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      學(xué)校財(cái)會(huì)人員6(5篇)

      時(shí)間:2019-05-14 06:46:35下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:學(xué)校財(cái)會(huì)人員6

      常州西藏民族中學(xué)

      學(xué)校財(cái)會(huì)人員嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、票證安全管理制度

      一、財(cái)會(huì)人員應(yīng)有高度的安全防范意識(shí),加強(qiáng)工作責(zé)任心,自覺(jué)遵守公安部門對(duì)現(xiàn)金、票證安全管理的要求。

      二、現(xiàn)金必須存放在經(jīng)公安部門指定的合格保險(xiǎn)箱內(nèi)。現(xiàn)金存放過(guò)夜不得超過(guò)規(guī)定的限額,如確有特殊原因不能按時(shí)將超限額現(xiàn)金存入銀行的,必須向校領(lǐng)導(dǎo)提出,尋求解決方法,不得私自把超限額現(xiàn)金帶回家,否則一旦發(fā)生失竊案件,必須追究全額賠償責(zé)任。

      三、財(cái)會(huì)人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)將所收現(xiàn)金在下班前及時(shí)解銀行,如遇收取學(xué)雜費(fèi)、代辦費(fèi)等巨額現(xiàn)金時(shí),應(yīng)提前與有關(guān)銀行營(yíng)業(yè)所聯(lián)系,要求派員上門收取。

      四、財(cái)會(huì)人員去銀行解、取大額現(xiàn)金,應(yīng)向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)提出要求,由學(xué)校安排保衛(wèi)人員同行或使用機(jī)動(dòng)車輛前往。

      五、印鑒、票證必須按規(guī)定妥善保管,支票不得預(yù)留印章,使用支票要做好登記工作。

      六、非財(cái)會(huì)人員不得進(jìn)入操作室,一切財(cái)務(wù)手續(xù)均在柜臺(tái)外辦理。

      第二篇:學(xué)校財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)

      學(xué)校財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)

      學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)

      會(huì)計(jì)人員是在總務(wù)主任的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)計(jì)工作的主要管理人員,會(huì)計(jì)應(yīng)積極貫徹國(guó)家財(cái)務(wù)制度,保證學(xué)校教育工作的順利進(jìn)行。其職責(zé)如下:

      1、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,協(xié)助總務(wù)主任做好學(xué)校預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃。

      2、分清資金渠道,嚴(yán)格掌握費(fèi)用、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核原始作主。對(duì)不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實(shí)者有權(quán)拒付,屬于明顯違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,必須堅(jiān)決抵制。

      3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用和作用效果。

      4、根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門規(guī)定,認(rèn)真編造、按期上報(bào)各類報(bào)表,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

      5、熟悉上級(jí)財(cái)務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

      6、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。按規(guī)定認(rèn)真做好總帳的結(jié)算、記帳工作,保證做到帳表準(zhǔn)確相符,情況真實(shí)可靠,手續(xù)嚴(yán)格清楚。

      7、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請(qǐng)示、匯報(bào)工作,如實(shí)反映情況,積極提出意見(jiàn)。

      8、上級(jí)主管部門和財(cái)政、稅務(wù)部門來(lái)了解、檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí),應(yīng)主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

      9、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等檔案資料,并定期立卷歸檔。

      10、認(rèn)真參加業(yè)務(wù)會(huì)議,做好記錄,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      11、與出納團(tuán)結(jié)協(xié)作,密切配合,共同做好財(cái)務(wù)工作。

      第三篇:學(xué)校財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)

      學(xué)校財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)

      學(xué)校會(huì)計(jì)工作職責(zé)

      會(huì)計(jì)人員是在校長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)學(xué)校會(huì)計(jì)工作的主要管理人員,會(huì)計(jì)應(yīng)積極貫徹國(guó)家財(cái)務(wù)制度,保證學(xué)校教育工作的順利進(jìn)行。其職責(zé)如下:

      1、遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)各項(xiàng)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高資金使用效益,協(xié)助總校長(zhǎng)做好學(xué)校預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃。

      2、分清資金渠道,嚴(yán)格掌握費(fèi)用、開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真審核原始作主。對(duì)不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、作主不實(shí)者有權(quán)拒付,屬于明顯違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為,必須堅(jiān)決抵制。

      3、定期分析學(xué)校預(yù)算的執(zhí)行情況和財(cái)務(wù)狀況。檢查監(jiān)督經(jīng)費(fèi)的使用和作用效果。

      4、根據(jù)上級(jí)財(cái)務(wù)主管部門規(guī)定,認(rèn)真編造、按期上報(bào)各類報(bào)表,做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

      5、熟悉上級(jí)財(cái)務(wù)工作的有關(guān)方針、政策和規(guī)定,要帶頭做好執(zhí)行、宣傳和督促工作。

      6、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)水平,練好基本功。按規(guī)定認(rèn)真做好總帳的結(jié)算、記帳工作,保證做到帳表準(zhǔn)確相符,情況真實(shí)可靠,手續(xù)嚴(yán)格清楚。

      7、經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)和總務(wù)主任請(qǐng)示、匯報(bào)工作,如實(shí)反映情況,積極提出意見(jiàn)。

      8、上級(jí)主管部門和財(cái)政、稅務(wù)部門來(lái)了解、檢查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作時(shí),應(yīng)主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

      9、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等檔案資料,并定期立卷歸檔。

      10、認(rèn)真參加業(yè)務(wù)會(huì)議,做好記錄,及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

      11、與出納團(tuán)結(jié)協(xié)作,密切配合,共同做好財(cái)務(wù)工作。

      第四篇:學(xué)校財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)

      學(xué)校財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)

      教育會(huì)計(jì)實(shí)行集中核算后,為了明確財(cái)會(huì)人員的工作職責(zé),進(jìn)一步做好學(xué)校的財(cái)務(wù)工作,制定單位報(bào)賬員工作職責(zé)如下:

      甲報(bào)賬員(主管會(huì)計(jì)):

      1、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好本單位的財(cái)務(wù)管理工作;負(fù)責(zé)本單位收支預(yù)算的編制和調(diào)整;負(fù)責(zé)本單位年終決算報(bào)表的編報(bào)工作;按要求定期向單位領(lǐng)導(dǎo)、教體局及財(cái)政局提供財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析。

      2、負(fù)責(zé)編報(bào)本單位上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表;根據(jù)預(yù)算按時(shí)向財(cái)政局編報(bào)《預(yù)算外資金支出計(jì)劃審批表》;負(fù)責(zé)辦理本單位大項(xiàng)支出以及固定資產(chǎn)報(bào)廢、報(bào)損、調(diào)出等財(cái)務(wù)事項(xiàng)的報(bào)批工作。

      3、負(fù)責(zé)登記本單位的往來(lái)款項(xiàng)、代管款項(xiàng)、基本建設(shè)等輔助帳,并及時(shí)與會(huì)計(jì)核算中心對(duì)帳。

      4、負(fù)責(zé)本單位人員工資轉(zhuǎn)移、調(diào)資等工作以及有關(guān)財(cái)務(wù)文件資料的整理歸檔。

      5、負(fù)責(zé)本單位的養(yǎng)老保險(xiǎn)金、住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)金等日常管理及有關(guān)臺(tái)帳的登記工作。

      6、保管好本單位的財(cái)務(wù)印鑒,負(fù)責(zé)領(lǐng)取、保管、繳銷各種票據(jù)。

      7、負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)檔案的整理、歸檔以及管理工作;協(xié)助校產(chǎn)管理員,搞好校舍檔案的管理工作。

      8、負(fù)責(zé)本單位固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬的登記工作,每年至少進(jìn)行兩次固定資產(chǎn)清查。

      9、負(fù)責(zé)復(fù)核乙報(bào)賬員所填制的各種結(jié)報(bào)憑證并在報(bào)賬憑證上簽名;協(xié)助乙報(bào)賬員做好有關(guān)工作。

      10、完成本單位和會(huì)計(jì)核算中心交辦的其他工作。乙報(bào)賬員(出納員):

      1、負(fù)責(zé)保管、使用本單位的備用金,并確保其安全完整。

      2、負(fù)責(zé)本單位各種稅、費(fèi)的上繳及日常經(jīng)費(fèi)開支的報(bào)銷工作。

      3、組織進(jìn)行本單位的收費(fèi)工作,各項(xiàng)收費(fèi)資金及時(shí)上繳財(cái)政專戶。

      4、負(fù)責(zé)初審原始憑證,分類匯總,填制各種結(jié)報(bào)憑證,經(jīng)甲報(bào)賬員復(fù)核并簽名后,到核算中心辦理結(jié)算報(bào)銷手續(xù)。

      5、協(xié)助甲報(bào)賬員做好有關(guān)工作。

      6、完成本單位和會(huì)計(jì)核算中心交辦的其他工作。

      二○○七年十月

      第五篇:財(cái)會(huì)人員職責(zé)

      財(cái)會(huì)人員職責(zé)

      合作社分別設(shè)會(huì)計(jì)、出納、其職責(zé)是:

      (一)、負(fù)責(zé)合作社的財(cái)務(wù)管理工作;

      (二)、核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生、記錄和如實(shí)反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng);

      (三)、編制會(huì)計(jì)報(bào)表、正確反映合作社經(jīng)營(yíng)成果;

      (四)、執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)律和財(cái)務(wù)管理制度,清正廉潔,堅(jiān)持原則;

      (五)、認(rèn)真履行職責(zé),不斷提升工作水平。

      貨幣資金管理制度

      (一)、現(xiàn)金管理實(shí)行賬款分管制度,會(huì)計(jì)員負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金收支核算,保管員負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理。

      (二)、實(shí)行備用金制度,為了確保合作社正常開展工作,核定1000元以下的備用金,用作合作社日常零星開支,超過(guò)核定限額的現(xiàn)金一律存入銀行。

      (三)、不得借支、挪用合作社現(xiàn)金,不準(zhǔn)坐收坐支現(xiàn)金,不準(zhǔn)白條頂庫(kù)。

      (四)、銀行存款實(shí)行備查制度,每月與銀行核對(duì)一次,做到賬賬相符,款款相符,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)套用銀行信用。

      (五)、印鑒與支票實(shí)行分管制度,各負(fù)其責(zé),相互制約。

      收入管理制度

      (一)、合作社收入管理范圍

      1、社員會(huì)費(fèi)、社員股金;

      2、利潤(rùn)收入;

      3、接受的捐贈(zèng)款物;

      4、政府和有關(guān)部門的扶持資金;

      5、提取的公積金、公益金、風(fēng)險(xiǎn)金等;

      6、其他收入。

      (二)、收入管理規(guī)定

      1、合作社按照《農(nóng)民專業(yè)合作社計(jì)制度》建立健全各種會(huì)計(jì)賬薄,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算;

      2、合作社的所有收入一律納入賬內(nèi)核算,不準(zhǔn)設(shè)賬外賬;

      3、合作社的收入業(yè)務(wù)使用專門的收據(jù),不準(zhǔn)匿報(bào)收入等。

      支出管理制度

      1、堅(jiān)持勤儉辦社的方針、做到量入為出。

      2、合作社日常開支由理事長(zhǎng)審批,超過(guò)1000元的大額開支或?qū)ν馔顿Y,需經(jīng)理事會(huì)研究決定。

      3、合作社的開支范圍 ①日常辦公費(fèi); ②本社經(jīng)營(yíng)性支出;

      ③科研、咨詢、培訓(xùn)、推介和宣傳教育等開支; ④聘用人員及管理人員的工資福利費(fèi)用; ⑤其他符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的開支;

      ⑥本社稅后利潤(rùn)按一定比例提取公積金、公益金、風(fēng)險(xiǎn)基金; ⑦合作社年經(jīng)營(yíng)盈余按社員與合作社交易額的比例返還。

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