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      工會審計結(jié)果通報、報告的規(guī)定

      時間:2019-05-14 04:28:20下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《工會審計結(jié)果通報、報告的規(guī)定》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《工會審計結(jié)果通報、報告的規(guī)定》。

      第一篇:工會審計結(jié)果通報、報告的規(guī)定

      工會審計結(jié)果通報、報告的規(guī)定(試行)

      第一條 為規(guī)范審計結(jié)果通報、報告行為,根據(jù)《審計法》、《中國工會章程》,制定本規(guī)定。

      第二條 本規(guī)定所稱審計結(jié)果,是指經(jīng)費審查委員會或經(jīng)費審查委員會辦公室實施審計后,審定的審計報告、出具的審計意見書所反映的內(nèi)容。

      第三條 本規(guī)定所稱審計結(jié)果通報,是指經(jīng)費審查委員會或經(jīng)費審查委員會辦公室向同級工會委員會及其有關部門,所轄地方工會、產(chǎn)業(yè)工會、直屬企業(yè)事業(yè)單位等,告知審計事項的審計結(jié)果,通報違法違紀紀問題和審計意見。

      第四條 本規(guī)定所稱審計結(jié)果報告,是指經(jīng)費審查委員會或經(jīng)費審查委員會辦公室對在審計中發(fā)現(xiàn)并取得相關證據(jù)的違法違紀,嚴重違反工會財務會計制度,重大決策、設資失誤造成財產(chǎn)損失浪費等問題,向同級工會主席(主席辦公會議)報告,同時向上級經(jīng)費審查委員會報告。

      第五條 審計結(jié)果通報、報告應當在實施審計,出具審計意見書后進行。

      第六條 審計結(jié)果通報、報告必須經(jīng)過經(jīng)費審查委員會主任批準。第七條 審計結(jié)果通報、報告應當實事求是、客觀公正。通報、報告采取書面形式,必要時可召開會議。

      第八條 審計結(jié)果通報應當遵守審計保密的規(guī)定。第九條 本規(guī)定由全國總工會經(jīng)費審查委員會負責解釋。第十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起試行。

      第二篇:審計結(jié)果報告格式

      附件十六:

      ***單位關于對***項目工程

      價款的審計報告

      合肥市審計局:

      根據(jù)合審投通[****]***號通知書,自年月日至年月日,我們對工程價款結(jié)算進行了審計,本次審計得到了被審計單位的支持和配合(或不太支持和配合情況),審計實施已結(jié)束,現(xiàn)將審計情況報告如下:

      一、工程概況

      1、項目立項文號;

      2、資金來源;

      3、工程規(guī)模、主要特征;

      4、工程參建單位:建設、設計、施工、設計、供應商等名稱;

      5、工程開、竣工時間;

      6、工程招投標情況(有無招標、招標方式、中標價、招標文件的簡要描述);

      7、工程設計、施工主要變更情況(數(shù)量、比例、大宗變更的描述);

      8、工程質(zhì)量情況;

      9、各合同情況簡介(合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價/單價])。

      二、審計評價

      該工程在工程管理、投資控制、進度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。

      三、工程價款結(jié)算的審計情況

      1、列舉本次審計的有關法律、法規(guī)、定額、合同、招投標文件的依據(jù);12、施工單位已簽證無異議的審定工程造價及核減額、核增額、凈核減額;

      3、造成工程造價核減、核增的主要內(nèi)容及其原因的分析說明,要有具體數(shù)字,盡可能一一對應;

      4、存在異議的工程造價及核減額、核增額、凈核減額;

      5、對施工單位存在異議內(nèi)容事項的解釋、分析、說明;

      6、與初審審核報告中的審核工程造價相比,造成工程造價核減額變化的主要內(nèi)容和原因;

      7、其它有關說明。

      四、在工程建設管理中存在的問題和線索

      根據(jù)我局“要求在工程價款結(jié)算審計審計中提供線索的函”的具體內(nèi)容,逐條有針對性地加以細述,要求對每條內(nèi)容都有回復,如對其中的一條或幾條沒有可說明的,也要明確“經(jīng)檢查此項情況正?!钡葢B(tài)度。

      五、審計建議

      針對工程審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出改建工程各方面管理的建議。

      六、附件

      1、國家建設項目工程價款協(xié)審結(jié)果表;

      2、工程結(jié)算審核對照明細表及其電子文件;

      3、其它需要提供的各式底稿。

      審計人員簽章、簽字:

      復核人員簽章、簽字:

      單位法人簽章、簽字:

      (單位名稱)簽章年月日

      第三篇:考核結(jié)果通報

      2015年基本公共衛(wèi)生服務項目整改臺賬

      一、居民健康檔案 整改負責人:程林

      存在問題:

      1、隨機抽查10份紙質(zhì)檔案,均有不同程度的空項。

      2、紙質(zhì)檔案保存不完善。

      3、動態(tài)管理資料未以戶為單位存放。

      4、電話回訪核實真實性較差(無人接聽、換號4個)

      二、健康教育

      金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:健康教育印刷資料全,出入庫記錄詳細,宣傳欄內(nèi)容豐富,健康咨詢和講座次數(shù)基本達到要求。

      存在問題:

      1、宣傳欄更換次數(shù)不夠。

      2、健康講座和咨詢活動無計劃、通知、總結(jié)、圖片等。

      三、預防接種

      金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:隨機調(diào)查西金城村20名適齡兒童(2011年10月1日-2012年9月30日出生)的A型流腦第2劑次、百白破第4劑次、MCV2、乙腦疫苗第1劑次和甲肝疫苗五種疫苗,和信息系統(tǒng)進行對照,按照4 :6加權(quán)計算接種率,接種率均在90%以上,達到考核目標。

      存在問題:內(nèi)建證率90.8%,未達到標準。

      四、0-6歲兒童健康管理服務規(guī)范 金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:

      1、開展了0-36個月嬰幼兒的健康體檢工作和4-6歲兒童健康體檢工作。但新生兒訪視工作開展的欠佳。2、2014年全鄉(xiāng)出生新生兒329人,訪視329人,訪視率100%。3、0-6歲兒童健康管理率有所提高,應管理2473人,實際管理2002人,管理率82%;系統(tǒng)管理率仍低。

      4、抽查23份兒童保健卡,填寫了10份調(diào)查問卷,結(jié)果顯示新生兒訪視工作和4-6歲兒童健康體檢工作不扎實。

      五、孕產(chǎn)婦健康管理

      金城衛(wèi)生院:

      1、電子檔案未及時錄入與保健冊內(nèi)容不相符。

      2、早孕建卡率低。

      3、產(chǎn)后訪視率低,部分欠真實。

      4、檢驗項目不完善,未免費?;町a(chǎn)數(shù)343人,回收保健冊290人,其中12前早孕保健冊159人。全年建圍產(chǎn)卡264人,第一次產(chǎn)前隨訪264人,孕中期管理528人,孕晚期管理528人,產(chǎn)后訪視264人,42天健康體檢264人。

      六、老年人健康管理

      金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:老年人健康體檢全面開展,輔助檢查項目齊全,有工作臺賬,依次為轄區(qū)各村老年人免費體檢,并提前為外出打工老年人體檢,結(jié)合日常下鄉(xiāng)隨訪,為行動不便的人員上門服務。

      存在問題:視力、牙齒情況不規(guī)范,體檢結(jié)果反饋不及時。

      七、高血壓患者健康管理

      八、2型糖尿病健康管理

      金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:掌握轄區(qū)高血壓、糖尿病患者總數(shù),對控制不滿意患者進行登記,并于2周后隨訪。健康體檢內(nèi)容符合規(guī)范、健康指導內(nèi)容全面豐富、血壓控制滿意。

      存在問題:1.個別隨訪記錄、健康體檢表填寫不規(guī)范。

      2、無35歲以上血壓異常者專項登記本。

      3、糖尿病管理人數(shù)少,血糖控制效果不滿意。

      九、重性精神疾病患者管理

      金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:名單詳細,并對患者進行分級管理,各項資料齊全,工作管理規(guī)范,患者隨訪記錄填寫完整,指導內(nèi)容豐富真實。

      存在問題:個別健康體檢表填寫有空項,有2例患者情況不穩(wěn)定,健康體檢率低。

      十、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理服務規(guī)范

      各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均有傳染病疫情和突發(fā)事件風險管理應急預案,有專人負責。設備、培訓資料較為齊全,工作制度完善。多數(shù)單位在診療過程中發(fā)現(xiàn)傳染病病人及疑似病人后,能按照要求填寫報告卡和登記薄,有相應的登記記錄,能在規(guī)定時限報告各種傳染病,疫情報告率和及時率均達到了95%以上。

      存在問題:

      1、突發(fā)事件處理流程及領導小組未懸掛在明顯位置,個別衛(wèi)生院有漏報現(xiàn)象。

      2、所有衛(wèi)生院未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)診的傳染病病人;個別報告卡有填寫缺項、登記薄上未填寫“病名診斷”等填寫不規(guī)范現(xiàn)象;

      3、個別衛(wèi)生院未發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件處理登記記錄表。

      整改意見:

      1、重新培訓和梳理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的風險意識;完善處理流程,更新領導小組,認真學習應急預案,明確工作職責。

      2、強化各類傳染病報告卡的規(guī)范填寫,明確報告種類和時限,臨床醫(yī)生要認真填寫門診日志中的“診斷病名”。

      十一、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務規(guī)范

      主要成績:各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均能按要求開展各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作,非法行醫(yī)等發(fā)現(xiàn)信息報告率100% ;建立了專項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管體系,巡查工作材料存檔。

      醫(yī)療機構(gòu)每季巡查一次,對發(fā)現(xiàn)的非法行醫(yī)單位開展了約談工作,如許良鎮(zhèn)、清化鎮(zhèn)、孝敬鎮(zhèn)、張茹集衛(wèi)生院做得比較好。

      存在問題:個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作檔案簡陋、未分類存檔。巡查本底單位情況不完整,巡查有記錄表無意見書。個別無信息報告登記表,醫(yī)療機構(gòu)每季巡查次數(shù)不夠等,如孝敬、寨豁鄉(xiāng)、柏山鎮(zhèn)等衛(wèi)生院。整改意見:針對現(xiàn)場查到的問題當場對陪檢人員或主管院長進行指出并現(xiàn)場下達了督導意見書,限期一個月內(nèi)整改。此次專項考核將進一步促進全縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作規(guī)范化、常態(tài)化。

      十二、中醫(yī)健康管理 金城鄉(xiāng)衛(wèi)生院:

      主要成績:已開展老年人和兒童中醫(yī)健康管理工作。

      存在問題:

      1、老年人體質(zhì)辨識不規(guī)范,部分缺乏體質(zhì)采集表及具體指導內(nèi)容。

      2、個別兒童中醫(yī)服務次數(shù)不夠。

      第四篇:審計結(jié)果報告和審計工作報告

      審計結(jié)果報告和審計工作報告

      審計法規(guī)定,審計署、地方各級審計機關每年應分別向國務院、地方各級政府提出對本級預算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,代國務院、本級政府分別向全國人大常委會、地方各級人大常委會提出對預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告。

      一、審計結(jié)果報告和審計工作報告的涵義與作用 

      審計結(jié)果報告,是指審計署向國務院總理或地方審計機關向本級政府首長和上一級審計機關提出的、對上一本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計監(jiān)督的結(jié)果報告。審計工作報告,是指審計機關受政府的委托,向本級人大常委會提出對上一本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計工作情況的報告。

      兩個報告制度的建立對于完善預算管理制度,加強對預算執(zhí)行和其他財政資金的審計監(jiān)督具有重要作用。

      1為各級政府審定財政部門編制的財政決算草案提供重要資料和情況,有利于各級政府加強對本級財政收支的管理。各級審計機關是監(jiān)督國家財政收支的專門機關,是各級政府財政監(jiān)督的職能部門。它不僅對本級各部門和下級政府的預算執(zhí)行情況和決算進行監(jiān)督,而且也監(jiān)督本級預算執(zhí)行情況。審計機關通過每年向本級政府首長提出對預算執(zhí)行情況的審計結(jié)果報告,使各級政府能夠比較全面、客觀地了解預算執(zhí)行情況及存在的主要問題,為各級政府作出科學決策,解決預算管理中存在的問題提供了客觀的依據(jù),有利于各級政府在向本級人大常委會提交財政決算草案前,及時糾正預算執(zhí)行中存在的問題。

      2為各級人大常委會審查和批準財政決算提供客觀依據(jù),有利于人大常委會加強對預算執(zhí)行和其他財政收支的監(jiān)督。按照我國預算管理職權(quán)的劃分,各級人大常委會審查、批準本級財政決算。兩個報告制度確立以后,各級人大在審查、批準財政決算之前不僅聽取財政工作報告,而且還聽取審計機關受政府委托所作的對本級財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告。這樣,有利于人大常委會全面、客觀地掌握政府財政管理情況,加強各級人大常委會對預算執(zhí)行和其他財政收支的監(jiān)督,督促政府采取措施,解決預算執(zhí)行中存在的問題,確保預算執(zhí)行的嚴肅性。

      二、審計結(jié)果報告與審計工作報告的關系

      審計工作報告是在審計結(jié)果報告的基礎上形成的,它們既有聯(lián)系、又有區(qū)別。它們的聯(lián)系在于,兩個報告的核心內(nèi)容都是相同的,審計結(jié)果報告是審計工作報告的有機組成部分,在一些基本數(shù)字、基本情況、對預算執(zhí)行情況的評價以及主要問題等方面具有一致性。它們的區(qū)別在于:

      1報告對象和目的不同。審計結(jié)果報告的報告對象是本級政府首腦,其目的在于促進各級政府加強對本級財政收支的管理;審計工作報告的報告對象是本級人大常委會,其目的在于強化各級人大常委會對本級預算執(zhí)行和其他財政收支的監(jiān)督。

      2報告的主體不同。審計結(jié)果報告的報告人是各級審計機關;審計工作報告的報告人是各級政府,審計機關是受政府委托向各級人大常委會作審計工作報告。

      3報告內(nèi)容的范圍不同。審計結(jié)果報告主要報告預算執(zhí)行審計的結(jié)果,審計工作報告的內(nèi)容范圍則相對廣泛,不僅要報告預算執(zhí)行審計的結(jié)果,還要報告在政府首腦領導下開展預算執(zhí)行審計工作的全面情況。

      4報告的側(cè)重點不同。審計結(jié)果報告?zhèn)戎赜谙蛘衣逗头从掣鞑块T單位在組織預算執(zhí)行或預算中存在的問題和情況,以及加強和完善預算收支管理的建議;審計工作報告應側(cè)重于反映審計查出問題的處理情況,以及經(jīng)審計后政府各部門單位采取的糾正和整改措施,充分體現(xiàn)在政府首腦領導下預算執(zhí)行審計工作的成效,以及政府接受人大對預算執(zhí)行和其他財政收支進行監(jiān)督的態(tài)度。

      三、審計結(jié)果報告和審計工作報告的程序

      關于兩個報告的具體程序,審計法和其他有關法律、法規(guī)沒有明確規(guī)定,各級審計機關的做法也不盡一致。根據(jù)近幾年中央預算執(zhí)行審計和一些地方預算執(zhí)行審計的經(jīng)驗,審計結(jié)果報告和審計工作報告的程序主要包括以下步驟:

      1審計機關根據(jù)審計掌握的情況和查出的問題形成審計結(jié)果報告初稿,審計機關行政首長召集業(yè)務工作會議,在充分考慮被審計的本級各部門意見的基礎上,對報告初稿進行討論修改,定稿后報本級政府(政府首腦)。

      2政府(政府首腦)根據(jù)審計結(jié)果報告反映的情況和揭露的問題,以及政府財政管理和人大監(jiān)督的不同側(cè)重點,決定如何向人大常委會報告預算執(zhí)行審計工作,并提出預算執(zhí)行審計工作報告的撰寫要求,審計機關據(jù)此草擬審計工作報告初稿并提交政府辦公會議討論、修改。這是整個報告程序的關鍵環(huán)節(jié),一方面審計機關在政府領導之下,審計工作報告的報告內(nèi)容應該符合政府要求;另一方面,審計機關要向人大講實情說實話,重點反映人大關心的情況和問題,突出人大監(jiān)督的嚴肅性和權(quán)威性。

      3政府征求人大財經(jīng)委對審計工作報告初稿的意見,并作進一步修改,最后由政府首腦審核定稿。審計工作報告定稿之前征求人大財經(jīng)委的意見,使之盡可能貼近人大的要求,這樣有利于爭取主動,避免正式報告預算執(zhí)行審計工作時出現(xiàn)偏差,更好地為人大常委會審查批準決算服務。

      4審計機關首長受政府委托向人大常委會作審計工作報告,并在人大常委會審查批準后向社會公布,以發(fā)揮公眾監(jiān)督的作用。

      實踐證明,對預算執(zhí)行情況審計要做好為政府和人大兩個服務,要形成高質(zhì)量的審計結(jié)果報告和審計工作報告,除了審計機關要做好預算執(zhí)行審計的基礎性工作外,還應該具備一套科學完整的預算執(zhí)行審計報告程序。通過科學完整的報告程序,可以吸收各方面的合理意見,妥善處理審計機關與本級各部門、審計機關與政府、政府與人大以及上級審計機關與下級審計機關等方面的關系,從而變審計成果為行政和法律力量,有效發(fā)揮財政收支審計在國家財政經(jīng)濟生活中的作用。

      第五篇:審計結(jié)果報告格式

      附件十六:

      ***單位關于對***項目工程

      價款的審計報告

      合肥市審計局:

      根據(jù)合審投通[****]***號通知書,自 年 月

      日至 年 月

      日,我們對

      工程價款結(jié)算進行了審計,本次審計得到了被審計單位的支持和配合(或不太支持和配合情況),審計實施已結(jié)束,現(xiàn)將審計情況報告如下:

      一、工程概況

      1、項目立項文號;

      2、資金來源;

      3、工程規(guī)模、主要特征;

      4、工程參建單位:建設、設計、施工、設計、供應商等名稱;

      5、工程開、竣工時間;

      6、工程招投標情況(有無招標、招標方式、中標價、招標文件的 簡要描述);

      7、工程設計、施工主要變更情況(數(shù)量、比例、大宗變更的描述);

      8、工程質(zhì)量情況;

      9、各合同情況簡介(合同基本內(nèi)容及合同基本形式[總價/單價])。

      二、審計評價

      該工程在工程管理、投資控制、進度控制、質(zhì)量管理、合同管理、變更控制、工程款支付等方面等好的做法。

      三、工程價款結(jié)算的審計情況

      1、列舉本次審計的有關法律、法規(guī)、定額、合同、招投標文件的依據(jù);

      2、施工單位已簽證無異議的審定工程造價及核減額、核增額、凈核減額;

      3、造成工程造價核減、核增的主要內(nèi)容及其原因的分析說明,要有具體數(shù)字,盡可能一一對應;

      4、存在異議的工程造價及核減額、核增額、凈核減額;

      5、對施工單位存在異議內(nèi)容事項的解釋、分析、說明;

      6、與初審審核報告中的審核工程造價相比,造成工程造價核減額變化的主要內(nèi)容和原因;

      7、其它有關說明。

      四、在工程建設管理中存在的問題和線索

      根據(jù)我局“要求在工程價款結(jié)算審計審計中提供線索的函”的具體內(nèi)容,逐條有針對性地加以細述,要求對每條內(nèi)容都有回復,如對其中的一條或幾條沒有可說明的,也要明確“經(jīng)檢查此項情況正?!钡葢B(tài)度。

      五、審計建議

      針對工程審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出改建工程各方面管理的建議。

      六、附件

      1、國家建設項目工程價款協(xié)審結(jié)果表;

      2、工程結(jié)算審核對照明細表及其電子文件;

      3、其它需要提供的各式底稿。

      審計人員簽章、簽字:

      復核人員簽章、簽字:

      單位法人簽章、簽字:

      (單位名稱)簽章

      ****年**月**日

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