第一篇:企業(yè)退稅申請(qǐng)報(bào)告
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企業(yè)退稅申請(qǐng)報(bào)告范文
尊敬的領(lǐng)導(dǎo):
我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為××,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。
我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應(yīng)稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)
目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購(gòu)×次最大開票金額×萬(wàn)元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)×份最大開票金額×萬(wàn)元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄?,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))
申請(qǐng)?jiān)鲑?gòu)增值稅專用發(fā)票需報(bào)送資料
1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);
2.書面申請(qǐng)(一式二份,注:最大開票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));
4.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);
5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);
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6.購(gòu)票人身份證復(fù)印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);
8.增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁(yè)復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);
9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);
10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章
(以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)
申請(qǐng)單位:
申請(qǐng)日期:
第二篇:企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)報(bào)告.DOC
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)報(bào)告
國(guó)家稅務(wù)局:
我公司于2013年5月31日完成2012企業(yè)所得稅匯算清繳,2012年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額 元;2012企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額 元;2012多繳納企業(yè)所得稅額元;2012應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應(yīng)當(dāng)自終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國(guó)稅發(fā)[2009]79號(hào))第十一條“預(yù)繳稅款超過(guò)應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請(qǐng)退稅元。
特此申請(qǐng),請(qǐng)貴局審核予以退稅。
附送資料 1、2012企業(yè)所得稅申報(bào)表 2、2012年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書
江蘇xx機(jī)械有限公司 二〇一二年十月二十七日
第三篇:退稅申請(qǐng)報(bào)告
退稅申請(qǐng)報(bào)告書
XXXXX國(guó)稅局:
本公司:XXXXXXXXXXXXXXXXXX(稅號(hào):XXXXXXXXXXXXXXXXXX)于XXXX年XX月XX日,因財(cái)務(wù)人員疏忽將XXXX年XX月至XXXX年XX月增值稅納稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致XXXX年XX月增值稅納稅申報(bào)表稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥XXXXX,我公司已于XXXX年XX月XX日?qǐng)?bào)送繳納了正確的個(gè)人所得稅款,金額為¥XXXXX。
現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!
希望貴局給予批準(zhǔn),為盼!
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX號(hào)
第四篇:退稅申請(qǐng)報(bào)告
退稅申請(qǐng)報(bào)告范文
1______________國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因______________________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2004]64號(hào))、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā) [2004]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[2005]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請(qǐng)日期:年 月 日
退稅申請(qǐng)報(bào)告范文2
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年終匯算中,彌補(bǔ)××虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
以上妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:XXXX單位
年 月 日
第五篇:退稅申請(qǐng)報(bào)告
退稅申請(qǐng)報(bào)告書
XXX區(qū)地方稅務(wù)局:
本公司XXXXX(稅號(hào):XXXX)于XXXX年XX月XX日,因財(cái)務(wù)人員疏忽將XXXX年XX月
份的個(gè)人所得稅報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致XXXX年XX月個(gè)人所得稅款誤繳,誤繳稅款金額為¥12345,我公
司已于XXXX年XX月XX日?qǐng)?bào)送繳納了正確的個(gè)人所得稅款,金額為¥2567。
現(xiàn)向貴局申請(qǐng)退稅,將我公司誤繳的稅款給予退款,謝謝!
希望貴局給予批準(zhǔn),為盼!
XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
2014年01月17號(hào)