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      費用與往來會計崗位職責

      時間:2019-05-15 16:27:52下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《費用與往來會計崗位職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《費用與往來會計崗位職責》。

      第一篇:費用與往來會計崗位職責

      1.負責總部日常費用報銷單據(jù)審核。

      2.負責總部日常業(yè)務的賬務處理。

      3.負責總部賬套分析報表的出具。

      4.負責總部往來核算、固定資產(chǎn)管理。

      第二篇:往來會計崗位職責

      往來會計崗位職責

      1、建立往來款項清算手續(xù)制度;

      2、辦理往來款項的結算業(yè)務;

      3、負責往來款項結算的明細核算;

      4、負責保證金、押金、應收款項、預收款項的管理;

      5、負責登記現(xiàn)金日記賬及相關明細賬;

      6、研究并掌握公司在資本市場上的運作規(guī)則及相關的法規(guī)條例;

      7、對市場部的銷售情況進行核對、核實匯款、調賬、催單;

      8、完成上級委派的其他任務。

      篇2:往來會計崗位職責

      1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

      2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

      3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

      4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

      5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

      6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

      7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應商索要發(fā)票。

      8、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

      9、月末盤點,做到客觀真實。

      10、裝訂內、外帳憑證。

      11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

      篇3:往來會計崗位職責

      1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;

      2、根據(jù)核算和管理的需要,設置明細帳進行明細核算;

      3、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務;

      4、認真審核外地出差借款,控制借款額度;

      5、督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款,對確實無法收回的,應通知有關部門查清原因并上報公司領導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;

      6、做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;

      7、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,移交會計檔案管理員;

      8、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

      第三篇:往來會計崗位職責

      應付及預付款項會計崗位職責

      1、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

      2、辦理應付及預付款項的結算

      3、負責應付及預付款項的核算工作

      4、定期進行應付及預付款項的對賬

      5、分析應付款項的賬齡及償還情況應收帳款會計崗位職責

      □工作要求:

      對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺帳管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況,對客戶應收帳款進行跟蹤分析和預警,每月核對內部往來帳項。

      ☆主要工作內容:

      一、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理,做好銷售合同的管理。

      二、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳(按合同號)。

      三、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔,必要時與銷售員一道外出對帳。

      四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表。

      五、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領導匯報。

      六、負責空白收據(jù)的領用、保管,負責回款證明的開具、每月及時對銷售公司領出的收據(jù)進行跟蹤,3日前將收據(jù)領用情況統(tǒng)計報部門主管領導。

      七、負責對客戶開具發(fā)票情況的審核;負責對照單項工程項目進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

      八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供。

      九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

      十、完成領導交辦的其他工作。

      □會計科目:應收帳款、預收帳款、工程結算、壞帳準備

      第四篇:往來帳會計崗位職責

      往來帳會計的崗位職責

      一、管理范圍:公司的往來帳和費用處理

      二、工作內容:

      1、在財務經(jīng)理的業(yè)務指導下嚴格遵守各項財務制度和財經(jīng)紀律開展工作

      2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

      3、負責及時與外部單位對帳,做到帳帳相符,做好應付賬款的核算和處理,做到帳張相符、帳證相符。

      4、負責公司其他應付賬款的核算和處理。

      5、負責公司日常的費用處理工作,并在主機上錄入向個體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及購買日期。

      6、負責公司錄入新購進的各項固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊,并生成憑證。

      7、根據(jù)公司的要票計劃,向供應商索要發(fā)票。

      8.、根據(jù)外賬的需要,根據(jù)銀行對賬單從內帳中挑選出合理合法的會計原始報銷憑證和銀行回單,并交給鄧老師。

      9、月末盤點,做到客觀真實。

      10、裝訂內、外帳憑證。

      11、保管會計資料,完成領導交辦的其他各項任務。

      重慶永健食品有限公司財務部 李才能

      第五篇:費用會計兼往來會計工作崗位說明書

      費用會計兼往來會計工作崗位說明書

      一、費用會計

      (一)本崗位工作職責內容

      1、認真審核各種費用單據(jù)的合理性及合法性,復核人和報銷人簽字齊全,原始單據(jù)數(shù)字清楚,業(yè)務情況反映真實明確;

      2、收到費用單據(jù)及時填制記帳憑證,金額和摘要清楚,按照規(guī)定分清各部門和各項費用的核算項目,制單和復核手續(xù)齊全;

      3、監(jiān)督各部門人員的費用報銷的及時性;

      3、每月應按權責發(fā)生制原則,有關費用當月計提立賬;

      4、月末編制部門費用匯總表,核算單月各部門費用率,對每月的費用進行分析,對超當月預算的費用,提請各部門關注。

      6、月末與銀行存款往來帳;

      7、月末編制部門費用匯總表,與預算進行對比分析,對每月的費用進行預警,對超當月預算的費用,提請各部門關

      8、承辦經(jīng)理或主管交辦的其它工作

      (二)銷售費用

      銷售費用包括:計入銷售環(huán)節(jié)的全部費用、計入個人報銷標準的費用。

      1、計入銷售環(huán)節(jié)的費用包括:

      (1)銷售及市場部人員的工資及福利、提成、業(yè)務用車費用、快遞費、運輸費、報關商檢費、香港本地操作費、運輸保險費、匯差、廣告展覽費、車輛折舊費、樣品費、辦公用品消耗、其他因業(yè)務需要為銷售及服務產(chǎn)生的費用。

      2、計入個人報銷標準的費用包括:

      (1)差旅費:包括出差過程中的各種支出

      (2)交通費:包括公交車費、的士車費、火車、飛機、輪船等支出

      (3)業(yè)務招待費:拜訪客人及客人來訪所發(fā)生的飲食、住宿、購物等方面的招待費。

      3、銷售銷售費用計提

      以及權責發(fā)生制原則,應每月計提銷售費用,銷售提成,工資及福利。

      (1)個人報銷費用計提標準:銷售人員報銷限額為個人回款額的0.5%;銷售部門經(jīng)理的報銷限額除個人回款‘額的0.5%外,可享受本部門其他部門其他銷售人員回款額的0.1%報銷額度,另外可支配本部門其他營銷人員匯款額的0.1%作為部門費用;營銷總監(jiān)的費用報銷額度為個人回款額的0.5%,加上當月

      銷售部回款總額(除去個人回款額)的0.08%計提當月銷售人員報銷額度計入其他應收款-費用報銷科目,報銷時沖減其他應收款-費用報銷科目。

      (2)銷售提成計提標準:公司對業(yè)務員公布的價格為A價

      A.業(yè)績提成計算方法是:A*1%+超出A價的差額20%

      B.實際成交價格

      C.實際成交價格

      D.銷售部經(jīng)理享受部門(除本人銷售額)銷售額的0.15%提成E.營銷總監(jiān)享受個人業(yè)績提成和個人帶領部門的0.15%提成外,還享受團隊(除個人帶領部門銷售額)銷售額的0.05%提成。

      F.銷售提成計提計入其他應收款-銷售提成,發(fā)放銷售提成時沖減其他應收款-銷售提成(3)工資計提標準:

      根據(jù)行政部提供的數(shù)據(jù)計提每月銷售人員工資

      (三)管理費用

      發(fā)生管理費用的部門包括:計入行政部、財務部、技術部、總經(jīng)辦、后勤食堂發(fā)生的全部費用。

      (1)管理費用包括范圍:工資及福利性支出,職工福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、文具辦公費、年檢認證費、技術開發(fā)費、品質保障費、設備維護費、環(huán)境衛(wèi)生費、通訊費等其他支出。

      (2)工資計提標準

      根據(jù)行政辦提供的工資表計提當月的管理人員工資。

      (四)財務費用

      財務費用范圍包括:資金占用利息,資金存款利息;銀行辦事手續(xù)費,匯兌損益

      (五)制造費用

      1、發(fā)生制造費用的部門包括:品質部、采購部、PMC、生產(chǎn)制造部

      2、制造費用主要包括:管理人員工資及福利性支出、設備維修維護費、水電費、輔助材料費、辦公費、房租等其他相關支出。

      3、工資計提標準

      根據(jù)制造部提供的工時及計件統(tǒng)計表預算計提當月工資。

      4、由于當月支付上月電費,根據(jù)權責發(fā)生制原則預提當月電費。根據(jù)當月收到的電費通知單剔除進項稅額預提電費

      二、往來會計

      (一)往來會計崗位工作職責

      1、根據(jù)有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

      2、辦理應付及預付款項的結算

      3、負責應付及預付款項的核算工作

      4、定期進行應付及預付款項的對賬

      5、分析應付款項的賬齡及償還情況

      (二)應付賬款往來

      1、審核采購遞交的付供應商貨款申請單。查看供應商是否存在未開發(fā)票,若存在催供應商開出增值稅發(fā)票,并且我公司已收到發(fā)票后方予以付款。

      2、與供應商對帳:每月15-20號之間收集所有供應商對賬單進行對賬。當供應商應收余額與我們公司應付余額有差異時,查看差異原因,送貨數(shù)量問題產(chǎn)生的差異與倉庫核對并進項余額調整,價格問題產(chǎn)生的差異與采購核對確認調整人后,進項相應調整。

      3、每月20號簽字確認完所有的供應商對賬單,并回傳所有的對賬單。

      4、每月21-22號根據(jù)對賬單做當月的對賬記錄。

      5、月末做應付賬款明細表及余額匯總表,想財務經(jīng)理上報當月的應付款總額情況。

      (四)集團內部往來

      1、分離集團與鎳氫事業(yè)部之間社會保險費、公積金、水電費、通訊費、貸款利息費,把屬于鎳氫事業(yè)部的支出做相應的內部往來款處理。

      2、走賬往來往來:主要是從航松及圣朗迪公司匯進鎳氫事業(yè)部建行,再從建行到鑫雄公司

      3.代收貨款:主要代鋰電事業(yè)部收貨款

      4.每月10-15號對集團背部往來款,保證雙方余額一致。

      三、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他各類報表填寫

      月末協(xié)助財務經(jīng)理完成的報表包括:采購指數(shù)表,各類余額表,應付賬款積數(shù)表等報表填寫。

      財務部其他的行政工作及財務經(jīng)理臨時安排的工作。

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