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      “小金庫”自查自糾承諾書

      時間:2019-05-12 12:26:29下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《“小金庫”自查自糾承諾書》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《“小金庫”自查自糾承諾書》。

      第一篇:“小金庫”自查自糾承諾書

      “小金庫”自查自糾責任承諾書

      公司清查治理“小金庫”工作領導小組:

      根據(jù)xxxx[2010]xx號《關于開展“小金庫”專項清查治理工作的實施方案》和公司“小金庫”專項清查治理工作領導小組辦公室的工作安排,我單位認真開展了“小金庫”專項清查治理自查自糾工作。現(xiàn)對我單位專項清查治理工作作如下承諾:

      一、我對本單位上報的“小金庫”自查自糾資料的完整性、真實

      性負責。

      二、如對我單位進行重點檢查,我單位向檢查組提供的所有資料

      完整、真實。

      三、今后工作中,我單位嚴格執(zhí)行“收支兩條線”制度;一切應

      繳財務資金及時足額上繳財務,絕不截留、擠占、挪用、坐支;執(zhí)行統(tǒng)一的津貼補貼規(guī)定政策,不違反規(guī)定以任何名義、任何方式給職工發(fā)放津貼、補貼、獎金、福利;遵守賬戶管理規(guī)定,按照規(guī)定用途使用賬戶,不違規(guī)開設銀行賬戶。

      對以上承諾,我單位及本人愿意承擔相關責任,對本單位報送的“小金庫”治理自查自糾結果負領導責任,如有違背上述承諾的行為,愿意接受公司對單位及本人的任何處分。

      財務負責人簽字:主要負責人簽字:

      單位(公章)

      二〇一〇年八月十三日

      第二篇:自查自糾“小金庫”

      “小金庫”自查報告

      根據(jù)《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》文件精神,從文件下達開始,我支行開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進行嚴格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。

      按照文件要求,我支行高度重視,及時向各部門傳達相關要求。并認真扎實地開展了清理“小金庫”工作?,F(xiàn)將有關工作情況報告如下:

      一、按照《銀行2011年“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求,通過深入自查和清查,我支行均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對利息收入、手續(xù)費收入、傭金、代辦手續(xù)費、財政性資金、資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)、拆借、集資、投資、資訊、代客理財?shù)刃问皆O立“小金庫”進行自查,并無以上情況,符合相關規(guī)定執(zhí)行。

      二、清查虛列支出設立“小金庫”,對包括以假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設立“小金庫”;虛列利息支出、傭金手續(xù)費、業(yè)務及管理等套取資金設立“小金庫”等進行自查,并無以上情況,完全按照相關規(guī)定執(zhí)行。

      三、清查轉移資產(chǎn)設立“小金庫”,包括轉移固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、轉移清收的不良資產(chǎn)設立“小金庫”等進行自查,并無以上情況,完全按照相關規(guī)定執(zhí)行。

      通過自查、自糾、清查,我支行認真執(zhí)行財務管理制度的有關規(guī)定,不存在設立“小金庫”情況。

      第三篇:“小金庫”專項治理自查自糾承諾書

      “小金庫”專項治理自查自糾承諾書

      按照有關要求,我單位(部門)認真組織開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,并如實填報了《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況明細表》、《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告表》、《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》、《國有及國有控股企業(yè)特殊管理資金(資產(chǎn))情況統(tǒng)計表》。

      我單位(部門)“小金庫”專項治理自查自糾總結和上述各類報表全面、真實、完整,我對本單位(部門)報出的自查自糾書面總結材料和各類報表的真實性、完整性愿意承擔直接責任(或領導責任)。

      如對我單位(部門)進行檢查,我單位(部門)將向檢查組提供全面、真實、完整的資料。

      我單位(部門)“小金庫”專項治理工作中如存在弄虛作假、隱瞞不報和被查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的,我愿意承擔相應的責任,并接受相應的處理。

      我單位(部門)保證今后不設“小金庫”,今后若發(fā)現(xiàn)我單位(部門)有“小金庫”,我愿意承擔相應的責任,并接受相應的處理。

      承諾單位(部門)公章

      主要負責人簽字

      2010年 月 日

      第四篇:“小金庫”自查自糾總結報告

      “小金庫”自查自糾總結報告

      根據(jù)團體公司《關于轉發(fā)進一步深化

      小金庫

      專項治理工作的通知》文件的要求,我單位認真組織展開了

      小金庫

      專項治理工作,未存在私設小金庫現(xiàn)象,進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結以下:

      一、健全組織,強化領導

      為確保此次專項治理工作順利進行,我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫

      專項治理領導小組,由財務部分牽頭具體負責此次專項治理工作。

      二、加強學習宣傳,進步思想熟悉

      我單位在接到公司專項治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達學習了團體公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化

      小金庫

      專項治理工作的通知》文件精神,正確熟悉展開此項活動的重大意義,要責備體員工要認真對待專項治理工作,明確清算檢查

      小金庫

      是深進貫徹落實黨的十七大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和避免***行為,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。

      三、認真展開自查,實施長效監(jiān)視

      依照團體公司下發(fā)的《關于轉發(fā)進一步深化

      小金庫

      專項治理工作的通知》的要求,重點圍繞

      五查五看的重點,對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作,對比

      小金庫的表現(xiàn)情勢,在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進行了自查,并設置職工意見箱,歡迎廣大員工進行舉報,自查活動結束后,確認嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定,沒有私設小金庫。

      1、我單位財務管理均依照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收進、支出全部納進財務同一核算,未侵占、截留單位收進,沒有單獨賬戶,未設任何情勢的小金庫。

      2、嚴格依照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和

      小金庫的行為。

      3、依照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格依照財務制度執(zhí)行,杜盡坐支行為。

      通過

      小金庫

      自查工作,增強了員工法制意識,強化了財務管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進一步完善相干財務制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度,進步財務透明度,杜盡

      小金庫

      現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清算工作不留死角,財務管理工作水平有更大進步,從源頭上防治***,確保企業(yè)效益不流失。

      第五篇:“小金庫”自查自糾報告

      “小金庫”自查自糾報告

      按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項治理文件精神,天津分院認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾狀況總結如下:

      一、高度重視,提高認識

      我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習,并認真貫徹上級精神,正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

      二、認真開展自查,實施長效監(jiān)督

      按照方案要求,我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查:

      1、我公司均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、我公司均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預算、后有支出的原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛

      列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

      3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預算和資產(chǎn)配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

      4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉移收入、私分資產(chǎn)等問題。

      5、我公司按照《行政單位財務規(guī)則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

      6、我公司按照國家有關財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進行發(fā)放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。

      7、我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規(guī)定的賬戶、賬簿。

      雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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