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      醫(yī)院收費(fèi)審核崗位職責(zé)

      時間:2019-05-13 04:16:03下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《醫(yī)院收費(fèi)審核崗位職責(zé)》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《醫(yī)院收費(fèi)審核崗位職責(zé)》。

      第一篇:醫(yī)院收費(fèi)審核崗位職責(zé)

      醫(yī)院收費(fèi)審核人員工作崗位職責(zé)

      一、醫(yī)保審核

      1.對各收費(fèi)點(diǎn)醫(yī)保發(fā)票分別進(jìn)行科室分類和匯總。

      2.每周三將上周的醫(yī)保發(fā)票進(jìn)行分科室匯總,兩處發(fā)票分別進(jìn)行匯總。3.將核對的發(fā)票起始號及科室名稱、金額進(jìn)行登記,登記人員簽字。

      4.核對退款發(fā)票是否規(guī)范。(核對退款經(jīng)辦人員是否簽字,病人簽字是否齊全,審核人員簽字。)

      5.醫(yī)保發(fā)票上的現(xiàn)金支付部分逐筆登記,登記記錄必須與現(xiàn)金及醫(yī)保報表核對一致。6.每月全面審核醫(yī)保報表,審核無誤后簽字。

      二、門診審核

      1.核對收據(jù)序號是否與收費(fèi)員日報表一致。2.核對退款單據(jù)是否手續(xù)齊全。3.核對收費(fèi)員簽字是否規(guī)范。

      4.現(xiàn)金、支票、銀行卡簽單金額是否與收費(fèi)員日報表一致。5.在審核無誤的日報表上簽字。

      6.每月全面審核門診收入報表,審核無誤后簽字。

      三、銀聯(lián)審核

      1.核對銀行卡簽單的數(shù)量及刷卡金額是否與收費(fèi)員日報表說明一致。

      2.核對銀行卡簽單的數(shù)量及刷卡金額是否與相應(yīng)的銀行卡對帳明細(xì)單一致,認(rèn)真做好對帳記錄。

      3.月末將已刷卡但未結(jié)算的住院押金部分進(jìn)行登記,確認(rèn)無誤后簽字。

      四、審核人員職責(zé)

      1.財務(wù)科每月派專人檢查。

      2.認(rèn)真按照審核人員工作內(nèi)容進(jìn)行審核。

      3.審核責(zé)任落實(shí)到個人,審核人對所審核資料負(fù)責(zé)。

      4.在復(fù)核中如出現(xiàn)審核人責(zé)任心不強(qiáng),出現(xiàn)審核差錯,同時追究經(jīng)辦人及審核人的責(zé)任,并對審核人進(jìn)行崗位調(diào)整,情節(jié)嚴(yán)重者按照差錯金額處罰。

      4.若復(fù)核中發(fā)現(xiàn)有蓄意造假造成會計信息失真,損害了單位的經(jīng)濟(jì)利益,除經(jīng)濟(jì)處罰外,同時追究關(guān)聯(lián)人員責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重者,追究法律責(zé)任。

      五、本規(guī)定自20**年*月*日開始執(zhí)行。

      財務(wù)科

      20**年*月*日

      第二篇:醫(yī)院收費(fèi)人員崗位職責(zé)

      醫(yī)院收費(fèi)人員崗位職責(zé)

      一、在醫(yī)院院長管理下,熟識國家醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),收費(fèi)筆數(shù)準(zhǔn)確率要達(dá)100%,收費(fèi)必須出具國家統(tǒng)一醫(yī)療票具。二、一個月內(nèi),在正?,F(xiàn)金差錯范圍內(nèi)(由于四舍五入的因素),允許核銷長短款金額在5元以下。

      三、在日清工作以后,準(zhǔn)確如實(shí)填寫交接班記錄。

      1、因?yàn)閭€人原因造成的短款,由個人承擔(dān)責(zé)任并負(fù)責(zé)賠償;

      2、因?yàn)槲C(jī)處理系統(tǒng)故障或非個人因素造成的短款,報告院行政,由院方處理。

      四、開出收據(jù),必須按項(xiàng)目填全,寫清姓名,發(fā)票字跡要清楚,并由經(jīng)辦人簽字。

      五、收據(jù)必須妥善保管,防止意外。在交接班記錄上需要詳細(xì)記錄票據(jù)編號。

      六、每收完一本門診收據(jù),要及時存款,每日的庫存現(xiàn)金限額在500元以下。

      七、做好微機(jī)的使用管理工作。

      八、庫存現(xiàn)金限額超出規(guī)定的范圍,交醫(yī)院行政。

      第三篇:審核崗位職責(zé)

      財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

      審核員主要是經(jīng)證實(shí)具有實(shí)施審核的個人素質(zhì)和能力的人員,下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

      一、崗位名稱:審核員

      二、崗位級別:員工

      三、直接上司:財務(wù)部主管

      四、下屬對象:

      五、主要職責(zé):

      1、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平衡,數(shù)字金額等項(xiàng)目;同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

      2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

      3、編制、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

      4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告,對經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目,要單獨(dú)做出分析。

      5、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類帳核對。

      6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊,并分類編制。

      7、對消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系,或上報總經(jīng)理。

      六、任職條件:

      1、熱愛本職工作,工作勤懇,認(rèn)真負(fù)責(zé)。

      2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

      3、中專文化程度身體健康,精力充沛。篇二:審核部工作職能

      審核部工作職能

      商務(wù)簽單,是公司利潤來源的第一步,保證客戶第一時間上線消費(fèi),才是公司的持續(xù)發(fā)展動力,360搜索的宗旨是安全可信,我們對于上線客戶的資質(zhì)審核認(rèn)證體系非常完善。由專門的部門分別跟銷售、客服、總部對接,是很有必要的。為了提升工作效率,審核部的員工,要對公司簽單數(shù)量,上線數(shù)量,未上線客戶數(shù)量,未上線客戶原因匯總,當(dāng)月簽單上線率,賬戶搭建質(zhì)量,客服服務(wù)滿意度等數(shù)據(jù)熟練掌握,審核部經(jīng)理負(fù)責(zé)向銷售總監(jiān)、客服總監(jiān)以及總經(jīng)理匯報工作。

      審核部人員構(gòu)成:

      審核經(jīng)理,審核專員共3人,分別負(fù)責(zé)crm問題,客戶上線審核問題和賬戶監(jiān)察客戶回訪問題。

      審核部具體工作流程: 1.銷售提單后,客戶進(jìn)入預(yù)審系統(tǒng),審核專員負(fù)責(zé)客戶資質(zhì),真實(shí)性驗(yàn)證所有材料的跟進(jìn)收集,并且要電子文案,復(fù)印檔全部留檔保存。并且負(fù)責(zé)將所有總部需要資質(zhì)上傳總部系統(tǒng)審核,溝通財務(wù)部門加款。目的是將客戶上線時間壓縮到最短,協(xié)調(diào)銷售、客服和財務(wù)的關(guān)系;

      2.負(fù)責(zé)銷售crm錄入的準(zhǔn)確性審核,確保公司有良性綠色的crm系統(tǒng),便于以后大銷售團(tuán)隊的客戶管理和以后更智能的銷售工具的對接; 3.客戶上線后,定期對客戶的推廣效果和服務(wù)體驗(yàn)進(jìn)行回訪,總結(jié)問題和經(jīng)驗(yàn),整理產(chǎn)品的反饋情況與總部對接;

      審核部具體工作內(nèi)容: 1.每天通過財務(wù)數(shù)據(jù)跟進(jìn)簽單未提單客戶明細(xì),溝通銷售部,催促銷售提單,客戶到預(yù)審系統(tǒng),總結(jié)未提單客戶名單,未提單客戶原因,留檔,跟進(jìn); 2.每天通過預(yù)審系統(tǒng)統(tǒng)計提單未上線客戶明細(xì),跟進(jìn)客戶未上線原因,包括網(wǎng)站問題、資質(zhì)問題等其他審核問題,匯總并跟進(jìn)問題解決,保證客戶及時上線; 3.每天預(yù)審crm中的銷售crm錄入信息,做準(zhǔn)確性審核,整理crm錄入數(shù)據(jù),匯總給銷售部負(fù)責(zé)人,對crm錄入質(zhì)量跟進(jìn)負(fù)責(zé); 4.每天對已上線的賬戶進(jìn)行質(zhì)量抽檢,對于客服員工的賬戶質(zhì)量施行扣分制,計入個人每月的kpi考核中; 5.定期對公司的老客戶進(jìn)行關(guān)懷和回訪,杜絕服務(wù)事故,培養(yǎng)老客戶的忠誠度;篇三:內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

      內(nèi)部審核員崗位職責(zé)

      a)在pt積極宣貫iso9000族標(biāo)準(zhǔn); b)遵守審核員行為準(zhǔn)則,熟悉審核程序和有關(guān)文件; c)傳達(dá)、溝通和闡明審核要求,按分工編制檢查表;

      d)完成分工范圍內(nèi)現(xiàn)場審核任務(wù),收集客觀證據(jù),記錄觀察結(jié)果; e)編制不符合報告; f)參加審核組會議,清楚、明確地報告審核結(jié)果; g)參與對質(zhì)量管理體系有效性的評價; h)參與驗(yàn)證糾正或預(yù)防措施的有效性; i)配合并支持審核組長的工作,配合其他內(nèi)審員開展內(nèi)審工作。篇四:費(fèi)用審核崗位職責(zé)與考核標(biāo)準(zhǔn)

      費(fèi)用審核崗位職責(zé):

      職責(zé)一:費(fèi)用審核 主要工作內(nèi)容:

      1、根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)及公司財務(wù)管理制度,接合公司費(fèi)用預(yù)算及規(guī)定的報銷審批程序?qū)徍烁黜?xiàng)費(fèi)用支出,對于不符合國家財經(jīng)法規(guī)及公司制度規(guī)定,以及違反正常審批程序的開支拒絕報銷。

      2、每月5日前報生產(chǎn)處三項(xiàng)費(fèi)用分析。

      崗位流程:

      經(jīng)辦人填寫報銷單據(jù)→經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人簽字→財務(wù)會計審核→公司總經(jīng)理審批→財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核簽字→財務(wù)會計填制記賬憑證→財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核簽字→出納審核付款 考核標(biāo)準(zhǔn):

      1、費(fèi)用審核是否嚴(yán)格按照公司費(fèi)用支出相關(guān)制度辦理,是否嚴(yán)格審核費(fèi)用支出的審批程序及借款手續(xù)的完整;是否嚴(yán)格審核票據(jù)的合法性;是否嚴(yán)格執(zhí)行對各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)。未按制度規(guī)定發(fā)現(xiàn)一次考核-1分。

      2、未按時報送三項(xiàng)費(fèi)用分析考核-2分。

      職責(zé)二:備用金及其他應(yīng)收款的清理

      主要工作內(nèi)容:

      1、負(fù)責(zé)審核備用金借款的審批程序是否齊全及逾期未歸還的備用金的清理。

      2、月末編制備用金的賬齡分析表,報處領(lǐng)導(dǎo)與公司領(lǐng)導(dǎo)。

      3、及時清理“其他應(yīng)收款”科目的明細(xì)賬,督促經(jīng)辦會

      計及時清理,對確認(rèn)無法收回的其他應(yīng)收款項(xiàng)查明原因,按規(guī)定報批后進(jìn)行賬務(wù)處理。

      備用金流程支取與歸還流程:

      1、備用金支取流程與費(fèi)用報銷流程相同,不同的是備用金支取需附經(jīng)公司總經(jīng)理審批的專題報告,工傷借款還需生產(chǎn)安全科簽字認(rèn)定。

      2、備用金的歸還流程:

      (1)、臨時備用金的借款人于借款之日起30天內(nèi),到財務(wù)報銷有關(guān)費(fèi)用,并繳清余款沖減備用金。逾期財務(wù)處發(fā)送催款通知書或出具工作聯(lián)系函給所在部門,逾期滿30天未報銷或未繳清余款的,由財務(wù)處通知其本人和辦公室從工資中扣回,并按同期貸款利率計收利息(利息計算公式:同期貸款利率×備用金余額×逾期天數(shù),其中逾期天數(shù)按逾期滿30天起開始計算)。

      (2)、定額備用金是每半年清理一次,分別于當(dāng)年6月25日與12月25日前清賬,定額備用金清理方式兩種:一種是在規(guī)定期限內(nèi)還清款項(xiàng),然后根據(jù)實(shí)際情況重新辦理借款手續(xù),另一種是以續(xù)借報告的形式清理。逾期不辦理同臨時備用金一樣從本人工資中扣回并加收利息。

      (3)、工傷備用金首先于工傷出院后退回未用完的借款,然后再根據(jù)工傷理賠款到賬后一個月內(nèi)辦理工傷理賠款的報銷手續(xù)且結(jié)清備用金余款。

      (4)、財務(wù)部門核銷備用金,必須填制一式二聯(lián)的“報賬(結(jié)算)證明”,加蓋財務(wù)專用章后反饋一聯(lián)給借款人,現(xiàn)金還款的必須由出納簽字,并在證明單上加蓋現(xiàn)金收訖章。

      考核標(biāo)準(zhǔn):

      1、對三個月以上的其他應(yīng)收款未及時清理,每個客戶考核經(jīng)辦會計-1分,費(fèi)用會計未及時督促經(jīng)辦會計考核-1分。

      2、備用金的審批程序不齊全但給予辦理的考核-1分。

      3、逾期未歸還的備用金未及時作出相應(yīng)的處理考核-1分,如果及時出具工作聯(lián)系函或發(fā)送催款通知書給所在部門,在規(guī)定時間內(nèi)還未結(jié)清備用金的考核所在部門經(jīng)辦人-3分。

      4、未按月編制備用金賬齡分析表且報領(lǐng)導(dǎo)審批的考核-1分。職責(zé)三:社保及公積金的審核支付與收繳 主要工作:

      1、負(fù)責(zé)每月25日前審核支付公司員工的社保及公積

      金款項(xiàng)。

      2、負(fù)責(zé)代繳社保及公積金的和往來對賬,保證代收代 繳款相符。

      考核標(biāo)準(zhǔn): 1、25日前辦公室未交社保公積金的申請匯款單導(dǎo)致款項(xiàng)未支付的考核辦公室-0.5分,考核經(jīng)辦會計-1分。

      2、代繳社保及公積金往來長期未清理的考核-2分。

      職責(zé)四:工資費(fèi)用的審核支付

      主要工作:

      負(fù)責(zé)每月15日前審核支付公司員工的工資??己藰?biāo)準(zhǔn):

      1、工資錯誤未審核出來,考核經(jīng)辦會計-1分。

      2、代發(fā)工資的銀行賬戶保證當(dāng)日賬戶余額大于發(fā)放工資金額。余額不足導(dǎo)致開出空頭支票不能及時發(fā)放工資的考核出納-3分,經(jīng)辦會計-1分。

      職責(zé)五:相關(guān)費(fèi)用的計提及工資費(fèi)用的分配 主要工作:

      1、每月貸款利息的計提與支出的核算。

      2、每月環(huán)保費(fèi)用與無形資產(chǎn)的計提。

      3、每月部門年終獎費(fèi)用的計提。

      4、每月末工資的分配。

      考核標(biāo)準(zhǔn):

      1、及時了解央行基準(zhǔn)利率的調(diào)整情況,保證貸款利息計提的準(zhǔn)確,核實(shí)每月銀行扣收貸款的金額是否準(zhǔn)確,未發(fā)現(xiàn)錯誤考核-2分。

      2、環(huán)保費(fèi)用是否超出預(yù)算范圍,超出部分是否有相關(guān)專題報告。對超出預(yù)算未發(fā)現(xiàn)考核-1分。職責(zé)六:門面房管理

      主要工作:

      1、負(fù)責(zé)每月門面房租金、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)的收繳與核算。

      2、負(fù)責(zé)每月門面房租金臺賬的登記。

      3、負(fù)責(zé)每月門面房租金收入的結(jié)轉(zhuǎn)。

      考核標(biāo)準(zhǔn):

      1、門面房租金、水電、物業(yè)費(fèi)未按時收繳入賬,考核辦公室-0.5分。經(jīng)辦會計未督促到位考核-0.5分。

      2、月末租金臺賬余額與用友系統(tǒng)賬面余額不相符考核-1分。

      3、月末收入未結(jié)轉(zhuǎn)考核-0.5分。篇五:檢驗(yàn)報告審核人員崗位職責(zé)

      檢驗(yàn)報告審核人員崗位職責(zé)

      檢驗(yàn)報告的審核人員,應(yīng)當(dāng)對報告進(jìn)行以下幾方面審核:

      一、編制依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用是否正確、有效。

      二、報告編制所依據(jù)的各種原始資料、數(shù)據(jù)的完整性,一致性包括:原始記錄和計量單位、見證記錄等。

      三、檢驗(yàn)報告內(nèi)容的完整性;

      四、數(shù)據(jù)處理及數(shù)字修約的正確性;

      五、儀器設(shè)備和環(huán)境條件是否符合要求;

      六、檢驗(yàn)結(jié)論的正確性。

      第四篇:審核文員崗位職責(zé)模板

      審核文員崗位職責(zé)模板

      1.按照公司業(yè)務(wù)程序進(jìn)行規(guī)范化操作,及時準(zhǔn)確的完成交易資金的托管和支取

      2.與業(yè)務(wù)部門及銀行人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào),解決審核過程中的各種問題。

      3.分析總結(jié)日常工作流程中的風(fēng)險點(diǎn),進(jìn)行流程優(yōu)化和建議。

      4.組織分公司操作人員進(jìn)行操作的規(guī)范化,標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)。

      5.對所負(fù)責(zé)城市的資金托管流程進(jìn)行管理。

      6.領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任職資格:熟練操作計算機(jī)、Office軟件(Excel、PPT和Word等);具備良好的溝通能力,有良好的獨(dú)立工作能力,有較強(qiáng)的歸納總結(jié)能力;為人誠實(shí),工作嚴(yán)謹(jǐn),原則性強(qiáng),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神及執(zhí)行能力,反應(yīng)敏銳,思維清晰;

      審核文員崗位職責(zé)(二)

      1.熟悉主材對賬表上各項(xiàng)內(nèi)容及意義;

      2.負(fù)責(zé)所有店面的主材對賬;

      3.及時提供預(yù)算員客戶聯(lián);

      4.主材部流程穩(wěn)定后負(fù)責(zé)主材的售后扣款;

      5.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

      審核文員崗位職責(zé)(三)

      1.負(fù)責(zé)樣品相關(guān)理化項(xiàng)目檢測,填寫記錄;

      2.負(fù)責(zé)本崗位檢驗(yàn)設(shè)備儀器的清潔、維護(hù),并做好相關(guān)記錄;

      3.做好實(shí)驗(yàn)過程的安全、衛(wèi)生整理工作;

      4.參與實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的相關(guān)工作;

      5.負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室儀器、設(shè)備的計量檢定、定期維護(hù)和保養(yǎng)及核查;

      6.完成上級安排的其他工作

      審核文員崗位職責(zé)(四)

      崗位職責(zé):

      1、負(fù)責(zé)資料數(shù)據(jù)等的錄入·審核·審批工作;

      2、按審核進(jìn)度及時督促有關(guān)人員整理相關(guān)資料;

      3、審核后建檔案報送工作。

      任職要求:

      1、中?;蛞陨蠈W(xué)歷;

      2、工作細(xì)心、條理性強(qiáng),有較強(qiáng)的風(fēng)險防范意識;

      3、年齡學(xué)歷不限

      審核文員崗位職責(zé)(五)

      備案單證審核組:

      l

      根據(jù)YDT內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)審核客戶訂單單證信息(內(nèi)容是:合同,運(yùn)輸單,放行條)

      l

      熟悉YDT對訂單的相關(guān)信息的審核要求,在時效內(nèi)進(jìn)行完成審核工作。

      l

      審核產(chǎn)能每日要求320單,如無完成者,義務(wù)加班完成l

      掌握YDT各個子公司的審核要求,定期培訓(xùn),保證質(zhì)檢錯誤率穩(wěn)步下降

      第五篇:財務(wù)審核崗位職責(zé)

      財務(wù)相關(guān)人員崗位工作職責(zé)

      ——————臨時整理

      財務(wù)日審工作內(nèi)容

      1.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)點(diǎn)交來的各種結(jié)賬帳單、票據(jù),檢查實(shí)際發(fā)生與電腦報表是否一致;依據(jù)《掛賬日志》

      2.核算昨日夜間稽核員完成的報表,《夜審交易審核》《賓客欠款報告》《收入日報表》,報表是否平衡、完整;

      3.負(fù)責(zé)稽核酒店當(dāng)日各營業(yè)每班的收款報表;

      4.負(fù)責(zé)稽核當(dāng)日各種消費(fèi)項(xiàng)目明細(xì)表;

      5.抽查酒店是否存在矛盾房;

      6.負(fù)責(zé)稽核各種簽單、掛帳是否正確,手續(xù)是否齊全;

      7.負(fù)責(zé)稽核檢查前臺、客房、餐飲等給予的折扣和優(yōu)惠是否合乎標(biāo)準(zhǔn);

      8.負(fù)責(zé)稽核每日發(fā)生的待結(jié)帳,依據(jù)《啞房名單》,并及時催促前臺處理以前待結(jié)帳;

      9.依據(jù)《財務(wù)日常操作審核表》檢查賬務(wù)沖減、交易作廢、加收房費(fèi)、取消結(jié)賬、撤銷開房、日租房等操作有風(fēng)險的記錄。

      10.檢查每日免費(fèi)房與自用房情況,半日/全日加收,換房和升級情況,修改房價的操作。

      11.每日把各類報表按日期、序號分類存放,月末裝訂成冊;

      12.記錄接待及收銀員工作中存在的問題,及時向財務(wù)經(jīng)理匯報發(fā)現(xiàn)的問題,提出改進(jìn)意見,進(jìn)一步完善收銀制度,防止作弊現(xiàn)象。

      13.審核完成后,向酒店總賬會計提供《收入傳票》或從財務(wù)軟件里生成酒店收入憑證。

      14.比較精通管理系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計分析報表及報表取數(shù)原理,隨時協(xié)助管理層從系統(tǒng)中提取需要的各類報表。例如:《營業(yè)狀況分析》、《銷售日分析》、《帳戶類型分析》、《綜合營業(yè)分析》、《營業(yè)收入報表》、《房類分析》、《協(xié)議公司業(yè)績》、《分析月報》。

      夜審工作內(nèi)容

      一.夜審前準(zhǔn)備工作:

      ① 檢查所有住店帳戶資料是否錄入準(zhǔn)確,包括;帳戶類型、客源、國籍、房稅結(jié)構(gòu)、房價等。

      ② 對當(dāng)日預(yù)離客人未離店檢查余額并延住。

      ③ 核查當(dāng)日所有交易明細(xì)是否準(zhǔn)確無誤,依據(jù)《掛賬日志》等。

      ④ 檢查其他各營業(yè)點(diǎn)消費(fèi)賬單,包括消費(fèi)項(xiàng)目、折扣及付款是否符合財務(wù)規(guī)范。如有內(nèi)部消費(fèi),折扣,贈送,掛房帳、應(yīng)收、待結(jié)帳等情況時,核對授權(quán)簽字是否完整。并且不許出現(xiàn)遺留未結(jié)賬單。

      二.進(jìn)行夜審:

      ① 登陸夜審操作員工號,進(jìn)入夜審模塊;

      ② 按照夜審步驟順序1-6步,依次點(diǎn)’開始執(zhí)行’按鈕:1夜審準(zhǔn)備;

      ③ 2過房費(fèi),完成后彈出過房費(fèi)報告,此報表不必打??;

      ④ 3夜審開始,按系統(tǒng)提示依次執(zhí)行完成;

      ⑤ 4交易審核,在彈出的對話框中進(jìn)行逐項(xiàng)交易審核,或直接點(diǎn)“自動平帳”,點(diǎn)確定后會自動彈出“夜審交易審核表”“賓客欠款報告”“應(yīng)收帳審核報告”可直接打印每張表或按財務(wù)要求打印指定表;

      ⑥ 5結(jié)束夜審,系統(tǒng)自動逐項(xiàng)顯示完成,最后系統(tǒng)提示“所有夜審全部完成”到此夜審操作過程全部完成;

      ⑦ 退出夜審程序,重新進(jìn)入夜審程序核對酒店日期與審計日期是否正確;

      ⑧ 6其他,其他過程中可打印夜審中所需報表,也可進(jìn)入報表界面中選擇報表文件夾“夜審打印報表”,找到夜審后需要打印的表,依次打印報表。

      三.如遇停電等突發(fā)事件:

      待事件終止后,重新啟動計算機(jī),啟動系統(tǒng),進(jìn)入夜審步驟,繼續(xù)點(diǎn)開始或用單步執(zhí)行,如果修改酒店日期已經(jīng)完畢,請不要再執(zhí)行‘夜審開始步驟中的設(shè)置未到。

      注:發(fā)生異常情況請與電腦房聯(lián)系,嚴(yán)禁夜審全部結(jié)束后再次重復(fù)執(zhí)行夜審步驟。

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