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      增值稅退稅申請書

      時間:2019-05-13 12:22:28下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《增值稅退稅申請書》,但愿對你工作學(xué)習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《增值稅退稅申請書》。

      第一篇:增值稅退稅申請書

      XXXXXX公司

      一般增值稅退付申請報告

      XXXX市區(qū)國家稅務(wù)局:

      根據(jù)財政部國家稅務(wù)總局[2013]87號文《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)宣傳文化增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,我單位符合免征增值稅的條件規(guī)定,并于2014年S月S日通過XX市區(qū)國家稅務(wù)局免稅資格認定并備案(XX國稅稅通【XXXX】XXXX號),免征期限為2013年X月X日至2017年XX月XX日。由于國家相關(guān)文件出臺相對滯后,我單位2013年度應(yīng)免征的增值稅已繳納入庫,2013年銷售額為XXXX元,其中免稅商品圖書的銷售額XXXX元,實際繳納的2013年度增值稅XXXX元,其中應(yīng)予免征的圖書商品增值稅XXXX元。根據(jù)財稅[2013]87號文的規(guī)定,申請退付已繳納的2013年度的增值稅XXXX元。以上報告當否,望給予審批。

      XXXX公司

      二○一四年三月十二日

      第二篇:增值稅退稅申請書

      增值稅退稅申請書

      增值稅退稅申請書一:增值稅退稅申請書

      增值稅退稅申請書

      ***國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額***元,我單位總收入***元,應(yīng)交增值稅****元,造成多交稅金***元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅***元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      ***有限公司

      年月日

      >增值稅退稅申請書二:增值稅退稅申請書>>(713字)

      根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機關(guān)申請誤征退稅。

      申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。

      核準程序:

      1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報送主管征收、檢查分局核準。

      2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進行審核。即時核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。

      3.屬誤征稅款退稅的,于受理當日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。

      4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

      5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計財科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計財科)。

      6.計財科應(yīng)在5個工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。

      7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。

      增值稅退稅申請報告,大致如下:

      增值稅申請退稅報告

      ****國稅局:

      我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

      X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。

      根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

      特此報告,請核準!

      **********公司(公章)

      年月日

      >增值稅退稅申請書三:增值稅退稅申請書>>(147字)

      申請報告

      ****國稅局:

      我公司是*************(基本情況)。

      根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入 元,實現(xiàn)增值稅 元,已繳納 元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅 元.根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。

      特此報告,請審批

      **********公司(公章)

      年月日

      第三篇:增值稅退稅申請書

      增值稅退稅申請書(樣本)

      ***國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

      月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額***元,我單位總收入***元,應(yīng)交增值稅****元,造成多交稅金***元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅***元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

      ***有限公司

      ****年**月**日

      第四篇:增值稅退稅申請書填寫說明

      增值稅退稅申請書

      《退稅申請書》填寫說明

      現(xiàn)行使用的《退稅申請書》一式四聯(lián),無碳復(fù)寫的A4紙型,要求一次性填寫,字跡要清楚,工整,大小寫金額要一致,并且不許涂改!具體指標填寫說明如下:

      1、“申請單位(人)”——是納稅人的單位名稱的全稱。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人全稱”欄填寫。

      2、“納稅人識別號”——是納稅人稅務(wù)登記號的15位或18位號碼。可參照《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“納稅人代碼”欄填寫。

      3、“納稅人編碼”——是納稅人12位電腦編碼。若沒有該號碼,則可以不填寫。

      4、“開戶銀行名稱”——是納稅人繳納稅款的銀行名稱??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。

      5、“開戶銀行行號”——是對應(yīng)填寫繳納稅款銀行名稱的行號(8位號碼)??蓞⒄铡吨腥A人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》中的“收款銀行”欄。

      6、“收款帳號”——是填寫納稅人繳納稅款的銀行賬號。

      7、“稅款所屬期”——指納稅人發(fā)生該筆應(yīng)交稅款的所屬期。

      8、“稅票號碼”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》右上角紅色的8位號碼來填寫。

      9、“稅種”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上的“稅種(品目名稱)”欄的內(nèi)容填寫。

      10、“已入庫稅額”——根據(jù)《中華人民共和國稅收電子轉(zhuǎn)帳專用完稅證》上標明的稅款金額。

      11、“申請退稅金額”——納稅人申請的退稅額?!昂嫌嫛睓谛懡痤~前必須有人民幣符號“¥”,大寫金額與“人民幣”字樣間不得留有空白。

      12、“申請退稅原因”——必須填寫,一式四聯(lián)均要加蓋公章!公章內(nèi)容要與申請單位一致。若無公章的個體戶,必須由法定負責人簽名。

      第五篇:福利企業(yè)增值稅退稅

      關(guān)于福利企業(yè)增值稅退稅征收企業(yè)所得稅的答復(fù)

      最近,部分地稅部門、納稅單位詢問關(guān)于福利企業(yè)增值稅退稅是否征收所得稅的問題,現(xiàn)答復(fù)如下:

      《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于財政性資金 行政事業(yè)性收費政府性基金有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》(財稅【2008】151號)文件規(guī)定:“對企業(yè)取得的由國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定專項用途并經(jīng)國務(wù)院批準的財政性資金,準予作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除”,“財政性資金,是指企業(yè)取得的來源于政府及其有關(guān)部門的則政補助、補貼、貸款貼息,以及其他各類財政專項資金,包括直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收,但不包括企業(yè)按規(guī)定取得的出口退稅款”。經(jīng)請示省局,企業(yè)按照《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于促進殘疾人就業(yè)稅收優(yōu)惠政策的通知》(財稅【2007】92號)文件規(guī)定取得的增值稅退稅或營業(yè)稅減稅收入,在國家沒有新的政策規(guī)定前,暫按國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定有專項用途,準予作為不征稅收入,在計算應(yīng)納稅所得額時從收入總額中減除。

      市局稅收管理二科

      二〇一一年三月二十八日

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