管理規(guī)定

      (一)費用標(biāo)準(zhǔn):

      1.員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經(jīng)行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車

      2.市內(nèi)因公公交車費應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。

      (二)報銷辦法:

      1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

      2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

      3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內(nèi),但下列情況除外:

      (1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

      (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

      (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

      (4)陪同重要客人外出的;

      (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的。

      以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

      2、通訊費報銷管理的規(guī)定

      (1)為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制,即依據(jù)不同崗位,根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標(biāo)準(zhǔn),員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。

      (2)特殊情況由總經(jīng)理核定報銷金額。

      第五章 報銷辦法

      1.本人填寫好報銷單,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財務(wù)部;

      2.財務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報銷。

      第六章 附則

      一、本規(guī)定由公司財務(wù)部負責(zé)解釋。

      二、本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。

      三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

      附:報銷流程圖

      差旅費報銷制度11

      根據(jù)新的經(jīng)濟環(huán)境,為完善公司管理需要,加強財務(wù)監(jiān)督與控制,結(jié)合公司實際情況,特修訂《差旅費報銷制度》。

      一、適用范圍和試用原則

      本規(guī)定適用于集團公司全體員工。

      二、出差申請

      1、所有人員出差需提前填寫《出差申請單》,在公司OA系統(tǒng)上發(fā)起并審批;

      2、部門主管審批意見時,必須注明對出差天數(shù)的約定,員工必須在規(guī)定的時間返程,禁止以出差為理由外出旅游及辦理私事;

      3、如果中途行程更改或者延長出差時間,需再次發(fā)起《出差申請單》;

      4、可單獨發(fā)起《出差申請單》,也可一人發(fā)起,并注明共同出差人員;

      5、多人出行,盡量安排標(biāo)準(zhǔn)間;

      6、機票根據(jù)《出差申請單》由公司統(tǒng)一預(yù)定,盡量選擇折扣低的航班;火車票由員工自行購買,火車票或動車組車票按照普通座位購買,不能購買頭等艙、商務(wù)艙、軟臥、一等座位等需要支付費用的車票,超過標(biāo)準(zhǔn)部分自理。

      三、出差的定義

      1、總部:因公到廣州市以外的地區(qū)(包括從化、花都、番禺)處理公司事務(wù);

      2、分公司:因公到分公司所在城市以外的地區(qū)處理公司事務(wù);

      3、只要出差到上述地方,無論是否住宿,統(tǒng)一納入差旅費范疇;

      4、公司員工應(yīng)本著合理、節(jié)約、高效的原則使用差旅費,

      四、報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1、差旅費包括往返路費、交通費、住宿費、餐費補助構(gòu)成,差旅費報銷時必須提供各項原始發(fā)票,各項費用分開填寫,超標(biāo)及超范圍費用不予報銷;

      2、差旅費標(biāo)準(zhǔn)

      1)往返路費:出差往返城市的機票、火車票、長途客車票及附加費、機場巴士、訂票、改退票手續(xù)費、保險費、行李托運費;

      2)交通費:乘坐出租車、大巴、地鐵等公用交通工具費用,按實報銷,能乘大巴、地鐵的不乘坐出租車(特別是機場-市區(qū)),否則不予報銷;

      3)住宿費

      職級

      職務(wù)描述

      國內(nèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)

      境外住宿標(biāo)準(zhǔn)

      集團高管

      WPP簽約酒店一類

      WPP簽約酒店一類

      各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理

      WPP簽約酒店二類

      WPP簽約酒店二類

      各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習(xí)總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)、見習(xí)副總監(jiān)

      450元/天

      800元/天

      300元/天

      800元/天

      —A1、A2必須入住WPP簽約酒店;

      —此費用標(biāo)準(zhǔn)為報銷上限,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,超標(biāo)不補;

      —員工報銷住宿費,必須同時提交消費清單方可報銷,沒有消費清單的,按照80%報銷;

      —除住宿費以外的其他費用(比如客房電話費、洗衣費、客房餐費、房間飲料、洗漱用品及其他額外支付的費用)由個人承擔(dān),公司不報銷。

      4)餐費補助

      職級

      職務(wù)描述

      餐補標(biāo)準(zhǔn)

      境外餐補標(biāo)準(zhǔn)

      集團高管

      100元/天

      香港300港幣/天;

      東南亞、澳大利亞30美元/天;

      英國、美國50美元/天;

      日本65美元/天

      各事業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理

      100元/天

      各部門群總監(jiān)、總監(jiān)、見習(xí)總監(jiān)、組總監(jiān)、助理總監(jiān)、副總監(jiān)、總督導(dǎo)、見習(xí)副總監(jiān)

      50元/天

      50元/天

      所有員工(當(dāng)天跨市往返出差、未發(fā)生業(yè)務(wù)宴請)

      30元/天

      3、其他

      1)住宿費按照實際住宿天數(shù)計算,餐費補助按照實際出差天數(shù)計算。

      例如:員工6月5日到一類城市出差,6月7日返回,其住宿費標(biāo)準(zhǔn)為:2天x300元=600元;餐費補助為:3天x50元=150元。

      2)出差回來,一周內(nèi)必須發(fā)起《差旅費報銷單》。

      3)全體員工報銷必須提交原始票據(jù),如因原始發(fā)票丟失,不能提供合理憑證,財務(wù)有權(quán)不予報銷。

      4)如在出差期間宴請客戶或者團建,每個參與人員每張發(fā)票扣除當(dāng)天40%比例餐費補助。

      5)如向客戶實報實銷的差旅費,費用標(biāo)準(zhǔn)在報價范圍內(nèi)報銷。

      五、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)

      1、對于出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時,在申請《出差申請單》應(yīng)提交相關(guān)文件或郵件備查;

      2、若會務(wù)費/培訓(xùn)費中已經(jīng)包含食宿費用,則不再另行報銷住宿和餐費補助,往來路費和交通費參照出差費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;

      3、若會務(wù)費/培訓(xùn)費中不包含食宿費用,則按照出差標(biāo)準(zhǔn)報表;

      4、出席會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)時,如由舉辦方指定酒店,參加人提供證明文件后,按照統(tǒng)一的酒店費用實報實銷;

      5、由接待方邀請并由對方承擔(dān)費用的人員,各項費用已由對方承擔(dān),不再報銷差旅費及補助;

      6、本制度不適用外地人員到總部培訓(xùn)的差旅費報銷。

      差旅費報銷制度12

      為進一步加強對差旅費的管理,適應(yīng)當(dāng)前的物價水平,根據(jù)省財政廳文件精神,結(jié)合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標(biāo)準(zhǔn):

      一、公出人員交通費

      1、公司各部門經(jīng)理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據(jù)報銷。

      2、嚴(yán)格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)。

      3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據(jù)實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的按票價60%;特快以及新型空調(diào)直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調(diào)費不計入座位票價之內(nèi)。

      二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額,超出部分自理。公出人員往返旅程期間按實際天數(shù)每日補助15元。宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費等包干標(biāo)準(zhǔn):

      人員:

      部門經(jīng)理以上人員

      副科長以上人員、高級職稱人員

      其他人員

      地區(qū):

      直轄市、計劃單列市:

      實報實銷150 100

      省會城市:

      實報實銷120 80

      其他地區(qū):

      實報實銷100 60

      1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。

      2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當(dāng)日往返補助15元。

      3、歡迎您訪問 公司外派的技術(shù)服務(wù)人員,食宿由公司負責(zé)解決,補助費每人每天40元。

      4、公司員工陪同部門經(jīng)理外出的,隨部門經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

      5、因工作需要超出差旅費包干標(biāo)準(zhǔn)的,需總經(jīng)理事先批準(zhǔn)方可實報實銷。

      6、旅途期間,在非工作地不許滯留。

      7、財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則發(fā)生費用自理。

      三、報銷票據(jù):公出人員報銷票據(jù)必須符合國家有關(guān)票據(jù)報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據(jù)丟失一律不予報銷。

      四、報銷時間:公出人員回來后一周之內(nèi),到財務(wù)部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。

      五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。

      差旅費報銷制度13

      參照國家近期差旅費報銷的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際情況,特制定如下制度及規(guī)定:

      一、長途報銷標(biāo)準(zhǔn):

      1、原則上出差的員工須先填寫出差申請表,注明出差地點、時間、出差人員、事由、日程按排及費用預(yù)算。申請表先由部門負責(zé)人審核簽字,再交總經(jīng)理簽批,最后交行政辦備檔。若因特殊情況來不及填出差申請表的,應(yīng)電話告之行政辦,行政辦進行登記,員工出差回公司后再補填。

      2、出差過程中涉及宴請的應(yīng)事先填寫宴請申請單,出差過程中需要臨時宴請的須電話請示公司領(lǐng)導(dǎo),否則公司將不予報銷。交納會務(wù)費及乘坐高鐵、軟臥、飛機須事先特別報告,末經(jīng)事先審批不予報銷。

      3、員工出差期間,每天必須以郵件或手機短信的形式將當(dāng)日工作向公司匯報,出差回公司后整理成出差報告,作為差旅費報銷的依據(jù)。

      4、員工出差期間的費用標(biāo)準(zhǔn)如下:

      a、部門經(jīng)理以上級別的員工出差縣市級以下地區(qū),住宿費按100元/夜報銷,餐費補貼30元;地市級以上地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼30元。

      b、普通員工出差到縣市級以下地區(qū),按90元/夜報銷,餐費補貼20元;地市級以上地區(qū),按80元/夜報銷,餐費補貼20元。

      出差回公司三天之內(nèi),出差人員應(yīng)對出差事務(wù)完成情況作出詳細的說明和分析,寫出出差報告,憑出差報告和出差申請表及相關(guān)費的原始有效票據(jù)(相關(guān)的車船、住宿費及其他手續(xù)費等),報銷出差費用。超出時間不予以報銷。

      二、短途報銷標(biāo)準(zhǔn):

      1、市內(nèi)不分職級,統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:公交車費實報實銷,一般市內(nèi)不報誤餐費,特殊情況市內(nèi)的士費經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)后再報銷。

      三、電話費用

      公司原則上不報銷手機費用,因公出差的可報銷當(dāng)月電話費用,實報實銷,須出具發(fā)票。

      四、本規(guī)定自XXXX年2月1日起試行。

      xxx科技發(fā)展有限公司

      XXXX年2月1日

      差旅費報銷制度14

      為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

      一、辦理程序

      1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。

      2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“借款單”,列明用款計劃,由部門負責(zé)人簽字擔(dān)保后,經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款。

      3、出差人員回公司后,應(yīng)在一星期內(nèi)將所有票據(jù)(原則上應(yīng)提供正規(guī)的車票、餐費、住宿費發(fā)票)按規(guī)定粘貼并填寫“差旅費報銷單”,報銷單由部門主管審批后交財務(wù)審核,再由總經(jīng)理審批后方可報銷。

      二、費用標(biāo)準(zhǔn)

      總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。

      1、住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位:x元,下同):

      (1)總經(jīng)理:實報實銷

      (2)中層管理人員:最高限額180元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      (3)其他人員:最高限額120元/晚,憑住宿發(fā)票報銷。

      (4)具體規(guī)定:出差人員的住宿費實行限額憑票據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

      2、伙食及通訊補貼費(含市內(nèi)公交車費):

      (1)總經(jīng)理:實報實銷

      (2)中層管理人員:80元/天

      (3)其他人員:60元/天

      (4)具體規(guī)定:中午12時前離開本地按全天補助;中午12時后離開本地按半天補助;中午12時前到達本地按半天補助;中午12時后到達本地按全天補助。

      3、交通工具標(biāo)準(zhǔn):

      (1)交通工具以乘坐火車硬臥為主,如遇車票緊張只能乘坐火車硬座時可按相應(yīng)硬臥差價給予補助,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘座飛機。

      (2)出差人員原則上不得乘坐出租車,但下列情況除外:出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;攜有巨款或重要文件須確保安全的;收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;陪同重要客人外出的;執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的,以上情況須請示部門主管或總經(jīng)理同意后方可報銷。

      (3)出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其繞線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

      三、其他

      1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

      2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)。

      3、外出學(xué)習(xí)、參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,會議費用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補助。

      本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后自公布之日起生效

      差旅費報銷制度15

      一、差旅費報銷規(guī)定

      1、住宿費: 住宿標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)濟適用型酒店,費用標(biāo)準(zhǔn)參考當(dāng)?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報銷。出差人員由單位接待或住親友家的,一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便,事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親辦事的,多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。

      2、城際交通費:高鐵為二等座標(biāo)準(zhǔn)、其他火車為硬臥硬座標(biāo)準(zhǔn)。員工乘坐飛機要從嚴(yán)控制,出差任務(wù)緊急、路途較遠的,經(jīng)部門主管同意,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐飛機。

      3、市內(nèi)交通費:市內(nèi)交通費實報實銷,以經(jīng)濟兼顧效率為原則,優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車,報銷票據(jù)日期應(yīng)與出差日期吻合。

      4、出差補貼:出差補貼原則為伙食補貼,填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷,標(biāo)準(zhǔn)為50元/天,其中分為早餐10元,午餐20元,晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費,則扣除相應(yīng)的餐費補貼。

      5、手機話費:手機話費補助每月150元,憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系,每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日:早8:00-晚21:00 節(jié)假日:早10:00-晚18:00。

      6、業(yè)務(wù)招待費:因業(yè)務(wù)需要發(fā)生招待費的應(yīng)通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預(yù)算,經(jīng)部門主管核準(zhǔn)同意后再報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),財務(wù)部方可給予報銷。

      7、禮品贈送:除了必須當(dāng)面贈送或者不適宜郵寄的禮品外,贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準(zhǔn)備和寄送,以保證禮品的質(zhì)量,加強管理。必須當(dāng)面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導(dǎo)提出申請。

      二、出差計劃和出差報告

      1、出差計劃:出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管,詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用 預(yù)算等內(nèi)容,經(jīng)部門主管批準(zhǔn)同意后再出差。

      2、出差報告:出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管,出差計劃和出差報告可使用同一張表格。

      三、拜訪計劃和拜訪報告

      拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃,于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管,同時總結(jié)上周客戶拜訪報告,格式可參考出差計劃和出差報告,詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費項目及費用預(yù)算等內(nèi)容

      四、費用報銷流程

      1、報銷流程:需先經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責(zé)人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的合規(guī)性等審批流程,再交由財務(wù)部出納、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。

      2、報銷程序:由報銷人填寫報銷單,將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務(wù)部相關(guān)審核人員,經(jīng)財務(wù)部出納、財務(wù)部負責(zé)人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后,將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批,整個審批流程結(jié)束后再交財務(wù)部出納付款。

      3、發(fā)票注意事項:發(fā)票按日期順序依次粘貼,并與報銷單一一對應(yīng),同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼,時間早的發(fā)票貼在上面,時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用,須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因,經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務(wù)出納報銷。超標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。

      4、其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務(wù)報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》

      五、附則

      1、財務(wù)部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。

      2、本制度由財務(wù)部負責(zé)解釋和修訂,并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。

      第三篇:差旅費報銷制度

      差旅費報銷制度

      一、總則

      1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,特制定本制度。

      2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。

      3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。

      二、報銷標(biāo)準(zhǔn)

      崗位職務(wù)

      出差工資

      住宿費

      交通費

      生活補助

      電話補助

      出差補貼

      1總經(jīng)理

      出勤工資

      據(jù)實

      據(jù)實

      據(jù)實

      ——

      100元/天

      2辦公人員

      出勤工資

      25元/天

      據(jù)實

      15元/天

      40元/天

      3施工領(lǐng)隊

      出勤工資

      25元/天

      據(jù)實

      15元/天

      40元/天

      4施工隊員

      出勤工資

      25元/天

      據(jù)實

      15元/天

      525元/天

      說明:

      1、出差工資

      按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。

      2、出差住宿費

      (1)住宿費憑住宿發(fā)票,按實際自理住宿天數(shù),按25元/天計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理??蛻魡挝惶峁┳∷薜?,無住宿補助。

      3、交通費:

      (1)乘坐火車,按硬臥(含硬臥)以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。

      (2)出租車不能報銷,各種保險費、茶座候車費不能保銷,特殊情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。

      (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,寫明行程及行程目的,可據(jù)實報銷。

      (4)乘飛機需事前申請,得到總經(jīng)理許可方可報銷。

      4、生活補助

      客戶單位提供生活的,無生活補助。客戶單位不提供生活,按15元/天補助。

      5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助,普通施工人員按5元/天補助,當(dāng)月有話費補助的,需提供話費發(fā)票。

      6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助,普通隊員按25元/天補助。

      7、陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受食宿補助。

      隨同領(lǐng)導(dǎo)出差的員工,如果食宿方面已經(jīng)由領(lǐng)導(dǎo)負責(zé),均不再享受食宿補助。

      8、行政、采購、辦公人員出差:

      按領(lǐng)隊標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費。

      9、總經(jīng)理出差:交通、住宿、生活、招待費實報實銷,出差按100元/天補助。

      三、差旅費報銷程序

      1、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢,超過報銷期限,按所報金額10%罰款,如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

      2、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

      3、施工及售后完成后,必須征得客戶單位同意,由客戶在工程服務(wù)表上簽字,與客戶交接清楚,所有借用工具交還完畢后方可離開,4、出差人員返回公司后,應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記,將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記,并與客戶核實情況屬實后,在工程服務(wù)表上簽字。

      5、嚴(yán)禁先休假再報到、先報賬再報到,對回公司不立即報到的員工,按曠工處理。

      6、員工返回公司后,憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗收單報銷差費。

      7、整體報賬程序:施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

      四、差旅費票據(jù)要求

      1、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn),如遇有特殊情況,只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人以備核查。

      2、有往返車票以外的交通票據(jù)時,應(yīng)列出行程詳單,填寫《票據(jù)清單》,對每一張交通票據(jù)做出說明。

      3、發(fā)生零星采購,需取得正式發(fā)票,如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,以及開票人,以備核查。(xiexiebang.com 004km.cn)采購需要一人采購,一人驗收,在票據(jù)上同時簽名,并注明用途。工具及未用完物品,出差完成時,由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收。

      五、其他要求

      1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,要求保持電話暢通,出差前應(yīng)自己交足電話費,確保電話無故障。有電話停機、關(guān)機及其他不暢通情況,取消當(dāng)日電話費補助,并按次罰款10元/次。

      2、報銷應(yīng)遵循實事求是,嚴(yán)禁弄虛作假,如有發(fā)現(xiàn),取消報銷資格,并處以虛假報銷額兩倍罰款,直至辭退。

      3、現(xiàn)場施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi),必須著本公司工作服,工作鞋。

      4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,可享受每天15元生活補助。

      5、員工近地出差,應(yīng)事先做好行程安排,在工作完成的情況下,應(yīng)當(dāng)日往返,不得無故逗留,一

      經(jīng)發(fā)現(xiàn),取消其所有津貼。

      6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,合理安排路線,不得繞行。違反規(guī)定的,其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額,自行承擔(dān),并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,且多行走的天數(shù)按曠工處理。

      7、出差期間,若發(fā)生招待費,須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,要求寫明發(fā)生費用原因,被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

      8、出差途中,征得允許中途請假回家的員工,請假回家路費本人承擔(dān),請假期間無差旅費。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工,當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān)。

      9、所有票據(jù),由經(jīng)手的員工本人報銷,他人不得代報。

      10、出差期間,若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,必須填寫《物品支領(lǐng)單》,注明用途及結(jié)算方式,完工離開時,交接清理完畢方能離開。

      11、出差途中,不得離開施工單位做私事探訪私客,若有特殊需要,需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,按曠工處理。

      12、施工及售后服務(wù)出差人員,除客戶提供的正常食宿安排外,未經(jīng)總經(jīng)理允許,不得接受客戶單位請吃請喝,不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。有違反者,給予收受物5倍罰款。

      13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,結(jié)算工資時分時段計算。

      14、員工出差期間,違反本單位或客戶單位制度,及其他原因受到客戶單位投訴,查核屬實,罰款200元/次,直至辭退。

      15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。

      16、本制度自2009年4月1日起開始執(zhí)行。

      第四篇:差旅費報銷制度

      差旅費用報銷管理制度

      為進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理,保障教師完成學(xué)校安排的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外差等工作任務(wù),現(xiàn)對教職工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)作出如下規(guī)定:

      一、差旅原則

      1.全體教職員工必須服從學(xué)校外差工作安排,學(xué)校安排后方為因公

      出差。

      2.因公出差享受學(xué)校差旅費用報銷。

      3.凡因公務(wù)、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須報校長批準(zhǔn)。

      4.出差人員的差旅費,按交通費限額憑票據(jù)報銷,住宿費限額憑票

      據(jù)報銷。

      5.因公出差,學(xué)習(xí),培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作,否則不予報

      銷。

      二、差旅報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),否則不予報銷。

      2.交通費一律據(jù)實限額報銷,目的地為宜城市,交通費按乘坐公共

      汽車票價據(jù)實報銷,市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi),鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市,交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷,市

      內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主,若需要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準(zhǔn)。

      3.本校教職工多人同去同一目的地,市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,不按人頭重復(fù)計算。

      4.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

      5.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,一切由個人自理。

      6.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知,并報校長審批后方可外出。學(xué)校只報銷文件通知的金額,一切自費項目不予報銷。

      7.到襄陽市以外參加長期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

      8.因職務(wù)評聘、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,學(xué)校原則上不報銷任何費用。

      9.出差回校后一周內(nèi)報銷,每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條,經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

      10.自帶交通工具的按公共汽車標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費,沒有經(jīng)過校長同意的,安全自己負責(zé)。

      11.因特殊情況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

      12.教職工乘坐學(xué)校租用車輛進城的,不再單獨報銷個人任何交通費。

      三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)

      1、宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      2.襄陽市內(nèi)確因時間原因需提前或推遲一天到或回而住宿的,應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天 80 元,依據(jù)票據(jù)限額報銷,超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。

      3.國培、省培、襄陽市培訓(xùn)、大學(xué)生頂崗教師培訓(xùn)以教體局文件為標(biāo)準(zhǔn)。國家包吃包住包交通,學(xué)校只報銷培訓(xùn)人員從學(xué)校到集中點的交通費。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費,補助標(biāo)準(zhǔn)為一月100元包干(包括開學(xué)報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校)。

      4.教師因參加教研室組織大比武,大講賽,說課等活動,若是學(xué)校集體活動已組織包車就餐等,不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參與活動的交通費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,住宿費參照以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,制作課件、購買相關(guān)材料費用必須事先匯報校長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行,無批準(zhǔn)者費用自理。

      四.報銷程序:由出差人填好差旅報銷單,粘貼好票據(jù)及文件通知,由年級負責(zé)人簽字證明,再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

      五.說明:

      1、出差均無伙食補助通訊費補助,此制度從討論制定后執(zhí)行。

      2、制定本制度是為以后有制度可依,公正、公開、公平。

      3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

      4、此制度從2013年3月1日執(zhí)行。

      第五篇:差旅費報銷制度

      差旅費報銷管理制度

      第1條 職工因公出差,必須按規(guī)定辦理審批手續(xù),由派差人簽發(fā)“派差單”(一式二份,一份用于借支,一份用于報銷),注明出差任務(wù)、目的地、路線、人數(shù)(多人時注明負責(zé)人),部門經(jīng)理以上人員有權(quán)給下屬派差,由派差人的上級批準(zhǔn)。特殊情況下允許口頭派差。

      第2條出差人員持經(jīng)批準(zhǔn)的“派差單”方能到財務(wù)部門辦理借款和報銷手續(xù)。

      第3條出差人員回公司后,應(yīng)寫出“出差說明”,簡述出差經(jīng)過和每天的工作,貼附于報銷單后,派差人、審批人憑此審批,由派差人注明“完成任務(wù)”、“部份完成任務(wù)”、“未完成任務(wù)”的評語,否則,不予報銷。

      第4條出差人員回公司后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。不論是否借支差旅費,回公司20天內(nèi)仍未報銷的,除非總經(jīng)理特別批準(zhǔn),財務(wù)部門不再辦理報銷,一切費用自理。已借支差旅費逾期未報的,從借款次日起按所借差旅費日千分之一收取資金占用費,并和借款額一起從工資中扣回。

      第5條報銷單據(jù)使用《原始憑證粘貼單》,粘貼整齊,保證原始單據(jù)整潔、清楚,報銷單據(jù)項目齊全,有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理。

      第6條出差人員利用出差機會,就近辦理私事的,得事先經(jīng)派差人批準(zhǔn),而且時間不得超過兩天。超過兩天時,被批準(zhǔn)超限的按事假處理,未經(jīng)批準(zhǔn)的按曠工處理。辦私事期間發(fā)生的一切費用一律自行負責(zé),公司不給任何差旅費補助。

      第7條 員工出差期間的伙食補助費,按出差的自然天數(shù)計算。

      第8條凡12點以前離開出差地點的,當(dāng)天不給報銷住宿費;下午6點以前離開出差地點的給半天住宿費,下午六點以后離開的,可給全天住宿費,晚上零點以后住宿的,當(dāng)天可給半天住宿費。

      第9條員工晚上加班,超過二十三點后,可乘坐出租車回家,其費用經(jīng)部門經(jīng)理簽認(rèn)后,由總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷。

      第10條汽車司機的住宿費、停車費發(fā)票應(yīng)分別開出或一張發(fā)票上分別填寫,過路費、過橋費等必須是正規(guī)發(fā)票。

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