第一篇:2018年武侯區(qū)金花橋街道辦事處
2018年武侯區(qū)金花橋街道辦事處
部門預算
目 錄
第一部分 武侯區(qū)金花橋街道辦事處概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預算單位構成
第二部分 武侯區(qū)金花橋街道辦事處部門預算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2018年部門預算表
一、部門預算收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預算基本支出表
八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表
九、政府性基金預算支出表
十、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 一部分
侯區(qū)金花橋街道辦事處 概況第 武
武侯區(qū)金花橋街道辦事處 2018年部門預算說明
一、基本職能及主要工作
(一)街道辦事處基本職能及機構設置情況:
1、基本職能:
(1)負責執(zhí)行國家的各項方針、政策、法律、法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實。
(2)負責制定并實施街道社會發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助有關部門做好本轄區(qū)教育、文化、老齡、公共衛(wèi)生、民族宗教、勞動就業(yè)、社會保障、幫困助殘、社會福利、社會救濟和計劃生育等各項工作;負責征兵、預備役和擁軍優(yōu)屬等工作。
(3)加強城市管理和綜合行政監(jiān)管,做好本轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)境保護等工作;協(xié)助有關部門開展工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育和勞動保障等市場監(jiān)督檢查工作;負責防火、防汛、防震、搶險、救災等日常監(jiān)管工作。
4(4)負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社區(qū)的建設管理,加強基層民主政治建設;制定本轄區(qū)社區(qū)建設工作規(guī)劃并組織實施;指導、支持社區(qū)居委會開展工作、協(xié)調(diào)解決社區(qū)建設中的困難和問題。
(5)合理配置社區(qū)資源、大力發(fā)展社會組織,加強社區(qū)志愿者、社會工作者隊伍建設,發(fā)揮其在社會管理和公共服務中的作用。
(6)、協(xié)同有關部門做好城市建設和舊城改造工作,督促各項公共配套設施的落實,為轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展營造良好的環(huán)境。
(7)促進本轄區(qū)和諧社會建設工作,負責社會穩(wěn)定、社會治安綜合治理、法制建設、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、流動人口管理,協(xié)助有關部門開展治安保衛(wèi)工作。
(8)承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況:
(1)企業(yè)服務科:承擔企業(yè)服務、無照無證企業(yè)和個體工商戶的檢查清理、科技、科協(xié)、知識產(chǎn)權、信息化工作等職能。
(2)便民服務中心:承擔面向社會個人的公共服務事項的辦理,包括轄區(qū)內(nèi)人才、勞動、就業(yè)、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人、暫住人員等各種社會事務的受理和辦結工作;按照工作要求受區(qū)級行政機關委托,受理企業(yè)、社會組織的行政許可事項。
(3)項目促建科:承擔促進重點項目建設、固定資產(chǎn)投資、受理投資立項申報、經(jīng)濟指標統(tǒng)計等職能。
(4)城管和綜合行政管理科:承擔轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)保等行政監(jiān)管工作;負責防火、防災、防震、防汛、救災的日常監(jiān)管工作;協(xié)助工商、物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、公共和食品衛(wèi)生、文化體育、勞動保障等部門開展相關市場監(jiān)督檢查工作。
(5)社會事務管理科:承擔轄區(qū)內(nèi)文化、體育、教育、衛(wèi)生、社會福利和雙擁共建等各項社會事業(yè)建設;就業(yè)、社保、救濟、救助、低保、計生、老齡、殘疾人工作等各種社會事務的日常管理;負責指導社區(qū)居委會自治和推動社會組織發(fā)展。
(6)街道綜合執(zhí)法隊:承擔轄區(qū)內(nèi)城市容貌、公共秩序、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、農(nóng)貿(mào)市場、環(huán)保及其他應當下沉到街道的城市管理執(zhí)法工 6 作,協(xié)助開展工商市場、市場物價、質(zhì)監(jiān)、藥監(jiān)、文化體育、勞動保障等方面的綜合執(zhí)法工作。
(7)協(xié)稅護稅辦公室:承擔稅源組織管理和協(xié)稅護稅工作,依法協(xié)助稅務機關做好協(xié)管范圍內(nèi)的稅收征管工作,維護正常的稅收經(jīng)濟秩序,按規(guī)定程序及時、足額解交已收稅款,規(guī)范使用和保管各類稅收票證,定期做好各類統(tǒng)計報表的報送工作。
(8)促進和諧社會建設辦公室(社會治安綜合治理委員會辦公室):承擔轄區(qū)內(nèi)防邪維穩(wěn)、綜合治理、法制建設、司法調(diào)解、信訪調(diào)處、企業(yè)與自主擇業(yè)軍轉干部、流動人口管理等相關工作;協(xié)助做好人民武裝、征兵和預備役工作。
(9)財務科:承擔財務收支管理、國有資產(chǎn)管理、財政性資金使用監(jiān)管和財務、項目投資審計等相關工作。
(10)安監(jiān)站:承擔安全生產(chǎn)和消防安全監(jiān)督管理工作。
(11)市場監(jiān)管所:負責所轄區(qū)域食品藥品安全日常監(jiān)管;負責食品藥品輿情監(jiān)測及舉報投訴現(xiàn)場處置工作;負責所在街道食品藥品安全事 故處置工作;負責所轄區(qū)域內(nèi)授權的食品藥品行政許可現(xiàn)場驗收工作。
(12)街道投資促進中心:負責制定并實施街道經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;負責本轄區(qū)經(jīng)濟工作的指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務和管理工作;負責本轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資和經(jīng)濟統(tǒng)計等工作;協(xié)助有關部門開展街道工商、稅務等的檢查、監(jiān)督工作;負責街道固定資產(chǎn)投資、稅源組織、協(xié)稅護稅、企業(yè)安全生產(chǎn)和企業(yè)服務等工作。
(13)投資促進科:承擔招商引資渠道建立和管理、項目洽談跟蹤和協(xié)調(diào)服務、招商資源和項目收集以及外經(jīng)外貿(mào)等職能。
(14)黨政辦公室:承擔基層黨建、基層民主建設、宣傳、精神文明建設、統(tǒng)戰(zhàn)、干部人事與人才、目標管理、保密、群團、機關事務等相關工作;負責轄區(qū)人大、政協(xié)和黨代表工作。
(15)紀檢監(jiān)察室:督促基層黨組織和黨員干部遵守《黨章》和其他黨內(nèi)法規(guī);協(xié)助街道黨工委加強黨風廉政建設和反腐敗工作,指導社區(qū)(村)紀檢監(jiān)察組織工作。
(二)2018年主要工作
1、以創(chuàng)新驅(qū)動為抓手,建設宜業(yè)宜產(chǎn)生態(tài)金花
全力抓住產(chǎn)業(yè)發(fā)展這個命根子和項目投資這個牛鼻子,加快建設現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。
一是加快形成文創(chuàng)旅游集聚。以環(huán)城生態(tài)帶為基體,以“水韻天府”一期、天府芙蓉園、天藝·濃園藝術村為載體,形成10平方公里文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
二是加快構建現(xiàn)代服務業(yè)體系。以文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)為依托,大力引進和培育商務商貿(mào)業(yè)、新興服務業(yè),力爭服務業(yè)增加值增長達到17%以上,達到服務業(yè)稅收貢獻率占比50%的全區(qū)平均水平。
三是加快推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。以“中國女鞋之都”為依托,高標準推進金花傳統(tǒng)鞋業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉型升級。堅決淘汰一批產(chǎn)能低、污染大、發(fā)展前景差的小企業(yè)、小作坊;鼓勵企業(yè)加大科技投入,以創(chuàng)新發(fā)展提名氣、建品牌;鼓勵企業(yè)積極參與國內(nèi)外博覽會,全方位打造“金花鞋業(yè)”知名度。
四是加快做好招大引強工作。以更大力度擴大對外開放,著力引進優(yōu)質(zhì)項目,緊盯重點企業(yè)、產(chǎn)業(yè)高端開展招商活動,大力推動更多帶動性、引領性強的重大項目簽約落地。
2、以征地拆遷為抓手,建設動能蓄積聯(lián)動金花始終堅持把土地拆遷作為的大事急事來抓,全力以赴攻堅克難,力爭全面完成區(qū)委、區(qū)政府各項拆遷任務目標。
一是抓好重點項目拆遷工作。重點做好繞城200米、500米、草金路整治、宜居水岸、地鐵9號線武青車輛段、陸壩4、5、8組新城用地等重點項目拆遷。
二是減少拆遷過程矛盾沖突。按照目前的目標任務,18年12個社區(qū)都承擔有拆遷任務,拆遷科和社區(qū)要認真研究區(qū)委、區(qū)政府下達的目標任務,對拆遷工作進行倒排,有計劃、有節(jié)奏、有重點地推進,實現(xiàn)成片拆遷。同時要確保全過程公開公正公平透明拆遷,減少拆遷過程的不穩(wěn)定因素。
三是加大良好輿論引導工作。要進一步做好群眾的宣傳引導工作,可以采用召開拆遷對象會議、組織文藝宣傳活動等多種形式,進一步創(chuàng)新宣傳方式,做實“輿論征遷”的良好基礎,變被動拆遷為群眾主動拆遷。
3、以城市管理為抓手,建設品質(zhì)提升美麗金花
一是重點做好環(huán)保督查。這是當前和今后一段時間的重點工作,確保轄區(qū)內(nèi)所有“散亂污”企業(yè)全部三斷三清,確保在接下來的2輪省環(huán)保督查中不出問題。
二是加大背街小巷整治。針對背街小巷存在的環(huán)境“臟”、秩序“亂”、設施“差”、品味“低”等突出問題,以“五整治、五提升、五打造”為重點,做好金興北路、新苗東街、文昌路3條背街小巷整治,做好楚北路、簇馬路、花龍大道、涼井二路4條背街小巷整治任務及映月街、濃園路2條特色街區(qū)打造。
三是堅決控制違法建設。2018年拆遷任務多,更要做好違法建設的管控工作,治違辦和社區(qū)要加強巡查,確保轄區(qū)巡查全覆蓋,做到發(fā)現(xiàn)一起,上報一起,查處一起,實現(xiàn)“打早、打小、打苗頭”的工作理念,確保違法建設“零增長”。
四是做好景區(qū)周邊環(huán)境治理。堅持“集中攻堅、常態(tài)長效”原則、持續(xù)抓好環(huán)境衛(wèi)生、市容秩序、廣告招牌等重點工作整體推進。以景區(qū)標 準切實做好“水韻天府”一期、天府芙蓉園周邊環(huán)境整治提升。
4、以民生事業(yè)為抓手,建設和諧發(fā)展幸福金花堅持民生優(yōu)先、民生為重,把增進民生福祉放在更加突出的位置,提高群眾的獲得感和幸福感。
一是加快社區(qū)治理建設。加快街道參與式治理創(chuàng)新實踐中心的建設過程,加快社區(qū)日間照料中心和養(yǎng)老院建設,加快“醫(yī)養(yǎng)結合”服務模式;堅持促進就業(yè)和引導創(chuàng)業(yè)相結合,強化對好失地農(nóng)民、高校畢業(yè)生、外來務工人員、就業(yè)困難人員等群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務,加快社會救濟體系建設;大力實施文化惠民工程,開展全民健身運動,豐富群眾文體生活。
二是筑牢安全基礎工作。注重安全隱患源頭治理,深入推進物流倉儲、拆遷工地、建設工地等重點行業(yè)、重點領域的整治工作,堅決杜絕重特大事故發(fā)生;加強微型消防站和消防人員的管理培訓,有效夯實火災防控的基層基礎;強化治安巡邏巡查,加強公共安全建設,強化食品、藥品、道路、交通以及人員密集場所等領域的安全 12 監(jiān)管,制定各項應急預案,提升公共突發(fā)事件應急處置能力。
三是做好分房安置工作。街道18年要完成新苗新居二期、九花新居的分房安置工作,涉及人數(shù)多,戶數(shù)多,推進科和相關社區(qū)要提前做好準備。
5、以綜治維穩(wěn)為抓手,建設長治久安穩(wěn)定金花
一是在控制信訪源頭上下功夫。信訪工作的立足點在于解決問題、化解矛盾,在矛盾和問題產(chǎn)生之前就要做到有效預防。特別是街道拆遷工作多,要做好政策的宣傳解釋工作,讓拆遷群眾充分了解政策,同時不得在意見未統(tǒng)一的情況下對拆遷群眾亂許諾,一切要以中央、省、市、區(qū)的文件為依據(jù)。干部自身要端正思想作風,決不能利用手中權力謀取私利,防止因執(zhí)行政策走樣而引發(fā)群眾上訪。
二是在解決實際問題上下功夫。要始終把解決問題,特別是把解決突出實際問題放在重要的位置來抓,通過解決上訪群眾的合理訴求,使更多的信訪群眾息訴罷訪,使得歷史遺留問題盡快解決。要嚴格依照法律和政策辦事,既不能隨意 打折扣,又不能隨意開口子,真正把信訪工作納入規(guī)范化、法制化的軌道。要深入做好思想政治工作,把政策講清,把道理講透,尤其針對一些群眾提出的不合理要求更要多做說服工作,幫助他們調(diào)整心態(tài)、理順情緒。
三是在思想穩(wěn)控工作上下功夫。人民群眾總體是支持我們工作的,有些群眾可能是一時賭氣,可能是當時對政策理解有所偏差而要求不夠合理,也可能是因一時貪心而訴求標準過高。這些問題要通過耐心細致的思想工作,對群眾信訪活動加以正確規(guī)范和引導,要采取多種形式,講清道理,進一步做好思想穩(wěn)控工作。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看,行政單位預算1個,無下屬二級預算單位。
第二部分 金花橋街道辦事處2018年
門預算情況說明 部
一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
2018年財政撥款收支總預算9143萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入9143萬元;支出包括:一般公共服務支出3676.03萬元、國防支出40萬元、文化體育與傳媒32萬元、社會保障與就業(yè)1927.2萬元、醫(yī)療衛(wèi)生223萬元、節(jié)能環(huán)保30萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務2120.95萬元、農(nóng)林水事務270萬元、資源勘探電力信息等事務72萬元、援助其他地區(qū)支出240萬元、住房保障支出237.82萬元、預備費274萬元。
二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況 金花橋街道辦事處2018年一般公共預算當年撥款9143萬元,比2017年預算數(shù)8230萬元增加913萬元,增加11.1%,變動的主要原因:一是新增人員6名,人員經(jīng)費增加;二是黨建工作經(jīng)費增加;三是對口扶貧支出增加;四是用于政務大廳系統(tǒng)設備改造;五是新增專項經(jīng)濟普查。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況 一般公共服務(類)支出3676.03萬元,占40.2%;國防(類)支出40萬元,占0.44%;文化 16 體育與傳媒支出32萬元,占0.35%;社會保障和就業(yè)(類)支出1927.2萬元,占21.03%;醫(yī)療衛(wèi)生(類)支出223萬元,占2.44%;節(jié)能環(huán)保(類)支出30萬元,占0.33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(類)支出2120.95萬元,占23.2%;農(nóng)林水事務(類)支出270萬元,占3%;資源勘探電力信息等事務(類)支出72萬元,占0.79%;援助其他地區(qū)支出240萬元,占2.62%;住房保障支出237.82萬元,占2.6%;預備費274萬元,占3%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、行政運行支出預算數(shù)為2525.13萬元,比2017年預算數(shù)2314.05萬元增加211.08萬元,增長9.12%,變動的主要原因是新增人員6名,人員經(jīng)費增加。主要用于:街道辦事處正常運轉的人員支出、辦公等日常公用支出,以及統(tǒng)計、財務、協(xié)稅護稅、紀檢、商貿(mào)、黨建、宣傳、群團事務等工作。
2、一般行政管理事務預算數(shù)156萬元,比2017年預算數(shù)15萬元增加141萬元,增長90.38%,變動的主要原因是把撥付給各社區(qū)黨組織工作經(jīng)費列入該項。主要用于:廉情人員補貼和兩新黨建工作。
3、其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出預算數(shù)為613.9萬元,比2017年預算數(shù)555.16萬元增加58.74萬元,增長10.58%。主要用于街辦各科室日常開支。
4、專項普查活動預算數(shù)為40萬元,2017年無預算,主要原因是2018年有經(jīng)濟普查。
5、其他紀檢監(jiān)查事務支出預算數(shù)39萬元,比2017年預算數(shù)10萬元增加29萬元,增長74.36%,主要原因是把撥付給各社區(qū)的紀檢工作經(jīng)費列入此項。主要用于紀委監(jiān)察、監(jiān)察工作。
6、招商引資預算數(shù)120萬元,比2017年預算數(shù)100萬元增加20萬元,增長16.67%,主要原因是注冊獎的增加。主要用于各社區(qū)的經(jīng)濟獎勵及給企業(yè)的注冊獎勵。
7、其他商貿(mào)事務支出預算數(shù)為100萬元,與2017年預算數(shù)持平。主要用于招商引資活動經(jīng)費。
8、其他群眾團體事務支出預算數(shù)30萬元,比2017年預算數(shù)35萬元減少5萬元,下降14.29%。主要用于關工委、團委和婦聯(lián)工作
9、一般行政管理事務預算數(shù)為52萬元,比2017年預算數(shù)
42萬元增加
10萬元,增長 18 23.81%。主要用于綜治維穩(wěn)工作。
10、其他國防支出預算數(shù)40萬元,比2017年預算數(shù)37萬元增加3萬元,增長8.1%。主要用于兵役征集、人民防空及國防教育經(jīng)費支出。
11、其他文化支出預算數(shù)為32萬元,與2017年預算數(shù)持平。主要用于獎勵考上全日制大學學生的獎勵。
12、其他人力資源與社會保障管理事務支出預算數(shù)為94萬元,比2017年預算數(shù)2萬元增加92萬元,增長4600%。變動的主要原因是政務大廳工作經(jīng)費增加。主要用于政務服務中心的相關工作。
13、基層政權與社區(qū)建設預算數(shù)為1260萬元,比2017年預算數(shù)1256萬元增加4萬元,增長0.32%。主要用于村級公共服務、139項政務下沉以及各社區(qū)提檔升級的相關工作。
14、其他民政管理事務支出預算數(shù)為217.2萬元,比2017年預算數(shù)300萬元減少82.8萬元,降低27.6%。變動的主要原因是將扶貧經(jīng)費調(diào)入其他支出,主要用于對轄區(qū)內(nèi)的扶貧及慰問工作。
15、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預 算數(shù)為140萬元,比2017年預算數(shù)136.54萬元增加3.46萬元,增長2.53%,變動的主要原因是:新增在編人員6名。主要用于單位在編人員的機關養(yǎng)老保險費用的繳納。
16、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出預算數(shù)為55萬元,比2017年預算數(shù)54.62萬元增加0.38萬元,增長7%。變動的主要原因是新增在編人員6名。主要用于單位在編人員的職業(yè)年金費用的繳納。
17、義務兵優(yōu)待預算數(shù)為90萬元,比2017年預算數(shù)100萬元減少10萬元,降低10%。主要用于支付義務兵的優(yōu)待費。
18、其他優(yōu)撫支出預算數(shù)為40萬元,2017年無預算,主要用于重點優(yōu)撫對象生活補助及慰問。
19、其他殘疾人事業(yè)支出預算為3萬元,比2017年預算數(shù)5萬元減少2萬元,降低40%,主要用于組織各項殘疾人活動的工作。
20、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)指出預算數(shù)為20萬元,比2017年預算數(shù)30萬元減少10萬元,降低33.33%,主要用于對五保戶的生活補助。
21、其他社會保障與就業(yè)支出預算數(shù)為8萬 20 元,2017年無預算,主要用于轄區(qū)居民及務工人員再就業(yè)培訓。
22、其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出預算數(shù)為30萬元,比2017年預算數(shù)20萬元增加10萬元,增長50%,主要用于對食品、藥品監(jiān)督檢查的相關工作。
23、行政單位醫(yī)療預算數(shù)為50萬元,比2017年預算數(shù)53.2萬元減少3.2萬元,降低6.02%,主要用于單位工作人員五險。
24、公務員醫(yī)療補助預算數(shù)為20萬元,比2017年預算數(shù)58.96減少38.96萬元,降低66.08%,主要用于公務員門診醫(yī)療費。
25、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算數(shù)為123萬元,比2017年預算數(shù)125萬元減少2萬元,降低1.6%,主要用于社區(qū)衛(wèi)生服務中心房租的支付、開展社區(qū)衛(wèi)生服務工作以及對獻血補助。
26、其他節(jié)能環(huán)保支出預算數(shù)為30萬元,與2017年預算數(shù)持平,主要用于開展環(huán)境治理工作。
27、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出預算數(shù)為212.95萬元,比2017年預算數(shù)219.74萬元減少6.79萬元,降低3.09%,主要用于中隊、綜治以 及城管的拆違工作。
28、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生預算數(shù)為1908萬元,比2017年預算數(shù)1970萬元減少62萬元,降低3.15%,主要用于轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的清理。
29、病蟲害控制預算數(shù)為30萬元,比2017年預算數(shù)20萬元增加10萬元,增長50%,主要用于病蟲害的防疫工作。
30、其他農(nóng)業(yè)支出預算數(shù)為170萬元,比2017年預算數(shù)100萬元增加70萬元,增長70%,主要用于支付土地及植綠土地租金。
31、防汛預算數(shù)為70萬元,比2017年預算數(shù)44萬元增加26萬元增長59.09%,主要用于河道清淤、管護,防洪、保堤及修堰。
32、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出預算數(shù)為72萬元,比2017年預算數(shù)30萬元增加42萬元,增長140%,主要原因是微型消防站工作經(jīng)費,主要用于安全消防工作。
33、其他支出預算數(shù)為240萬元,2017年無此預算。主要用于白玉縣、簡陽三星鎮(zhèn)對口扶貧工作經(jīng)費。
34、住房公積金預算數(shù)為217.82萬元,比2017年預算數(shù)154.73萬元增加63.09萬元,增長 22 40.77%,變動的主要原因是新增人員6位,主要用于單位工作人員公積金費用繳納。
35、購房補貼預算數(shù)為20萬元,比2017年預算數(shù)15萬元增加5萬元,增長33.33%,變動的主要原因是新增人員6位,主要用于對職工的住房補貼。
36、預備費預算數(shù)為274萬元,比2017年預算數(shù)210萬元增加64萬元,增長30.48%。用于調(diào)配其他資金項目不足。
金花橋街道2018年一般公共預算基本支出3027.95萬元,其中:
人員經(jīng)費2333.8萬元,主要包括::基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;
公用經(jīng)費435萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、國內(nèi)差旅費、會議費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設備購置、其他商品和服務支出;
對個人和家庭的補助259.15萬元,主要包括:公務交通補貼、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
三、2018年一般公共預算基本支出情況說明
四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2018年預算安排4.5萬元,而2017年無預算。根據(jù)2017年出國情況,擬安排出國2次,出國2人。
(二)公務接待費
2018年預算安排15萬元,較2017年預算5萬元增加10萬元,增長200%,變動的主要原因是:2018年招商引資洽談費用增加。
(三)公務用車購置及運行維護費 成都市武侯區(qū)機關事務管理局核定車編22輛,目前實際車輛保有量為22輛。2018年預算安排公務用車購置及運行維護費45.2萬元,較2017年預算增加10.3萬元,增長29.5%,變動的主要原因是新購置江淮皮卡1輛。
2018年安排公務用車購置經(jīng)費21.2萬元,擬新購公務用車1輛。2018年安排公務用車運行維護費24萬元。用于22輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。
五、政府性基金預算支出情況的說明 金花橋街道2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、2018年預算收支及變化情況的總體說明 按照綜合預算的原則,金花橋街道所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、文化體育與傳媒支出、社會保障與就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出、農(nóng)林水事務支出、資源勘探電力信息等支出、援助其他地區(qū)支出、住房保障支出、預備費。金花橋街道2018年收支總預算9143萬元,比2017年預算數(shù)8230萬元增加913萬元,增長11.1%,變動的主要原因一是新增人員6名,人員經(jīng)費增加;二是黨建工作經(jīng)費增加;三是對口扶貧支出增加;四是用于政務大廳系統(tǒng)設備改造;五是新增專項經(jīng)濟普查。
七、2018年收入預算情況說明
金花橋街道2018年收入預算9143萬元,其中:一般公共預算撥款收入9143萬元,占100%。
八、2018年支出預算情況說明
2018年部門預算本年支出總計9143萬元,其中:基本支出預算3027.95萬元,占33.12%;部門項目支出預算6115.05萬元,占66.88%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2018年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中,履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經(jīng)費預算數(shù)為435萬元,主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
(二)政府采購情況
2018年預算安排通過政府采購貨物573.4萬元,主要是購買的電腦、打印機、辦公家具、江淮皮卡車等辦公用固定資產(chǎn)。
2018年預算安排通過政府采購服務2624萬元,主要是用于環(huán)衛(wèi)作業(yè)費支出、河道管理以及與社會組織簽訂的服務費支出。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
2017年,金花橋街道共有車輛22輛,其中,一般公務用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛。
2018年部門預算安排購置車輛1輛,未安排購置購置單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
2018年街道實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算1810萬元。2018年我街道根據(jù)招標合同及當年工作開展情況對環(huán)衛(wèi)費進行了匯總測算,申報當年環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目資金預算1810萬元,項目資金申報符相關流程規(guī)定。項目績效目標:環(huán)衛(wèi)作業(yè)項目以改善轄區(qū)居民、企事業(yè)單位生產(chǎn)生活環(huán)境,提高生活質(zhì)量為目標,確保轄區(qū)道路干凈整潔,無積存垃圾,垃圾桶及果屑桶無破損,轄區(qū)電桿等公共設施無“牛皮癬”。項目自評步驟及方法。:項目采取自評與他評相結合方式,成立項目自評小組,結合評價內(nèi)容,做到有計劃,有安排,扎實開展本次自評工作。自評小組針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務管理等做出自我評價,認真聽取社區(qū)居民建議意見,做好總結工作。
第三部分 名詞解釋
金花橋街道2018年部門預算名詞解釋: 1.一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
2.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
7.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單 位基本支出。
9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
10.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
11.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
12.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項): 指除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
13.一般公共服務(類)商貿(mào)事務(款)其他商貿(mào)事務支出(項): 指除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
14.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
15.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
16.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項):指其他用于國防方面的支出。
17.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區(qū)建設(項):指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面的支出,31 以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
25.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的 32 支出。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
28.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。
29.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):指政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):指除
上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
33.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
34.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
35.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
37.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
38.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職 34 工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
39.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
40.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
41.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
42.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
43.“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過
橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
44.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分2018年部門預算表詳見附表)
(1、部門預算收支總表
2、部門預算收入總表
3、部門預算支出總表
4、財政撥款收支預算總表
5、財政撥款支出預算表
6、一般公共預算支出預算表
7、一般公共預算基本支出預算表
8、一般公共預算項目支出預算表
9、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
10、政府性基金支出預算表
11、政府性基金“三公”經(jīng)費預算表
12、國有資本經(jīng)營預算支出表
第二篇:武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預算情況說明
武侯區(qū)華興街道辦事處2017年部門預算情況說明
按照預算管理有關規(guī)定,部門預算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
1.負責黨和國家的各項方針、政策、法律法規(guī)以及上級黨委、政府和同級黨工委的決議、決定在轄區(qū)內(nèi)的貫徹落實。
2.負責制定并實施街道經(jīng)濟、社會發(fā)展規(guī)劃;負責街道社區(qū)財務收支管理、協(xié)調(diào)有關部門開展街道工商、稅務、物價等檢查、監(jiān)督工作;協(xié)助有關部門做好本轄區(qū)教育、文化、公共衛(wèi)生、民族宗教和計劃生育工作;負責征兵、預備役和擁軍優(yōu)屬等工作;負責轄區(qū)內(nèi)的統(tǒng)計和科技工作。
3.負責城鄉(xiāng)一體化建設的組織實施,加強城市管理和環(huán)境保護工作。發(fā)揮社區(qū)在城市管理中的作用,協(xié)助區(qū)級有關部門開展轄區(qū)內(nèi)的市容環(huán)境衛(wèi)生,街道綠化以及園林工作等;負責防火、防汛、防震、搶險、救災等工作。
4.負責轄區(qū)內(nèi)勞動和社會保障工作;負責轄區(qū)內(nèi)社會勞動力的組織管理,建立養(yǎng)老保險,最低生活保障和大病統(tǒng)籌、醫(yī)療救助等制度。
5.負責社區(qū)穩(wěn)定,社會治安綜合治理、法治宣傳、司法調(diào)解,協(xié)助有關部門開展治安保衛(wèi)工作
6.承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)2017年主要工作介紹
2016年,街道按照上級的決策部署,圍繞街道制定的“一二三四”工作思路,狠抓思想政治建設,突出征地拆遷和經(jīng)濟發(fā)展重點,夯實城市管理、社區(qū)治理和安全穩(wěn)定基礎,全力做好富民、惠民、利民、安民工作,轄區(qū)經(jīng)濟社會建設有了新的進步。
2017年,街道提出了“夯實兩個基礎、突出兩個重點,提升兩個服務”的發(fā)展思路,華興街道全體干部職工將緊緊圍繞市委“157”總體發(fā)展思路,堅決貫徹區(qū)委提出的“七區(qū)戰(zhàn)略”和“四大工程”實施方案,全面按照“五個翻一番”、“五個過千億”,爭當全面建成小康社會示范區(qū)、爭做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭創(chuàng)宜居宜業(yè)美麗幸福典范區(qū)的奮斗目標,團結拼搏,共同努力,保持和發(fā)揚敢打硬仗、能打勝仗的作風和信念,“擼起袖子加油干”,全面完成工作目標任務,多出特色亮點,致力創(chuàng)先爭優(yōu),以優(yōu)異的成績向區(qū)委、區(qū)政府和轄區(qū)群眾交上合格滿意的答卷。
二、部門預算單位構成
華興街道辦事處內(nèi)設科室有黨政辦公室、促進和諧社會建設辦公室、財務科、城管與綜合行政監(jiān)管科、環(huán)保科、社會事務管理科、街道便民服務中心、綜合執(zhí)法隊、街道投資促進中心、投資促進科、項目促建科、企業(yè)服務科、協(xié)稅護稅辦公室、安監(jiān)站、街道紀工委監(jiān)察室、市場監(jiān)管所、社區(qū)建設指導中心、城鄉(xiāng)工作推進科。華興街道無下屬二級預算單位。
從預算單位構成看,2017年部門預算為本級預算。
三、部門預算情況說明
按照綜合預算的原則,華興街道辦事處所有收入和支出均納入 2
部門預算管理,2017年收支總預算5,597.00萬元。2017年收入預算5,597.00萬元,較2016年增加285.00萬元, 增加5.37%,變動的主要原因財稅收入增長。其中:一般公共預算當年財政撥款收入5,597.00萬元,占100%,較2016年增加285.00萬元,增加5.37%,變動的主要原因財稅收入增長。2017年支出預算5,597.00萬元,較2016年增加285.00萬元,增加5.37%,變動的主要原因是基本支出和項目支出均有所增加。其中:基本支出預算2,210.60萬元,占39.50%,較2016年增加137.05萬元,增加6.61%,變動的主要原因是由于養(yǎng)老保險機制改革,需增加養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位部分預算;部門項目支出預算3,386.40萬元,占60.50%,較2016年增加147.95,增加4.57%,變動的主要原因是街道對白玉、簡陽的對口扶貧支出有所增加。
(一)財政撥款收支預算情況的總體說明
2017年財政撥款收支總預算5,597.00萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入5,597.00萬元;支出包括:一般公共服務支出2,733.42萬元、國防支出13.00萬元、科學技術支出3.00萬元、文化體育和傳媒支出79.50萬元、社會保障和就業(yè)支出674.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元、節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元、農(nóng)林水支出20.00萬元、資源勘探信息等支出251.80萬元、住房保障支出152.00萬元、預備費168.00萬元。
(二)一般公共預算當年撥款情況的說明
1.當年撥款規(guī)模變化情況:
2017年一般公共預算(或基金)當年撥款5,597.00萬元,較2016年增加285.00萬元,增加5.37%,變動的主要原因是街道在養(yǎng)老保險、職業(yè)年金以及對口扶貧方面的支出預算有所增加。
2.當年撥款結構情況:
2017年一般公共預算(或基金)支出5,597.00萬元,其中:一般公共服務支出2,733.42萬元,占比48.84%;國防支出13.00萬元,占比0.23%;科學技術支出3.00萬元,占比0.05%;文化體育和傳媒支出79.50萬元,占比1.42%;社會保障和就業(yè)支出674.40萬元,占比12.05%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元,占比0.76%;節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元,占比1.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元,占比25.05%;農(nóng)林水支出20.00萬元,占比0.36%;資源勘探信息等支出251.80萬元,占比4.50%;住房保障支出152.00萬元,占比2.72%;預備費168.00萬元,占比3.00%。
3.當年撥款具體使用情況:
一般公共服務支出2,733.42萬元,主要用于:基本支出1,856.60萬元,機關食堂購主副食品等開支140.00萬元,工會、黨建、團委、婦聯(lián)及精神文明建設工作經(jīng)費172.50萬元,財政購支票手續(xù)費、辦公用品及設備費等7.62萬元,稅收事務支出3.62萬元,招商引資、對外開放、項目包裝費、村經(jīng)濟工作經(jīng)等費247.96萬元,社區(qū)廉情監(jiān)督員、購辦公設備及辦公用品等費8.50萬元,防邪、流口、綜治、信訪維穩(wěn)等工作經(jīng)費159.50萬元,動物防疫、禁養(yǎng)家禽及秸稈焚燒補助費、對口扶貧、農(nóng)業(yè)普查等137.12萬元。
國防支出13.00萬元,主要用于征兵、國防宣傳教育,民
兵訓練及購戰(zhàn)備物資等。
科學技術支出3.00萬元,主要用于科學知識與科學技術的普及等。
文化體育和傳媒支出79.50萬元,主要用于購買維修轄區(qū)文體器材及開展惠民文化活動等。
社會保障和就業(yè)支出674.40萬元,主要用于基層政權和社區(qū)建設351.58萬元(含社區(qū)公服資金120萬元、深化社區(qū)治理機制改革專項經(jīng)費181萬元)、基本養(yǎng)老保險131.00萬元和職業(yè)年金53.00萬元、義務兵優(yōu)待金及慰問轄區(qū)部隊36.00萬元、殘疾家庭補助經(jīng)費26.00萬元、便民中心工作經(jīng)費7.82萬元及其他民政管理經(jīng)費69.00萬元。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出42.60萬元,主要用于轄區(qū)計生工作走訪、調(diào)查、宣傳及相關工作經(jīng)費17.00萬元,食品藥品及醫(yī)療衛(wèi)生器械宣傳、培訓及檢查經(jīng)費7.60萬元,門診補助18.00萬元。
節(jié)能環(huán)保支出57.20萬元,主要用于區(qū)三環(huán)路內(nèi)居民煤改氣補貼及環(huán)保相關工作支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,402.08萬元,主要用于轄區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔清掃1,100.00萬元,老舊院落改造、店招整治、溝渠治理、道路維護及建渣垃圾處置等119.00萬元,執(zhí)法車輛維修、燃油、保險、年審以及拆違等工作經(jīng)費175.24萬元,拆遷工作宣傳、管理及城鄉(xiāng)工作推進等經(jīng)費7.84萬元。
農(nóng)林水支出20.00萬元,主要用于對口簡陽、白玉扶貧工作相關支出。
資源勘探信息等支出251.80萬元,主要用于轄區(qū)安全生產(chǎn)、防火防汛、安全社區(qū)建設等支出。
住房保障支出152.00萬元,主要用于公積金、住房補貼等基本支出。
預備費168.00萬元,主要用于因自然災害造成費用、年初未預算項目或彌補其他工作經(jīng)費不足等。
(三)一般公共預算基本支出情況說明
華興街道辦事處2017年一般公共預算基本支出2,210.60萬元,其中:
人員經(jīng)費1,602.30萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費438.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、國內(nèi)差旅費、會議費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會會費、福利費、辦公設備購置、其他商品和服務支出。
對個人和家庭的補助170.30萬元,主要包括:公務交通補貼、離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
(四)財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明
1.因公出國(境)經(jīng)費
2017年預算安排0萬元,較2016年預算無變化,原因是:2016年和2017年街道均未安排出國。
2.公務接待費
2017年預算安排27.50萬元,較2016年預算減少6.00萬元,減少17.91%,變動的主要原因是:街道厲行勤儉節(jié)約,嚴格按照中 6
央“八項規(guī)定”,控制公務接待規(guī)模。
3.公務用車購置及運行維護費
華興街道辦事處核定車編5輛,目前實際車輛保有量為8輛。2017年預算安排公務用車購置及運行維護費42.60萬元,其中:公務用車購置0萬元,較2016年預算增加(減少)0萬元,增長(減少)0%;公務用車運行維護費42.60萬元,較2016年預算減少2.80萬元,減少6.17%,變動的主要原因是:街道嚴格按照公務用車管理規(guī)定,對公務用車的使用及維修進行管理,縮減公務用車運行維護開支。
(五)政府性基金預算支出情況的說明
華興街道辦事處2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(六)其他重要事項的情況說明 1.機關運行經(jīng)費預算情況
2017,華興街道辦事處機關運行經(jīng)費預算438萬元,比2016年增加75.79萬元,增長22.48%,主要變動原因是將公務交通補貼列入機關運行經(jīng)費。2.政府采購預算情況
2017,華興街道辦事處政府采購預算總額78萬元,其中:采購貨物預算28萬元,主要用于購買計算機、空調(diào)、打印機、相機等日常辦公用品;采購服務預算50萬元,主要用于購買維修保養(yǎng)服務和文化藝術服務。
四、名詞解釋
1.財政撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指行政單位基本支出。
8.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。
9.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):指除上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
10.一般公共服務(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項): 指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
11.一般公共服務(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項): 指除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務方面的支出。
12.一般公共服務(類)商貿(mào)事務(款)其他商貿(mào)事務支出(項): 指除上述項目以外的其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
13.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):指除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
15.國防支出(類)其他國防支出(款)其他國防支出(項):指其他用于國防方面的支出。
16.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項):指群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
17.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)擁軍優(yōu)屬(項):指開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
19.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權和社區(qū)建設(項):指開展村民自治、村務公開等基層政權和社區(qū)建設工作的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項):指民政部門接待來訪、法制建設、政策宣傳方面 的支出,以及開展優(yōu)撫安置、救災減災、社會救助、社會福利、婚姻登記、社會事務、信息化建設等專項業(yè)務支出。
21.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出。
22.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
23.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
24.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項):指除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務方面的支出。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項):指除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(款)其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。
28.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)大氣(項):指政府在
治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):指除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
32.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項):指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
33.資源勘探信息等支出(類)安全生產(chǎn)監(jiān)管(款)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出(項):指除上述項目以外其他用于安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的支出。
34.資源勘探信息等支出(類)支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項):指除上述項目以外其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
36.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):
指按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
37.結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
38.年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
39.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
40.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
41.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
42.“三公”經(jīng)費:納入部門財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
43.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事
業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第三篇:金花橋街道推動各項工作上新階
金花橋街道推動各項工作上新階
11月22月,金花橋街道和區(qū)“198”管委會召開會議,傳達學習黨的十八大精神,要求轄區(qū)上下準確把握十八大精神實質(zhì),迅速掀起學習宣傳貫徹十八大精神的熱潮,切實將十八大精神化為做好當前工作的實際行動。
金花橋街道黨工委主要負責人要求全街道以學習十八大精神為契機,增強動力、煥發(fā)激情,把科學發(fā)展觀落實到每項工作決策當中,落實到每項具體工作之中,扎實抓好民生工程,奮力推動當前各項工作再上新臺階,取得新業(yè)績,全面完成各項目標任務。同時,認真研究、精心謀劃明年發(fā)展,做到早思考、早安排、早行動。與會黨員干部表示要認真學習領會十八大精神,進一步做好本職工作。該街道辦事處副主任李杰表示將把貫徹落實十八大精神與深化城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作緊密結合起來,從精細化管理入手,進一步完善街道綜合治理工作常態(tài)化工作機制,提升街道綜合治理水平。
第四篇:龍華區(qū)金貿(mào)街道辦事處
龍華區(qū)金貿(mào)街道辦事處 2014年工作報告
2014 年,金貿(mào)街道工委、辦事處在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入學習和貫徹黨的十八大會議精神,按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署,以深入開展黨的群眾路線為著力點,以民生工作為重點,扎實開展“基層服務年”活動,不斷探索城市管理改革創(chuàng)新,全面推進街道各項事業(yè)發(fā)展,打造“宜居、宜商、文明”金貿(mào)。
一、開展黨的群眾路線教育,促進干部作風轉變
今年來,我們堅持從嚴治黨,以開展黨的群眾路線教育實踐活動契機,深化整改黨員干部的“四風”問題,有效地促進干部作風轉變,切實為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)服務。一是以民為本、實字當頭,扎實做好學習和聽取意見工作。堅持做到:安排部署貼實情、學習教育求實效、征求意見聽實話、調(diào)研走訪出實招。共發(fā)放《金貿(mào)街道黨的群眾路線教育實踐活動征求意見表》54份,回收54份。召開各類座談會15場次、發(fā)放征求意見函120多份,共收集歸納到各類意見建議31條。二是開門納諫、深入剖析,認真開展查擺問題和開展批評工作。通過認真開展深化學習、廣泛征求意見、充分交流討論、認真撰寫學習心得體會、邀請專家培訓輔導,相互開展談心活動,深刻進行自我剖析,反復撰寫對照檢查材料等步驟。共征求到對街道工委的意見和建議155條,征求到對黨政班子成員的意見和建議102條,班子認領四風問題
31條,個人認領86條,經(jīng)過班子認真研究討論,歸納整理出6條突出問題。三是立行立改、著眼長效,嚴格開展整改和建章工作。根據(jù)整理出來的社區(qū)基層黨建薄弱,活動陣地較少,活動內(nèi)容不夠豐富問題;國貿(mào)大院亂擺亂賣現(xiàn)象突出,嚴重影響了小區(qū)居民的生活問題;轄區(qū)盜竊案件增多,對居民的人身和財產(chǎn)安全造成威脅;轄區(qū)困難群眾需要多樣化幫助得不到很好解決的問題;社區(qū)公共服務設施不夠,社區(qū)服務功能少的問題;玉沙社區(qū)居民多次反映,希望政府能夠幫助修建一個籃球場,讓青年人有自己的活動場所等問題,逐條進行了認真整改。每個問題指定一名以上領導成員負責,確定整改期限,使每個問題都得到了落實。四是齊心抗擊強臺風,彰顯干部風采。今年??谠庥觥巴R遜”和“海鷗”兩大超強臺風的襲擊。在人民生命和財產(chǎn)出現(xiàn)危險的關鍵時刻,街道和社區(qū)全體干部、職工表現(xiàn)出了極強的凝聚力。無論是在前往龍珠灣港口勸說漁民上岸避風和轉移安置避風漁民,還是在臺風過后的清障搶險工作中,大家在街道工委的帶領下心往一處想,勁往一處使,大家齊心協(xié)力出色完成抗擊強臺風工作。具不完全統(tǒng)計,共出動干部職工5524人次,清理垃圾2472車次,29664噸,清掃道路43條。共轉移受災群眾1041人,在龍珠灣避風的260艘漁船無一損失。給轄區(qū)41戶困難家庭119人送去礦泉水、油、米等生活必需品,發(fā)放慰問金8650元。街道和個別干部得到了省、市、區(qū)的表彰。
二、做好民生工作,切實服務轄區(qū)群眾
民生工作直接關系著人民群眾的切身利益,街道確定2014年為“基
層服務年”,把工作重點和重心放在基層,切實做好群眾服務工作。
1、切實做好民政工作。我街道積極協(xié)調(diào)和配合有關部門,開展了社救優(yōu)撫、救災救 助和送溫暖活動。街道現(xiàn)有低保戶 42 戶,95 人,共發(fā)放低保金 285072 元。發(fā)放優(yōu)撫三難補助 3200 元;物價補貼 16254 元,優(yōu) 撫對象醫(yī)療補助 26200 元;發(fā)放優(yōu)撫中秋國慶二節(jié)慰問金 20500 元,月餅 82 盒。發(fā)放 2012 金秋助學金一人計 5000 元。臨時困 難救濟 9 人,共計 7300 元,醫(yī)療救助 7 人,共計 35000 元。助 老服務 170 人,街道認真做到定時發(fā)放救濟金,讓特困戶、殘疾 人都能及時領到生活費。
2、出色完成社會保障工作。一是街道目前管理轄區(qū)離退休人員3752人,其中,省屬企事業(yè)人員1992人,市屬企事業(yè)人員1760人。街道確立和堅持以“老有所樂”為社區(qū)退管服務工作的重點,開展積極向上,豐富多彩的社區(qū)老年文化活動。堅持每月定期走訪退休人員,逢節(jié)及退休人員生日都打問候電話給予良好的祝愿,今年共慰問孤寡6人次、重病45人次、高齡29人次。積極開展為轄區(qū)離退休人員義診活動,服務人數(shù)達910人。二是認真做好就業(yè)再就業(yè)工作。今年開發(fā)公益性崗位3個,完成城鎮(zhèn)新增就業(yè)崗位個數(shù)1529個,完成全年計劃的102%,以介紹就業(yè)的方式,指導和推薦就業(yè)326人,組織再就業(yè)培訓32人次。提供勞保政策咨詢和職業(yè)指導達1852人次,出版勞動就業(yè)政府信息宣傳12期18版面。街道失業(yè)率控制在2.9%以下。辦理就業(yè)失業(yè)登記120人,指導和申辦《就業(yè)失業(yè)登記證》36人。社區(qū)勞動力調(diào)查完成2160戶,6832人,完成全年任務的100%。落實扶持
自主創(chuàng)業(yè)的優(yōu)惠政策和措施,完成創(chuàng)業(yè)項目數(shù)達7個,完成任務數(shù)的120%。推介小額擔保貸款7人、成功7人,貸款總金額53萬元,完成任務率101%。培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)成功完成人數(shù)達7人,帶動就業(yè)完成人數(shù)達45人。三是今年共完成城市居民醫(yī)保15169人,完成全年任務1.01%;完成城市居民養(yǎng)老保險1388人,完成全年任務99.7%。
3、扎實開展計劃生育工作。圍繞“穩(wěn)定低生育水平,統(tǒng)籌解決人口問題”的工作目標,大力開展“12356”陽光計生服務熱線進萬家、優(yōu)生優(yōu)育、預防地中海貧血、孕前優(yōu)生健康檢查,住宅小區(qū)計劃生育規(guī)范化服務管理試點,依法行政示范鎮(zhèn)街的示范點和計生宣傳車進社區(qū)等活動。嚴格執(zhí)行人口責任目標管理,人口計生工作取得明顯進展。街道轄區(qū)常住總人口數(shù)為68495人,其中流動人口7459人,占總人口數(shù)的10.89%;已婚育齡婦女13036人,其中流動人口已婚育齡婦女1151人。全街道2014年出生人數(shù)為737人(其中男:389人,女:348人),嬰兒出生性別比111.78%,符合法定生育685人,符合法定生育率92.94%。,落實“四術”426,其中結扎10例,上環(huán)341例,人流引產(chǎn)75例,使用藥具483人,當年長效避孕節(jié)育及時率為79%。全年共發(fā)放宣傳資料3萬多份,上門重點走訪1萬多人次,免費發(fā)放藥具 8000多盒,開展宣傳活動8次。
三、推行社區(qū)管理改革創(chuàng)新,提升社區(qū)服務水平
街道以玉沙社區(qū)為試點,積極探索社區(qū)管理新模式。一是通過搭建便民服務平臺、利益訴求平臺、惠民解困平臺、治安維穩(wěn)平臺、教育提升平臺、文化娛樂平臺“六大”服務平臺,為居民提供全方位服務,實現(xiàn)了社區(qū)工作與居民群眾需求的無縫對接。二是推行社區(qū)“扁平化、網(wǎng)格化”管理。強化社區(qū)的“四項功能”即:黨的核心領導功能、居民自治功能、社會綜合管理功能、社會主導功能。把現(xiàn)有的9個社區(qū)劃分成76個網(wǎng)格,配備了81名網(wǎng)格員。扎實做好“房清”、“人清”等基礎,積極試行門邊式服務;三是探索政府購買社會服務。在玉沙社區(qū)采取購買社會服務方式引進星海社工站社會組織進駐。運用專業(yè)的社會工作理論和方法,為社區(qū)居民提供專業(yè)的居家養(yǎng)老、青少年、家庭情感、社區(qū)發(fā)展、婦女庇護等專業(yè)化服務。得到了轄區(qū)居民的高度認可。四是打造互動型社區(qū)志愿服務隊伍。在玉沙社區(qū)成立“社工+志愿者”服務站,搭建政府、企業(yè)、民間三方面合作互動平臺,整合義務工作資源。服務站有社會工作者5人,各類志愿服務隊8支99人,積極開展涉及法律咨詢、職業(yè)教育、動植物保護和幫困救助等活動12場次。參加活動的社工和志愿者達860人次。
四、開展平安創(chuàng)建活動,推進綜治維穩(wěn)工作
街道圍繞“平安金貿(mào)”這一工作目標,完善打、防、控、管一體化管理,為保障街道經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造更加和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。一是打擊邪教組織違法犯罪活動。積極開展反邪教警示教育宣傳、摸底調(diào)查等活動,與群眾簽訂承諾卡5千余份。二是深入開展禁毒專項行動和禁毒宣傳月工作。共破獲販毒案件 28起,抓獲販賣毒品犯罪嫌疑人29人,收戒吸毒人員160人,分別完成任務的100%、103%, 100%。三是加強社區(qū)矯正歸正工作。做到“四個一”,即:走訪社區(qū)了解情況一次、上門家訪一次、見面談話一次、心理疏導一次。四是加
強流動人口服務與管理。對流動人口和出租房屋進行每天一排查、每周一匯總,做到人來登記、人走注銷。五是加強對娛樂場所管理實行記分制管理。根據(jù)涉及娛樂場所的突發(fā)事件、明查暗訪、媒體曝光、行政處罰、刑事處罰等情況綜合確定娛樂場所的等級變更、動態(tài)升降。六是開展校園周邊治安環(huán)境治理。加強青少年思想政治教育、道德教育、紀律教育和法制教育,構建學校、家庭、社區(qū)“三位一體”的防范網(wǎng)絡。七是加強巡邏防控力度。轄區(qū)“兩搶”警情共62起,同比去年的68起下降約21%;抓獲違法嫌疑人186人,現(xiàn)行犯罪嫌疑人87人;破獲刑事案件123宗。八是加強矛盾糾紛排查調(diào)處工作。做到定期排查與不定期排查結合;重點排查和一般性排查相結合;動態(tài)排查和靜態(tài)排查相結合;條塊排查相結合;專門排查與其他工作相結合“五個結合”。今年來調(diào)解矛盾糾紛108宗,調(diào)解成功108宗,調(diào)解率100%,調(diào)解成功率98%,履行金額300 余萬元。九是暢通信訪渠道,做好接訪、受訪和處訪工作。以“接訪式”解決個別問題;以“協(xié)調(diào)式”化解一般性矛盾;以“入戶式”解決急難問題;以“懇談式”解決涉及面廣的問題,確保群眾訴求件件有著落。海涯國際大廈物業(yè)管理糾紛的問題、國貿(mào)一橫路片區(qū)舊改上訪情況、嘉華社區(qū)上邦百匯疏導點上訪情況、珠江社區(qū)海南省建設銀行原職工上訪情況等都得到妥善解決。
五、強化城市管理,保障社會和諧發(fā)展
我街道是海口市的經(jīng)濟、文化、金融中心,我們堅持多舉措、全方位強化城市管理,確保社會和諧發(fā)展。一是做好衛(wèi)生環(huán)境整治工作。街道成立了環(huán)境綜合整治工作指揮部,實行 “一把手”親自抓、負總責、分管領導具體抓的工作責任制和“一追到底不留死角”的督查制度,實行分工包片,并在轄區(qū)內(nèi)實施不間斷的巡回集中整治。轄區(qū)內(nèi)市容環(huán)境得到了凈化。二是多措并舉,優(yōu)化街道環(huán)境。對城區(qū)所有主干街道立面環(huán)境實施了集中治理。組織區(qū)掛點單位、街道、居委會干部職工參與義務勞動,共清除沿街張貼畫、廣告語等8200余處。集中管中隊力量對城區(qū)主要大街和重點地區(qū)面貌實施了集中整治。清理亂擺亂放攤點共938處。由街道主要領導帶隊開展了社會環(huán)境綜合整治月活動,全街道干部上街巡查、勸導,使得文華菜市場、濱貿(mào)路馬路市場、龍興路、國貿(mào)一橫路等占道經(jīng)營問題得到有效的改善。三是狠抓落實,治理店外經(jīng)營。嚴格攤點設置管理,壓縮城區(qū)臨時攤點數(shù)量,簽定了 “門前三包”責任書712份,補簽210份,落實定點、定時、定衛(wèi)生管理責任。采取高峰控點,低峰巡線,延時、錯時管理辦法,有效地控制店外經(jīng)營現(xiàn)象。四是明確責任,加大打違力度。建立街辦、社區(qū)二級聯(lián)動機制、社區(qū)違建巡查上報制度,將違建消除在萌芽狀態(tài)。今年上報違建21宗,拆除違章建筑19宗,面積達2800多平方米。五是服務重點項目。今年我街道轄區(qū)共有18個重點項目在建設當中。街道建立了主要領導負總責、工委委員專項負責、分管領導定點落實、社區(qū)工作站分片包干的工作機制。隨時跟蹤項目進展情況,對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào),及時上報,確保問題盡早解決。
第五篇:武侯區(qū)以[范文模版]
武侯區(qū)以“三個突出”大力推進行政權力網(wǎng)上公開透明運行工作。一是梳理權力,歸口分類,突出集中清理的方式與標準。充分發(fā)揮成立區(qū)審批局后72項審批權力高度集中的優(yōu)勢,將行政審批事項要素模板和辦事指南緊密結合起來,對清理結果執(zhí)行“一套完整的行政權力目錄表、一張權力運行流程明細圖,一份權力實施的依據(jù)文件、一套備份的電子版文檔”的報件標準,推進了行政權力清理工作規(guī)范有序、高效快捷。二是單線運行,雙向協(xié)作,突出審管職能的分離與結合。審管職能分離,實行單線循環(huán),區(qū)發(fā)改局等21個區(qū)級部門不再擁有行政審批職能,主要履行監(jiān)督管理職能,其行政審批職能全部劃轉到區(qū)行政審批局;信息共享,實行雙向互通,確保區(qū)行政審批局和各職能部門在“審管分離”的新體制下各司其責,實現(xiàn)兩者的有效無縫銜接。三是過程透明,陽光辦公,突出權力公開的臺前與幕后。依靠網(wǎng)絡平臺,展現(xiàn)透明化進程,把網(wǎng)絡平臺的建設作為實現(xiàn)行政權力過程公開的主要手段,保證行政權力高效快捷地及時公開,制定《行政權力公開運行暫行辦法》,為開展此項工作提供了有力的制度保障;審批后臺前移,實行開放式辦公,在政務大廳開設“審批科長值班席”,實現(xiàn)審批工作重心的前移,體現(xiàn)了行政權力運行的過程公開。
成華區(qū)推進行政權力網(wǎng)上公開透明運行,打造陽光透明政府。一是突出“三清”,摸清權力家底。一清權力事項,印發(fā)《成華區(qū)清理審核權力事項實施方案》,將權力清理橫向到邊、縱向到底,共清理出權力事項833項,其中,黨務57項、政務677項、事務99項;二清權力流程,加強權力審核,進行歸并整合、流程再造,繪制權力運行流程圖,精簡審批環(huán)節(jié),壓縮審批時限;三清權力責任,研究部門職能交叉、行政層級不同權限的行政權力問題,明晰每項權力責任。二是突出“三化”,規(guī)范行政處罰。法律條文清晰化,對涉及行政處罰的法律條款逐一清理,分類整理,建立法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫;行政處罰標準化,拆分處罰項目條款,細化裁量種類、幅度,明確裁量標準356條,建立行政處罰自由裁量權數(shù)據(jù)庫;行政處罰程序化,按照行政處罰事項立案、調(diào)查、處理、執(zhí)行四個環(huán)節(jié),明確職責權限,實行行政處罰全程網(wǎng)上運行和電子化處理。三是突出“三性”,構建權力專網(wǎng)。突出公開性,在專網(wǎng)建立行政權力網(wǎng)上公開平臺,將權力事項和權力運行流程圖等信息在專網(wǎng)全方位公開;突出規(guī)范性,將行政權力納入專網(wǎng)運行,工作人員只能在專網(wǎng)系統(tǒng)中行使權力,有效規(guī)范了行政行為;突出實效性,通過專網(wǎng)公開政府信息,實時監(jiān)控監(jiān)察行政權力網(wǎng)上運行情況,確保行政行為依法、透明、廉潔、高效。四是突出“三重”,強化組織保障。一重組織領導,成立以區(qū)委副書記、區(qū)長任組長的領導小組,協(xié)調(diào)推進全區(qū)行政權力網(wǎng)上公開透明運行工作;二重制度建設,出臺《關于推進權力公開透明運行的實施意見》,制定《成華區(qū)權力公開透明運行管理辦法》、《成華區(qū)權力公開透明運行投訴處理辦法》等配套制度,完善《成區(qū)網(wǎng)上信息公開審核辦法》,構建科學的制度體系,確保權力公開運行規(guī)范有序;三重長效機制,制定《成華區(qū)權力公開透明運行過錯行為責任追究暫行辦法》,強化內(nèi)部監(jiān)管,納入目標考核,健全長效機制。
新津縣緊抓行政權力清理,扎實推進行政權力網(wǎng)上公開透明運行工作。在開展行政權力清理過程中,嚴格按照 “合法、規(guī)范、及時、高效”的清理原則,以及“職權法定、程序法定、合理適當、直觀便捷”的清理標準,依法從行政許可、行政處罰、行政征收、行政強制、其他行政權力等五個方面,對部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有的行政權力進行了全面清理。各部門在梳理職權過程中,嚴格落實清理工作責任制,詳細劃分了每個階段、每個工作人員的工作內(nèi)容和完成時限,明確責任,分工到位,保證了清理工作從整體上穩(wěn)步推進。截止7月3日,全縣43個部門共上報權力事項3211項,其中,行政許可358項、行政強制79項、行政征收54項、行政處罰2399項、其他行政權力321項。