第一篇:公司費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司
“費(fèi)用開支、借款、報(bào)銷”管理暫行規(guī)定
為了嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用的合理使用,節(jié)約開支、堵塞漏洞,提高資金的運(yùn)用效果,本著“合理、便捷、高效”的原則,特制訂本暫行規(guī)定,以規(guī)范分廠和公司各部門在“費(fèi)用開支、借款和報(bào)銷”的業(yè)務(wù)行為。
一、費(fèi)用開支范圍:
水電費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、市內(nèi)運(yùn)費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)、伙食費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、車輛燃油、路橋費(fèi)及相關(guān)支出、郵遞費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用。
二、借款原則:
“因公,按程序?qū)徟?,前賬不清、后款不借”
三、費(fèi)用開支和報(bào)銷原則:
“需求,真實(shí)、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、合法”
四、責(zé)任承擔(dān)原則:
對(duì)“費(fèi)用開支、領(lǐng)用、審批、報(bào)銷”實(shí)行逐級(jí)負(fù)責(zé),本著“誰主管、誰經(jīng)辦,誰負(fù)責(zé)”的原則,實(shí)行責(zé)任追究制度。
五、操作程序:
1、費(fèi)用開支程序:
1)對(duì)于需要開支的費(fèi)用項(xiàng)目,由分廠或公司需用部門提出用款申請(qǐng),填寫“用款申請(qǐng)單”(格式見附頁),單中應(yīng)詳細(xì) 列明:開支單位、開支項(xiàng)目、開支金額,經(jīng)辦人及審批人;對(duì)于需要銀行結(jié)算的項(xiàng)目,還應(yīng)填寫結(jié)算單位、開戶行及賬號(hào)。
2)經(jīng)辦人填寫后,報(bào)分廠或公司本部門主管/經(jīng)理核準(zhǔn),分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理審批。
3)“用款申請(qǐng)單”逐級(jí)批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)分廠或公司財(cái)務(wù)部門復(fù)核和登記。
4)大額費(fèi)用的支出由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)對(duì)外結(jié)算或借支。
5)小額開支及日常性的費(fèi)用支出:
① 零星開支及日常性的費(fèi)用支出,現(xiàn)金借款限額為1000元。② 分廠業(yè)務(wù),各分廠應(yīng)指派一名人員兼職現(xiàn)金出納業(yè)務(wù),零星開支,按費(fèi)用開支程序?qū)徟螅趦?nèi)部辦理借款和報(bào)銷手續(xù)。
③ 公司業(yè)務(wù),駕駛員、經(jīng)常采購部門主管/經(jīng)理可申請(qǐng)領(lǐng)取備用金,具體標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)業(yè)務(wù)量的大小確定。
6)對(duì)于因工作急需開支的費(fèi)用或分廠經(jīng)理、公司總經(jīng)理臨時(shí)安排的費(fèi)用支出,事情辦妥后應(yīng)按正常程序補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
2、借款審批程序:
1)因公出差需借差旅費(fèi)時(shí),應(yīng)填寫“借款單”(格式見附頁),注明:借款事由、借款金額、借款人、借款日期等。2)“借款單”需經(jīng)分廠或公司部門主管/經(jīng)理審查,分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理簽批。
3)出差人員可憑審批后的“借款單”到分廠或公司財(cái)務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金。
4)公務(wù)完畢后,三個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理還款或報(bào)銷事宜。
5)借款后,當(dāng)出現(xiàn)借款事由取消時(shí),借款人應(yīng)及時(shí)歸還所借款項(xiàng)。
6)例外規(guī)定:對(duì)于個(gè)人臨時(shí)性借款,公司原則上不予借支,有特殊情況急需借款時(shí),經(jīng)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以借支;但是一般不得超過本人工資標(biāo)準(zhǔn)的二倍,超出時(shí)需有公司擔(dān)保人擔(dān)保,還款期限最長(zhǎng)不超過二個(gè)月。
3、有關(guān)費(fèi)用開支的具體規(guī)定: 1)辦公費(fèi):
① 包括辦公文具、印刷品及其他辦公耗材,大宗購買由公司統(tǒng)一采購,小批量購買由各分廠自行辦理。
② 各部門申購后時(shí)應(yīng)填寫“請(qǐng)購單”(格式見附頁),由公司辦公室負(fù)責(zé)審核、購買和保管。2)差旅費(fèi):
① 包括出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)、和伙食補(bǔ)助等。
② 分廠或公司人員出差,應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù),事先填寫 “出差申請(qǐng)單”(格式見附頁),經(jīng)部門主管/經(jīng)理審核后,報(bào)分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn);未經(jīng)批準(zhǔn)不予報(bào)銷。③ 出差報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見附頁“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)”。
④ 員工出差當(dāng)天能往返的不報(bào)銷住宿費(fèi),因公報(bào)銷出租車費(fèi)用,必須注明往返地點(diǎn)及乘車事由。
⑤ 出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)的不報(bào)銷伙食補(bǔ)助。員工在原居住地或父母所在地出差,不享受住宿費(fèi),伙食補(bǔ)助減半發(fā)放,交通補(bǔ)貼仍按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
⑥ 員工在公司所在地發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)(公交、出租)原則上規(guī)定:因公外出的主管及以下人員,只準(zhǔn)許乘坐市內(nèi)公交車,特殊情況需要乘坐出租車,應(yīng)事先或電話請(qǐng)示分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3)通訊費(fèi):
① 根據(jù)相關(guān)規(guī)定憑正式發(fā)票給予報(bào)銷50%的費(fèi)用。② 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)如下:一般員工最高不超過200元/月,部門主管/經(jīng)理最高不超過300元/月,分廠經(jīng)理以上最高不超過500元/月,特殊原因可酌情放寬。4)業(yè)務(wù)招待費(fèi):
分廠或公司各部門因公接待外單位人員,須事先取得分廠經(jīng)理或公司總經(jīng)理同意,由分廠或公司辦公室開具“招待 就餐通知單”(格式見附頁)限額招待。單中應(yīng)詳細(xì)列明:來客單位或人員、人員數(shù)量、陪客部門或人員以及招待標(biāo)準(zhǔn),原則上不得超標(biāo),否則,超出部分由陪客部門或人員負(fù)擔(dān)。5)檢驗(yàn)檢疫費(fèi):
分廠及公司各部門因業(yè)務(wù)需要而支出的檢驗(yàn)檢疫費(fèi),需取得正式發(fā)票,并附檢驗(yàn)證明單和檢驗(yàn)報(bào)告以及相關(guān)的其他證明材料。
6)車輛燃油費(fèi)、路橋費(fèi)和有關(guān)費(fèi)用:
① 包括路橋費(fèi)、油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等相關(guān)的費(fèi)用。② 汽車在本地加油時(shí),應(yīng)采取定點(diǎn)加油,由公司財(cái)務(wù)部門定期統(tǒng)一結(jié)算;未經(jīng)公司副總以上簽批的非定點(diǎn)發(fā)票,財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。
③ 公務(wù)用車歸口公司辦公室統(tǒng)一安排,管理部門應(yīng)制訂出用車程序、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、消耗考核辦法等。7)快遞業(yè)務(wù)費(fèi)用:
① 各部門應(yīng)選定快遞公司投寄物件,月終憑快遞單匯總當(dāng)月費(fèi)用,在收到對(duì)方發(fā)票后,由公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一通過銀行轉(zhuǎn)賬付款。
② 對(duì)于零星的快遞支出和收寄輔料的快遞費(fèi)用,經(jīng)辦人需取得相應(yīng)的發(fā)票、快遞單以及倉庫輔料的出入庫單據(jù)。③ 對(duì)于臨時(shí)墊付的快遞費(fèi)用,經(jīng)辦人需詳細(xì)說明情況,在 費(fèi)用報(bào)銷單上單獨(dú)填寫,不得與其他費(fèi)用混合粘貼。對(duì)于不屬分廠或公司開支的快遞費(fèi)用,財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。8)其他支出: 除上述支出外,因公誤餐費(fèi)按工作餐的標(biāo)準(zhǔn),每人每餐按6元的標(biāo)準(zhǔn)給予報(bào)銷。勞動(dòng)保護(hù)用品及與職工福利有關(guān)的費(fèi)用支出等,均需符合費(fèi)用報(bào)銷審批程序的有關(guān)規(guī)定。
4、費(fèi)用報(bào)銷程序:
1)費(fèi)用支出后,經(jīng)辦人員憑有效單據(jù)填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”、“差旅費(fèi)報(bào)銷單”,到分廠或公司按用款權(quán)限審批程序,由以上人員在單據(jù)上審簽。
2)單據(jù)簽字后,經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部門及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。
六、責(zé)任承擔(dān): 1)經(jīng)辦人員的責(zé)任:
必須對(duì)開支項(xiàng)目和報(bào)銷單據(jù)的客觀真實(shí)、及時(shí)完整以及合法性負(fù)責(zé)。各項(xiàng)報(bào)銷票據(jù)、資料按要求粘貼齊全、規(guī)范;否則,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷。2)部門主管/經(jīng)理的責(zé)任:
對(duì)負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的開支項(xiàng)目,是否需要開支,費(fèi)用支出是否合理,開支是否超標(biāo)準(zhǔn)等承擔(dān)責(zé)任。3)財(cái)務(wù)部門的責(zé)任:
審核單據(jù)的真實(shí)性、完整性、合法性,開支是否超權(quán)限 審批,報(bào)銷單據(jù)是否超標(biāo)支出以及報(bào)銷是否及時(shí)等承擔(dān)責(zé)任。
七、監(jiān)督和處罰:
1、嚴(yán)格按照借款用途使用款項(xiàng),不得挪作他用。
2、財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期清理欠款,公布借款人員名單,對(duì)逾期未還款、不報(bào)賬的人員,扣發(fā)工資沖抵本人欠款。
3、對(duì)經(jīng)常拖欠公款者,除批評(píng)教育外,應(yīng)根據(jù)所欠款金額和期限,按月收取1.5%的利息。
八、本規(guī)定從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行,未盡事宜見附則。解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。附:
①”費(fèi)用開支、借款、報(bào)銷流程圖” ②“用款申請(qǐng)單” ③“借款單” ④“請(qǐng)購單” ⑤“出差申請(qǐng)單” ⑥“招待就餐通知單” ⑦“差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)” ⑧“費(fèi)用報(bào)銷單” ⑨“差旅費(fèi)報(bào)銷單”
珠海市建創(chuàng)服飾有限責(zé)任公司 年 月 日
第二篇:公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
公司日常差旅費(fèi)用報(bào)銷制度
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,合理控制費(fèi)用支出,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況,現(xiàn)制訂公司差旅、日常費(fèi)用報(bào)銷制度。
一、請(qǐng)款報(bào)銷程序與規(guī)定
1、請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫借款單。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。
2、請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門,由財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng),并留存借款單。
3、在任務(wù)完成之后要求及時(shí)報(bào)銷。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢,應(yīng)于7天內(nèi)辦理報(bào)銷;其他分公司人員最長(zhǎng)不得超過30天辦理報(bào)銷。
4、報(bào)銷單分為費(fèi)用報(bào)銷單和差旅費(fèi)報(bào)銷單,業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單;出差的長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。
5、報(bào)銷人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫報(bào)銷單,不得虛報(bào)多報(bào),原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)多報(bào),將嚴(yán)肅處理。
6、除無錫分公司外,報(bào)銷單據(jù),必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后,才可交財(cái)務(wù)人員復(fù)核。
7、財(cái)務(wù)人員必須按照公司規(guī)定,對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以確認(rèn),復(fù)核無異議后簽字認(rèn)可。
8、財(cái)務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清,后賬不結(jié)”的原則,督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報(bào)銷事項(xiàng)。
9、武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司,經(jīng)財(cái)務(wù)人員復(fù)核簽字后的報(bào)銷單,須送總經(jīng)理審批。
10、財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果,并查對(duì)借款單(有請(qǐng)款的),完[鍵入文字]
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成報(bào)銷結(jié)算,與此同時(shí)雙方當(dāng)面對(duì)借款單進(jìn)行銷毀。
11、無錫分公司業(yè)務(wù)人員的報(bào)銷單,先經(jīng)兼職財(cái)務(wù)人員復(fù)核確認(rèn)簽字,再送分公司經(jīng)理審批(分公司經(jīng)理的報(bào)銷單則可由銷售副總審批),然后由兼職財(cái)務(wù)人員完成報(bào)銷手續(xù)。
二、長(zhǎng)途差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定
1、出差人員必須填寫出差申請(qǐng)單,寫明事由、地點(diǎn)、路線、天數(shù)等。武漢總部人員出差申請(qǐng)單有總經(jīng)理批準(zhǔn),各分公司的則由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),出差可以乘坐火車軟席、及飛機(jī)。其他出差人員,一般不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車及高速列車一等座;特殊情況需乘飛機(jī)時(shí),須預(yù)先得到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差人員未經(jīng)批準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)乘車,只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(如相當(dāng)于火車硬臥的飛機(jī)票價(jià)、動(dòng)車及高列二等座席票價(jià))報(bào)銷。
3、公司規(guī)定:出差路途的白天時(shí)段為8:00~20:00,夜間時(shí)段為20:00~8:00。白天時(shí)段8小時(shí)以上路途可乘坐火車硬臥,8小時(shí)以內(nèi)應(yīng)乘坐火車硬座;夜間時(shí)段,路途超過6小時(shí),可乘坐火車硬臥。
4、出差北京、上海、廣州、深圳等城市,每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為200元,其他城市、地區(qū)上限為150元;公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),住宿標(biāo)準(zhǔn)上限可適當(dāng)提高。
5、業(yè)務(wù)人員出差為同性的,一般要求兩人同住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間;公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),可住單間。
6、公司員工出差,到公司辦事處或分公司所在地,一般要求住辦事處或分公司,床位不足時(shí)方可另外安排。
7、公司員工出差期間,無論是在途還是工作,伙食補(bǔ)貼為每天40元。一天之內(nèi)的伙食補(bǔ)貼(在途或工作)不能重復(fù)計(jì)算
8、公司員工出差,乘坐中午13;00后的車從武漢出發(fā)且車程不到3個(gè)小時(shí)的,或于中午12;00前到達(dá)武漢終點(diǎn)站的,均按半天計(jì)算伙食補(bǔ)貼。
9、出差到外地開會(huì),會(huì)議期間的住宿、伙食費(fèi)等按會(huì)議通知要求辦理。
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10、出差期間,員工利用空余時(shí)間自行游覽,其相關(guān)交通費(fèi)、門票個(gè)人承擔(dān),不予報(bào)銷。
11、出差期間,除請(qǐng)客戶用餐開支按規(guī)定報(bào)銷外,員工自行用餐,因有伙食補(bǔ)貼,不得另外再報(bào)銷用餐費(fèi)。
三、短途出差與市內(nèi)交通
1、公司(含分公司)員工短途(當(dāng)天來回)出差,無須填寫出差申請(qǐng)單,但必須事先報(bào)告部門或分公司經(jīng)理,以便協(xié)調(diào)工作。
2、公司(含分公司)員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站(機(jī)場(chǎng))或回程離站(機(jī)場(chǎng))等市內(nèi)交通,一般應(yīng)乘坐公交車、大巴,并憑車票報(bào)銷。
3、武漢總部員工到市內(nèi)辦事,如果中午不能趕回公司就餐,可報(bào)銷10元的誤餐補(bǔ)貼;到青山區(qū)內(nèi)辦事,中午應(yīng)盡量爭(zhēng)取趕回公司就餐。
4、武漢總部員工上、下班交通費(fèi)補(bǔ)貼統(tǒng)一為每月100元,由員工個(gè)人辦理一卡通,并憑充值發(fā)票報(bào)銷。
5、公司(含分公司)員工短途出差,一般不得乘坐出租車,如因特殊情況需乘坐出租車,須申明情況并得到所屬部門或分公司經(jīng)理同意。
四、通信費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定
1、公司員工手機(jī)話費(fèi)根據(jù)崗位工作需要,設(shè)定不同的月度話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納50元/月、部門主管80元/月,分公司業(yè)務(wù)員140元/月(試用期90元)、分公司經(jīng)理180元/月,公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。
2、公司業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部人員長(zhǎng)途出差,根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)提高話費(fèi)報(bào)銷額度,但一般不得超過140元/月。
3、手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),員工憑電信部門開出的月度結(jié)算發(fā)票(不得用預(yù)繳費(fèi)或充值發(fā)票),按實(shí)際使用的金額報(bào)銷。超出標(biāo)準(zhǔn)部分,無充分理由不得報(bào)銷。
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4、員工在辦公地點(diǎn)聯(lián)系業(yè)務(wù),盡量使用固定電話,減少通信成本。無論手機(jī)或座機(jī),應(yīng)避免過長(zhǎng)時(shí)間通話或非工作聯(lián)系。
5、享受公司通信費(fèi)的手機(jī)必須常開,從早上7:30至晚上10:30保證通話暢通。
五、日常辦公費(fèi)用
1、日常辦公費(fèi)用是指辦公用品、通信、辦公室及住房租賃、汽油費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等日常發(fā)生的報(bào)銷費(fèi)用。
2、辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負(fù)責(zé)。其采購單,總部由總經(jīng)理審批,各分公司由經(jīng)理審批,并憑發(fā)票報(bào)銷。
3、辦公用具(電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)的維修,部件、耗材的更換開支,原則上要求憑發(fā)票報(bào)銷;索要發(fā)票確有困難的,必須取得收款人收條,才能報(bào)銷。
4、總部及分公司的辦公室及住房租賃,須簽訂租賃合同,確認(rèn)合同對(duì)方的所有權(quán)資質(zhì),防止糾紛發(fā)生。
5、租賃合同須在財(cái)務(wù)存檔備案,并經(jīng)合同辦理人員申報(bào),由財(cái)務(wù)依照合同按期支付款項(xiàng)。
6、辦公及生活用水電氣,按實(shí)耗票據(jù)定期到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
7、公司工作用小型汽車,每輛車必須確定管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)該小車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)規(guī)費(fèi)的交辦、年審、油費(fèi)管理等工作。
8、公司小汽車加油,統(tǒng)一實(shí)行充值卡操作。一車一卡,由該車所在部門、分公司辦理,隨車攜帶,原則上不再采用現(xiàn)金加油。
9、加油充值卡充值時(shí),應(yīng)索取發(fā)票并憑該發(fā)票報(bào)銷。
10、分公司小型業(yè)務(wù)招待由分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行控制。一次300元以下,由分公司經(jīng)理決定;一次300~800元,須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司總部業(yè)務(wù)招待活動(dòng)直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。
11、業(yè)務(wù)招待費(fèi)憑餐飲、副食等相應(yīng)發(fā)票報(bào)銷,寫明時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由,并要有事先批準(zhǔn)的分公司經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
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六、備用金
1、公司員工由于出差、接待、采購辦公用品等開支需要,可填寫借款單,申請(qǐng)臨時(shí)備用金,用于短期內(nèi)即可完成的支出、報(bào)銷事項(xiàng)。
2、武漢總部、無錫分公司因具備財(cái)務(wù)職能,其人員一般只能借支臨時(shí)備用金,其額度根據(jù)事由合理估算確定。
3、青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等,因財(cái)務(wù)管理歸屬武漢總部,借支、報(bào)銷不便,其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單,申請(qǐng)預(yù)借備用金供工作之用。
4、業(yè)務(wù)人員備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為2500元。其只能用于工作日常開支,不得用于與工作無關(guān)的事項(xiàng),費(fèi)用發(fā)生后也應(yīng)盡快報(bào)銷,以便周轉(zhuǎn)。
5、青島分公司、廣州分公司、北京辦事處經(jīng)理的備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為6000元。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外,還要用于分公司或辦事處的公共開銷(含加油充值)、公關(guān)招待等項(xiàng)目。
6、年終,備用金應(yīng)結(jié)清,歸還財(cái)務(wù)部門,然后續(xù)借新一的備用金。
七、分公司相關(guān)規(guī)定
1、分公司經(jīng)理是各分公司非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開支的第一管理責(zé)任人,應(yīng)承擔(dān)日常費(fèi)用的合理控制和按章把關(guān)的第一線領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
2、分公司經(jīng)理應(yīng)對(duì)所屬員工的報(bào)銷單認(rèn)真審核,簽字確認(rèn)。對(duì)不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除,嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律。無錫分公司經(jīng)理的報(bào)銷單由公司銷售副總審核簽字。
3、分公司的公共費(fèi)用開支,由分公司經(jīng)理統(tǒng)一報(bào)銷,并分類填寫報(bào)銷單。
4、分公司業(yè)務(wù)人員由于長(zhǎng)途出差頻繁,為了賬目清晰,便于核對(duì),要求一趟一報(bào)。
5、公司派出駐外分公司員工,已結(jié)婚且家在武漢的每?jī)蓚€(gè)月可回武漢總部一次(一年共6次);未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次(一年[鍵入文字] [鍵入文字] [鍵入文字]
共4次)。報(bào)銷來回長(zhǎng)途路費(fèi)。
6、駐外員工回漢時(shí)間由分公司經(jīng)理和員工協(xié)商,有計(jì)劃地統(tǒng)一均衡安排,不得影響正常工作開展。員工回漢前,經(jīng)理應(yīng)提前通知總部。
7、駐外員工回漢,經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報(bào)或處理的有關(guān)事項(xiàng)(如報(bào)銷等);回漢員工還應(yīng)主動(dòng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本人工作。
8、回漢員工本人以及同事委托帶回的報(bào)銷單,以及郵寄回漢的報(bào)銷單,都應(yīng)在回漢前各自填寫好,并由分公司經(jīng)理審核簽字完畢后,方允許辦理報(bào)銷。
9、駐外員工回漢時(shí)間期限,平時(shí)為7天,遇上法定節(jié)假日順加5天(均包含在途、周末時(shí)間)。其中,保證2天(或以上)到公司上班,辦理工作相關(guān)事宜。
10、駐外員工回漢期間(包含節(jié)假日)不計(jì)發(fā)駐外伙食補(bǔ)貼,來回在途的伙食補(bǔ)貼按上述
二、7及
二、8條規(guī)定執(zhí)行。
11、駐外員工回漢,應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)按時(shí)返回崗位,未經(jīng)同意而延遲返崗報(bào)到,由所在分公司作事假或曠工處理。
八、其他說明
1、本制度各項(xiàng)條款由公司負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度在執(zhí)行過程中,將收集各方意見和建議,并于下一修訂時(shí)進(jìn)一步補(bǔ)充完善。
3、本制度自8月1日起執(zhí)行。
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第三篇:×××公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
×××有限公司 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定
一、適用范圍:
本規(guī)定適用于×××有限公司。
二、報(bào)銷原則 預(yù)算管理原則:各項(xiàng)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi),嚴(yán)禁預(yù)算外費(fèi)用支出。授權(quán)審批原則:費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行審核、審批和報(bào)銷。例外原則:預(yù)算外支出及特殊費(fèi)用支出需公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可報(bào)銷。必須原則:報(bào)銷人、審核人及審批人簽字即表示對(duì)該憑證單所載事項(xiàng)以及金額完全同意,并盡到真實(shí)申報(bào)和認(rèn)真審核之責(zé),所報(bào)費(fèi)用是因公司業(yè)務(wù)所發(fā)生的合理費(fèi)用,或符合公司福利制度。
三、報(bào)銷流程及方式
費(fèi)用報(bào)銷流程
報(bào)銷人自行粘貼票據(jù),填寫報(bào)銷單→本部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)初審→分管副總審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→董事長(zhǎng)審批→出納報(bào)銷付款。報(bào)銷人職責(zé):對(duì)所報(bào)銷項(xiàng)目的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、必要性負(fù)責(zé),發(fā)票及附件應(yīng)合法、完整,并按要求粘貼整齊。部門負(fù)責(zé)人職責(zé):審核業(yè)務(wù)是否屬于預(yù)算范圍內(nèi),并對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合理性負(fù)責(zé),原則上要求對(duì)單據(jù)的合法性、手續(xù)的完備性進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部審核人職責(zé):審核業(yè)務(wù)是否屬于預(yù)算范圍內(nèi),對(duì)單據(jù)的合法性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、手續(xù)的完備性進(jìn)行審核。5 報(bào)銷審批人職責(zé):對(duì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。財(cái)務(wù)部出納職責(zé):審核手續(xù)是否完備、簽字是否齊全,票據(jù)是否合法,金額是否準(zhǔn)確。
三、報(bào)銷時(shí)間、支付方式 報(bào)銷時(shí)間:當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)月報(bào)銷,原則上不得跨月報(bào)銷,更不允許跨報(bào)銷。特殊情況需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并征得財(cái)務(wù)總監(jiān)的同意,否則將不予報(bào)銷。付款方式:對(duì)1000元以下的報(bào)銷款可以采用現(xiàn)金支付,1000元以上的報(bào)銷款原則上采取銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,匯入報(bào)銷本人的銀行賬戶,特殊情況要支付現(xiàn)金需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。報(bào)銷要求:報(bào)銷所附各項(xiàng)單據(jù)均需要原件,包括發(fā)票原件、費(fèi)用支付表簽字原件、付款合同原件等;緊急情況下報(bào)銷人以傳真件、復(fù)印件單據(jù)申請(qǐng)付款的,須書面承諾原件提供日期,財(cái)務(wù)部視情況予以辦理。四 原始票據(jù)的粘貼要求
為防止票據(jù)丟失、便于原始憑證的裝訂和保管,要求報(bào)銷人對(duì)費(fèi)用進(jìn)行粘貼后進(jìn)行報(bào)銷。票據(jù)要求正面朝上粘貼,同類票據(jù)粘貼在一起,相同金額的票據(jù)粘貼在一起。粘貼順序要從右至左,依次展開,要求達(dá)到整潔、平整、分布均勻。原始單據(jù)必須遵循“一事一貼”的原則,按出差票據(jù)、招待票、通訊費(fèi)票等不同類別和不同金額,分門別類進(jìn)行粘貼,不能混合粘貼。
3經(jīng)過粘貼的費(fèi)用都必須附在《費(fèi)用報(bào)銷單》或《差旅費(fèi)報(bào)銷單》下,并在報(bào)銷單上填寫報(bào)銷人、報(bào)銷日期、報(bào)銷內(nèi)容、金額、單據(jù)張數(shù)。
五、以下不符合規(guī)定的費(fèi)用單據(jù),財(cái)務(wù)部有權(quán)退回或拒絕報(bào)銷: 1 報(bào)銷單或發(fā)票有涂改現(xiàn)象; 發(fā)票未加蓋發(fā)票專用章或印章不清晰,無法辨認(rèn); 3 報(bào)銷單與發(fā)票金額不符;費(fèi)用種類和發(fā)票種類不符; 4 未分明細(xì)填寫費(fèi)用項(xiàng)目名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià); 5其他不符合法律法規(guī)要求或公司規(guī)定的情形。
六、差旅費(fèi)、招待費(fèi):按公司差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷管理辦法規(guī)定報(bào)銷
七、出納人員違反報(bào)銷規(guī)定的處罰
出納會(huì)計(jì)付款時(shí),付款憑證必須簽字齊全、手續(xù)完善,如簽字不齊或手續(xù)不全將款項(xiàng)付出,將按付賬金額的3倍罰款,如果未批先付并超出5000元以上,視為挪用公司資金,以法處理,并按上述規(guī)定對(duì)其進(jìn)行3倍以上罰款。
八、費(fèi)用報(bào)銷人或?qū)徟藛T違反報(bào)銷規(guī)定的處罰
報(bào)銷人員弄虛作假,騙取公司資金,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按付賬金額5倍罰款,如觸犯法律的,交給司法部門進(jìn)行處理;費(fèi)用審批人員不能認(rèn)真履行職責(zé),和報(bào)銷人員一起騙取公司資金的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按上述規(guī)定處理。
第四篇:公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
第一章總則
第一條為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策,結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。
第二章請(qǐng)款報(bào)銷程序
第二條請(qǐng)款報(bào)銷的審批權(quán)限
(一)公司
購置固定資產(chǎn)、公司領(lǐng)導(dǎo)出國(guó)費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字;
(二)各部門所有報(bào)銷單據(jù)必須經(jīng)部門主任簽字后,才能匯總交公司總經(jīng)理審批。
第三條請(qǐng)款審批手續(xù)
(一)請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主任初審簽字;
(二)請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批;
(三)請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付;
(四)請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過7天,差旅費(fèi)借款必須在返回公司上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。
第四條報(bào)銷管理程序
(一)請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷,原則是前賬不清,后賬不借;
(二)報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票,經(jīng)部門主任審核簽字,總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬;
(三)會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核;
(四)報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷(由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑);
(五)請(qǐng)款購置固定資產(chǎn)和低值易耗品,還應(yīng)附驗(yàn)收單。
第三章差旅費(fèi)報(bào)銷程序
第五條關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定
(一)坐車船的規(guī)定:原則上公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,可以乘坐火車軟席、輪船二等艙及飛機(jī),其余人員出差火車路途時(shí)間10小時(shí)以內(nèi)一律乘坐火車硬席、臥鋪及輪船三等艙,超過10小時(shí)、并且確實(shí)工作需要乘坐飛機(jī)者,必須事先報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。特殊情況要由總經(jīng)理批準(zhǔn);
(二)出差人員的住宿規(guī)定:公司領(lǐng)導(dǎo)及具備享受乘坐軟席車的人員,住宿
費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為三星級(jí)(含三星級(jí))以下飯店的標(biāo)準(zhǔn)客房,一般人員不應(yīng)超過200元/日;與高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一同出差,可按高一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;參加會(huì)議人員憑會(huì)議通知單及相關(guān)票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷;
(三)出差住勤補(bǔ)助:工作人員出差外地的伙食補(bǔ)助,不分途中和住勤一般地區(qū)每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為15元,特區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為20元(按實(shí)際天數(shù)計(jì)算),參加會(huì)議人員憑會(huì)議證明報(bào)銷;
(四)夜間乘火車補(bǔ)助規(guī)定:出差期間在夜晚(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之
間,在車上過夜6小時(shí)以上)未坐臥鋪的,發(fā)給夜間乘車補(bǔ)助費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)為:按夜間乘坐慢車硬座或直快列車硬臥票價(jià)的60發(fā)給乘車補(bǔ)助,乘坐特快列車的,按特快硬座票的50發(fā)給乘車補(bǔ)助;乘臥鋪者,不予補(bǔ)助;
(五)白天和夜間的劃分:早六點(diǎn)至晚八點(diǎn)為白天時(shí)間,其余時(shí)間為夜間
時(shí)間。白天行車超過6小時(shí)者,按一天計(jì)算補(bǔ)助;不足6小時(shí)滿4小時(shí)者,按半天計(jì)算補(bǔ)助;不足4小時(shí)者,當(dāng)天不計(jì)算住勤天數(shù)。白天行車以及夜間行車不超過5小時(shí)者,不準(zhǔn)購買臥鋪,連續(xù)乘車的時(shí)間超過12小時(shí)者除外。夜間乘坐長(zhǎng)途汽車、輪船最低一級(jí)艙位(統(tǒng)艙)超過6小時(shí)的,每人每夜按伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi);
(六)關(guān)于私事繞道的報(bào)銷規(guī)定:趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便,事先經(jīng)公司領(lǐng)
導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車船票,一律按直線距離報(bào)銷,多開支的部分由個(gè)人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi);
(七)出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷;
(八)其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。
第四章交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷程序
第六條交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷管理的規(guī)定
(一)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1.交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
(1)部門主任、副主任每月不得超過300元;
(2)廣告部征集人員每月不得超過600元;
(3)其他部門工作人員因公外出辦事每月不得超過200元;
(4)特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
2.通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
(1)員工通訊費(fèi)每人每月不得超過150元;
(2)特殊情況由總經(jīng)理核定報(bào)銷金額。
(二)報(bào)銷范圍
1.有私車可按上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷油票,但不報(bào)出租車票;
2.若無特殊情況,跨月出租車票、通訊費(fèi)不予報(bào)銷;
3.節(jié)假日出租車票不予報(bào)銷(特殊情況需說明原因,經(jīng)各部門
主
任批準(zhǔn)后給予報(bào)銷);
4.因公外出應(yīng)經(jīng)部門主任核準(zhǔn),否則不予報(bào)銷。
第五章報(bào)銷時(shí)間規(guī)定
第七條報(bào)銷時(shí)間
(一)每月10日—20日為報(bào)銷時(shí)間,遇節(jié)假日不順延。過期未報(bào)銷的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報(bào)銷,差旅費(fèi)借款在回公司上班后5天內(nèi)報(bào)銷,限額支票3天內(nèi)報(bào)銷;
(二)周一、三下午財(cái)務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部核算,不辦理請(qǐng)款報(bào)銷查賬等業(yè)務(wù)。
第八條報(bào)銷辦法
(一)本人填寫好報(bào)銷單,經(jīng)部門主任審核簽字,交部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由專人匯總統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)部;
(二)財(cái)務(wù)部按照規(guī)定核審后予以報(bào)銷。
第六章附則
第九條本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第五篇:公司日常費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定
公司日常差旅費(fèi)用報(bào)銷制度
為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序,合理控制費(fèi)用支出,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)際情況,現(xiàn)制訂公司差旅、日常費(fèi)用報(bào)銷制度。
一、請(qǐng)款報(bào)銷程序與規(guī)定
1、請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí),應(yīng)填寫借款單。無錫分公司人員借款單須經(jīng)分公司經(jīng)理審批。武漢總部及其他分公司人員借款單須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。
2、請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的借款單到財(cái)務(wù)部門,由財(cái)務(wù)人員支付款項(xiàng),并留存借款單。
3、在任務(wù)完成之后要求及時(shí)報(bào)銷。武漢總部、無錫分公司人員辦事或出差完畢,應(yīng)于7天內(nèi)辦理報(bào)銷;其他分公司人員最長(zhǎng)不得超過30天辦理報(bào)銷。
4、報(bào)銷單分為費(fèi)用報(bào)銷單和差旅費(fèi)報(bào)銷單,業(yè)務(wù)公關(guān)、電話通信、房租水電、辦公用品等支出應(yīng)填寫費(fèi)用報(bào)銷單;出差的長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼等應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。
5、報(bào)銷人員應(yīng)認(rèn)真、客觀填寫報(bào)銷單,不得虛報(bào)多報(bào),原始單據(jù)及發(fā)票應(yīng)符合要求并不得涂改。若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)多報(bào),將嚴(yán)肅處理。
6、除無錫分公司外,報(bào)銷單據(jù),必須先經(jīng)部門或分公司經(jīng)理初審簽字后,才可交財(cái)務(wù)人員復(fù)核。
7、財(cái)務(wù)人員必須按照公司規(guī)定,對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以確認(rèn),復(fù)核無異議后簽字認(rèn)可。
8、財(cái)務(wù)人員還應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“前賬不清,后賬不結(jié)”的原則,督促當(dāng)事人辦理前期未辦的報(bào)銷事項(xiàng)。
9、武漢總部、除無錫分公司外的其他分公司,經(jīng)財(cái)務(wù)人員復(fù)核簽字后的報(bào)銷單,須送總經(jīng)理審批。
10、財(cái)務(wù)人員根據(jù)總經(jīng)理審批結(jié)果,并查對(duì)借款單(有請(qǐng)款的),完
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成報(bào)銷結(jié)算,與此同時(shí)雙方當(dāng)面對(duì)借款單進(jìn)行銷毀。
11、無錫分公司業(yè)務(wù)人員的報(bào)銷單,先經(jīng)兼職財(cái)務(wù)人員復(fù)核確認(rèn)簽字,再送分公司經(jīng)理審批(分公司經(jīng)理的報(bào)銷單則可由銷售副總審批),然后
由兼職財(cái)務(wù)人員完成報(bào)銷手續(xù)。
二、長(zhǎng)途差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)定
1、出差人員必須填寫出差申請(qǐng)單,寫明事由、地點(diǎn)、路線、天數(shù)等。
武漢總部人員出差申請(qǐng)單有總經(jīng)理批準(zhǔn),各分公司的則由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),出差可以乘坐
火車軟席、及飛機(jī)。其他出差人員,一般不得乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車
及高速列車一等座;特殊情況需乘飛機(jī)時(shí),須預(yù)先得到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出
差人員未經(jīng)批準(zhǔn)超過標(biāo)準(zhǔn)乘車,只能按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)(如相當(dāng)于火車硬臥的飛
機(jī)票價(jià)、動(dòng)車及高列二等座席票價(jià))報(bào)銷。
3、公司規(guī)定:出差路途的白天時(shí)段為8:00~20:00,夜間時(shí)段為
20:00~8:00。白天時(shí)段8小時(shí)以上路途可乘坐火車硬臥,8小時(shí)以內(nèi)應(yīng)乘坐
火車硬座;夜間時(shí)段,路途超過6小時(shí),可乘坐火車硬臥。
4、出差北京、上海、廣州、深圳等城市,每人每天住宿標(biāo)準(zhǔn)上限為200
元,其他城市、地區(qū)上限為150元;公司領(lǐng)導(dǎo)及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),住宿標(biāo)準(zhǔn)上限可適當(dāng)提高。
5、業(yè)務(wù)人員出差為同性的,一般要求兩人同住一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間;公司領(lǐng)導(dǎo)
及具備高級(jí)技術(shù)職稱的人員,工作需要時(shí),可住單間。
6、公司員工出差,到公司辦事處或分公司所在地,一般要求住辦事處
或分公司,床位不足時(shí)方可另外安排。
7、公司員工出差期間,無論是在途還是工作,伙食補(bǔ)貼為每天40元。
一天之內(nèi)的伙食補(bǔ)貼(在途或工作)不能重復(fù)計(jì)算
8、公司員工出差,乘坐中午13;00后的車從武漢出發(fā)且車程不到3
個(gè)小時(shí)的,或于中午12;00前到達(dá)武漢終點(diǎn)站的,均按半天計(jì)算伙食補(bǔ)貼。
9、出差到外地開會(huì),會(huì)議期間的住宿、伙食費(fèi)等按會(huì)議通知要求辦理。
10、出差期間,員工利用空余時(shí)間自行游覽,其相關(guān)交通費(fèi)、門票個(gè)人承擔(dān),不予報(bào)銷。
11、出差期間,除請(qǐng)客戶用餐開支按規(guī)定報(bào)銷外,員工自行用餐,因有伙食補(bǔ)貼,不得另外再報(bào)銷用餐費(fèi)。
三、短途出差與市內(nèi)交通
1、公司(含分公司)員工短途(當(dāng)天來回)出差,無須填寫出差申請(qǐng)單,但必須事先報(bào)告部門或分公司經(jīng)理,以便協(xié)調(diào)工作。
2、公司(含分公司)員工到所在地的市內(nèi)辦事、以及出差去車站(機(jī)場(chǎng))或回程離站(機(jī)場(chǎng))等市內(nèi)交通,一般應(yīng)乘坐公交車、大巴,并憑車票報(bào)銷。
3、武漢總部員工到市內(nèi)辦事,如果中午不能趕回公司就餐,可報(bào)銷10元的誤餐補(bǔ)貼;到青山區(qū)內(nèi)辦事,中午應(yīng)盡量爭(zhēng)取趕回公司就餐。
4、武漢總部員工上、下班交通費(fèi)補(bǔ)貼統(tǒng)一為每月100元,由員工個(gè)人辦理一卡通,并憑充值發(fā)票報(bào)銷。
5、公司(含分公司)員工短途出差,一般不得乘坐出租車,如因特殊情況需乘坐出租車,須申明情況并得到所屬部門或分公司經(jīng)理同意。
四、通信費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定
1、公司員工手機(jī)話費(fèi)根據(jù)崗位工作需要,設(shè)定不同的月度話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):公司業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員60元/月、部門經(jīng)理9 0元/月,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納50元/月、部門主管80元/月,分公司業(yè)務(wù)員140元/月(試用期90元)、分公司經(jīng)理180元/月,公司銷售副總經(jīng)理220元/月、其他公司高管人員180元/月。
2、公司業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部人員長(zhǎng)途出差,根據(jù)實(shí)際情況可適當(dāng)提高話費(fèi)報(bào)銷額度,但一般不得超過140元/月。
3、手機(jī)話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為月度話費(fèi)上限金額,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi),員工憑電信部門開出的月度結(jié)算發(fā)票(不得用預(yù)繳費(fèi)或充值發(fā)票),按實(shí)際使用的金額報(bào)銷。超出標(biāo)準(zhǔn)部分,無充分理由不得報(bào)銷。
4、員工在辦公地點(diǎn)聯(lián)系業(yè)務(wù),盡量使用固定電話,減少通信成本。無論手機(jī)或座機(jī),應(yīng)避免過長(zhǎng)時(shí)間通話或非工作聯(lián)系。
5、享受公司通信費(fèi)的手機(jī)必須常開,從早上7:30至晚上10:30保證通話暢通。
五、日常辦公費(fèi)用
1、日常辦公費(fèi)用是指辦公用品、通信、辦公室及住房租賃、汽油費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等日常發(fā)生的報(bào)銷費(fèi)用。
2、辦公用品、文具的購買、保管、發(fā)放由專人負(fù)責(zé)。其采購單,總部由總經(jīng)理審批,各分公司由經(jīng)理審批,并憑發(fā)票報(bào)銷。
3、辦公用具(電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)的維修,部件、耗材的更換開支,原則上要求憑發(fā)票報(bào)銷;索要發(fā)票確有困難的,必須取得收款人收條,才能報(bào)銷。
4、總部及分公司的辦公室及住房租賃,須簽訂租賃合同,確認(rèn)合同對(duì)方的所有權(quán)資質(zhì),防止糾紛發(fā)生。
5、租賃合同須在財(cái)務(wù)存檔備案,并經(jīng)合同辦理人員申報(bào),由財(cái)務(wù)依照合同按期支付款項(xiàng)。
6、辦公及生活用水電氣,按實(shí)耗票據(jù)定期到財(cái)務(wù)報(bào)銷。
7、公司工作用小型汽車,每輛車必須確定管理責(zé)任人,負(fù)責(zé)該小車的維護(hù)保養(yǎng)、保險(xiǎn)規(guī)費(fèi)的交辦、年審、油費(fèi)管理等工作。
8、公司小汽車加油,統(tǒng)一實(shí)行充值卡操作。一車一卡,由該車所在部門、分公司辦理,隨車攜帶,原則上不再采用現(xiàn)金加油。
9、加油充值卡充值時(shí),應(yīng)索取發(fā)票并憑該發(fā)票報(bào)銷。
10、分公司小型業(yè)務(wù)招待由分公司經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行控制。一次300元以下,由分公司經(jīng)理決定;一次300~800元,須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。公司總部業(yè)務(wù)招待活動(dòng)直接由公司領(lǐng)導(dǎo)決定。
11、業(yè)務(wù)招待費(fèi)憑餐飲、副食等相應(yīng)發(fā)票報(bào)銷,寫明時(shí)間、地點(diǎn)、人數(shù)、事由,并要有事先批準(zhǔn)的分公司經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
六、備用金
1、公司員工由于出差、接待、采購辦公用品等開支需要,可填寫借款單,申請(qǐng)臨時(shí)備用金,用于短期內(nèi)即可完成的支出、報(bào)銷事項(xiàng)。
2、武漢總部、無錫分公司因具備財(cái)務(wù)職能,其人員一般只能借支臨時(shí)備用金,其額度根據(jù)事由合理估算確定。
3、青島分公司、廣州分公司、北京辦事處等,因財(cái)務(wù)管理歸屬武漢總部,借支、報(bào)銷不便,其業(yè)務(wù)人員可填寫借款單,申請(qǐng)預(yù)借備用金供工作之用。
4、業(yè)務(wù)人員備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為2500元。其只能用于工作日常開支,不得用于與工作無關(guān)的事項(xiàng),費(fèi)用發(fā)生后也應(yīng)盡快報(bào)銷,以便周轉(zhuǎn)。
5、青島分公司、廣州分公司、北京辦事處經(jīng)理的備用金額度標(biāo)準(zhǔn)為6000元。除用于本人的業(yè)務(wù)工作周轉(zhuǎn)外,還要用于分公司或辦事處的公共開銷(含加油充值)、公關(guān)招待等項(xiàng)目。
6、年終,備用金應(yīng)結(jié)清,歸還財(cái)務(wù)部門,然后續(xù)借新一的備用金。
七、分公司相關(guān)規(guī)定
1、分公司經(jīng)理是各分公司非經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用開支的第一管理責(zé)任人,應(yīng)承擔(dān)日常費(fèi)用的合理控制和按章把關(guān)的第一線領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)。
2、分公司經(jīng)理應(yīng)對(duì)所屬員工的報(bào)銷單認(rèn)真審核,簽字確認(rèn)。對(duì)不符合規(guī)定的開支及票據(jù)予以剔除,嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律。無錫分公司經(jīng)理的報(bào)銷單由公司銷售副總審核簽字。
3、分公司的公共費(fèi)用開支,由分公司經(jīng)理統(tǒng)一報(bào)銷,并分類填寫報(bào)銷單。
4、分公司業(yè)務(wù)人員由于長(zhǎng)途出差頻繁,為了賬目清晰,便于核對(duì),要求一趟一報(bào)。
5、公司派出駐外分公司員工,已結(jié)婚且家在武漢的每?jī)蓚€(gè)月可回武漢總部一次(一年共6次);未結(jié)婚成家的每季度可回武漢總部一次(一年
共4次)。報(bào)銷來回長(zhǎng)途路費(fèi)。
6、駐外員工回漢時(shí)間由分公司經(jīng)理和員工協(xié)商,有計(jì)劃地統(tǒng)一均衡安排,不得影響正常工作開展。員工回漢前,經(jīng)理應(yīng)提前通知總部。
7、駐外員工回漢,經(jīng)理應(yīng)委托其辦理分公司需要在總部匯報(bào)或處理的有關(guān)事項(xiàng)(如報(bào)銷等);回漢員工還應(yīng)主動(dòng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)本人工作。
8、回漢員工本人以及同事委托帶回的報(bào)銷單,以及郵寄回漢的報(bào)銷單,都應(yīng)在回漢前各自填寫好,并由分公司經(jīng)理審核簽字完畢后,方允許辦理報(bào)銷。
9、駐外員工回漢時(shí)間期限,平時(shí)為7天,遇上法定節(jié)假日順加5天(均包含在途、周末時(shí)間)。其中,保證2天(或以上)到公司上班,辦理工作相關(guān)事宜。
10、駐外員工回漢期間(包含節(jié)假日)不計(jì)發(fā)駐外伙食補(bǔ)貼,來回在途的伙食補(bǔ)貼按上述
二、7及
二、8條規(guī)定執(zhí)行。
11、駐外員工回漢,應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)按時(shí)返回崗位,未經(jīng)同意而延遲返崗報(bào)到,由所在分公司作事假或曠工處理。
八、其他說明
1、本制度各項(xiàng)條款由公司負(fù)責(zé)解釋。
2、本制度在執(zhí)行過程中,將收集各方意見和建議,并于下一修訂時(shí)進(jìn)一步補(bǔ)充完善。
3、本制度自8月1日起執(zhí)行。