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      2018鶴壁山城區(qū)發(fā)展和改革委員會部門

      時間:2019-05-13 20:17:02下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018鶴壁山城區(qū)發(fā)展和改革委員會部門

      2018年度鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門

      預算公開

      目錄

      第一部分 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門概況

      一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

      (一)部門主要職責

      (二)部門機構(gòu)設置情況

      (三)部門人員構(gòu)成情況

      (四)部門預算年度的主要工作任務

      二、預算單位構(gòu)成

      第二部分 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      附件:鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預算表

      一、收支預算總表

      二、收入預算總表

      三、支出預算總表

      四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預算收支情況總表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

      九、政府性基金預算撥款收支情況總表

      十、政府性基金預算支出情況表

      十一、單位基本情況表(1)

      十二、單位基本情況表(2)

      十三、區(qū)級預算項目支出績效目標批復表

      第一部分

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門概況

      一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

      (一)部門主要職責

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察是依法履行法律監(jiān)督職能的法律監(jiān)督機關(guān),對區(qū)人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作,接受區(qū)人民代表大會及其常務委員會的監(jiān)督,接受上級人民檢察院的領(lǐng)導。

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院內(nèi)設19個職能科室(單位)主要職責:

      1、依法向區(qū)人民代表大會及其常務委員會提出議案;

      2、貫徹落實最高人民檢察院確定的檢察工作方針及省、市人民檢察院工作部署,安排本院檢察工作任務。

      3、對于嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件,依法行使檢察權(quán)。

      4、依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查和侵犯公民人身權(quán)利、侵犯民主權(quán)利犯罪,以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他重大犯罪案件進行偵查。

      5、對刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴。

      6、依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行監(jiān)督。

      7、依法對執(zhí)行機關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

      8、對同級人民法院確有錯誤的刑事判決和裁定依法提起抗訴。

      9、對同級人民法院已經(jīng)發(fā)行法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法向上級人民檢察院提請抗訴。

      10、對在行使檢察權(quán)中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

      11、受理單位和個人的控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首;辦理刑事賠償事項。

      12、對國家機關(guān)工作人員職務犯罪預防工作進行研究并提出職務犯罪的預防對策;負責職務犯罪的法制宣傳工作;負責檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作。

      13、負責檢察技術(shù)工作和物證檢驗、鑒定、審核工作。

      14、提了檢察工作改革意見,經(jīng)主管部門批準后組織實施;負責理論研究工作。

      15、制定本院有關(guān)檢察工人的細則和規(guī)定。

      16、負責檢察機關(guān)隊伍建設和思想政法工作;依法管理檢察官及其他檢察人員的工作。

      17、協(xié)同機構(gòu)編制部門管理人民檢察院的機構(gòu)設置及人員編制,制定相關(guān)人員管理辦法。

      18、負責本院司法警察的授銜申報和管理工作。

      19、提請區(qū)人民代表大會常務委員會決定任免區(qū)人民檢察院的副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。20、組織檢察干部教育培訓工作,負責檢察宣傳工作。

      21、負責本院財務裝備工作和檢察技術(shù)信息工作。

      22、負責其他應當由本院承辦的事項。

      (二)部門機構(gòu)設置情況

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預算包括機關(guān)本級預算和機關(guān)下屬單位預算。

      山城區(qū)人民檢察院內(nèi)設19個機構(gòu)(科室)

      1、政治處

      2、干部人事科

      3、宣傳教育科

      4、偵查監(jiān)督科

      5、公訴科

      6、反貪污賄賂局

      7、反瀆職侵權(quán)局

      8、刑事執(zhí)行檢察局

      9、民事行政檢察科

      10、控告申訴檢察科

      11、檢察技術(shù)科

      12、計劃財務裝備科

      13、職務犯罪預防局

      14、機關(guān)黨總支

      15、司法法警大隊

      16、監(jiān)察科

      17、案件管理辦公室,分別包括:

      18、機關(guān)后勤服務中心

      19、機關(guān)工會

      下設事業(yè)單位:山城區(qū)人民檢察院機關(guān)后勤服務中心,主要職責是:負責全院機關(guān)后勤保障工作,水電暖供給、辦公樓、辦公用具、通訊設備、車輛的維護和管理、機關(guān)其使用的固定資產(chǎn)等,負責全院召開的會議的生活保障服務工作。

      (三)部門人員構(gòu)成情況

      2018年部門及歸口預算管理單位共有編制72人,其中:行政編制56人,事業(yè)編制16人,在職職工72人,離退休17人,遺屬人員1人,實有公務用車15輛。

      (四)鶴壁市山城區(qū)人民檢察院預算年度的主要工作任務

      堅決落實區(qū)政府和區(qū)財政的安排部署,扎實做好各項重點工作。

      一是做好預算編制工作。

      山城區(qū)人民檢察院部門預算為包括機關(guān)本級預算和所屬事業(yè)單位預算的匯總預算。我們嚴格按區(qū)財政預算編報要求和內(nèi)容,認真完成單位部門預算的編制和上報工作。

      二是要聚焦區(qū)委區(qū)政府的重點工作任務,有效發(fā)揮檢察職能作用,保障和促進山城經(jīng)濟健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。

      三是要是圍繞區(qū)重點改革任務,采取有力措施,健全工作機制,不斷促進檢察職能水平提升。

      二、預算單位構(gòu)成 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院部門預算為包括機關(guān)本級預算和所屬事業(yè)單位預算的匯總預算。

      第二部分

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預算

      情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年收入總計9603807.4元,支出總計9603807.4元,與2017年相比,收、支總計各增加4027525.12元,增長72.22%。主要原因:一是工資福利支出中增加員額檢察官的員額工資;二是單位省級文明創(chuàng)建獎列入的年初財政預算;三是在職人員的預增資、物業(yè)、通訊補助和行政人員的測算考核獎列入了財政預算。

      (一)收入預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年收入預算合計9603807.4元,較上年增加4027525.12元,增長72.22%。其中:財政撥款9603807.4元,比上年增加4027525.12元,增長72.22%。

      收入變化情況說明:由于年初財政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創(chuàng)建獎、在職人員的預增資、物業(yè)、通訊補助和行政人員的測算考核列入的年初財政預算,所以較上年財政年初預算有了大幅度的增長。

      (二)支出預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年支出預算合計9603807.4元,較上年增加4027525.12元,增長72.22%,其中:工資福利支出7795308.2元,占81.16%,比去年增長 113.33%;對個人和家庭的補助支出549103.89元,占5.71%,比去年減少21.64%;商品和服務支出1259395.31元,占13.11%,比去年增長3.09%。

      支出變化情況說明:由于年初財政將單位在職人員的檢察官員額工資、省級文明創(chuàng)建獎、在職人員的預增資、物業(yè)、通訊補助和行政人員的測算考核列入的年初財政預算,所以較上年工資福利預算支出有了大幅度增長。

      二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

      2018年度機關(guān)運行經(jīng)費安排1259395.31元。其中:辦公費100000元;印刷費40000元;郵電費30000元;差旅費100000元;維護費200000元;水電費350000元,物業(yè)管理費100000元;培訓費10000元;公務接待費10000元;公務用車維護270000元;培訓費10000元;手續(xù)費20000元;其他19395.31元。三、一般公共預算支出預算情況說明

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年一般公共預算支出年初預算為9603807.4元。主要用于以下方面:工資福利支出7795308.2元,占81.16%;一般公共服務支出1259395.31元,占13.11%;社會保障和就業(yè)支出11988元,占0.12%;住房保障支出537115.89元,占5.59%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年一般公共預算基本支出9603807.4元,其中:人員經(jīng)費8344412.09元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金;公用經(jīng)費1259395.31元,主要包括:辦公費、水電費、維修護費、印刷費等支出。

      五、政府性基金預算支出情況說明

      我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明 鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年三公經(jīng)費預算安排280000元,較上年減少20000元(與上年持平),具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年少與上年持平。

      增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產(chǎn)生。

      (二)公務用車購置及運行維護費用270000元,其中,公務用車運行維護費用270000元,較上年減少20000元(較上年略低)。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      增減變化主要原因:公務用車運行維護費預算數(shù)比上年減少20000元,原因是公車改革后,近量減少燃料費。在編車輛15輛,由于車輛都是10年以年的車輛,維修護費相對約高一些,因此按定額18000元/年核定公車運維費。

      (三)公務接待費用10000元,主要用于按規(guī)定開支的 各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平。

      增減變化主要原因:主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮公務接待費支出。

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算1259395.31元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況說明

      2018年政府采購共0項,政府采購預算安排0萬元,其中:政府采購其他貨物預算0萬元;政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0萬元;政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0萬元;政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0萬元;政府采購其他服務0萬元,比2017年增加0個,2018年政府采購金額共計0萬元,比2017年增加0萬元。

      (三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

      2018年,我單位無預算績效評價工作,涉及資金0元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指區(qū)級財政當年撥付的資金。

      二、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      三、“三公”經(jīng)費:是指納入?yún)^(qū)級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      四、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:鶴壁市山城區(qū)人民檢察院2018年度部門預算 表.xlsx

      2018年山城檢察院預算公開報表.xls

      第二篇:2018鶴壁山城區(qū)總工會部門預算公開

      2018鶴壁市山城區(qū)總工會部門預算公開

      目錄

      第一部分 鶴壁市山城區(qū)總工會部門概況

      一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

      (一)部門主要職責

      (二)部門機構(gòu)設置情況

      (三)部門人員構(gòu)成情況

      (四)部門預算的主要工作任務

      二、預算單位構(gòu)成

      第二部分 鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018部門預算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      附件:鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018部門預算表

      一、收支預算總表

      二、收入預算總表

      三、支出預算總表

      四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預算收支情況總表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

      九、政府性基金預算撥款收支情況總表

      十、政府性基金預算支出情況表

      十一、單位基本情況表(1)

      十二、單位基本情況表(2)

      十三、區(qū)級預算項目支出績效目標批復表

      第一部分

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門概況

      一、鶴壁市山城區(qū)總工會部門主要職責及機構(gòu)設置情況

      (一)鶴壁市山城區(qū)總工會部門主要職責

      鶴壁市山城區(qū)總工會單位內(nèi)設4個職能科室(單位)主要職責是:一是維護職工的合法權(quán)益的職能。密切聯(lián)系職工,聽取和反映職工的意見和要求,全心全意為職工服務。二是參與管理職能。工會通過各種途徑和形式,參與管理濟和文化事業(yè)、社會事務、與本企業(yè)有關(guān)事務,協(xié)助政府開展工作。三是組織職能。工會組織職工依照憲法和法律的規(guī)定行使權(quán)利,參加本單位的民主管理和民主監(jiān)督,發(fā)動和組織職工努力完成生產(chǎn)任務和工作任務;組織職工開展勞動競賽、技術(shù)革新和技術(shù)協(xié)作活動、提高經(jīng)濟效益,發(fā)展社會生產(chǎn)力。四是教育職能。工會動員和教育職工以主人的態(tài)度對待勞動,愛護國家和企業(yè)財產(chǎn),遵守勞動紀律等。

      (二)鶴壁市山城區(qū)總工會部門機構(gòu)設置情況

      山城區(qū)總工會部門共有4個內(nèi)設機構(gòu)(科室),分別包括: 1.辦公室 2.組織部 3.權(quán)益保障部 4.勞動經(jīng)濟工作部

      (三)鶴壁市山城區(qū)總工會部門人員構(gòu)成情況

      2018年山城區(qū)總工會部門及歸口預算管理單位共有編制6人,其中:行政編制5人,事業(yè)編制1人,退休2人,實有公務用車1輛。

      (四)鶴壁市山城區(qū)總工會部門預算的主要工作任務 2018年工作任務是:發(fā)展工會會員,服務廣大職工,為我區(qū)經(jīng)濟建設做貢獻。

      二、預算單位構(gòu)成

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門預算為包括機關(guān)本級預算的匯總預算。

      第二部分

      鶴壁市山城區(qū)總工會2018部門預算

      情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年收入總計78.33萬元,支出總計78.33萬元,與2017年相比,收、支總計各增加26.22萬元,增長50%。主要原因:2018年人員工資、各項補貼有所增加。

      (一)收入預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年收入預算合計78.33萬元,較上年增加26.22萬元,增長50%。其中:財政撥款78.33萬元,比上年增加26.22萬元,增長50%;非稅收入0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;政府性基金預算撥款0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;其他收入0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%;部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加(減少)0元,增長(降低)0%。

      收入變化情況說明:由于2018年人員工資、公積金增加收入總額有所增長。

      (二)支出預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年支出預算合計78.33萬元,較上年增加36.42萬元,增長86%,其中:工資福利支出59.48萬元,占75%,比去年增長102%;對個人和家庭的補助支出7.06萬元,占9%,比去年減少37%;商品和服務支出11.79萬元,占15%,比去年增長866%。

      支出變化情況說明:在職人員增加,工資福利、工會經(jīng)費、住房公積金等各項預算支出增加。

      二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

      2018機關(guān)運行經(jīng)費安排17900.18元。其中:辦公費10000元;印刷費0元;郵電費0元;差旅費0元;維護費0元;租賃費0元,水電費0元,物業(yè)管理費0元,工會經(jīng)費7900.18元。三、一般公共預算支出預算情況說明

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年一般公共預算支出年初預算為78.33萬元。主要用于以下方面:一般公共服務支出71.32萬元,占91%;教育支出0元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元,占0%;住房保障支出7.01元,占8%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年一般公共預算基本支出78.33萬元,其中:人員經(jīng)費66.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金。公用經(jīng)費11.79萬元,主要包括:商品和服務支出、辦公費、幫扶資金、工會經(jīng)費支出。

      五、政府性基金預算支出情況說明

      我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年三公經(jīng)費預算安排0.6萬元,較上年減少1.25萬元,具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。較上年減少0元(與上年持平)。

      增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產(chǎn)生。

      (二)公務用車購置及運行維護費用0.6萬元,其中,公務用車購置費用0元;公務用車運行維護費用0.6萬元,較上年減少1.25萬元。主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費等支出。

      增減變化主要原因:公務用車購置費預算數(shù)與上年相比沒有變化,主要原因:公車改革后,我單位厲行節(jié)約,減少公務用車購置及運行維護費支出。

      (三)公務接待費用0元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。較上年減少0元(與上年持平)。

      增減變化主要原因:主要是嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待管理規(guī)定》等辦法,不斷規(guī)范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節(jié)約,不斷壓縮公務接待費支出。

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018年運行經(jīng)費支出預算17900.18元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況說明

      2018年政府采購共0項,政府采購預算安排0元,其中:政府采購其他貨物預算0元;政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0元;政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0元;政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0元;政府采購其他服務0元,比2017年增加(減少)0個,2018年政府采購金額共計0元,比2017年增加(減少)0元。

      (三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

      2018年,我單位無預算績效評價工作,涉及資金0元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指區(qū)級財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:是指納入?yún)^(qū)級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:鶴壁市山城區(qū)總工會部門2018部門預算表

      工會預算公開報表.xlsx

      第三篇:鶴壁山城區(qū)園林處2018年部門

      鶴壁市山城區(qū)園林處2018年部門

      預算基本情況說明

      一、部門基本情況

      (一)部門機構(gòu)設置、職能

      鶴壁市山城區(qū)園林處共有10個內(nèi)設機構(gòu),主要包括辦公室、財務科、生產(chǎn)科、人事科、石林園區(qū)園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊、監(jiān)察大隊、治安室。主要負責組織指導城市園林綠化管理工作;負責城市綠地、公園的管理;參與對城市綠化項目的園林綠化設計和綠地率的審核認定;對園林綠化工程建設進行管理監(jiān)督。

      (二)人員構(gòu)成情況

      我處現(xiàn)有在職人員56人,離退休100人。內(nèi)部機構(gòu):辦公室、財務科、生產(chǎn)科、人事科、石林園區(qū)園林所、苗圃、楓嶺公園管理處、綠化隊、監(jiān)察大隊、治安室等機構(gòu)。

      (三)預算的主要工作任務

      鶴壁市山城區(qū)園林處預算為機關(guān)本級預算的匯總預算。主要工作任務:

      1、負責全處財務管理工作,經(jīng)常研究布置、檢查、總結(jié)全處及各部門的財務會計工作,保證完成各項任務。

      2、組織編制財務計劃,定期檢查分析財務計劃完成情況,確保財會工作的順利開展。

      3、組織編制和審查各種財會報表及有關(guān)工作報告,保證指標完整,數(shù)字準確,情況真實可靠。

      4、按照有關(guān)規(guī)定,正確提取和管好用好各項基金,加強固定資產(chǎn)管理。

      5、根據(jù)批準的財務計劃,審查核實各項財務收支,對計劃外和不符合規(guī)定的開支提出意見,并向領(lǐng)導反映,提出處理意見。

      6、完善制度,加強目標管理,采取有力措施,健全工作機制,不斷促進財務管理水平提升。

      二、預算收支增減變化情況說明

      鶴壁市山城區(qū)園林處2018年收入合計628.13萬元,其中:財政撥款收入628.13萬元,2018年支出合計628.13萬元,其中:工資福利支出415.24萬元,占66%,對個人和家庭的補助支出63.31萬元,占10%,商品和服務支出62.78萬元,占10%。與2017年相比,收入減少14.62萬元,比上減少9%,項目支出86.8萬元,占14%。主要原因:財政預算經(jīng)費減少,實際收入支出基本持平。

      三、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

      鶴壁市山城區(qū)園林處2018年一般公共預算財政撥款公用經(jīng)費支出149.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費。較2017年164.05萬元減少了14.62萬元,降低了9%。主要原因:單位嚴格經(jīng)費開支標準及范圍,從健全制度入手約束單位管理開支。

      四、2018年政府采購項目支出情況

      鶴壁市山城區(qū)園林2018年無政府采購預算。

      五、“三公”經(jīng)費支出預算及增減變化情況說明

      2018年三公經(jīng)費預算安排14.8萬元,其中:公務用車購置及運行維護費14.4萬元,公務接待0.4萬元,比2017年減少0.28萬元,降低了42%。主要原因:單位嚴格審批程序,從健全制度入手約束單位三公經(jīng)費開支。

      六、名詞解釋

      (一)財政撥款收入:是指區(qū)級財政當年撥付的資金。

      (二)事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      (三)其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

      (四)用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      (五)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      (六)基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      (七)項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (八)一般公共服務(類)事務(款):是指區(qū)用于保障機構(gòu)正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。

      1.行政運行(項):是指為保障各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

      2.一般行政管理事務(項):是指機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

      3.機關(guān)服務(項):是指為機關(guān)提供后勤保障服務的機關(guān)服務局的支出。

      4.事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

      (九)“三公”經(jīng)費:是指納入?yún)^(qū)級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十)機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      第四篇:2018鶴壁山城區(qū)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站部門預算公開(范文模版)

      2018鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)

      監(jiān)督站部門預算公開

      目錄

      第一部分 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門概況

      一、部門主要職責及機構(gòu)設置情況

      (一)部門主要職責

      (二)部門機構(gòu)設置情況

      (三)部門人員構(gòu)成情況

      (四)部門預算的主要工作任務

      二、預算單位構(gòu)成

      第二部分 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

      附件:鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018部門預算表

      一、收支預算總表

      二、收入預算總表

      三、支出預算總表

      四、財政撥款收支情況總表 五、一般公共預算收支情況總表 六、一般公共預算支出情況表 七、一般公共預算基本支出情況表 八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

      九、政府性基金預算撥款收支情況總表

      十、政府性基金預算支出情況表

      十一、單位基本情況表(1)

      十二、單位基本情況表(2)

      十三、區(qū)級預算項目支出績效目標批復表

      第一部分

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門概況

      一、鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門主要職責及機構(gòu)設置情況

      (一)鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門主要職責 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站單位內(nèi)設1個職能科室,主要職責是:

      1、負責貫徹、落實國家工程建設法律、法規(guī)、和行業(yè)規(guī)定,負責宣傳、貫徹國家工程建設標準、規(guī)范和地方標準。

      2、負責房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量監(jiān)督,房屋建筑和市政基礎設施工程安全監(jiān)督,房屋建筑工程和市政基礎設施工程的竣工驗收備案。

      3、負責區(qū)建設工程質(zhì)量工作的政策協(xié)調(diào)、技術(shù)指導、專項檢查和執(zhí)法監(jiān)督,具體負責區(qū)建設項目的工程質(zhì)量行為監(jiān)督和工程實體質(zhì)量監(jiān)督。

      4、負責區(qū)建設工程安全生產(chǎn)工作的政策協(xié)調(diào)、技術(shù)指導、專項檢查和執(zhí)法監(jiān)督,具體負責區(qū)建設項目的施工安全監(jiān)督。

      5、具體負責區(qū)工程建設建筑企業(yè)和機構(gòu)的主體資質(zhì)和人員資格的動態(tài)管理。

      6、具體負責區(qū)工程建設建筑企業(yè)和機構(gòu)的工作業(yè)績和信譽檔案進行監(jiān)督管理。

      7、負責對區(qū)工程項目的建筑節(jié)能實施監(jiān)督管理。

      8、負責區(qū)建設工程創(chuàng)優(yōu)工作的組織實施管理。

      9、負責區(qū)工程重大質(zhì)量、安全信訪與案件的協(xié)調(diào)督辦,具體負責受理區(qū)建設項目的工程質(zhì)量、安全問題的信訪與投訴。

      (二)鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門機構(gòu)設置情況

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門預算為機關(guān)本級預算。

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門共3個內(nèi)設科室,分別包括:

      1、辦公室

      2、質(zhì)檢

      3、安檢三個科室

      (三)鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門人員構(gòu)成情況

      2018年鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門及歸口預算管理單位共有編制6人,其中:行政編制0人,事業(yè)編制6人,后勤服務人員編制0人。在職職工6人,離退休0人,遺屬人員0人,實有公務用車0輛。

      (四)鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門預算的主要工作任務

      1、扎實開展工程質(zhì)量提升三年行動,大力推進質(zhì)量管理標準化工作。

      2、安全生產(chǎn),揚塵治理,常抓不懈。認真落實安全責任,強化“紅線”意識,筑牢安全生產(chǎn)“底線”思維,開展安全生產(chǎn)大檢查,建立健全有利于安全生產(chǎn)的長效機制。推進揚塵治理,有效遏制施工現(xiàn)場揚塵。將揚塵治理做為日常監(jiān)督的重點,每次檢查都要檢查參建方揚塵治理的落實情況。

      3、不斷提高站內(nèi)人員自身素質(zhì)及業(yè)務水平。在思想上,增強責任意識和服務意識,提高政治修養(yǎng);在業(yè)務上,一方面定期組織站內(nèi)人員集中學習各種規(guī)范和條文,另一方面積極參加市、區(qū)委組織的各項培訓和交流會。加強文明執(zhí)法,嚴明紀律,加強作風建設,提高自身隊伍建設,杜絕不正之風,不斷提高監(jiān)督人員的綜合素質(zhì)。

      二、預算單位構(gòu)成

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站預算為機關(guān)本級預算匯總預算。

      第二部分

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年收入總計417793.42元,支出總計417793.42元。與2017年相比,收入總計增加114951.85元,增長28%;支出總計增加114951.85元,增長28%。主要原因:一是工資福利收入支出的增加;二是商品和服務福利收入支出的增加;三是個人對家庭的補助收入支出的增加;四是項目支出收入支出的增加。

      (一)收入預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年收入預算合計417793.42元,較上年增加114951.85元,增長28%。其中:財政撥款417793.42元,比上年增加114951.85元,增長28%;非稅收入0元,比上年增加0元,增長0%;政府性基金預算撥款0元,比上年增加0元,增長0%;其他收入0元,比上年增加0元,增長0%;部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0元,比上年增加0元,增長0%。

      收入變化情況說明:工資福利372768元,增加104865.29元;商品和服務福利11313.74元,增加2213.15元;個人對家庭的補助31711.68,增加5873.41元;項目支出2000元,增加2000元。

      (二)支出預算總體情況說明

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年支出預算合計417793.42元,較上年增加114951.85元,增長28%,其中:工資福利支出372768元,占89%,比去年增長39%;對個人和家庭的補助支出31711.68元,占8%,比去年增加23%;商品和服務支出11313.74元,占2.6%,比去年增長24%;項目支出2000元,占0.4%,比去年增長100%。

      支出變化情況說明:一是工資福利支出的增加;二是商品和服務福利支出的增加;三是個人對家庭的補助支出的增加;四是項目支出支出的增加。

      二、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明

      2018機關(guān)運行經(jīng)費安排6000元。其中:辦公費500元;印刷費0元;郵電費0元;差旅費0元;維護費0元;租賃費0元,水電費700元,物業(yè)管理費0元;自籌人員工資4800元。三、一般公共預算支出預算情況說明

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年一般公共預算支出年初預算為0元。主要用于以下方面:一般公共服務支出0元,占0%;教育支出0元,占0%;社會保障和就業(yè)支出0元,占0%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0元,占0%;住房保障支出0元,占0%。四、一般公共預算基本支出預算情況說明 鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年一般公共預算基本支出41.78萬元,其中:人員經(jīng)費40.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金;其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費1.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維公務接待費、委托業(yè)務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置;專項支出0.2萬元,為黨組織活動經(jīng)費。

      五、政府性基金預算支出情況說明

      我單位2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。六“三公”經(jīng)費支出預算情況及增減變化說明

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年三公經(jīng)費預算安排0元,與上年持平。具體情況如下:

      (一)因公出國(境)費用0元,主要用于單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出,與上年持平。

      增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有出國費用產(chǎn)生。

      (二)公務用車購置及運行維護費用0元,其中,公務用車購置費用0元;公務用車運行維護費用0元,與上年持平。

      增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有公務用車費用產(chǎn)生。

      (三)公務接待費用0元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。與上年持平。(沒有增減原因)

      增減變化主要原因:2017年、2018年均沒有公務接待費用產(chǎn)生。

      七、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018年運行經(jīng)費支出預算6000元,主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

      (二)政府采購支出情況說明

      2018年政府采購共0項,政府采購預算安排0元,其中:政府采購其他貨物預算0元;政府采購其他網(wǎng)絡設備預算0元;政府采購信息技術(shù)、信息管理軟件的開發(fā)設計預算0元;政府采購專業(yè)咨詢、工程監(jiān)理、工程設計0元;政府采購其他服務0元,比0年增加(減少)0個,2018年政府采購金額共計0元,比0年增加(減少)0元。

      (三)關(guān)于預算績效管理工作開展情況說明

      2018年,我單位無預算績效評價工作,涉及資金0元。

      第三部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指區(qū)級財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

      三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

      六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      八、“三公”經(jīng)費:是指納入?yún)^(qū)級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      九、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      附件:鶴壁市山城區(qū)工程質(zhì)量(安全)監(jiān)督站部門2018部門預算表

      質(zhì)監(jiān)站2018預算

      公開報表(上交).xls

      第五篇:庫爾勒發(fā)展和改革委員會2018年部門

      慶陽市婦幼健康技能競賽實施方案

      一、競賽目的

      在全市范圍內(nèi)開展婦幼健康技能競賽,以賽促學、以賽促練,展現(xiàn)婦幼健康服務系統(tǒng)勤奮學習、愛崗敬業(yè)、積極向上的精神風貌,激勵全市婦幼健康服務戰(zhàn)線工作人員鉆研業(yè)務,切實提高理論水平和操作技能,保障母嬰安全,推動全面兩孩政策的順利實施。

      二、組織領(lǐng)導

      全市婦幼健康技能競賽由市衛(wèi)計委和市總工會聯(lián)合舉辦,市婦幼保健計劃生育服務中心(以下簡稱市婦計中心)具體承辦。

      競賽成立組委會(見附件1),下設辦公室、專家組、監(jiān)察組(見附件2)。組委會負責組織領(lǐng)導,研究確定競賽重要事項,解決重大相關(guān)問題;辦公室設在市衛(wèi)計委疾控婦幼科,負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織實施和宣傳報道工作;專家組負責競賽命題、問題解答、競賽評判等工作;監(jiān)督組負責監(jiān)督競賽過程的公開、公平、公正。競賽規(guī)則如有重大調(diào)整須經(jīng)組委會討論通過,未盡事宜由組委會辦公室負責解釋。

      三、競賽內(nèi)容

      競賽設“圍產(chǎn)保健、兒童保健、婦女保健、計劃生育技術(shù)服務”4個專業(yè)項目,內(nèi)容包括相關(guān)政策法律法規(guī)、專業(yè)基礎知識和技術(shù)技能操作。

      (一)政策規(guī)范與技術(shù)規(guī)范。

      1.《中華人民共和**嬰保健法》及其實施辦法

      2.《中華人民共和國人口與計劃生育法》 3.《計劃生育技術(shù)服務管理條例》

      4.《中國婦女發(fā)展綱要(2011-2020年)》 5.《中國兒童發(fā)展綱要(2011-2020年)》

      6.《新生兒疾病篩查管理辦法》(衛(wèi)生部令第64號)7.《托兒所幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法》(衛(wèi)生部 教育部令第76號)

      8.《計劃生育技術(shù)服務管理條例實施細則》(國家計劃生育委員會令第6號)

      9.《計劃生育藥具工作管理辦法(試行)》(國家人口和計劃生育委員會令第10號)

      10.國家衛(wèi)生計生委《關(guān)于印發(fā)母嬰安全行動計劃(2018-2020年)和健康兒童行動計劃(2018-2020年)的通知》(國衛(wèi)婦幼發(fā)〔2018〕9號)

      11.原衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)《孕產(chǎn)期保健工作管理辦法》和《孕產(chǎn)期保健工作規(guī)范》的通知(衛(wèi)婦社發(fā)〔2011〕56號)

      12.國家衛(wèi)生計生委辦公廳關(guān)于印發(fā)《危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治中心建設與管理指南》的通知(國衛(wèi)辦婦幼發(fā)〔2017〕40號)

      13.原衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)《新生兒疾病篩查技術(shù)規(guī)范(2010年版)》的通知(衛(wèi)婦社發(fā)〔2010〕96號)

      14.原衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于印發(fā)《全國兒童保健工作規(guī)范(試行)》的通知(衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕235號)

      2.兒童保健。包括兒童體格測量與評價、母乳喂養(yǎng)指導、輔食添加指導。

      3.婦女保健。包括婦科檢查、宮頸癌細胞學取材及結(jié)果判斷、分段診刮。

      4.計劃生育技術(shù)服務。包括T型宮內(nèi)節(jié)育器放置技術(shù)、環(huán)形宮內(nèi)節(jié)育器取出技術(shù)。

      (四)參考書目

      1.圍產(chǎn)保健。專業(yè)知識和操作技能的參考書目為《婦產(chǎn)科學(第8版)》(謝幸,茍文麗主編.人民衛(wèi)生出版社,2013)、《孕產(chǎn)期保健技術(shù)指南》(王臨虹主編.人民衛(wèi)生出版社,2013)、《預防艾滋病母嬰傳播技術(shù)指導手冊(第3版)》(王臨虹主編.人民衛(wèi)生出版社,2005)。

      2.兒童保健。專業(yè)知識和操作技能的參考書目為《兒童保健學(第四版)》(劉湘云,陳榮華,趙正言主編.江蘇科學技術(shù)出版社,2011)。

      3.婦女保健。專業(yè)知識和操作技能的參考書目為《婦產(chǎn)科學(第8版)》(謝幸,茍文麗主編.人民衛(wèi)生出版社,2013)、《婦女保健學》(熊慶,吳康敏主編.人民衛(wèi)生出版社,2007)。

      4.計劃生育技術(shù)服務。專業(yè)知識和操作技能的參考書目為《臨床技術(shù)操作規(guī)范(計劃生育學分冊)》(中華醫(yī)學會主編.人民軍醫(yī)出版社,2003)、《臨床診療指南(計劃生育學分冊)》(中華醫(yī)學會主編.人民軍醫(yī)出版社,2005)、《避孕節(jié)育知情選擇咨詢指南》(國家人口和計劃生育委員會.中國人口出版社)。

      四、競賽形式

      競賽分初賽和決賽,初賽由各縣區(qū)衛(wèi)計局、總工會分別組織實施,并按要求選拔人員參加市級決賽,具體組織形式由各縣區(qū)根據(jù)實際情況確定,市直醫(yī)療衛(wèi)生單位可直接組隊參加市級決賽;決賽由市組委會辦公室組織,市婦計中心承辦。市級競賽分綜合筆試、操作技能、知識競答三個部分。

      (一)綜合筆試

      每個隊員根據(jù)參加的競賽項目參加本項目的綜合筆試,時間為60分鐘。

      (二)知識競答

      每個參賽隊4名隊員同時參加,叫號逐人進行,競答時間約120分鐘。

      (三)操作技能

      每個隊員根據(jù)參加的競賽項目參加本項目的操作技能競賽,時間為30分鐘。

      五、參賽范圍與人員要求

      (一)決賽參賽范圍

      各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)和計劃生育服務機構(gòu)從事圍產(chǎn)保健、兒童保健、婦女保健和計劃生育技術(shù)服務的婦幼健康專業(yè)技術(shù)人員,以各縣區(qū)和市直醫(yī)療單位分別組隊,各縣區(qū)代表隊由領(lǐng)隊1名和參賽隊員4名組成,各縣區(qū)由衛(wèi)計局分管婦幼健康工作的負責同志擔任領(lǐng)隊,4名參賽隊員(其中1名從事計劃生育服務)要求由2名縣級、2名鄉(xiāng)鎮(zhèn)(社區(qū))級組成;市直醫(yī)療單位代表隊分

      九、競賽要求

      (一)各縣區(qū)衛(wèi)計局要按省、市統(tǒng)一安排,會同縣區(qū)總工會聯(lián)合制定本縣區(qū)競賽方案,成立競賽組織機構(gòu),確保競賽順利實施。各縣區(qū)7月10日前將競賽實施方案上報市競賽組委會辦公室。

      (二)各縣區(qū)和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位要充分認識婦幼健康技能競賽的重要意義,以競賽為抓手,層層開賽,開展崗位練兵,切實提高婦幼健康服務水平。對發(fā)現(xiàn)未開展競賽直接組隊參加市級比賽的,取消組織工作考評成績,并予以通報批評。

      (三)各縣區(qū)和市直醫(yī)療衛(wèi)生單位要綜合利用媒體進行廣泛宣傳,營造良好的競賽氛圍,注意收集整理競賽活動中的信息、圖片和照片,以簡報的形式上報競賽組委會辦公室。各縣區(qū)的競賽活動總結(jié)、獎勵決定及圖片等資料于7月底前上報市競賽組委會辦公室。

      (四)參賽組織單位負責參賽人員資質(zhì)審查,嚴格按照參賽人員要求選拔參賽隊員,如有弄虛作假情況,將取消參賽資格。

      (五)各參賽單位按照競賽內(nèi)容自行準備復習資料和賽前強化練習,市競賽組委會不再統(tǒng)一購買復習資料和組織賽前練習。

      (六)市級比賽初步定在8月上旬,具體時間、地點及其它要求另行通知。

      十、聯(lián)系方式 市級競賽組委會辦公室

      聯(lián)系人:

      李學平

      聯(lián)系電話:8855026 郵箱:1623017926@qq.com 市總工會 聯(lián)系人: 權(quán)明敏 聯(lián)系電話:8224945 市婦幼保健計劃生育服務中心 聯(lián)系人:

      周玉霖 聯(lián)系電話:8614143

      附件:1.全市婦幼健康技能競賽組委會人員名單

      2.全市婦幼健康技能競賽辦公室、監(jiān)察組名單 3.全市婦幼健康技能競賽縣區(qū)組織工作考評細則

      市總工會副主席 市衛(wèi)生計生委副主任

      市婦計中心副主任 市總工會職工技協(xié)辦主任

      市衛(wèi)生計生委辦公室主任 市衛(wèi)生計生委人事教育科科長 市衛(wèi)生計生委宣傳科技科科長 市衛(wèi)生計生委疾控婦幼科科長

      市婦計中心黨支部書記

      附件2

      全市婦幼健康技能競賽

      辦公室、監(jiān)察組、專家組人員名單

      辦公室

      任: 張

      市衛(wèi)生計生委疾控婦幼科科長 副主任: 權(quán)明敏

      市總工會職工技協(xié)辦主任

      周玉霖

      市婦計中心公共衛(wèi)生科科長 成員: 李學平

      市衛(wèi)生計生委疾控婦幼科副科長

      姚小峰

      市婦計中心醫(yī)務科負責人

      付繼峰

      市婦計中心公共衛(wèi)生科副科長

      監(jiān)察組

      長:

      市紀委派駐市衛(wèi)計委紀檢監(jiān)察組副組長

      專家組

      從市、縣級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、計劃生育服務機構(gòu)推薦人選,由競賽組委會審定后予以公布。

      314

      慶陽市衛(wèi)生和計劃生育委員會

      2018年6月27日印發(fā)

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