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      財務人員職責

      時間:2019-05-12 20:17:03下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《財務人員職責》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《財務人員職責》。

      第一篇:財務人員職責

      財務人員職責

      一、會計崗位職責

      1、嚴格遵守國家《會計法》,維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財務制度,實行會計監(jiān)督,熟練掌握國家的其他相關規(guī)定;

      2、按照國家會計制度規(guī)定記賬、復賬、報賬;做到憑證合法,內(nèi)容真實,手續(xù)完備,數(shù)字準確,賬目清楚,及時報賬;

      3、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他會計資料;

      4、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查分析公司財務成本和利潤的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支潛力,考核資金使用效果,當好公司參謀;

      5、準確掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,配合相關部門及時清理往來款項,及時向總經(jīng)理匯報;

      6、與辦公室配合,補充完善公司財務制度并督促實施;

      7、負責對出納及其他相關財務人員的業(yè)務指導;

      8、組織編制公司財務分析報告,提出合理可行的建議和措施,做好公司財務風險防范工作,承擔公司財務管理和防范企業(yè)風險責任。

      二、出納崗位職責

      1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,及時、準確記好現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等;

      2、建立健全出納各種賬目,嚴格審核現(xiàn)金收付憑證,按公司財務制度規(guī)定辦理日?,F(xiàn)金收支、費用報銷等事宜;

      3、依照考勤制度和工資表,按時審核發(fā)放工資;

      4、辦理銀行開戶和信息變更、注銷手續(xù),積極配合銀行做好對賬、報賬及年檢資料送審等工作;

      5、制作審核原始票據(jù),及時向會計傳遞手續(xù)完備的原始憑證。整理裝訂各種憑證、賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞;

      6、妥善保管公司財務印鑒和支票;

      7、加強學習,不斷提高業(yè)務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契;

      8、做好公司財務收支保密工作,不準隨便泄露財務信息;

      9、完成領導交辦的其他工作。

      第二篇:財務人員職責

      財務人員崗位職責

      財務人員在主管副校長領導下主持財務部工作,負責本部日常行政管理及業(yè)務工作。其主要職責如下:

      1、組織本部人員的政治、業(yè)務學習,提高全科人員的政治思想素質(zhì)、業(yè)務水平和工作質(zhì)量。負責檢查、考核本部人員崗位職責的履行情況。

      2、認真貫徹執(zhí)行《會計法》及有關財經(jīng)法規(guī),制定學校財務管理制度,對各項經(jīng)濟活動依法進行會計核算,實施會計監(jiān)督。

      3、組織編制公司經(jīng)費預算和決算。加強成本核算,正確歸集、分配費用。負責會計憑證、報表和其他會計檔案的審核管理工作。開源節(jié)流,控制費用支出。

      4、審查和參與各項協(xié)議、經(jīng)濟合同的簽定,并監(jiān)督執(zhí)行。

      5、負責學校的職工工資發(fā)放和日常財務收支工作,嚴格財務報銷手續(xù)。

      6、建立往來款項的清算結(jié)算制度,及時清理債權債務。

      7、協(xié)助有關部門建立各種財產(chǎn)、物資的增減變動情況,定期對單位的財產(chǎn)物資進行清查,確保賬實相符;負責固定資產(chǎn)的購置審核和賬目管理工作,督促有關部門或人員辦理固定資產(chǎn)變動手續(xù)。

      8、負責學校的內(nèi)部審計工作,協(xié)調(diào)、組織上級有關財務、審計部門的財務檢查。

      9、做好與國家有關職能部門如:稅務、銀行、財政、審計等部門的業(yè)務聯(lián)系工作。

      10、配合其他科室做好相關工作。

      11、完成領導交辦的其他工作。

      第三篇:財務人員職責

      財務人員職責

      1.執(zhí)行國家經(jīng)濟政策,遵守財務紀律。搞好養(yǎng)老院財經(jīng)核算,在院長的指導下做好財務管理工作。

      2.會計負責記帳,制作報表,出納負責現(xiàn)金收支,制作憑證,有分工有合作,互相幫助不得越位。

      3.會計負責本院檔案整理和保管,出納負責庫房帳目。

      4.在院長的指導下搞好本院的現(xiàn)金支出流動,憑證、票據(jù)、簽字手續(xù)齊全,帳目清楚準確。

      5.負責按時收取老人服務費,每月一匯總。

      6.做好職工業(yè)務報酬的核算和發(fā)放。

      7.保管好老人或家屬委托保管的現(xiàn)金或貴重物品,并健全有關手續(xù)。

      8.負責接待咨詢,熱情介紹相關情況,耐心解答問題。

      9.負責會議室的衛(wèi)生和設備保管。

      北京市海淀區(qū)永福養(yǎng)老院

      第四篇:財務人員職責

      財 務 人 員 職 責為加強和規(guī)范公司經(jīng)營,促進和強化公司的經(jīng)濟成本核算,提高公司的管理水平和質(zhì)量,根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《個體工商戶建帳管理暫行辦法》之規(guī)定,結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)務范疇,特制訂本財務工作人員職責。主辦會計職責

      1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。

      2、按月編制會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表等),并進行分析匯總,報公司領導備案決策。

      3、編制資金、供銷成本費用、管理費用預算,控制成本預算,制定、分析進銷預算,處理其他有關預算的事項。

      4、建立內(nèi)部核算體制,協(xié)助公司領導制定內(nèi)部核算辦法與標準,記錄內(nèi)部核算資料,分析內(nèi)部核算結(jié)果,處理其他有關內(nèi)部核算的事項。

      5、負責監(jiān)督公司財務運作情況,及時與出納核對現(xiàn)金、應收(付)款憑證、應收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

      6、及時處理公司領導交辦的其他事項。出納職責

      1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,一般開支項目須經(jīng)部門領導審核同意,重大開支項目須經(jīng)公司主要領導審核簽章辦理。

      2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,及時核對銀行存款帳面余額和銀行對帳單,保證現(xiàn)金帳面余額與實際庫存存現(xiàn)金核對相符。

      3、負責保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保存應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù),負責保管有關印章、空白支票和空白收據(jù),切實保證憑證、票據(jù)的安全和完整。

      4、及時與主辦會計核對現(xiàn)金、應收(付)帳款憑證、應收(付)票據(jù),做到帳款、票據(jù)數(shù)目清楚。

      5、及時處理公司領導交辦的其他事項。

      第五篇:財務人員工作職責

      財務人員工作職責

      一、會計人員工作職責

      (一)、按照國家財務制度的規(guī)定,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃、預算,遵守各項收入制度和收費標準,遵守費用開支范圍和開支標準,分清資金渠道,合理使用資金,從經(jīng)費角度上保證教學計劃的完成。

      (二)、按照國家會計制度的規(guī)定記帳、算帳、報帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,帳目清楚,日清月結(jié)。按要求編制會計報表,按期上報,妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

      (三)、按照勤儉建校,勤儉辦事的原則,定期檢查、分析預算執(zhí)行情況,考核經(jīng)費使用效果,發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象,及時向領導提出改進措施。

      (四)遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行《會計法》,保護公共財產(chǎn)安全,同一切違法亂紀行為作斗爭。

      (五)、按月做好經(jīng)費分類帳,了解和掌握專項經(jīng)費的情況。

      二、出納人員工作職責

      (一)、根據(jù)學校發(fā)展方針批準的計劃和預算,及時合理地供應資金,正確執(zhí)行單位預算計劃。貫徹艱苦創(chuàng)業(yè),勤儉節(jié)約的方針,堅持少花錢多辦事,充分發(fā)揮資金使用的經(jīng)濟效益和社會效益,積極促進教育事業(yè)計劃的圓滿完成。

      (二)、遵守各項收入制度和收費標準,遵守費用開支范圍和開支標準,嚴格按照財務制度、現(xiàn)金管理制度、銀行結(jié)算制度以及財務工作規(guī)范辦理各種收付款業(yè)務。

      (三)、按照國家會計制度的規(guī)定,記帳、算帳、投帳,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實。數(shù)字準確,帳目清楚,日清月結(jié),帳帳相符,帳款相符,帳單相符帳表相符。

      (四)、根據(jù)核算中心的規(guī)定,及時正確交接原始憑證。

      (五)、遵守、宣傳、維護國家財務制度和財經(jīng)紀律,認真執(zhí)行《會計法》,保護公共財產(chǎn)安全,同一切違法亂紀行為作斗爭。

      財務管理制度

      一、依據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,加強會計基礎工作,嚴格執(zhí)行會計法規(guī)制度,會計、出納必須持證上崗,保證會計工作依法有序地進行。財務負責人、財務會計、出納都必須自覺執(zhí)行《會計法》和各項財務規(guī)定。

      二、妥善保管會計憑證、帳冊、報表與財務檔案資料,并及時立卷歸檔。

      三、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,仔細審核每張收據(jù),力爭每筆業(yè)務均符合財務收支標準。

      四、支票及財務專用章由專人分別保管,即安全又牽制。

      五、按規(guī)定做好記帳、算帳、報帳、編制各類會計報表及預算工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字有根據(jù),報表及時準確,情況真實可靠。

      六、參與并嚴格執(zhí)行學校財務預算計劃,合理使用資金,節(jié)約使用資金,檢查資金使用效果,檢查報銷票據(jù)是否符合財務要求。

      七、對各項收入,及時定額入賬,合理安排和管理各項資金,分清資金渠道,費用開支范圍及開支標準。

      八、物品的采購須統(tǒng)一編制采購計劃并報主管領導批準后再行采購,財務會計對審批的采購計劃和采購實物清單及購物發(fā)票進行審核。屬于控購審批的物品須事先辦理報批手續(xù)。

      九、急用物品的采購須由使用人申報,經(jīng)分管領導批準辦理。經(jīng)批準購買的物品由總務處管理人員和財務人員共同派人采購并予核定其價格。

      十、轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票均由財務會計購買并保管。出納存放未使用的轉(zhuǎn)賬支票不得超過五張,存放未使用的現(xiàn)金支票不得超過一張。財務會計負責隨時檢查支票使用情況。因公使用支票和現(xiàn)金憑用款申請單報經(jīng)領導批準,方可在財務部門辦理規(guī)定的借用支票和借款手續(xù)。個人一律不得借用公款。

      十一、因公需借支的現(xiàn)金數(shù)額較大時,借款人應提前一天向財務部門打招呼,財務部門到銀行支取現(xiàn)金須經(jīng)財務主管簽字批準。

      十二、查閱、借閱會計檔案資料,必須由查閱、借閱人寫出查閱、借閱的理由和事項,經(jīng)主管領導批準后由會計檔案管理人員幫助查閱,不得隨意帶出室外。

      十三、上級財務檢查調(diào)用會計檔案,財務賬目及相關資料須經(jīng)財務主管批準,由財務人員經(jīng)手辦理,并做好登記。未經(jīng)批準任何人不得擅自動用財務資料。

      十四、財務主管、財務會計和出納應相互監(jiān)督,共同把關,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和各項財務規(guī)定。

      十五、自覺接受和配合物價、審計、稅收部門的監(jiān)督、檢查、主動報告財務工作情況。

      經(jīng)費審批制度

      開支報銷應做到:

      一、力求取得規(guī)范的正式發(fā)票;

      二、開支發(fā)票要真實、合理、合法;

      三、發(fā)票的內(nèi)容要具備六要素:時間,單位,內(nèi)容項目,數(shù)量價格,金額大小寫,蓋公章及收款人簽名;

      四、每張發(fā)票報銷有經(jīng)手人、驗收人(主要是分管領導)簽名,才可送校長審批;

      五、審批手續(xù)要完整,每張開支發(fā)票必須校長簽字后才能支付。專項開支要在校務公開欄公布。

      經(jīng)費支出(結(jié)算)管理制度

      為了加強經(jīng)濟核算,堅持勤儉辦學的方針,提高資金使用效果,促進教育事業(yè)發(fā)展。根據(jù)單位財務規(guī)定和有關財政、會計法規(guī),特制定本辦法。

      一、經(jīng)費支出范圍

      (一)事業(yè)支出為本單位開展教學、科研及輔助活動發(fā)生的各項支出,其內(nèi)容包括:

      1、人員經(jīng)費:基本工資、津貼、獎金、福利費、社會保障費、其他;

      2、對個人和家庭的補助支出:退職費、補助費、撫恤金、醫(yī)療費、生活補貼、住房公積金、助學金、其他;

      3、日常公用支出:公務費、專用材料購置費、專項業(yè)務費、勞務費、水電費、郵寄費、電話通訊費、交通費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、其他;

      4、固定資產(chǎn)購建和大修理支出:建筑物購建費、辦公設備購置費、專用設備購置費、交通工具購置費、基礎設施建設費、大修理費、更新改造費、其他;

      (二)經(jīng)營支出為本單位在教育、科研及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

      (三)專項資金支出為本單位購置、自行建造固定資產(chǎn)支出,固定資產(chǎn)的更新改造和大修理支出。

      二、經(jīng)費支出管理的原則和規(guī)定

      (一)支出管理的原則 認真執(zhí)行國家有關方針、政策,遵守財政、財務制度和財經(jīng)紀律;在安排各項支出時,貫徹勤儉辦學,厲行節(jié)約和量力而行、留有余地的原則。

      (二)支出管理的規(guī)定

      1、嚴格執(zhí)行國家財政財務制度和財經(jīng)紀律。

      2、正確劃分各類支出的界限。包括劃清基建支出和事業(yè)支出、經(jīng)營支出和事業(yè)支出,單位支出和個人支出、事業(yè)支出、專用基金與事業(yè)支出的界限。

      3、節(jié)約支出,提高資金使用效益。堅持勤儉節(jié)約、精打細算,不得以預算數(shù)和計劃數(shù)列報事業(yè)支出。

      4、著重抓好事業(yè)支出的管理。保持本單位支出結(jié)構(gòu)的合理性。

      三、經(jīng)費支出的控制措施

      1、事業(yè)支出應遵循“量入為出,收支平衡”的原則,各項支出

      嚴格按預算執(zhí)行。

      2、未經(jīng)校長批準,學校的任何部門都不能發(fā)生無預算的開支項目。

      3、加強財會部門的財務監(jiān)督力度。財會部門根據(jù)《會計法》實行會計監(jiān)督,以保證各項支出的合法、合理、真實。

      現(xiàn)金管理制度

      一、現(xiàn)金管理人員要熱愛本職工作,忠于職守,工作認真細心,不出差錯,態(tài)度熱忱。

      二、每天檢查一次現(xiàn)金日記帳,做到準確無誤,要及時向?qū)W校報告現(xiàn)金使用情況,便于學校掌握及統(tǒng)籌安排。

      三、現(xiàn)金日記帳與現(xiàn)金必須相符,隨時接受會計及學校審計人員組織的檢查。

      四、現(xiàn)金數(shù)額超過1000元必須存入銀行,現(xiàn)金管理人員不得讓大額現(xiàn)金存放在自己家里,出現(xiàn)差錯自己賠償。

      五、現(xiàn)金管理人員不得私自挪用公款,不得私自給他人借款,特殊情況必須經(jīng)校長批準同意簽字后才能借款,否則,視為挪用公款。

      六、現(xiàn)金管理人員在收取各項費用時,必須向交款人開好統(tǒng)一收據(jù),收據(jù)用完后存檔、備查。

      七、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務,不得簽發(fā)空頭支票。

      收費公示、管理制度

      一、收費公示制度: 為了規(guī)范收費公示行為,維護廣大學生和家長的合法權益,特制訂以下制度:

      (一)、根據(jù)市局的有關規(guī)定,制作“教育收費公示牌”。

      (二)、把收費公示按上級部門規(guī)定形式公示在校門口醒目位置,并將收費項目、收費標準、收費依據(jù)、收費范圍、計算單位以及價格監(jiān)督舉報電話進行公示。

      二、收費管理制度

      (一)、嚴格按照規(guī)定項目的標準和范圍進行收費,未經(jīng)批準的收費項目,不得收取。每學期注冊時,收費標準要張榜公布,增強透明度,接受監(jiān)督。學校收費一學期只能一次,一律由學??倓仗幨召M,其他處室(包括年級、班級、個人)不得私自收款。要堅決杜絕亂收費現(xiàn)象的發(fā)生。

      (二)、代辦費的使用要嚴格執(zhí)行規(guī)定的用途,專款專用,不得挪作他用或以撥代支,虛列虛報,私設“小金庫”。

      三、收費責任追究制度 學校建立收費責任追究制度,是為了加強

      依法收費,規(guī)范收費行為健

      全收費制度。因此本校對所有收費行為采取如下措施:

      (一)、對違反上級有關收費方面的文件精神,玩忽職守、疏于管理,造成違規(guī)收費的責任人,以及隱瞞實情不上報的責任人,給予通報批評或行政處分;

      (二)、對違反規(guī)定,造成重大違規(guī)收費事件,情節(jié)特別嚴重的要追究法律責任。

      固定資產(chǎn)管理制度

      為了加強學校固定資產(chǎn)的管理,做到合理使用,杜絕流失,減少浪費,制定以下管理制度。

      一、學校固定資產(chǎn)由總務處統(tǒng)一管理,各辦公室、實驗室、班級由專人負責管理。

      二、教職工工作變動或調(diào)離學校,要按規(guī)定到資產(chǎn)管理對應部門辦理資產(chǎn)移交手續(xù)。

      三、新添置固定資產(chǎn)類物品,經(jīng)總務處登記上冊后才能使用。

      四、自然損壞和損耗須報損的物品,由使用管理人員填寫報損申報表,經(jīng)總務處簽字證明后報校長審批,已報損的物品集中在學校倉庫,由學校統(tǒng)一處理。屬人為損壞或因保管不善而損壞或丟失者,根據(jù)情況由責任人賠償。

      五、固定資產(chǎn)借用分校內(nèi)借用和校外借用兩種情況,校內(nèi)借用一律由借用部門出具借條,經(jīng)分管領導簽字后方可借出,校外借用除按上述手續(xù)辦理外,還須征得校長同意后方可借出。

      六、每學期由總務處組織專人對各室、班級的固定資產(chǎn)進行一次清查核對。

      七、任何人不得利用公用校舍、教室、辦公室及其設備開辦各種補習班、培訓班等,否則處500元以上的罰款。

      八、保管人員要堅持原則,管好財產(chǎn),嚴重失職造成損失或混亂者,要給予行政處分。

      采購員管理制度

      一、采購員要樹立為物資材料使用部門服務至上的思想。

      二、采購員要服從組織分配,堅守崗位。

      三、采購員要按規(guī)定時間,準確、安全地采購應采購的物資材料。

      四、采購員要按采購計劃采購,不經(jīng)領導同意不得非計劃采購。

      五、嚴格遵守財經(jīng)紀律,應報銷的票據(jù)必須及時報帳,不得積壓。

      六、加強工作責任心,熟悉采購業(yè)務,懂得偽劣、假冒商品的鑒別方法,以免造成不應有的損失。如因責任心不強,不懂業(yè)務,造成的損失,由采購員本人負責賠償。

      七、增強服務意識,經(jīng)常聽取物資材料使用部門的意見,不斷改進工作。

      八、要遵守工作時間,隨叫隨到,保證完成采購工作任務。

      九、采購員采購物品時要按要求索要發(fā)貨票(正規(guī)發(fā)票)。

      十、不得采購三無產(chǎn)品、不符合衛(wèi)生制度的產(chǎn)品。

      收費、退費管理制度

      一、權力行使的依據(jù)

      (一)文件依據(jù):東莞市教育局、物價局、財政局《關于進一步規(guī)范民辦學校收費管理的通知》、虎門鎮(zhèn)政府印發(fā)的《虎門鎮(zhèn)關于民辦教育若干問題的暫行規(guī)定》。

      (二)證件依據(jù):《收費許可證》。

      二、辦事條件和標準

      (一)收費項目和依據(jù)

      1、收費項目 收費項目包括學雜費收費和代收費項目。學雜費:包括學費、書本費。學費:是指學校按照教育局、物價局、財政局規(guī)定,每生每期3800元,書本費每期每生200元。代收費:包括早中餐費、接送費、校服費。學校按照教育局、物價局規(guī)定收費,早餐每生每期200元,中餐每生每期600元,晚餐每生每期600元,接送費每生每期600元,校服費每套300元。

      2、收費標準的執(zhí)行依據(jù):嚴格按照《收費許可證》批準的收費項目和收費標準,亮證收費。

      (二)退費條件和標準 學校對經(jīng)批準休學、轉(zhuǎn)學、退學的學生在其辦理手續(xù)后的5個工作日內(nèi)按下列規(guī)定退費:

      1、學生注冊繳費后未入讀的,學校退還其所繳學雜費、住宿費的90%;入讀時間未滿一個月的退還70%;入讀時間滿一個月不滿二個月的退還50%;入讀時間滿二個月不滿三個月的退還30%;入讀時間滿三個月及以上的,所繳學雜費、住宿費不予清退。

      2、學生入讀后中途死亡或因疾病中途退學的,其所繳學雜費、住宿費按實際在校時間計算清退。

      3、入讀時間從正式上課(以市教育局頒布的中小學校歷為準)之日起計算。

      后勤工作管理制度

      伊寧縣溫亞爾鄉(xiāng)獨山子希望學校

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