第一篇:晉源區(qū)工會2015年決算三公經(jīng)費(fèi)公開無增減變動原因
晉源區(qū)工會2015年決算“三公”經(jīng)費(fèi)公開無
增減變動原因
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛,2014年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為61039.2元,2015年預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為44478元,“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少16561.2元。2014年公務(wù)接待費(fèi)5660元,2015公務(wù)接待費(fèi)2434,“三公經(jīng)費(fèi)”中公務(wù)接待費(fèi)較上年減少3226元。我單位2015年“公務(wù)用車購置費(fèi)”、“因公出國(境)費(fèi)”支出為0。2014年會議費(fèi)680元,2015年無會議費(fèi)。會議費(fèi)較上年減少680元。
第二篇:2014文化館三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因
2014文化館“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因
本“三公”經(jīng)費(fèi)堅持厲行節(jié)約,從嚴(yán)從緊原則,支出合計33407.83元,全為公務(wù)接待費(fèi),無因公出國(境)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2013年本部門共發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)33000元,2014年比2013年提高2%,因物價上漲,消費(fèi)有所提高所致。
第三篇:國辦:三公經(jīng)費(fèi)要詳細(xì)公開 細(xì)化說明增減原因
國辦:三公經(jīng)費(fèi)要詳細(xì)公開 細(xì)化說明增減原因國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《2014年政府信息公開工作要點(diǎn)》,要求加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度,所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)都要詳細(xì)公開,細(xì)化說明“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等信息。
工作要點(diǎn)指出,財政資金是全體人民共有的財富,進(jìn)一步加大管理使用情況的公開力度,讓“財政資金”在陽光下運(yùn)行。政府預(yù)算和決算要全部公開到支出功能分類的項級科目,專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和決算公開到具體項目。除按有關(guān)保密規(guī)定不宜公開其資金使用情況的部門和單位外,中央和地方所有使用財政撥款的部門均應(yīng)公開本部門預(yù)算決算,部門預(yù)算決算要盡快公開到基本支出和項目支出。
工作要點(diǎn)要求,加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度,所有財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)都要詳細(xì)公開,細(xì)化說明因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù),公務(wù)用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務(wù)接待的有關(guān)情況,以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等信息。
工作要點(diǎn)強(qiáng)調(diào),深化財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計信息公開,發(fā)布審計結(jié)果公告的同時,相關(guān)單位要及時、全面、準(zhǔn)確公開整改情況,進(jìn)一步提升財政預(yù)算執(zhí)行和收支審計工作情況的透明度。
第四篇:2017年區(qū)本級部門決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開
2017年區(qū)本級部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算
公開
普蘭店區(qū)人大會常委會 2017部門決算
目錄
第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會部門概況
一、主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算表
一、2017年收入支出決算總表
二、2017年收入決算表
三、2017年支出決算表
四、2017年財政撥款收入支出決算總表
五、2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2017年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、2017年政府采購情況表
第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會部門概況
一、主要職責(zé)
普蘭店區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會行使下列職權(quán):
(一)在本行政區(qū)域內(nèi),保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行;
(二)領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉;
(三)召集本級人民代表大會會議;
(四)討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項;
(五)根據(jù)本級人民政府的建議,決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更;
(六)監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作,聯(lián)系本級人民代表大會代表,受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見;
(七)撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令;
(八)在本級人民代表大會閉會期間,決定副區(qū)長的個別任免;在區(qū)長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候,從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選;決定代理檢察長,須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案;
(九)根據(jù)區(qū)長的提名,決定本級人民政府相關(guān)部門組成人員的任免,報上一級人民政府備案;
(十)按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定,任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
(十一)在本級人民代表大會閉會期間,決定撤銷個別副區(qū)長的職務(wù);決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員,人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員;
(十二)在本級人民代表大會閉會期間,補(bǔ)選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表;
(十三)決定授予地方的榮譽(yù)稱號。
二、部門決算單位構(gòu)成
2017年普蘭店區(qū)人大部門決算是本部門綜合收支決算,無二級單位。
本單位設(shè)置8個工作機(jī)構(gòu),正處級建制。
(一)辦公室
(二)人事代表工作委員會
(三)法制工作委員會
(四)經(jīng)濟(jì)工作委員會
(五)科教文衛(wèi)工作委員會
(六)環(huán)境資源保護(hù)工作委員會
(七)農(nóng)村工作委員會
(八)申訴控告工作委員會 我單位是行政單位。第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算表
(詳見附表)
第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會2017年部門決算情況說明
一、普蘭店區(qū)人大常委會2017收入支出決算總體情況說明
普蘭店區(qū)人大會常委會2017收入總計1075.34萬元,支出總計1075.34萬元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2017收入1075.34萬元比2016增加196.03萬元,支出1075.34萬元比2016增加196.03萬元。
發(fā)生變動的主要原因包括:
一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元,2017增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險和補(bǔ)發(fā)績效獎金
二、個人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元,三、住房改革支出增加14.38萬元。
二、普蘭店區(qū)人大常委會部門2017收入決算情況說明 本年收入合計1075.34萬元,其中:由財政撥款,占100%,無其他收入。
三、普蘭店區(qū)人大常委會部門2017支出決算情況說明 本年支出合計1075.34萬元,其中:
(一)一般公共服務(wù)支出839.46萬元,占78%:主要包括行政 運(yùn)行662.85萬元,一般行政管理事務(wù)169.18萬元,人大會議7.43萬元。
(二)社會保障和就業(yè)支出170.78萬元,占16%:主要包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬元,其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬元。
(三)住房保障支出65.11萬元,占6%:主要包括住房公積金33.24萬元,提租補(bǔ)貼31.87萬元。
四、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017財政撥款收入支出總體情況說明
普蘭地區(qū)人大常委會2017財政撥款收支總決算1075.34萬元。與2016相比,財政撥款收、支總計各增加196.03萬元,增長23%。主要原因:
一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元,2017增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險和補(bǔ)發(fā)績效獎金
二、個人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元,三、住房改革支出增加14.38萬元。
五、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財政撥款支出1075.34萬元,占本支出合計的100 %。與2016相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加196.03萬元,增長主要原因:
一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬元,2017增加補(bǔ)繳 基本養(yǎng)老保險和補(bǔ)發(fā)績效獎金
二、個人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬元,三、住房改革支出增加14.38萬元。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財政撥款支出1075.34萬元,主要用于以下方面:
1、一般公共服務(wù)支出839.46萬元,占78%;(包括行政運(yùn)行662.85萬元,一般行政管理事務(wù)169.18萬元,人大會議7.43萬元)。
2、社會保障和就業(yè)支出170.78萬元,占16%:(包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬元,其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬元)。
3、住房保障支出65.11萬元,占6%:(包括住房公積金33.24萬元,提租補(bǔ)貼31.87萬元)。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為898.29萬元,支出決算為1075.34萬元完成年初預(yù)算的120 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:2017補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險、補(bǔ)發(fā)了兩年績效獎金。
1、一般公共服務(wù)支出。主要用于:普蘭店區(qū)人大常委會基本支出。年初預(yù)算597.53萬元,支出決算為839.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:
一、增加補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)146.13萬元,二、增加補(bǔ)發(fā)績效獎金164.82萬元,三、項目經(jīng)費(fèi)2017減少69.02萬元。
2、社會保障和就業(yè)。主要用于:離退休老干部開支。年初預(yù)算為243.20萬元,支出決算數(shù)為170.78萬元。決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因:2017下半年退休人員工資拿到事業(yè)保險開支。
3、住房保障支出。主要用于:按一定比列支付公務(wù)員住房補(bǔ)貼和住房公積金。年初預(yù)算數(shù)為57.56萬元,支出決算數(shù)為65.11萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:人員增加及工資調(diào)整。
六、關(guān)于普蘭店區(qū)2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
普蘭店區(qū)2017一般公共預(yù)算財政撥款基本支出898.73萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)844.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)53.81萬元。基本支出中:
1、工資福利支出607.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。
2、商品和服務(wù)支出53.81萬元,主要用于:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 普蘭店區(qū)人大常委會2017“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出年初預(yù)算為17.20萬元,支出決算為9.04萬元,完成預(yù)算的53%,其 中:因公出國(境)費(fèi)決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.04萬元,完成預(yù)算的65%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因: 主要是按照中央及區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)壓減經(jīng)費(fèi),不該花的錢一律不花。
2017年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9.04萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元;公務(wù)接待費(fèi)0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.04萬元。
2016年一般公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)25.32萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)0元;公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25.22萬元。
本部門公務(wù)用車2017年購置數(shù)為0輛,公務(wù)用車保有量為3輛,因公出國(境)團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0團(tuán)次,0人次,國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次。
其中,公務(wù)接待比2016年減少0.10萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比2016年減少16.18萬元。主要是按照中央及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定精神”等有關(guān)要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,壓減因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
八、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會2017政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
普蘭店區(qū)人大常委會2017無政府性基金預(yù)算財政撥款支 出
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
普蘭店區(qū)人大常委會2017無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出
十、其他重要事項的情況說明 政府采購支出情況
普蘭店區(qū)人大常委會自行采購貨物5.2萬元。國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日,普蘭店區(qū)人大常委會共有車輛6輛,其中,一般公務(wù)用車2輛,其他用車1輛,公車改革停用3輛。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
6.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
10.對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
大連市普蘭店區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會
2018年9月19日
第五篇:2014東海少兒版畫活動中心三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因
2014東海少兒版畫活動中心“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因
本“三公”經(jīng)費(fèi)堅持厲行節(jié)約,從嚴(yán)從緊原則,支出合計39174元,全為公務(wù)接待費(fèi),無因公出國(境)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。未超過預(yù)算金額40000元,預(yù)決算差異率為-2%。