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      2016年豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站

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      第一篇:2016年豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站

      2016年豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站

      部門決算公開

      2017年9月

      部門決算公開目錄

      第一部分

      豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置概況

      一、部門職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分

      豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站2016年度部門決算報表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表

      七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

      八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

      九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計表

      十、政府采購情況表

      第三部分

      豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站2016年度決算情況說明

      一、收入支出決算總表情況說明

      二、收入決算情況說明

      三、支出決算情況說明

      四、財政拔款收入支出決算總表情況說明 五、一般公共預(yù)算財政拔款支出決算情況說明 六、一般公共預(yù)算財政拔款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

      七、計生服務(wù)站預(yù)算績效管理工作開展情況說明

      八、其他重要事項情況說明 第四部分 名詞解釋

      唐山市豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站 2016年度部門決算有關(guān)事項說明

      第一部分:部門概況

      一、主要職能

      承擔(dān)計劃生育技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨 詢、隨訪服務(wù)、生殖健康等任務(wù);協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好流動人口計劃生育相關(guān)服務(wù)工作,配合承擔(dān)孕前優(yōu)生健康檢查項目等任務(wù);協(xié)助采集相關(guān)信息;對村級計劃生育服務(wù)員提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      唐山市豐南區(qū)計劃生育服務(wù)站為財政性資金定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的事業(yè)部門(人員支出按80%撥付)。內(nèi)設(shè)女性科門診、化驗(yàn)室、P2實(shí)驗(yàn)室、優(yōu)生檔案室、心電B超室、光譜治療室、生殖助孕門診、男性科、X光室、財務(wù)科等。

      人員情況:財政差額補(bǔ)助單位及自收自支單位人員共 43 人,在編人員 28人,人事代理及聘用制 3人,勞務(wù)派遣 12 人。

      第二部分:豐南區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)站2016年度部門決算報表

      見附表

      第三部分:部門決算情況說明

      一、2016年度收入支出決算總表情況說明

      2016年度決算收入總計6842325.26元,決算支出總計6842325.26元。與2015年相比,決算收支總計分別增加831160.99元,增長13.83%;823478.88元,增長13.68%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 元。

      二、2016年度收入決算情況說明 本年收入合計6842325.26元,其中:財政撥款收入4013149.81元;上級補(bǔ)助收入606460元;事業(yè)收入2101036.08元;其他收入121679.37元。具體情況如下:(一)財政撥款收入4013149.81元。是當(dāng)年財政安排的資金。較2015年決算減少168457.96元,減少4.03%,主要原因是在編人員2016年度退休。

      (二)事業(yè)收入2101036.08元,是服務(wù)站的醫(yī)療收入、藥品收入,比2015年增加272154.74元,增長14.88%,為2016年度增設(shè)功能科室,拓展醫(yī)療服務(wù)項目等因素形成。

      (三)其他收入121679.37元,主要資產(chǎn)處置、當(dāng)年撥款等。較2015年決算增加121004.21元,增長17922.3%。

      三、2016年度支出決算情況說明

      本年支出合計6842325.26元,比2015年度增加823478.88元,增長13.68%。其中:基本支出5804325.26元,占支出合計的85%;項目支出1038000元,占支出合計的15%。

      四、2016年度財政撥款收入支出決算總表情況說明 部門2016年度財政撥款收入決算總計4013149.81元,財政撥款支出決算總計4013149.81元。與2015年相比,收支總計分別減少168457.96元,減少4.03%;168457.96元,減少4.03%。財政撥款收入決算總計中含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,財政撥款支出總計中含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

      五、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說

      (一)財政撥款支出決算與年初預(yù)算數(shù)對比情況

      部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為3100000元,本年支出決算為4013149.81元,占年初預(yù)算的129%。主要原因是上級專項撥款不納入年初預(yù)算。

      (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

      部門2016年度財政撥款支出4013149.81元,按功能分類主要用于醫(yī)療服務(wù)項目。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明 部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2975149.81元,支出具體情況如下:

      1、工資福利支出2902983.41元,較2015年決算數(shù)增加136061.82元,增長4.92%,主要原因?yàn)槿藛T工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,支出相應(yīng)增加。

      2、商品和服務(wù)支出0元,較2015年決算數(shù)減少0元。

      3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出72166.4元,較2015年決算數(shù)減少69819.78元,減少49.17%,主要原因2016年度財政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整.六、2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

      2016年,在做好各項工作的前提下,節(jié)省各項開支,尤其是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出,全年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”支出合計30383.81元。支出為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),較預(yù)算增加30383.81元,增加100%,比2015年決算減少2165.23元,減少6.65%。具體情況為:

      (一)全年發(fā)生因公出國(境)費(fèi)0元(2016年度本單位組織出國(境)團(tuán)組0個,因公出國(境)人次數(shù)0人),與2015年決算數(shù)據(jù)持平,無變化。

      (二)全年發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28038.81元(2016年度未購置公務(wù)用車,支出全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),年末公務(wù)用車保有量2輛),較預(yù)算增加28038.81元,增加100%,比2015年決算減少740.23元,減少2.57%。減少原因?yàn)榭刂浦С觥?/p>

      (三)全年發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)2345元(2016年度國內(nèi)公務(wù)接待6批次,合計接待26人次),較預(yù)算增加2345元,增加100%,比2015年決算減少1425元,減少37.8%。

      七、2016年度預(yù)算績效管理工作開展情況說明(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,衛(wèi)計部門以“部門職責(zé)一工作活動”為依據(jù),確定部門預(yù)算項目和預(yù)算額度,清晰描述預(yù)算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預(yù)算項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和評價標(biāo)準(zhǔn),為預(yù)算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎(chǔ)。

      (二)預(yù)算項目績效評價開展情況

      按照預(yù)算績效管理要求,衛(wèi)計部門對2016年初確定的部門一般公共預(yù)算支出項目全部開展了績效自評。衛(wèi)計部門決算項目1項,績效自評覆蓋率達(dá)到100%。

      (三)預(yù)算項目績效自評 孕前優(yōu)生項目服務(wù)情況 孕前優(yōu)生項目情況

      2016年共服務(wù)人員5500人,支出金額總計528000元

      (一)孕前優(yōu)生項目的服務(wù)對象:我區(qū)符合生育政策、計劃懷孕的育齡夫婦,包括流動人口計劃懷孕夫婦。

      (二)孕前優(yōu)生項目包括:

      1、優(yōu)生健康教育。通過多種方式,向計劃懷孕夫婦傳播優(yōu)生科學(xué)知識,增強(qiáng)出生缺陷預(yù)防意識,樹立“健康飲食,健康行為、健康環(huán)境、健康父母、健康嬰兒”的預(yù)防觀念。積極引導(dǎo)夫婦接受知識、轉(zhuǎn)變態(tài)度、改變行為,做好孕前準(zhǔn)備。

      2、病史詢問。詢問夫婦基本信息和病史,了解準(zhǔn)備懷孕夫婦和雙方家庭成員的健康狀況,識別影響懷孕生育的風(fēng)險因素。

      3、體格檢查。按常規(guī)操作完成男女雙方體格檢查。包括:一般檢查,如身高、體重、血壓、心率等測量;內(nèi)科、外科檢查,重點(diǎn)完成甲狀腺觸診、心肺聽診、肝臟脾臟觸診,四肢脊柱檢查等操作;男、女生殖系統(tǒng)??茩z查。

      4、臨床實(shí)驗(yàn)室檢查。實(shí)驗(yàn)室檢查:共9項。包括血常規(guī)、尿常規(guī)、陰道分泌物檢查(含白帶常規(guī)、淋球菌和沙眼衣原體檢測)血型(含ABO、RH),血糖、肝功能、乙型肝炎血清學(xué)五項檢測,腎功能、甲狀腺功能(促甲狀腺激素)等檢查。病毒篩查等:共4項。包括風(fēng)疹病毒、巨細(xì)胞病毒、弓形體、梅毒螺旋體等感染檢查。

      5、影像學(xué)檢查。影像學(xué)檢查1項:婦科超聲常規(guī)檢查。

      6、風(fēng)險評估。綜合分析計劃懷孕夫婦問診信息、體格檢查、臨床實(shí)驗(yàn)室檢查、影像學(xué)檢查結(jié)果,評估和識別計劃懷孕夫婦存在的可能導(dǎo)致出生缺陷等不良妊娠結(jié)局的生物、心理、環(huán)境和行為等方面的風(fēng)險因素、區(qū)分一般人群和高風(fēng)險人群,提出評估建議。

      7、咨詢指導(dǎo)。根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果,遵循普遍性指導(dǎo)和個性化指導(dǎo)相結(jié)合的原則,對計劃懷孕夫婦提供有針對性的孕前優(yōu)生咨詢和健康指導(dǎo)。

      8、早孕及妊娠結(jié)局隨訪。及時了解所有接受免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查婦女的懷孕信息,在懷孕12周內(nèi)進(jìn)行早孕隨訪,指導(dǎo)接受相關(guān)服務(wù)。對所有接受免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查并妊娠的婦女,于分娩后6周內(nèi)或其他妊娠結(jié)局后2周內(nèi),進(jìn)行妊娠結(jié)局隨訪,了解記錄妊娠結(jié)局。妊娠結(jié)局包括正?;町a(chǎn)、流產(chǎn)、早產(chǎn)、引產(chǎn)、死胎死產(chǎn)、低出生體重、出生缺陷等。指導(dǎo)夫婦落實(shí)避孕措施,告知產(chǎn)后保健和新生兒保健注意事項。

      八、2016年度其他重要事項情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況的說明

      2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,比2015年增加0元,增長0%。主要原因是本單位為經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位。2016年度公務(wù)支出0元,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

      (二)政府采購支出情況 2016年度政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程支出0元。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況

      截至2016年12月31日,固定資產(chǎn)共2478426元,車輛價值123540元,其他辦家具及設(shè)備等固定資產(chǎn)2354886元。本部門共有車輛2輛。

      第四部分:名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      (三)其他收入:指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。

      (四)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (六)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

      (七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費(fèi):財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)|費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十一)其他交通費(fèi)用:指單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。主要是行政機(jī)關(guān)及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

      (十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十三)住房改革支出:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

      第二篇:計劃生育服務(wù)站

      ××××計劃生育服務(wù)站

      關(guān)于申請計劃生育服務(wù)站為城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新農(nóng)合、職工避孕節(jié)育保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的報告

      縣職工醫(yī)療保險管理局:

      ××××計劃生育服務(wù)站是全民所有制非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu),為全縣育齡婦女開展避孕藥具服務(wù)、避孕節(jié)育醫(yī)學(xué)檢查、放取環(huán)、藥流、人流、輸卵管結(jié)扎、皮下埋植、手術(shù)并發(fā)癥及藥具不良反應(yīng)診治、生殖保健服務(wù)等工作。服務(wù)站共有職工17名(其中專業(yè)技術(shù)人員15名),開放病床24張,設(shè)有女性診斷室、男性診斷室、化驗(yàn)室、B超室、藥具室、治療室、避孕節(jié)育門診及住院部等十三個科室。服務(wù)站2011年全年總收入

      萬元,總支出

      萬元;門診就診人次,放環(huán)例,取環(huán)例,人流例,藥流例,皮下埋植例,取皮下埋植例,輸卵管結(jié)扎例。為方便廣大群眾就醫(yī),特申請門源縣計劃生育服務(wù)站為城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民、新農(nóng)合、職工避孕節(jié)育生殖健康定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

      二0一二年元月十一日

      ××××計劃生育服務(wù)站提交附加材料

      一、上業(yè)務(wù)收支情況

      計劃生育服務(wù)站2011年全年收入

      萬元,支出

      萬元。服務(wù)站門診及住院部收入

      萬元,門診人次

      人,平均門診每一診療人次醫(yī)療費(fèi)用為

      元;住院收入

      萬元,住院

      人次,平均每一出院者住院醫(yī)療費(fèi)

      元,出院者平均住院日為 天。

      二、設(shè)備情況

      現(xiàn)有設(shè)備生物顯微鏡、血液分析儀、尿液分析儀、離心機(jī)、生化機(jī)、萬能手術(shù)床、麻醉機(jī)、紅外線診斷儀、電動流產(chǎn)吸引器、多功能盆腔治療儀、宮腔鏡、B超、全數(shù)字超聲顯像診斷儀、電動產(chǎn)床、紅外光宮頸治療儀、生物芯片機(jī)、恒溫箱等。

      二0一二年元月十一日

      第三篇:2011鎮(zhèn)計劃生育技術(shù)服務(wù)站.半年總結(jié)

      2012龍場營鎮(zhèn)計劃生育技術(shù)服務(wù)站

      半年工作總結(jié)

      半年以來,我站在鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下,各項工作按年初工作計劃,有條不紊,扎實(shí)推進(jìn),現(xiàn)將半年工作情況總結(jié)如下:

      一、統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,加強(qiáng)學(xué)習(xí)

      認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項方針政策,法律法規(guī),計生業(yè)務(wù)知識,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),不斷提高自身思想素質(zhì)和樹立全心全意為群眾服務(wù)的理念,一切以群眾為中心,搞好計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù),為廣大群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

      二、手術(shù)完成情況

      我鎮(zhèn)半年共完成手術(shù)例,其中女扎53例,男扎33例,上環(huán)68例,取環(huán)1例,人流2例,各例手術(shù)均按相關(guān)操作規(guī)程規(guī)范操作,并建立相關(guān)醫(yī)療文書檔案,術(shù)中無并發(fā)癥,術(shù)后無后遺癥,手術(shù)有效率達(dá)99%。

      三、避孕藥具管理

      我鎮(zhèn)半年常住人口使用避孕藥人數(shù)87人,外用避孕套87人,過程性用藥50人,隨訪87人,藥具應(yīng)用率100%,有效率100%,隨訪率100%,滿意率達(dá)95%以上,藥物不良反應(yīng)監(jiān)測率100%,知情選擇率達(dá)98%,群眾對避孕藥具的知曉率達(dá)95%以上。

      四、出生缺陷干預(yù)工作

      全鎮(zhèn)計劃懷孕婦女157人,0—4歲兒童優(yōu)生檢測1291人,監(jiān)測率99.5%,TORCH篩查149人,篩查率95%;規(guī)范服用葉酸及其復(fù)合營養(yǎng)素129人,藥物干預(yù)率82.1%,其中規(guī)范服用人數(shù)129人,規(guī)范服用率100%。

      對產(chǎn)婦和新生兒7天內(nèi)防視29人,產(chǎn)訪率為100%,全鎮(zhèn)活產(chǎn)29人,無嬰兒死亡,無孕婦產(chǎn)婦死亡,無出生缺陷兒,缺陷胎兒引產(chǎn)0例。

      五、宣教工作

      半年來,我站采取了多種形式宣傳計生政策法律法規(guī)等知識,其中召開鎮(zhèn)二級干部培訓(xùn)會2次,出宣傳欄6期,宣傳標(biāo)語12余條,召開群眾會6

      1多次,參會群眾3460人次,群眾參與率達(dá)90%,滿意率達(dá)95%,政策法規(guī)知曉率達(dá)95%以上。

      六、存在的問題

      1、站內(nèi)工作人員業(yè)務(wù)水平和技術(shù)水平不高,需加強(qiáng)學(xué)習(xí)。

      2、婦科病的普查普治工作流于形式,工作開展不扎實(shí)。

      3、宣傳力度不強(qiáng),覆蓋面小。

      4、工作人員責(zé)任心不強(qiáng),業(yè)務(wù)政治學(xué)習(xí)有待于提高。

      5、培訓(xùn)指導(dǎo)不扎實(shí),督導(dǎo)檢查力度不夠。

      總之,在今后的工作中,真抓實(shí)干,積極開展好各項優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,以飽滿的熱情努力搞好下年的工作,更好的為人民群眾服務(wù)。

      龍場營鎮(zhèn)計生服務(wù)站

      二零一二年三月三十日

      第四篇:xxx鄉(xiāng)計劃生育技術(shù)服務(wù)站校驗(yàn)工作匯報

      XXX鄉(xiāng)計劃生育技術(shù)服務(wù)站

      校驗(yàn)工作匯報

      自XXX鄉(xiāng)計劃生育技術(shù)服務(wù)站成立以來,本著“以人為本”的理念,認(rèn)真貫徹落實(shí)《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理條例》,求真務(wù)實(shí),開拓創(chuàng)新,實(shí)行規(guī)范化管理,系列化服務(wù)。多年來,在上級黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣計生局的大力支持下,鄉(xiāng)計生服務(wù)站全面加強(qiáng)人員設(shè)備配置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和規(guī)范化管理,堅持把優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念貫穿于計劃生育技術(shù)服務(wù)的全過程,不斷創(chuàng)新工作機(jī)制,全面開展以技術(shù)服務(wù)為重點(diǎn)的計劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù),取得了良好的效果。下面就計劃生育服務(wù)站開展情況匯報如下:

      一、基本情況

      1、XXX鄉(xiāng)位于XX縣城西南45公里處,下轄14個行政村(XXX、XXX、XXX、XXX),126個自然村,轄區(qū)總面積137.4平方公里,總?cè)丝?萬余人。育齡婦女總數(shù)為2566人,其中已婚育齡婦女1618人??梢蚤_展季服務(wù)、民心工程、宣傳計生政策、免費(fèi)發(fā)放藥具等計劃生育技術(shù)服務(wù)。

      2、近年來,XXX鄉(xiāng)計劃生育技術(shù)服務(wù)站的基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善,鄉(xiāng)政府拿出專項資金對服務(wù)站的工作場所進(jìn)行了全面的維修。目前,服務(wù)站擁有房屋17間,總面積達(dá)255平米,屬于基本型的技術(shù)服務(wù)站。擁有B超機(jī)、婦產(chǎn)床等醫(yī)療設(shè)備,可以進(jìn)行長效節(jié)育術(shù)、人工流產(chǎn)術(shù)等計劃生育手術(shù)。

      3、XXX鄉(xiāng)計劃生育技術(shù)服務(wù)站共擁有技術(shù)人員2名。XXX,女,XXX,男。

      二、成立三年來,XXX鄉(xiāng)計劃生育服務(wù)站做了大量細(xì)致的工作,為廣大育齡婦女進(jìn)行了技術(shù)服務(wù)。首先規(guī)范管理。計劃生育服務(wù)站在鄉(xiāng)黨委、政府的高度重視下,制定完善各種規(guī)章制度,落實(shí)責(zé)任,加強(qiáng)管理。將避孕節(jié)育、藥具發(fā)放、生殖保健等技術(shù)服務(wù)落實(shí)到村、組,對全鄉(xiāng)的育齡婦女的生育、避孕、節(jié)育等信息及時錄WIS系統(tǒng),各項計劃生育技術(shù)服務(wù)項目在全鄉(xiāng)得到了有力實(shí)施;其次以精益求精的職業(yè)道德,真心實(shí)意的服務(wù)廣大育齡婦女。把育齡人群的利益放在首位,保護(hù)她們的身心健康,防止避孕失敗,為育齡婦女提供安全簡便、經(jīng)濟(jì)可靠的避孕節(jié)育技術(shù)。嚴(yán)格按照操作規(guī)程辦事,認(rèn)真做好完整的病歷記錄,輔助檢查完善,工作中以科學(xué)的態(tài)度文明服務(wù),認(rèn)真做好各項服務(wù)工作,不盲目操作,對術(shù)后進(jìn)行隨訪服務(wù)。

      總之,XXX鄉(xiāng)計劃生育技術(shù)服務(wù)站取得了一定的成績,但也還存在一些困難和問題,我們將進(jìn)一步完善設(shè)施、提高服務(wù),切實(shí)把計劃生育技術(shù)服務(wù)工作抓緊、抓好、抓落實(shí),使XXX鄉(xiāng)的計生服務(wù)工作邁上新的臺階!

      第五篇:臨西縣河西鎮(zhèn)計劃生育技術(shù)服務(wù)站校驗(yàn)工作報告

      臨西縣河西鎮(zhèn)計劃生育

      技術(shù)服務(wù)站校驗(yàn)工作報告

      市人口計生委科技科:

      根據(jù)市人口計生委有關(guān)通知精神,現(xiàn)將我鎮(zhèn)計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)校驗(yàn)工作情況報告如下:

      一、鎮(zhèn)技術(shù)站基本情況

      我鎮(zhèn)技術(shù)服務(wù)站為復(fù)式二層樓,占地7.4畝,建筑面積1620平方米,按照國家優(yōu)質(zhì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),自2008年8月開始投入使用。我站現(xiàn)開設(shè)科室有:女性科、男性科、婦檢室、青春期教育室、視聽室、早教室、乳透治療室、B超室、藥具室、化驗(yàn)室、消毒室等。現(xiàn)有主要設(shè)備:B超機(jī)、乳透診斷儀、乳治治療儀、萬能手術(shù)床兩臺、波姆光治療儀、烘干器、四術(shù)手術(shù)器械、血液分析儀、尿液分析儀、雙目顯微鏡、婦科檢查床、高壓滅菌設(shè)備、洗衣機(jī)、紫外線燈、電冰箱等?,F(xiàn)有技術(shù)人員4人,醫(yī)師1人,醫(yī)士3人,有執(zhí)業(yè)醫(yī)師1人。

      二、具備的服務(wù)能力和開展的服務(wù)項目

      我鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站基礎(chǔ)設(shè)施完善,醫(yī)療設(shè)備齊全,技術(shù)人員配備充足,符合《計劃生育技術(shù)服務(wù)管理條例》和《計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》,完全具備服務(wù)能力,能夠承擔(dān)《計劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》批準(zhǔn)的服務(wù)項目。主要項目有計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、咨詢、兒童早期教育、避孕藥具服務(wù)、避孕和節(jié)育的醫(yī)學(xué)檢查、B超檢查、乳腺檢查與治療、血常規(guī)檢查、尿常規(guī)檢查、放取環(huán)、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥和不良反應(yīng)診治等生殖保健服務(wù)項目。

      三、三年來工作開展情況

      三年來我站圓滿完成全鎮(zhèn)生殖健康服務(wù)工作,為全縣計劃生育工作樹立了良好的計生文明窗口形象,共計完成生殖健康服務(wù)16000余人次,上取環(huán)360余人次,咨詢指導(dǎo)1800余人次,發(fā)放優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病預(yù)防等知識宣傳頁12000余人次,開展優(yōu)生優(yōu)育教育講課80余堂,開展心連心課堂60余堂,查病治病13000余人次。三年來嚴(yán)格按照執(zhí)業(yè)許可范圍執(zhí)業(yè),無違反《條例》執(zhí)業(yè)問題,更沒有聘用不具備資格的技術(shù)人員在我站從事醫(yī)療和計劃生育臨床工作,自2000年以來我站從未出現(xiàn)過醫(yī)療事故,更無假手術(shù)、開假證明的情節(jié)。

      特此報告

      臨西縣河西鎮(zhèn)計劃生育技術(shù)服務(wù)站2011年5月28日

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