第一篇:地稅退稅申請報告
篇一:地稅申請退稅說明 情況說明
鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元。現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。
寧波市鎮(zhèn)海九龍有機(jī)涂料廠2013年2月19日篇二:退稅申請報告
退稅申請報告 **********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因2013年6月7日在申報稅款所屬期為2012年1月01日至2012年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為2013年1月01日至2013年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。在2013年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為2012年1月01日至2012年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè) 開戶行:**銀行 銀行賬號:******** 特此說明!******單位名字
2013-7-25篇三:申請退稅說明
申請退稅說明 尊敬的地稅局:
因1月10日地稅申報系統(tǒng)故障,****在申報綜合通用申報表時系統(tǒng)提示與服務(wù)器連接失敗,造成了1月10日申報了四次,并與1月11日再次申報了一次,五次申報均已扣款成功,因此本公司與貴局聯(lián)系要求申請退稅;
該次申報稅款所屬期為2011年12月01日至2011年12月31日,該期間共實(shí)現(xiàn)收入人民幣***(¥**元),應(yīng)繳納稅額為 人民幣貳萬陸仟壹佰柒拾元壹角叁分(¥26170.13元),其中:營業(yè)稅-飲食 ¥23241.69元,城建稅-縣城、建制鎮(zhèn) ¥1162.08元,教育附加費(fèi) ¥697.25元,水利建設(shè)專項(xiàng)資金¥464.83元,印花稅¥139.45元,地方教育附加費(fèi)¥464.83元;因系統(tǒng)故障已報稅額為¥130850.65元,應(yīng)退稅費(fèi)共計(jì)為人民幣壹拾萬零肆仟陸百捌拾元零五角貳分(¥104680.52元),其中應(yīng)退營業(yè)稅¥46483.38元,城建稅¥4648.32元,教育附加費(fèi)¥2789元,水利建設(shè)專項(xiàng)資金¥1859.32元,印花稅¥557.8元,地方教育附加費(fèi)¥1859.32元。無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:其他有限責(zé)任公司 開戶行:****農(nóng)行
銀行賬號:19-*************** 特此說明!***單位
二零一二年一月六日
第二篇:退稅申請報告
退稅申請報告
XX區(qū)國稅局:
茲有XXXXXXX有限公司,稅號:914XXXXXXXXXXX,公司地址:長沙市雨花區(qū)XXXXXXXX郡公寓X棟XXXX房。該公司核算形式為獨(dú)立核算,法人代表為XXXX。經(jīng)營范圍:在隸屬企業(yè)經(jīng)營范圍內(nèi)承接業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
情況說明:
公司在201X年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報時,因總公司申報錯誤造成分支機(jī)構(gòu)分配稅額錯誤,繳納企業(yè)所得稅XXXXXX應(yīng)繳納XXXXXX多繳納企業(yè)所得稅XXX,201X年X月X日申報201X企業(yè)所得稅匯算清繳時繳納稅款XXXXXXX。對此筆多繳納企業(yè)所得稅未進(jìn)行清繳,造成多繳納企業(yè)所得稅XXXX,現(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理,謝謝!
申請人:XXXXX有限公司 日期:201X年X月XX日
第三篇:退稅申請報告
退稅申請書
XXXXX稅務(wù)分局:
本人XXX,身份證號為:XXXXXXXXXX,購買了XXXX房,合同號為XXXX,面積為XXXX平方米,樓房總價XXXX元,于2015年6月29日在貴局繳納契稅XXXX元(按樓價X%繳納),財(cái)稅庫繳款流水號為:XXXXX。因本人及丈夫均為首次購房,購房面積小于90平方米,按規(guī)定可享受優(yōu)惠政策(按樓價1%繳納),應(yīng)繳納契稅XXXX元?,F(xiàn)申請退回多繳納的契稅XXXX元,望貴局給予辦理為盼。
登記注冊類型:內(nèi)資個人 納稅人名稱:XXXX 開戶銀行:XXXX 銀行賬號:XXXX
退稅申請人:
年 月 日
第四篇:退稅申請報告
退稅申請報告
**********稅局:
本公司********************(納稅編碼:********)。因2013年6月7日在申報稅款所屬期為2012年1月01日至2012年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為2013年1月01日至2013年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在2013年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為2012年1月01日至2012年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè) 開戶行:**銀行 銀行賬號:******** 特此說明!
******單位名字
2013-7-25
第五篇:退稅申請報告
退稅申請報告
杭州市下城區(qū)國稅局:
茲有杭州XXXX有限公司,稅號:330103768XXXXXX。
2012年銷售收入:XXXX元,2012年應(yīng)納稅所得額:XXXX元,已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應(yīng)退稅額:XXX元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準(zhǔn)!
申請人:杭州XXXX有限公司 日
期:2013年8月21日