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      審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容

      2022-06-13 17:40:17下載本文作者:會員上傳
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      審計主管工作職責(zé)主要內(nèi)容

      1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。

      2、獨(dú)立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。

      3、獨(dú)立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。

      4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。

      5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項,提高團(tuán)隊協(xié)作能力。

      審計主管工作職責(zé)21、規(guī)劃并進(jìn)行審計,確認(rèn)會計記錄的真實性及是否符合會計準(zhǔn)則要求;

      2、確定審計程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻椖?

      3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;

      4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認(rèn)其實質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;

      5、對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

      6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

      7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計;

      8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。

      審計主管工作職責(zé)3

      1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計制度;

      2.利用計算機(jī)輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;

      3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;

      4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);

      ___組織實施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;

      6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

      審計主管工作職責(zé)41、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費(fèi)用預(yù)算;

      2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

      3、組織實施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項進(jìn)行專項審計、經(jīng)濟(jì)合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;

      4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

      5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

      6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;

      7、根據(jù)審計工作計劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;

      8、針對公司招投標(biāo)項目進(jìn)行審計;

      9、對所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;

      10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程;

      從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);

      11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

      審計主管工作職責(zé)5

      1.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),擬定各項內(nèi)部審計制度,以及監(jiān)事會相關(guān)制度;

      2.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),制定審計工作計劃,并組織對計劃進(jìn)行具體實施;

      3.根據(jù)年度責(zé)任目標(biāo),對公司的財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理進(jìn)行審計,對重大經(jīng)濟(jì)合同、投資項目可行性研究、資產(chǎn)重組方案提出審計建議,督促落實審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,并進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計;

      4.負(fù)責(zé)監(jiān)事會辦公室日常工作;

      完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

      審計主管工作職責(zé)61、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;

      2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);

      3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

      4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;

      5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;

      6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

      7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

      審計主管工作職責(zé)71、建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強(qiáng)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;

      2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;

      3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;

      4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計;

      5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。

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