第一篇:退稅書面申請報告
關(guān)于申請退稅的報告
:,納稅人識別碼為:。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司 年 月和 月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納 年 月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。特此申請
年 月 日
附:完稅證兩份篇二:退稅書面申請模板
附件1:退稅書面申請模板
關(guān)于辦理退付2011年1月― 12 月增值稅的請示
財政部駐北京市財政監(jiān)察專員辦事處:
我單位是由 主管 主辦。主要出版 圖書。
依據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于實行宣傳文化增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅[2011]92號)文件精神,本單位圖書屬于增值稅先征后退的范圍。2011年1月―12月,本單位相關(guān)的增值稅銷售額、稅金等情況如下: 1 經(jīng)核對會計帳簿、增值稅納稅申報表、稅收繳款書,相關(guān)數(shù)據(jù)一致。(如數(shù)據(jù)不一致,說明產(chǎn)生不一致的原因主要是-------)
據(jù)此,我們申請退付 年1月―12月增值稅。
上級主管部門:
(加蓋印章)
日期:
申請單位:(加蓋公章)日期: 2 3篇三:申請退稅報告
退稅申請
東豐縣地稅局:
我是東豐縣寶康醫(yī)院,2006年11月 日成立,稅務(wù)登記證號碼為:220421xxxxxx,納稅人編碼:xxxxxx,經(jīng)營范圍:醫(yī)療等。1.我醫(yī)院根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)有關(guān)稅收政策的通知》(財稅[2000]42號)文件關(guān)于營業(yè)稅的規(guī)定,在3年
期免稅期到期后,于2010年4月繳納2009年營業(yè)稅 xxxxxx 元。根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于公布若干廢止和失效的營業(yè)稅規(guī)范性文件的通知》(財稅[2009]61號)規(guī)定,財稅[2000]42號文件有關(guān)營業(yè)稅規(guī)定自2009年1月1日起停止執(zhí)行,即根據(jù)2009年1月1日起施行的《營業(yè)稅暫行條例》第八條第三款,醫(yī)院、診所和其他醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征營業(yè)稅,我醫(yī)院誤繳營業(yè)稅 元; 2.我醫(yī)院根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)有關(guān)稅收政策的通知》(財稅[2000]42號)文件關(guān)于營利性醫(yī)療機構(gòu)房產(chǎn)稅的規(guī)定,于2010年6月15日,繳納房產(chǎn)稅 元。而我醫(yī)院于
2010年5月31日取得非營利性醫(yī)療機構(gòu)證明,誤繳房產(chǎn)稅 元。
3.而我醫(yī)院共誤申報納稅 元。4.現(xiàn)向貴局申請退稅,退回誤繳稅款:營業(yè)稅為 元,房產(chǎn)稅 元。希望貴局諒解,給予批準(zhǔn)!為盼!
東豐縣定康醫(yī)院
二○一一年十一月七日篇四:退稅申請報告
退稅申請報告書 xxx區(qū)地方稅務(wù)局:
本公司xxxxx(稅號:xxxx)于xxxx年xx月xx日,因財務(wù)人員疏忽將xxxx年xx月
份的個人所得稅報錯,導(dǎo)致xxxx年xx月個人所得稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥12345,我公
司已于xxxx年xx月xx日報送繳納了正確的個人所得稅款,金額為¥2567。
現(xiàn)向貴局申請退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!希望貴局給予批準(zhǔn),為盼!xxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2014年01月17號篇五:退稅申請報告
退稅申請報告
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州xxxx有限公司,稅號:330103768xxxxxx。2012年銷售收入:xxxx元,2012年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
第二篇:退稅申請報告
退稅申請報告書
XXXXX國稅局:
本公司:XXXXXXXXXXXXXXXXXX(稅號:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)于XXXX年XX月XX日,因財務(wù)人員疏忽將XXXX年XX月至XXXX年XX月增值稅納稅申報表報錯,導(dǎo)致XXXX年XX月增值稅納稅申報表稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥XXXXX,我公司已于XXXX年XX月XX日報送繳納了正確的個人所得稅款,金額為¥XXXXX。
現(xiàn)向貴局申請退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!
希望貴局給予批準(zhǔn),為盼!
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX號
第三篇:退稅申請報告
退稅申請報告范文
1______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因______________________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2004]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā) [2004]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2005]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請日期:年 月 日
退稅申請報告范文2
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年終匯算中,彌補××虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
年 月 日
第四篇:退稅申請報告
退稅申請報告書
XXX區(qū)地方稅務(wù)局:
本公司XXXXX(稅號:XXXX)于XXXX年XX月XX日,因財務(wù)人員疏忽將XXXX年XX月
份的個人所得稅報錯,導(dǎo)致XXXX年XX月個人所得稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥12345,我公
司已于XXXX年XX月XX日報送繳納了正確的個人所得稅款,金額為¥2567。
現(xiàn)向貴局申請退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!
希望貴局給予批準(zhǔn),為盼!
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
2014年01月17號
第五篇:退稅申請報告
______________國家稅務(wù)局進出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________
___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2004]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[2004]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2005]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準(zhǔn)。
附:出口退稅延期申報明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年 月 日
以下由主管退稅機關(guān)填列
經(jīng)辦人意見:
()不同意。
()同意延期
至______年____月____日之前申報。
經(jīng)辦人簽名:
年 月 日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見:年 月 日
說明:因為不同原因申請延期申報的,不得使用同一份申請報告。
企業(yè)名稱(公章):
海關(guān)代碼:
出口日期出口發(fā)
票號
報關(guān)單號核銷單號出口數(shù)量出口額增值稅專用發(fā)票號碼·申請報告怎么寫 ·申請報告格式 ·設(shè)備申請報告 ·活動申請報告 ·加薪申請報告
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