第一篇:國稅開票系統(tǒng)操作指南
國稅開票系統(tǒng)操作指南
VPDN的安裝可以登陸:下載中心下載
一、開票之前先連接VPDN;
二、然后登陸http://100.0.0.7:8000國稅網址,用戶名:是網稅
賬號,密碼:000000或自己設置的密碼,點登陸;
三、進入后點網絡發(fā)票,用戶名:是你的名字,密碼:000000;
或自己設置的密碼
四、雙擊納稅人自行開票處理,在雙擊發(fā)票開具,在雙擊(貨
物銷售)通用機打發(fā)票;
五、開票操作步驟:開票前先選擇購貨方類型:企業(yè)—機關事
業(yè)單位 —個人—其他,選企業(yè)的時候要填寫購貨方識別號也就是對方的稅號;注:綠色欄為必填項;
六、發(fā)票作廢:雙擊左邊發(fā)票作廢,點查詢(選中要作廢的發(fā)
票明細)點作廢;注:隔月的發(fā)票不能作廢;
七、隔月發(fā)票開具方法:雙擊紅字發(fā)票開具,輸入發(fā)票號碼;
八、發(fā)票重打:雙擊左邊發(fā)票重打,點查詢(選中要重打的發(fā)
票明細)點重打;
九、發(fā)票開完需要買發(fā)票:點發(fā)票驗舊申請,在點生成驗舊單,保存并打印,然后拿到國稅買發(fā)票;
十、銷售方銀行及賬號維護:雙擊左邊基礎信息維護,雙擊企
業(yè)信息維護,輸入銀行名稱和銀行賬號,點增加行;然后退出國稅網頁在打開網址。
第二篇:新版開票系統(tǒng)操作流程
新版開票系統(tǒng)操作簡易流程及注意事項
一、登錄開票系統(tǒng)
1進入“開票軟件”進行開票,開票員密碼:12345678,口令證書密碼:12345678
二、日常開票操作
1.在進入開票軟件前要把金稅盤插入電腦的USB接口;
2.對于剛領的新發(fā)票要在開票系統(tǒng)內“發(fā)票管理”模塊——點擊“發(fā)票讀入”將新發(fā)票讀入金稅盤中; 3.開票流程:在“發(fā)票管理”模塊——點擊“發(fā)票填開”然后選擇對應的發(fā)票種類進行填開;在票面上填寫好對應的內容后點擊“打印”即可,注意,點擊“打印”后的發(fā)票就不能修改了。如果填開錯誤,只能作廢;對于跨月的發(fā)票可以進行紅沖。
4.作廢發(fā)票,在“發(fā)票管理”模塊——點擊“發(fā)票作廢”,選中對應的作廢發(fā)票號碼,點擊“作廢”即可;
三、抄報稅
1、對于個體戶或小規(guī)模的企業(yè),每月15號前(節(jié)假日順延)開票軟件都要上傳銷項數據和清卡。每月15號前進入開票軟件(聯(lián)網狀態(tài))兩次會自動進行上傳銷項數據及清卡;金稅盤報稅并清卡成功的準確依據如下:進入開票軟件——點“報稅處理”—— 點“狀態(tài)查詢”——上次報稅日期:本月1日0時0分,抄稅起始日期:下個月1日,報稅資料:無
(此狀態(tài)判定為金稅盤本月正常報稅并清卡)。如發(fā)現(xiàn)異常情況及時聯(lián)系航天信息技術人員或熱線:965432。
四、注意事項
1、每次購買開票時,請仔細核對紙質發(fā)票號碼與電子發(fā)票號碼的一致性,如不一致,請及時與稅局聯(lián)系。
2、打印發(fā)票時注意發(fā)票打印位置的調整。
3、打印發(fā)票時,打印的紙質發(fā)票號碼與開具的電子發(fā)票號碼一定要一致。
安徽航天信息有限公司
第三篇:四川國稅網上申報系統(tǒng)操作指南(推薦)
四川世紀中稅軟件系統(tǒng)有限公司
四川國稅網上申報系統(tǒng)操作指南
一、軟件獲取
安裝網上申報系統(tǒng)需要軟件程序包,納稅人獲取程序包主要有以下三種方式如下:
A、登錄四川世紀中稅軟件系統(tǒng)有限公司官方網站;(http://004km.cn),進入軟件下載;
二、軟件安裝
軟件獲取后,點擊安裝程序
進行安裝,軟件安裝后,在電腦系統(tǒng)根目錄D盤下會自動生成申報系統(tǒng)文件夾。
三、軟件操作
1、系統(tǒng)登錄
點擊桌面快捷方式密碼進行登錄。
進入系統(tǒng)登錄界面,輸入納稅識別號及登錄
2、報表填寫(以增值稅為例,所得稅季報與財務報表操作一致)
四川世紀中稅軟件系統(tǒng)有限公司
打開【納稅申報】—【增值稅】—【增值稅申報表(適用于一般納稅人)】進入報表填寫界面,報表填寫順序如下:
1《增值稅納稅申報表附列資料
(一)(本期銷售情況明細)》;(簡○稱《附表一》)
2《增值稅納稅申報表附列資料
(二)(本期進項稅額明細)》;(簡○稱《附表二》)
3《增值稅納稅申報表附列資料
(三)(應稅服務扣除項目明細)》;○(簡稱《附表三》)備注:只是營改增納稅人填寫
4《固定資產進項稅額抵扣情況表》 ○5《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》;(簡稱《主表》)○
3、保存
納稅人按照正確填表順序填寫后,點擊【保存】按鈕可一次性保存所有已填寫報表,不用單張報表進行保存,報表保存后,按鈕變?yōu)樯钏{色;
4、校驗
點擊【校驗】按鈕,系統(tǒng)自動檢驗表內及表間邏輯關系,如檢驗出錯,可根據提示的錯誤信息修改并重新保存報表;
四川世紀中稅軟件系統(tǒng)有限公司
5、提交
檢驗通過后,點擊【提交】按鈕,將整套報表提交至稅局,并反饋申報結果;
6、扣款
申報成功后,增值稅非防偽稅控納稅人可根據實際情況點擊【扣款信息管理】—【扣款管理】進行稅款繳納,增值稅防偽稅控納稅人仍需回到金穗公司開票系統(tǒng)進行抄報稅、清卡、扣款,扣款成功后可通過【扣款信息管理】—【扣款管理】查詢扣款結果;
7、打印
申報成功后,可點擊【菜單】按鈕中或
通打
溫馨提示:
1、舊版軟件未提供填表說明;新版申報軟件不僅在“菜單”按鈕里提供了填表說明,并且在填表界面當鼠標指向自動計算的數據項時,會出現(xiàn)該數據項的計算公式;
2、在同一套報表中表間的數據傳遞,舊版軟件是發(fā)生在保存報表成功之后;新版申報軟件是實時的,報表是否已保存不影響數據傳遞;
3、同一套報表的保存刪除,舊版軟件是每張報表單獨操作,多張報表就要多次操作;新版申報軟件是一次操作即可對一整套報表生效;
過【申報信息查詢】—【已申報信息查詢】印申報報表。的“打印報表” 3 四川世紀中稅軟件系統(tǒng)有限公司
4、提交和扣款,舊版軟件需要打開瀏覽器登錄四川省國家稅務局網上申報系統(tǒng)的網站進行操作;新版申報軟件直接通過“提交”按鈕和“扣款管理”模塊在軟件中一站式辦結;
5、報表的打印,以往可以通過舊版軟件及登錄四川省國家稅務局網上申報系統(tǒng)的網站進行,但每次打印都需要手動進行頁面設臵;新版申報軟件在軟件中通過“更多功能”按鈕里的“打印報表”即可打印報表,無需重復進行頁面設臵。
第四篇:防偽開票系統(tǒng)操作流程
增值稅防偽稅控 一機多票開票子系統(tǒng)
(Ver 6.13)操作手冊
教 育 培 訓 中 心
稅控系統(tǒng)基本操作流程
一、系統(tǒng)設置
1、開始初始化:初始化起 → 填寫主管名稱 → 確認 → 初始化成功 → 確認
2、結束初始化:初始化終 → 確認 → 結束初始化成功 → 確定
注意:初始化將刪除系統(tǒng)中所有的發(fā)票資料,第一次安裝本系統(tǒng)之后,只允許操作一次,日常工作當中決不可再操作。
3、參數設置:(即稅務信息)
? 核對企業(yè)名稱及稅號;開票限額是否適合本公司; ? 正確填寫企業(yè)營業(yè)地址、電話、開戶行和銀行帳號;
4、客戶編碼
客戶可按“地域”來分類,直接填入客戶信息明細編碼、名稱、稅號、地址電話、銀行帳號須真實填寫。點擊“+”號增加一行,點擊“-”號刪除一行,點擊“退出”保存設置的客戶信息?!爸骷壘幋a”不可直接刪除,先刪除全部的“底級編碼”,才能刪除。
5、商品編碼
每一種商品的編碼、名稱和商品稅目必須填寫,其他項可以為空。“編碼”規(guī)則與客戶編碼一致,哪種“商品稅目”屬于該企業(yè),必須咨詢當地國稅分局后,選擇正確的“商品稅目”。點擊“+”號增加一行,點擊“-”號刪除一行,點擊“退出”保存設置的商品信息。
二、發(fā)票管理
1、發(fā)票讀入:【發(fā)票管理】 → 發(fā)票讀入 → 您確認要從IC上讀入發(fā)票嗎 → 確認 注意:A、第一次購買發(fā)票(攜帶IC卡、納稅卡、稅務登記證副本、法人及本人身份證、公章及委托書、使用發(fā)票申請表等,辦理發(fā)票領購簿),到當地國稅分局購買發(fā)票(專用發(fā)票、普通發(fā)票)。
B、購買的發(fā)票應及時讀入開票系統(tǒng),否則將會影響到抄稅處理
2、發(fā)票填開:(專用發(fā)票填開)發(fā)票管理 → 發(fā)票填開 → 確認發(fā)票號碼 → 確認
A、正數發(fā)票填開方法:
? 【購貨單位】從客戶編碼庫中選擇,也可以直接輸入客戶信息;
? 【商品名稱】只能夠通過商品編碼庫中選取,除“商品名稱”、“稅率”、“稅額”無法修改之外,其他項目均可直接填寫或修改;
? 商品行中的“數量”、“單價”、“金額”有相互的邏輯關系,只要給出其中兩項,系統(tǒng)會自動算出第三項;
? 一張發(fā)票票面最多只能填寫八行商品,且第一行的稅率就決定了本張發(fā)票的稅率;
? 【打印】該按鈕包括兩個功能,即“保存”和“打印”。只要單擊該按鈕,本張發(fā)票即保存下來,無法修改。
? 打印發(fā)票前須核對當前屏幕上開具的發(fā)票和預打印的紙質發(fā)票代碼、號碼一致。B、帶清單發(fā)票填開:
? 發(fā)票管理 → 發(fā)票填開 → 點擊【清單】按鈕 → 選擇商品名稱 → 退出 ? 開具帶銷貨清單發(fā)票時,所有的商品信息必須全部填寫到清單內,發(fā)票票面不顯示商品信息,只顯示“詳見銷貨清單”,及合計金額和稅額。? 每張發(fā)票只帶一個銷貨清單,清單只能在“發(fā)票查詢”中打?。?C、打折扣發(fā)票填開:
? 發(fā)票管理 → 發(fā)票填開 →選擇完商品 → 先打【√】,再點擊【折扣】按鈕 當一行商品添加折扣后便不允許修改。若需要修改,先將折扣行刪掉,待修改完后再添加折扣;
? 商品行與它的折扣行之間不允許插入其他記錄;
? 每個商品行都可以添加折扣,也可對多行商品統(tǒng)一添加折扣,商品名稱處將標示統(tǒng)一添加折扣的商品行數; ? 折扣行也算在商品總行數之內。D、負數發(fā)票填開:
(1)紅字發(fā)票申請單填開:發(fā)票管理 → 紅字發(fā)票申請單(菜單)→ 申請單填開
a、銷售方申請 → 選擇開具理由 → 錄入原正數發(fā)票的代碼和號碼 → 下一步 → 確定 → 填上聯(lián)系電話和申請理由 → 打印 → 全打(一式兩份)
b、購買方申請 → 已抵扣(銷售退貨的)→ 確定 → 選擇或錄入銷貨方名稱和所退的商品名稱及負的數量和金額 → 填寫聯(lián)系電話和申請理由 → 打印 →全打(一式兩份)
注:未抵扣的開具方法同上;以上《申請單》均須到所屬分局開具相應的《通知單》
(2)負數發(fā)票填開:發(fā)票管理 → 專用發(fā)票填開 → 確定 → 負數 → 直接填開 → 錄入通知單號 → 下一步 → 錄入原正數發(fā)票的代碼和號碼 → 下一步 → 確定 → 檢查票面信息 → 打印
? 負數發(fā)票的票面只保留被沖銷的商品,并且不允許附帶銷貨清單,不允許添加折扣,數量和金額為負數,單價為正數;
? 帶銷貨清單的發(fā)票開具負數發(fā)票時,可從“商品編碼”庫中選擇其中一種沖銷的商品,然后把所沖銷的總金額填到金額欄,金額為負數。其它項都可為空。? 在直接填開方式下,原發(fā)票帶折扣行的,系統(tǒng)會自動折算出折后的單價及金額。
? 跨發(fā)票填開負數時,可通過“稅票通/負數”功能進行填開。
3、發(fā)票查詢:(已開發(fā)票查詢)
該功能模塊可以查詢打印本月或本所開的每一張發(fā)票和銷貨清單。
4、發(fā)票作廢:(已開發(fā)票作廢)
1.【發(fā)票管理】 → 發(fā)票作廢,選中要作廢的發(fā)票 → 作廢 → 確認
2.已抄稅、已核銷的發(fā)票不能作廢;跨月發(fā)票不能直接作廢只能填開負數發(fā)票沖銷。3.發(fā)票一旦作廢將記入金稅卡,無法恢復,因此要慎重使用本功能
4.對已開發(fā)票作廢時,要遵守“誰開票,誰作廢”的原則,只有管理員才能作廢其他操作員所開的發(fā)票
5.已經作廢的發(fā)票需要將其重新打印一次,打印時系統(tǒng)會自動在發(fā)票的左上角添加“作廢”標志。
5、未開發(fā)票作廢:【發(fā)票管理】 →(菜單)發(fā)票開具管理 → 未開發(fā)票作廢 → 確認 ? 每次使用本菜單時,系統(tǒng)給出的發(fā)票號碼是金稅卡中待開的當前發(fā)票號碼,用戶無法選擇;
? 發(fā)票號碼一旦作廢便不可再次使用,為避免誤操作請注意查看當前要作廢的號碼與實質發(fā)票號碼是否一致。
? 未開發(fā)票作廢,其金額和稅額值都為零,且在查詢打印中只能看到作廢的“零票”。
6、普通發(fā)票填開
【發(fā)票開具管理】→發(fā)票填開→普通發(fā)票→填開方法同專用發(fā)票。
三、報稅處理
1、抄稅處理:【報稅處理】 → 抄稅處理 → 本期資料 → 確定
? 抄本期資料前,須確保上期抄稅成功,且IC卡上不能有購票和退票信息。? 每月10號之前必須進行抄稅處理,否則金稅卡將自動鎖死。
? 抄稅處理是將金稅卡中本期發(fā)票的明細和匯總傳出到IC卡中。抄稅成功之后,必須盡快到國稅局進行報稅。
? 在可選擇的抄稅期中,“上期資料”是指抄稅過程中重抄的舊稅,例如抄稅后不小心將IC卡丟了或者損壞了,到國稅局更換IC卡后,重新執(zhí)行抄“上期資料”即可。? 企業(yè)金稅卡在發(fā)行時的設置,一個月內可以進行抄“本期資料”限定為3次或7次,前2次或前6次為隨時抄稅,最后1次必須是征期抄稅。(注:當本月開具發(fā)票超過630張時,系統(tǒng)會提示“發(fā)票寫入區(qū)已滿,請及時抄稅”,可在非征期進行抄稅)。
2、發(fā)票資料:報稅處理 → 發(fā)票資料 → 增值稅發(fā)票匯總表 → 打印
注意:打印發(fā)票資料表時,請以在當地國稅分局的要求為準。
3、狀態(tài)查詢:顯示金稅卡和IC卡的信息。
四、銷項情況統(tǒng)計表(核銷發(fā)票資料)方法有二
1、手工設置
(1)、【發(fā)票管理】模塊單擊【發(fā)票查詢】,選擇月份時選擇【全數據】確認
(2)、【類別代碼】左邊的圖標。彈出項目選擇窗口,單擊第二個藍色大箭頭將全部項目移到左邊,然后雙擊類別代碼、發(fā)票號碼、所屬月份、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志、修復標志。完成后檢查結果項目(即紅色字體)是否包括以上10項,確定無誤后按【確認】按鈕,最后在發(fā)票查詢窗口中的工具欄中單擊【格式】按鈕,提示當前格式保存成功后點擊【確認】按鈕。
(3)、設置查詢條件按照發(fā)票號碼進行查詢,在發(fā)票查詢窗口中的工具欄單擊【查找】按鈕→【組合查詢條件】→【設置基本條件】。
(4)、設置完基本條件后再點擊【設置組合條件】。
(5)、在設置完組合條件和基本條件后,在出現(xiàn)的列表中選擇【清單條件查詢】項,點擊【執(zhí)行當前查詢】按鈕,就會將所需要的發(fā)票資料列舉出來。
(6)、點擊【打印】按鈕,選擇【發(fā)票列表】后彈出打印對話框,將打印標題更改為《銷項情況統(tǒng)計表》,在【打印頁末累計和總計】處打【√】后【保存】,調整表格列寬使其一頁顯示,再點擊【打印】。
(7)、攜帶IC卡、納稅卡、已作廢及負數發(fā)票存根聯(lián)和以上“銷項情況統(tǒng)計表”,到當地國稅分局去核銷發(fā)票。
2、稅票通自動生成報表
(1)使用“稅票通”軟件,登錄稅票通軟件 →(發(fā)票已自動采集)→ 點擊【驗舊】按鈕 → 錄入對應的發(fā)票起止號碼 → 點擊【銷項統(tǒng)計表】→ 打印
五、系統(tǒng)維護
1、操作員:系統(tǒng)維護 → 操作員 → 編輯 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出(保存)
注意:只有管理員的身份才能夠對其他操作員進行權限設置。
2、數據備份
B、手工備份:我的電腦 → C盤 → Program Files文件夾 → 航天信息 → 防偽開票 →
復制DATABASE到D盤、E盤或U盤等。
C、稅票通自動備份:我的電腦 → D盤 → 稅票通備份 → 開票系統(tǒng)備份目錄
第五篇:增值稅開票系統(tǒng)操作說明書
開票系統(tǒng)一、系統(tǒng)模塊簡介
系統(tǒng)登陸成功后,即進入系統(tǒng)操作主界面,本模塊主要分三大模塊,即“系統(tǒng)設置”、“發(fā)票管理”、“報稅處理”三大模塊,“系統(tǒng)設置”主要是對企業(yè)的日??蛻粜畔⒑蜕唐沸畔⒆鲈鰷p,以方便后期發(fā)票填開時調取相關信息;“發(fā)票管理”模塊主要實現(xiàn)增值稅發(fā)票的讀入、填開、打印、查詢、作廢等基本操作;“報稅處理”模塊主要實現(xiàn)遠程抄報、遠程清卡、狀態(tài)查詢和月度統(tǒng)計等基本操作。
二、系統(tǒng)設置簡介
1、“初始化”平時基本不使用,“參數設置”為開票企業(yè)的基本情況,首次使用時即已設置好,一般不要輕易更改,可點擊查看
2、“客戶編碼”設置,用于增減企業(yè)常用往來客戶單位的基本信息,主要方便后期發(fā)票填開時的客戶信息調取。點擊“添加”,并按順序填寫,為保證客戶資料的一致性,系統(tǒng)不允許對客戶資料修改,如遇資料錄入錯誤,只能“刪除”后再“添加”。
2、點擊“商品編碼”,用于增減企業(yè)常用商品的基本信息,主要方便發(fā)票的填開時對商品信息的調用,點擊“添加”,并按順序填寫,為保證商品資料的一致性,系統(tǒng)不允許對商品資料修改,如需改,只能“刪除”后再“添加”。特別提示,因企業(yè)商品單價具有波動性,一般建議在此處設置時,單價按系統(tǒng)默認的0保存。
三、發(fā)票管理,1、發(fā)票從稅務局購買成功后,應進入此開票系統(tǒng),點擊“發(fā)票讀入”,將從稅務局購得的發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。并核對讀入系統(tǒng)中發(fā)票的種數、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、張數與手里購入的紙質發(fā)票核對,確保系統(tǒng)中的數據與紙質發(fā)票一致。
2、發(fā)票讀入后,(1)可點擊“庫存查詢”查詢系統(tǒng)中可用的發(fā)票種類和發(fā)票張數,(2)“發(fā)票分配”一般用于多點開票的單位,(3)“發(fā)票退回”一般用于企業(yè)注銷退回未使用的發(fā)票,但在實際中,此兩項功能基本很少使用?!鞍l(fā)票分配”需向稅務局申請并由軟件提供商單獨開通此模塊,“發(fā)票退回”在實際工作中未避免數據沖突,稅務局一般要求企業(yè)將剩余發(fā)票在系統(tǒng)中通過填開作廢的方式處理。
3、點擊“發(fā)票填開”,選擇專用發(fā)票或普通發(fā)票,并將相應發(fā)票代碼和號碼的發(fā)票放入打印機,點擊確認,按順序填寫完成后,點擊“打印”,系統(tǒng)提示“發(fā)票保存成功”,根據需要選擇打印機點擊“打印”或“取消”
發(fā)票填開時,“購買方”和“貨物或應稅勞務、服務名稱”可點擊旁邊的圖標在客戶編碼庫和商品編碼庫中直接雙擊選擇調取,也可直接在填開界面手工錄入,發(fā)票填開時,頂端各按鈕的操作用途及注意事項
(1)、紅字:用于以前期間發(fā)生銷售退貨、開票內容錯誤等各種原因需要開負數發(fā)票,紅字發(fā)票開具時一定要注意與需要沖銷的藍字發(fā)票種類要對應,即普通發(fā)票相互沖銷,專用發(fā)票相互沖銷,其中普通發(fā)票可以在系統(tǒng)中直接點擊紅字填開,專用發(fā)票需要向稅務局在線提交紅字申請單,并下載紅字申請單文號,才能開具紅字增值稅專用發(fā)票
(2)、清單:票面可填行次為5行,如果一張發(fā)票上需要填開的項目超過5行,則點擊清單填開所有明細項目,在清單中不再限制開票項目的數量,在清單中填開完后,點擊“保存”,票面將顯示“詳見銷貨清單”
(3)、折扣:需給予客戶一定比例或金額的折扣,折扣可對發(fā)票上某一行次或多行次的金額計算折扣,操作時將鼠標選中需要折扣的行次,點擊“折扣”,并按順序填寫折扣行數、折扣率或折扣金額。
(4)價格:用于含稅價和不含稅價之間轉換,在實際工作中,一般與客戶的成交價均為含稅價,所以錄入單價前點擊“價格”將單價由不含稅轉換為含稅,打印保存出來的發(fā)票系統(tǒng)自動默認為不含稅,但建議學員在點擊打印前,先確保單價和金額均為不含稅顯示,以檢驗自己數據的準確性。
(5)增行、減行:用于發(fā)票填開時增減行次,(6)打印:用于將填開完整的發(fā)票保存打印,因系統(tǒng)自動默認填開完后立即打印,所以點擊“打印”后先提示“發(fā)票保存成功”,再彈出打印界面,根據需要選擇打印機,如暫時不需要打印,可點擊“取消”,特別是在更換了打印機或重裝系統(tǒng)的情況下,需要先測試打印界面,確認無誤后再在打印機中放入正確的空白發(fā)票(請務必核對空白紙質發(fā)票與系統(tǒng)中待打印發(fā)票的代碼和號碼),在發(fā)票查詢中找到需要打印的打印機再打印。
4、“發(fā)票查詢”,選擇要查詢的月份,單擊“確認”;雙擊可調取發(fā)票詳情查看和打印
5、“發(fā)票作廢”,點擊可顯示當月已填開的所有發(fā)票,雙擊可調取相應發(fā)票詳情,單擊“作廢”及可作廢所選擇的發(fā)票;若要取消作廢的發(fā)票需雙擊已作廢的發(fā)票,再點擊“作廢”按鈕即可取消已作廢的發(fā)票,此項操作只針對本月未實行抄報的發(fā)票,對以前月份或本月已抄報的發(fā)票,只能開具紅字發(fā)票。
四、報稅處理: 此模塊一般用于將開票系統(tǒng)中的數據上傳至稅務局并實現(xiàn)與申報數據的遠程比對工作。
1、“遠程抄報”,用于將本月系統(tǒng)中的開票情況上傳至稅務局,一般在每月的1-15號點擊上報數據
2、“遠程清卡”,在每月的1-15號會計在增值稅申報系統(tǒng)中提交了增值稅申報表后,點擊清卡,系統(tǒng)自動比對申報系統(tǒng)中申報表的數據和開票系統(tǒng)的數據,經數據比對一致后即通過清卡,系統(tǒng)提示需退出重新進入,重新進入后,系統(tǒng)將自動跳轉至下月;
3、“狀態(tài)查詢”,幫助開票員查詢了解當月的開票狀態(tài),在執(zhí)行“遠程抄報”后,報稅資料一欄顯示為“有”,企業(yè)務必在系統(tǒng)提示的“鎖死日期”前完成清卡操作,清卡操作完成后,可在重新進入該系統(tǒng)后,點擊查看本月是否清卡成功,(鎖死日期為系統(tǒng)開票的下月15日;上次報稅日期為當月的1日,抄稅起始日期為下月1日;報稅資料為“無”)即清卡成功。
4、“月度統(tǒng)計”,用于統(tǒng)計開票系統(tǒng)中的開票匯總情況,一般在月底或次月初應從該系統(tǒng)中查詢并打印專用發(fā)票匯總表和普通發(fā)票匯總表,并將這兩張表交給會計用于做賬報稅比對檢查。