第一篇:差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
1.差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
●交通費(fèi)報(bào)銷:
外出工作車費(fèi)報(bào)銷以專線公車票價(jià)為標(biāo)準(zhǔn),因特殊情況需乘坐的士的,在報(bào)銷單據(jù)背面說明原因,不得乘坐專車。
●遠(yuǎn)程差旅費(fèi)用報(bào)銷(暫定適用于汽車組業(yè)務(wù)人員):
1)本規(guī)定適合員工因公遠(yuǎn)程出差使用。遠(yuǎn)程出差指超出無錫市范圍以外,且當(dāng)日不能返回。
2)出差人員的交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):?jiǎn)T工因公遠(yuǎn)程出差,原則上交通工具為長(zhǎng)途汽車及火車硬臥、輪船二等倉(cāng)位以下。如因工作需要乘坐飛機(jī)的,須事先向部門主管申請(qǐng),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
3)因退票產(chǎn)生的費(fèi)用原則上不予報(bào)銷,特殊情況就在報(bào)銷前寫報(bào)告說明,由總經(jīng)理批示是否準(zhǔn)予報(bào)銷。
4)出差人員的住宿標(biāo)準(zhǔn):
①一般情況下,普通員工住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會(huì)城市200元/間,其他150元/間,經(jīng)理及以上住宿標(biāo)準(zhǔn)為直轄市及省會(huì)城市250元/間,其他200元/間。特殊情況住宿需提前報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng),有總經(jīng)理簽字的書面申請(qǐng)單方可報(bào)銷。
② 同性別二人以上一起出差,應(yīng)合住房間,住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為上述一人費(fèi)用增加30%。
③ 住宿費(fèi)憑發(fā)票報(bào)銷,超出本職位標(biāo)準(zhǔn)部分自理。5)出差人員的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
① 出差到各地,在已產(chǎn)生招待費(fèi)或?qū)Ψ教峁┪绮屯聿偷那闆r下,應(yīng)主動(dòng)扣除餐貼。
② 在外市出差,不分職務(wù)每天餐費(fèi)補(bǔ)貼50元,按財(cái)務(wù)規(guī)定程序批準(zhǔn)后報(bào)銷。中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助,中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助,中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助,中午12時(shí)后抵達(dá)本市按全天補(bǔ)助。具體時(shí)間以車票前推一個(gè)小時(shí),機(jī)票前推兩個(gè)小時(shí)為準(zhǔn)。
● 出差時(shí)借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,特殊情況由總經(jīng)理特批,延誤工作責(zé)任自負(fù)。
2.原始憑證有效性的規(guī)定
1)經(jīng)辦人員在費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)取得合法有效的原始憑證,以下憑證視為合法有效的原始憑證,予以報(bào)銷:
A、帶有稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的防偽標(biāo)志和全國(guó)統(tǒng)一發(fā)監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票,且發(fā)票上必須蓋有“發(fā)票專用章”字樣;
B、實(shí)在無法取得發(fā)票的,應(yīng)有各類帶印戳的收據(jù),支出單據(jù)等。
2)經(jīng)辦人員取得合法單據(jù)后,應(yīng)按要求規(guī)范填寫,做到內(nèi)容真實(shí)完整,印鑒齊全,否則視為無效憑證,不予以報(bào)銷。
3)經(jīng)辦人員報(bào)銷的費(fèi)用必須事實(shí)上因公司工作而產(chǎn)生,報(bào)銷內(nèi)容真實(shí)有效,并對(duì)所報(bào)銷費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)責(zé)。若有造假或不實(shí)一律不予報(bào)銷,并處于報(bào)銷金額1倍罰款。
3.報(bào)銷票據(jù)的填寫及粘貼要求
1)報(bào)銷時(shí)間不宜超過賬目發(fā)生后的三天,特殊情況須作說明。
2)單據(jù)右下角的報(bào)銷人填寫出差人員的名字,如多人同行,同行人必須簽字,不得代簽。
3)差旅費(fèi)報(bào)銷應(yīng)附上出差報(bào)告,簡(jiǎn)單闡述本次出差的工作內(nèi)容和成果。
4)原則上,報(bào)銷必須提供正規(guī)發(fā)票,對(duì)于確實(shí)沒有正規(guī)發(fā)票的,有發(fā)票的和無發(fā)票(如收據(jù)等)的分開填單報(bào)銷,對(duì)于確實(shí)無法取得對(duì)應(yīng)發(fā)票的,可以用其他發(fā)票代替,但僅限于有固定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。收據(jù)及用其他發(fā)票代替的原始單據(jù)背面應(yīng)有同行人員及領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn),并用回形針一并附在費(fèi)用報(bào)銷憑證后面。
5)費(fèi)用發(fā)票先分類再按日期順序整理,發(fā)票上無日期的手寫日期。
6)住宿票據(jù)應(yīng)在背面注明確切的到店及離開時(shí)間,同時(shí)備注所拜訪的客戶名稱。7)所有的發(fā)票及單據(jù)一律以粘貼單線框左上角的為準(zhǔn)進(jìn)行粘貼,按照發(fā)票面積大小順序進(jìn)行粘貼。
8)增值稅專用發(fā)票不需用膠水粘貼,用回形針附在費(fèi)用報(bào)銷憑證或粘貼單后面即可。
4、本規(guī)定由總務(wù)部起草,經(jīng)總經(jīng)理核定。批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)布,總務(wù)部對(duì)該規(guī)定有最終解釋權(quán),修改亦同。
5、本規(guī)定未盡事宜可隨時(shí)做出修訂。
注:附件為報(bào)銷單據(jù)的填寫及粘貼參考樣式
附件:
第二篇:差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
第一:機(jī)票/車票及訂票費(fèi)
機(jī)票報(bào)銷需提供攜程網(wǎng)訂票單、電子客票行程單(機(jī)票)/攜程開具的發(fā)票、登機(jī)牌
費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)-交通”
費(fèi)用描述寫明:某人某時(shí)某地某項(xiàng)目,如產(chǎn)生訂票費(fèi),退票費(fèi)等特殊費(fèi)用需注明原因
注:
1、公司規(guī)定出差交通工具選擇:飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙、輪船二等艙、火車二等座、長(zhǎng)途客車等實(shí)報(bào)實(shí)銷 第二:住宿費(fèi)
住宿費(fèi)報(bào)銷需提供發(fā)票,住宿清單(住宿清單原則上需酒店蓋章)費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)-住宿”
費(fèi)用描述寫明:住宿時(shí)間,住宿人數(shù),住宿天數(shù)
注:公司規(guī)定住宿標(biāo)準(zhǔn):北京、上海、廣州、深圳等(一線城市):400元以內(nèi)/間/晚 ;其他城市(二、三線城市):300元以內(nèi)/間/晚 超出公司標(biāo)準(zhǔn)的需要領(lǐng)導(dǎo)審批 第三:出差交通費(fèi)
策劃顧問項(xiàng)目:每人每天80元,實(shí)報(bào)實(shí)銷;
營(yíng)銷顧問/拓展項(xiàng)目及其他:每人每天60元,實(shí)報(bào)實(shí)銷 費(fèi)用類型選擇:“差旅費(fèi)-交通” 費(fèi)用描述寫明:幾人幾天
注:如果有特殊情況需包車或者產(chǎn)生的交通費(fèi)較大超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),需在備注中寫明原因同時(shí)寫清超出公司標(biāo)準(zhǔn)**元,由領(lǐng)導(dǎo)審批。如未在提交報(bào)銷單上標(biāo)注此項(xiàng)內(nèi)容,需另行提交情況說明并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字
第四:出差期間業(yè)務(wù)招待費(fèi):(如沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),此行不填寫)
出差期間產(chǎn)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)需憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷,發(fā)票背面需同行同事簽字,無同行同事需本人簽寫“無同行人”并簽字
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按每人每餐20元標(biāo)準(zhǔn)扣除出差補(bǔ)助 費(fèi)用類型選擇:“業(yè)務(wù)招待費(fèi)” 費(fèi)用描述寫明:招待**客戶餐費(fèi)
第五:出差期間補(bǔ)助:
差旅費(fèi)午餐補(bǔ)助:如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以上(含50元):65元/人/天,其中每人每天20元不需貼票,其余45元需要粘貼出差地或大連本地的交通費(fèi)發(fā)票
如住宿費(fèi)低于公司標(biāo)準(zhǔn)50元以下:40元/人/天,其中每人每天20元不需貼票,其余20元需要粘貼出差地或大連本地的交通費(fèi)發(fā)票
費(fèi)用類型選擇“差旅費(fèi)-補(bǔ)貼”此項(xiàng)只能填寫每人每天20元,其他歸入“差旅費(fèi)-交通”
費(fèi)用描述寫明:幾人幾天
第三篇:差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
差旅等開支補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
一、差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)
1、車費(fèi)憑票報(bào)銷,特殊情況的可以無票報(bào)銷,但需列明清單,如某地-某地,車費(fèi)**元。
2、員工進(jìn)行市內(nèi)業(yè)務(wù)、維修工作和行政公務(wù)工作需要外出,公司不派車的,車費(fèi)憑票據(jù)報(bào)銷。如不能回公司用餐的,公司給予每人餐費(fèi)補(bǔ)助12元/餐,根據(jù)員工每日簡(jiǎn)記,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,每月統(tǒng)計(jì)隨工資發(fā)放。
3、公司員工食宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):公司員工出差實(shí)行食宿包干制度。超出補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)部分員工由自理。
①、區(qū)內(nèi)出差:桂林、柳州、北海、玉林、防城港、欽州、河池、防城、梧州、貴港、百色、來賓、崇左這13個(gè)城市的,每人食宿補(bǔ)貼費(fèi)用為120元(每人每天含食、宿)。
②、區(qū)內(nèi)其它地區(qū):個(gè)人食宿補(bǔ)貼費(fèi)用為120元(每人每天含食、宿)。
③、區(qū)外出差:個(gè)人食宿補(bǔ)貼費(fèi)用為120元(每人每天含食、宿)。
④、出差回來的當(dāng)天,算出差半天,按食宿補(bǔ)貼的50%計(jì)。
4、出差人員嚴(yán)格按“定任務(wù)、定地點(diǎn)、定人數(shù)、定時(shí)間”的“四定”原則執(zhí)行,如遇特殊情況,需經(jīng)原負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。
6、公司人員參加在外地召開的各類會(huì)議,如有會(huì)議主辦單位出具的食宿費(fèi)自理的證明,可回公司按出差標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食費(fèi)補(bǔ)助;住宿費(fèi)憑住宿處發(fā)票按公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,其余情況一概不領(lǐng)發(fā)有關(guān)費(fèi)用。
7、員工赴外地學(xué)習(xí)培訓(xùn)超過30天以上的部分,培訓(xùn)期間食宿費(fèi)自理的,按相關(guān)職位標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)發(fā)。
8、因特殊情況出差需乘坐飛機(jī)的,需由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
9、其他費(fèi)用
①、購(gòu)買材料及物流托運(yùn)費(fèi),須憑票報(bào)銷。
②、存取器材費(fèi),市內(nèi)托運(yùn)費(fèi),需憑物流單據(jù)報(bào)銷。
③、電話費(fèi):總經(jīng)理室及工程部主管每月補(bǔ)貼200元。其余人員每月補(bǔ)貼100元。電話費(fèi)由公司每月統(tǒng)一繳至指定呈碼,每個(gè)人的話費(fèi)超出補(bǔ)貼部分由個(gè)人自行繳費(fèi)以保持通信暢通。
10、根據(jù)出差人員事先理好的報(bào)銷單據(jù),先由會(huì)計(jì)對(duì)單據(jù)全面審核,然后由部門經(jīng)理簽認(rèn)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后,方能報(bào)銷。
11、出差人員不得以電話費(fèi)、傳真費(fèi)名義沖減超標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi),電話費(fèi)和傳真費(fèi)必須在費(fèi)用清單中單列。
12、出差期間發(fā)生的個(gè)人餐費(fèi)、洗衣費(fèi)、飲料費(fèi)、健身桑拿費(fèi)、美容美發(fā)費(fèi)等一律由出差人員自負(fù),不能報(bào)銷。
13、出差在外期間,一般不對(duì)外宴請(qǐng)和對(duì)外贈(zèng)送禮品,如確有需要必須事先請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo),獲得領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可宴請(qǐng)或送禮。
14、出差期間的宴請(qǐng)招待和送禮費(fèi)用不在差旅費(fèi)中報(bào)銷,單獨(dú)列在業(yè)務(wù)招待費(fèi)中審批報(bào)銷。
二、業(yè)務(wù)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及審批
1、因業(yè)務(wù)需要開支招待費(fèi)的,由部門經(jīng)理填寫招待費(fèi)審批單,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字分明,先由經(jīng)手人簽名,注明用途,部門經(jīng)理加簽證實(shí),再報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,然后由總經(jīng)理審批,方能付款報(bào)銷。
3、超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般不予開支,如有特殊情況,須經(jīng)總經(jīng)理審核加簽。
4、公司大型招待活動(dòng)及單筆金額超過2000元的招待費(fèi)用,須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)并簽字報(bào)銷。
三、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)及審批
1、實(shí)行醫(yī)療保險(xiǎn)制度以后,職工本人醫(yī)藥費(fèi)納入社會(huì)統(tǒng)籌基金,工傷及重大疾病醫(yī)藥費(fèi)開支公司以保險(xiǎn)形式解決,不再另外承擔(dān)因此而產(chǎn)生的醫(yī)療費(fèi)。
2、公司統(tǒng)一提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利、獎(jiǎng)勵(lì)基金,由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一集中管理,有關(guān)開支規(guī)定另行制定。
3、其他福利性開支,100元以下由財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn),超過100元的開支一律報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第四篇:差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
關(guān)于差旅費(fèi)預(yù)借及報(bào)銷的管理規(guī)定
一、目的 為了加強(qiáng)公司及其所屬子公司出差費(fèi)用的管理,保證出差人員工作和生活的需要,科學(xué)管理與使用差旅費(fèi)用,明確差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差申請(qǐng)與報(bào)銷程序,特制定本辦法。
二、制定依據(jù)和適用范圍
本辦法根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)及公司辦公會(huì)議研究決定,結(jié)合公司實(shí)際情況制定。
三、定義
1、差旅費(fèi):是指因公經(jīng)批準(zhǔn)到公司所在城市市區(qū)(公司所在城市縣)以外地區(qū)工作所需的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)等。
2、出差天數(shù):指出發(fā)日到返回出發(fā)地的日歷天數(shù)。
3、住宿天數(shù):指住宿費(fèi)發(fā)票列示的天數(shù),或定額發(fā)票折算的天數(shù)。
4、差旅費(fèi)報(bào)銷總額:指憑單據(jù)報(bào)銷部分、住地包干部分、其他補(bǔ)貼部分之和。
(1)憑單據(jù)報(bào)銷部分:指城市間交通費(fèi)(車、船、機(jī)票、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、人身保險(xiǎn)費(fèi));會(huì)議住宿費(fèi);會(huì)務(wù)費(fèi);招待客戶費(fèi)用;特批的的士費(fèi)、通訊費(fèi)等,購(gòu)買了公差人員責(zé)任險(xiǎn)的人員不再報(bào)銷各類保險(xiǎn)費(fèi)。
(2)住地包干部分:指住宿費(fèi)、住地市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)貼之和。
(3)其他補(bǔ)貼部分:指按天數(shù)(或小時(shí)數(shù))計(jì)算的其他補(bǔ)貼,包括:在途超過12小時(shí)的補(bǔ)貼、乘火車未坐臥鋪補(bǔ)貼、夜間乘坐長(zhǎng)途汽車或輪船統(tǒng)艙補(bǔ)貼等。
5、差旅費(fèi)報(bào)銷實(shí)行“差前控制、差后報(bào)銷、全額包干、超支自負(fù)、節(jié)約歸己”的辦法。
6、出差地分為特殊地區(qū)(北京、上海、廣州、深圳)、一般地區(qū)、當(dāng)日能返回地區(qū)(公司所在城市周邊城市群)三類。1
7、關(guān)于出差人員在當(dāng)日往返地區(qū)出差,因工作需要當(dāng)日確實(shí)不能返回,差旅費(fèi)報(bào)銷按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
8、申請(qǐng)公司車輛外地出差,司機(jī)住宿費(fèi)用按所在職位層級(jí)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,費(fèi)用由用車部門承擔(dān)。
9、同一趟差有多個(gè)出差人員,由其中一人負(fù)責(zé)報(bào)銷,分類分人粘貼單據(jù);同一趟差需跨部門報(bào)銷時(shí),按費(fèi)用分部門分別報(bào)銷。
10、同一趟差、同一地點(diǎn)只能選擇一種報(bào)銷方式報(bào)銷。
11、出差途經(jīng)或中轉(zhuǎn)至特殊地區(qū)未發(fā)生住宿,差旅費(fèi)報(bào)銷按一般地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
12、與本趟出差無關(guān)的費(fèi)用另行報(bào)銷。
13、出差外地的的士票原則上不予報(bào)銷,特殊情況確需乘坐出租車時(shí),的士費(fèi)用需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并報(bào)經(jīng)總裁批準(zhǔn)后予以報(bào)銷,的士票上需部門負(fù)責(zé)人和總裁簽字,并扣除當(dāng)天的住地交通費(fèi)補(bǔ)助。
四、職責(zé)
1、公司人事部門負(fù)責(zé)差旅費(fèi)管理辦法的制訂、修訂,公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行及本辦法的執(zhí)行檢查。2、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)派遣出差人員,審查、約定《員工出差申請(qǐng)單》,根據(jù)本辦法審簽《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。各部門應(yīng)堅(jiān)持原則,嚴(yán)格審批和控制出差人數(shù)、地點(diǎn)、時(shí)間等,不得以任何名義和方式照顧無出差任務(wù)的人員出差,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),除扣回差旅費(fèi)外,還要追究部門領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3、出差人員依據(jù)本辦法填制《員工出差申請(qǐng)單》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》。
4、各經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員依據(jù)本辦法負(fù)責(zé)審查、給付差旅費(fèi)借款,審查、結(jié)算差旅費(fèi)報(bào)銷事項(xiàng)。
五、具體條款:
1、出差管理:
(1)員工因公出差,應(yīng)按照本辦法要求填制《員工出差申請(qǐng)單》(見附件二),提報(bào)交通工具及行程、出差天數(shù)、預(yù)支款項(xiàng)與出差目的等事項(xiàng),各主管人員應(yīng)根據(jù)工作任務(wù),依照本辦法審查出差人員的出差申請(qǐng),約 2
定各項(xiàng)出差內(nèi)容并予以簽認(rèn);員工出差申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后,經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門審核,最后經(jīng)總裁批準(zhǔn)方能憑出差申請(qǐng)單辦理相關(guān)借款。特殊情況未及時(shí)填報(bào)出差申請(qǐng)單人員,出差前需電話征得相關(guān)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)同意,出差返回后補(bǔ)填申請(qǐng)單。
(2)員工出差歸來,應(yīng)于三日內(nèi)如實(shí)填寫出差報(bào)銷單,執(zhí)行報(bào)銷程序。
2、差旅費(fèi)管理
(1)各部門在完成目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任制的前提下,應(yīng)按照預(yù)算實(shí)行總額控制。超額部份應(yīng)向總裁申請(qǐng)調(diào)整預(yù)算,未獲批準(zhǔn),公司財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。(2)包干內(nèi)容與包干標(biāo)準(zhǔn) 按包干標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷時(shí),實(shí)行“差前控制、差后報(bào)銷、全額包干、超支自負(fù)、節(jié)約歸已”的原則。員工出差根據(jù)本人職務(wù)級(jí)別按相應(yīng)的地區(qū)享受不同的包干標(biāo)準(zhǔn)(見附件一),員工適用職務(wù)、級(jí)別和職稱的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)時(shí),按照就高不就低的原則執(zhí)行。(3)憑據(jù)報(bào)銷項(xiàng)目與控制標(biāo)準(zhǔn)
員工出差下列費(fèi)用以事先請(qǐng)示憑據(jù)報(bào)銷:
①城市間交通費(fèi)報(bào)銷:
在下述控制標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷。交通工具控制標(biāo)準(zhǔn)
其他交通工序 出差人 火車
輪船 飛機(jī) 具(不包括乘坐要求 號(hào) 員類別 出租車)火車路途8小時(shí)以上可乘
公司正職級(jí) 軟臥 頭等艙 頭等艙 憑據(jù)報(bào)銷 坐軟臥,16小時(shí)以上可乘
公司副職級(jí) 軟臥 一等艙 經(jīng)濟(jì)艙 憑據(jù)報(bào)銷 坐飛機(jī) 3 公司正部級(jí) 硬臥 二等艙 憑據(jù)報(bào)銷 夜間乘車6小時(shí)以上,連 4 公司副部級(jí) 硬臥 二等艙 憑據(jù)報(bào)銷 續(xù)乘車12小時(shí)以上 5 其他職員 硬臥 三等艙 憑據(jù)報(bào)銷 3
乘坐火車,從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間,在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間12小時(shí),才能購(gòu)?fù)P鋪票;特殊情況需事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,費(fèi)用報(bào)銷時(shí)需分管領(lǐng)導(dǎo)在臥鋪上簽字。出差若需乘坐飛機(jī)、軟席或輪船頭等艙,按公司總裁授權(quán)文件執(zhí)行。
②會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷:憑會(huì)議通知據(jù)實(shí)報(bào)銷。
③招待客戶的票據(jù)報(bào)銷:按規(guī)定程序批準(zhǔn)后報(bào)銷。(4)特殊情況的補(bǔ)助
①未使用臥鋪補(bǔ)助費(fèi):?jiǎn)T工出差連續(xù)乘車時(shí)間超過十二小時(shí)或夜間連續(xù)乘坐掛有營(yíng)運(yùn)臥鋪的列車(指晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間)超過六小時(shí)(含六小時(shí)),全程未使用臥鋪的,發(fā)給未使用臥鋪補(bǔ)助費(fèi)。其標(biāo)準(zhǔn)為:乘坐火車慢車或直快列車的,分別按慢車或直快列車硬席座位票價(jià)的60%發(fā)給;乘坐特快車的按特快車硬席座位票價(jià)的50%發(fā)給;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的,分別按新型空調(diào)特快列車和新型直達(dá)特快列車硬席座位票價(jià)的30%發(fā)給。
②夜間乘坐長(zhǎng)途汽車、輪船最低一級(jí)艙位(統(tǒng)艙)超過六小時(shí)的,另行發(fā)給補(bǔ)助費(fèi),補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):每人每夜一般地區(qū)20元,特殊地區(qū)25元。(5)到周邊地區(qū)出差,當(dāng)天往返,不需住宿者,可免填出差申請(qǐng)單,每天補(bǔ)助20元。如出差期間(出差1天以內(nèi))發(fā)生了招待費(fèi)用,不再報(bào)
銷伙食補(bǔ)助。(6)外地出差若由公司安排車輛當(dāng)日往返,如已經(jīng)報(bào)銷應(yīng)酬餐費(fèi)的,或有會(huì)議、客戶等統(tǒng)一安排就餐的所有司乘人員,包括司機(jī)不再報(bào)銷任何費(fèi)用;如誤餐且未報(bào)銷應(yīng)酬餐費(fèi)的,按每人每餐10元標(biāo)準(zhǔn)報(bào)誤餐費(fèi),不再報(bào)銷任何差旅費(fèi)。
(7)申請(qǐng)公司車輛外地出差,司機(jī)住宿費(fèi)用按所在職位級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷,費(fèi)用由用車部門負(fù)責(zé);其他人員按包干標(biāo)準(zhǔn)中扣減交通費(fèi)補(bǔ)貼(特殊地區(qū)20元/天,一般地區(qū)10元/天)報(bào)銷。
(8)員工到外地參加學(xué)習(xí)班、訓(xùn)練班、以及各種會(huì)議,若統(tǒng)一安排食宿,則差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)天能返回地報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。4
(9)員工乘出差之便,事先未經(jīng)出差批準(zhǔn)人批準(zhǔn)私自回家探親或辦理私事的,一切費(fèi)用由自己承擔(dān),并扣除相應(yīng)包干補(bǔ)助;在出差期間,因游覽或非工作需要(如參觀等)所發(fā)生的費(fèi)用,均由個(gè)人自理,出差批準(zhǔn)人和公司財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格控制超預(yù)算費(fèi)用。
(10)員工因工作需要,較長(zhǎng)時(shí)間出差在公司所設(shè)立的辦事處或公司所確定的工作地點(diǎn)工作,住宿由公司依據(jù)就近原則解決,房屋租賃費(fèi)由公司報(bào)銷,出差人員差旅費(fèi)報(bào)銷按下列標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行: 員工職級(jí) 差旅費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) 公司正職級(jí) 60 公司副職級(jí) 50 公司正部級(jí) 40 公司副部級(jí) 40 公司職員 30
3、差旅費(fèi)借支、報(bào)銷、結(jié)算:(1)差旅費(fèi)借支 ①員工出差,憑批準(zhǔn)的兩聯(lián)出差申請(qǐng)單可到公司財(cái)務(wù)部門辦理借款。經(jīng)辦會(huì)計(jì)受理后,憑一聯(lián)與借款借據(jù)填制付款憑證,經(jīng)審核,出納再給付借款。另一聯(lián)留作借支卡片并作報(bào)銷依據(jù)。出差申請(qǐng)單填寫不符合規(guī)定的,經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員可不予受理。
②借支額度:?jiǎn)T工出差,除主要交通費(fèi)用以外,特殊地區(qū)按每天250元、一般地區(qū)按每天200元標(biāo)準(zhǔn)借支;超過標(biāo)準(zhǔn)的,需要特別說明,并按程序?qū)徟蠓娇山柚?。?)差旅費(fèi)報(bào)銷、審核、結(jié)算:
①報(bào)銷差旅費(fèi)程序:
職工出差回公司后,應(yīng)在三日內(nèi)以書面、電子郵件等形式向總裁匯 5
報(bào)出差過程、出差實(shí)際期限、出差效果及任務(wù)完成情況,如實(shí)填制差旅費(fèi)報(bào)銷單,經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后連同出差申請(qǐng)單(未借支者),向公司財(cái)務(wù)部門申請(qǐng)報(bào)銷、結(jié)算。報(bào)銷單據(jù)要按主要交通憑證、住宿證明發(fā)票(指按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷者)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、和其他可據(jù)實(shí)報(bào)銷憑證(如特批的住宿發(fā)票、的士票、通訊費(fèi)發(fā)票、會(huì)議費(fèi)發(fā)票、培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票等)等類別分類分單據(jù)粘貼整齊,由本人計(jì)算票據(jù)張數(shù)和總金額,并簽字,先交于部門主管核實(shí)簽字,再交財(cái)務(wù)審核后,交于總裁審批,最后再到財(cái)務(wù)報(bào)銷;未按照要求粘貼的,經(jīng)辦會(huì)計(jì)人員可以不予受理。結(jié)算后多借、補(bǔ)支差旅費(fèi)要在三個(gè)工作日內(nèi)到公司財(cái)務(wù)部門清算完。前帳未清,后帳不借。報(bào)銷流程圖: 報(bào)銷人按實(shí)序時(shí)粘相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實(shí)財(cái)務(wù)主管 貼相關(guān)費(fèi)用發(fā)票 核實(shí)相關(guān)費(fèi)用 審核單據(jù) 財(cái)務(wù)部門出納 總裁審批 支付報(bào)銷金額 報(bào)銷單據(jù) ②城市間交通費(fèi)核報(bào):
員工出差,乘火車、輪船、長(zhǎng)途汽車、飛機(jī)票、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、人身安全保險(xiǎn)費(fèi)(購(gòu)買公差責(zé)任險(xiǎn)的人員不再報(bào)銷保險(xiǎn)費(fèi)用)按批準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單((出差過程中所收集到的資料,附在此報(bào)告后面)出差人簽名 日期 11
出差目的,時(shí)間,地點(diǎn),內(nèi)容,經(jīng)費(fèi)預(yù)算等 總結(jié),就是把某一時(shí)期已經(jīng)做過的工作,進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總檢查、總評(píng)價(jià),進(jìn)行一次具體的總分析、總研究;也就是看看取得了哪些成績(jī),存在哪些缺點(diǎn)和不足,有什么經(jīng)驗(yàn)、提高。
(一)基本情況。1.總結(jié)必須有情況的概述和敘述,有的比較簡(jiǎn)單,有的比較詳細(xì)。這部分內(nèi)容主要是對(duì)工作的主客觀條件、有利和不利條件以及工作的環(huán)境和基礎(chǔ)等進(jìn)行分析。2.成績(jī)和缺點(diǎn)。這是總結(jié)的中心??偨Y(jié)的目的就是要肯定成績(jī),找出缺點(diǎn)。成績(jī)有哪些,有多大,表現(xiàn)在哪些方面,是怎樣取得的;缺點(diǎn)有多少,表現(xiàn)在哪些方面,是什么性質(zhì)的,怎樣產(chǎn)生的,都應(yīng)講清楚。3.經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。做過一件事,總會(huì)有經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。為便于今后的工作,須對(duì)以往工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行分析、研究、概括、集中,并上升到理論的高度來認(rèn)識(shí)。4.今后的打算。根據(jù)今后的工作任務(wù)和要求,吸取前一時(shí)期工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),明確努力方向,提出改進(jìn)措施等。
(二)寫好總結(jié)需要注意的問題 1.總結(jié)前要充分占有材料。最好通過不同的形式,聽取各方面的意見,了解有關(guān)情況,或者把總結(jié)的想法、意圖提出來,同各方面的干部、群眾商量。一定要避免領(lǐng)導(dǎo)出觀點(diǎn),到群眾中找事實(shí)的寫法。2.一定要實(shí)事求是,成績(jī)不夸大,缺點(diǎn)不縮小,更不能弄虛作假。這是分析、得出教訓(xùn)的基礎(chǔ)。3.條理要清楚。總結(jié)是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的。4.要剪裁得體,詳略適宜。材料有本質(zhì)的,有現(xiàn)象的;有重要的,有次要的,寫作時(shí)要去蕪存精??偨Y(jié)中的問題要有主次、詳略之分,該詳?shù)囊敚撀缘囊浴?.總結(jié)的具體寫作,可先議論,然后由專人寫出初稿,再行討論、修改。最好由主要負(fù)責(zé)人執(zhí)筆,或親自主持討論、起草、修改。12
附件:四 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 部 門: 填報(bào)日期: 年 月 日 附單據(jù) 張 出差人 出差事由 項(xiàng)目名稱 出 發(fā) 到 達(dá) 交 通 補(bǔ) 貼 人數(shù) 月 日 時(shí) 地點(diǎn) 月 日 時(shí) 地點(diǎn) 工具 油費(fèi) 天數(shù) 住宿 餐飲 交通 其他 合計(jì) 過路費(fèi)
車
船
費(fèi)
合 計(jì) 預(yù)借金額¥: 報(bào) 銷 人民幣 ¥: 總 額 大 寫 補(bǔ)/退金額¥: 審批: 部門主管: 審核: 報(bào)銷人: 13
第五篇:差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定
宏強(qiáng)差旅費(fèi)規(guī)定
為了保證工作人員出差的工作與生活需要,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制訂本規(guī)定:
對(duì)因公出差人員的差旅費(fèi)實(shí)行定額管理,財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后,方可予以報(bào)銷。
出差人員在出差前,應(yīng)先填制“出差計(jì)劃報(bào)告單”,經(jīng)部門主管和總經(jīng)理審批后執(zhí)行,如出差人員出差前需要借款,還須另填制“領(lǐng)款單”,注明借款事由,歸還時(shí)間,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)才可予以借款,出差借款一般不得超過5000元/人(不包括代購(gòu)物資款項(xiàng)),出差回公司三天內(nèi)報(bào)銷,不報(bào)銷者,下次出差不得借支,并在當(dāng)月工資中扣回原借款。
出差費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn):
1、乘坐的車船費(fèi),憑車船票按車站的正規(guī)票按實(shí)報(bào)銷,特殊原因途中上車,無站
臺(tái)出售的小票據(jù),按站臺(tái)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算,經(jīng)總理批準(zhǔn)簽字后,按批準(zhǔn)金額報(bào)銷。
2、夜間乘車船,乘車船時(shí)間超過6小時(shí)以上,或連續(xù)乘車超過8小時(shí)者,可購(gòu)臥
鋪票,并憑該車船票按實(shí)報(bào)銷。
3、出差人員需乘坐飛機(jī)的,事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。
4、對(duì)市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、住勤補(bǔ)貼及途中補(bǔ)貼,實(shí)行定額包干。票據(jù)附后,超
出不補(bǔ),節(jié)余歸己。其標(biāo)準(zhǔn)如下:
(1)省會(huì)、二級(jí)市場(chǎng):銷售經(jīng)理按180元/天、大區(qū)經(jīng)理按150元/天標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
直轄市:銷售經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理按180元/天。分公司人員出差標(biāo)準(zhǔn)由分公司經(jīng)理制訂并上報(bào)總公司,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。
(2)二人(同性)以上同出差按各自標(biāo)準(zhǔn)的70%報(bào)銷,異性同出差按各自標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)銷。
(3)包干費(fèi)用計(jì)算天數(shù)時(shí),計(jì)頭不計(jì)尾。
(4)此差旅規(guī)定自2014年3月1日起執(zhí)行
(5)具體報(bào)銷審核方式參照公司報(bào)銷制度。
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分公司及區(qū)域經(jīng)理差旅報(bào)銷及備用金制度
1、借款
(1)備用金借款。備用金指分公司為確保日常開支而準(zhǔn)備的資金
★備用金借款:由分公司依據(jù)需求提出申請(qǐng),并報(bào)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部稽核、總經(jīng)理
審批。財(cái)務(wù)部依據(jù)批件,劃拔資金。
★備用金或?qū)m?xiàng)借款在農(nóng)歷年底一并歸還,在下一年農(nóng)歷年開始時(shí)重新辦理借款。
(2)出差借款
★ 總公司人員:總公司出差人員出差前需填寫《出差計(jì)劃表》,送主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽
字審批同意后方可填寫出差借據(jù),出差借據(jù)由出差本人填寫(新招人員規(guī)定一個(gè)月后才能辦理借款,特殊情況需由總經(jīng)理批示),經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借款。出差借款不得超過5000元/人(不包括代購(gòu)物資款項(xiàng))。借款額按往返車票、預(yù)計(jì)住宿費(fèi)和補(bǔ)貼確定,出差人員還有以前借支款項(xiàng)未歸還的要先歸還前欠款再借款,不能從本次借款中扣除。
★ 分公司:分公司出差前需填寫《出差計(jì)劃表》,送分公司經(jīng)理審批同意后方可填寫出
差借據(jù),出差借據(jù)由出差本人填寫(新招人員規(guī)定一個(gè)月后才能辦理借款,特殊情況需由分公司經(jīng)理批示),經(jīng)分公司經(jīng)理簽字后方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取借款。出差人憑借據(jù)到分公司財(cái)務(wù)辦理借款手續(xù),借款從備用金中列支。出差借款不得超過3000元/人(不包括代購(gòu)物資款項(xiàng))。借款額按往返車票、預(yù)計(jì)住宿費(fèi)和補(bǔ)貼確定,出差人員還有以前借支款項(xiàng)未歸還的要先歸還前欠款再借款,不能從本次借款中扣除。
★ 出差結(jié)束后三天內(nèi)必須報(bào)銷,不報(bào)銷者,下次出差不得借支,并在當(dāng)月工資中扣回原
借款。
★ 借款人員離職時(shí),其上級(jí)主管應(yīng)確認(rèn)借款人已歸還借款后方能辦理其他離職手續(xù)。
2、交通工具
大區(qū)和分公司原則上不得乘坐飛機(jī)和高鐵,如需乘坐飛機(jī)或高鐵需事先向部門主管或總經(jīng)理說明原因,經(jīng)部門經(jīng)理或總經(jīng)理同意后方可乘坐
2、報(bào)銷
★報(bào)銷票據(jù)
①票據(jù)的合法性
所有報(bào)銷的票據(jù)必須合法有效,項(xiàng)目?jī)?nèi)容真實(shí)、填寫齊全、清楚,票據(jù)復(fù)印件不準(zhǔn)報(bào)銷,另有規(guī)定的除外。
②票據(jù)粘貼
報(bào)銷的票據(jù)應(yīng)當(dāng)按照出差日程前后順序,保持票據(jù)平整而不要折疊,分類逐張錯(cuò)開粘貼在粘貼紙上,每張粘貼紙均應(yīng)填寫金額和票據(jù)張數(shù)。粘貼后的票據(jù)應(yīng)可以辨別金額、票據(jù)號(hào)碼、發(fā)生時(shí)間、發(fā)生地點(diǎn)等內(nèi)容。粘貼的票據(jù)無法看清金額、號(hào)碼、日期等主要內(nèi)容的,退回報(bào)銷人重新粘貼。
長(zhǎng)途交通票據(jù),包括火車、長(zhǎng)途汽車,按日程前后順序錯(cuò)開粘貼;
住宿票據(jù),按日程前后順序錯(cuò)開粘貼;
其他各種票據(jù)應(yīng)分門別類按時(shí)間和地點(diǎn)順序、逐張錯(cuò)開粘貼。
大區(qū)、分公司所有報(bào)銷票據(jù)背面均要有出差人親筆簽名,否則不予以報(bào)銷
③ 票據(jù)遺失
出差人員票據(jù)遺失或者被竊的,票據(jù)金額在100元以下的,損失自負(fù)。超過100元的,應(yīng)取得相關(guān)部門或人員的證明,經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員核對(duì)確認(rèn)、部門經(jīng)理審核同意方可報(bào)銷。④ 長(zhǎng)途交通費(fèi)票據(jù)
長(zhǎng)途交通票據(jù)包括火車、汽車、飛機(jī)、輪船票據(jù)。長(zhǎng)途交通票據(jù)未標(biāo)注日期和出發(fā)地、目的地的,應(yīng)在票面注明。報(bào)銷長(zhǎng)途交通費(fèi)不得以其他票據(jù)代替長(zhǎng)途交通費(fèi)票據(jù)、或以其他日期長(zhǎng)途交通費(fèi)票據(jù)代替本次出差的長(zhǎng)途交通費(fèi)票據(jù)。如果當(dāng)天乘坐汽車為“手撕票(非機(jī)打票)“必須在日?qǐng)?bào)中注明是手撕票,并注明乘車起訖地點(diǎn)和日期,未注明不予報(bào)銷。
⑤ 住宿票據(jù)
多聯(lián)的住宿票據(jù)應(yīng)當(dāng)一次性填制住宿人姓名、人數(shù)、住宿天數(shù)、日期、金額等內(nèi)容。多聯(lián)的住宿票據(jù)分次或撕下填寫、涂改,或者以其他票據(jù)代替住宿票據(jù),或者以其他日期住宿票據(jù)代替本次出差住宿票據(jù)的,均不予報(bào)銷。定額住宿票據(jù)應(yīng)當(dāng)注明日期、住宿天數(shù)。住宿無發(fā)票、住宿發(fā)票不符合公司規(guī)定的,不發(fā)補(bǔ)貼不報(bào)銷。住宿票必須要有賓館或旅店的蓋章中沒有地名,則必須在住宿票上注明住宿城市。
住宿費(fèi)用可以不開發(fā)票,但要取得住宿費(fèi)收據(jù)。出差補(bǔ)助為包干制,超出不補(bǔ),節(jié)余歸己。
⑥ 招待費(fèi)票據(jù)
招待費(fèi)包括因業(yè)務(wù)需要招待客戶而支付的住宿、交通、禮品等必要支出。招待費(fèi)票據(jù)應(yīng)注明客人姓名、日期、列席陪客人、經(jīng)辦人等基本事項(xiàng)。大區(qū)原則不允許有招待費(fèi)用,特殊情況需經(jīng)過主管經(jīng)理和總經(jīng)理同意后方可使用招待費(fèi),分公司的招待費(fèi)用由分公司經(jīng)理審批同意即可
⑦ 其他票據(jù)
報(bào)銷其他費(fèi)用應(yīng)當(dāng)以各自類別費(fèi)用的票據(jù)作為報(bào)銷的票據(jù),不得以其他類票據(jù)代替本類票據(jù)報(bào)銷。購(gòu)買辦公用品等物品,取得的票據(jù)應(yīng)寫明物品名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額;超市或其他商店的發(fā)票,物品名稱使用統(tǒng)稱的,應(yīng)附物品名稱清單。無法知道物品具體名稱的票據(jù)不予報(bào)銷。(購(gòu)買樣品除外),白條子等不規(guī)范的票據(jù)沒有收款人簽字或者蓋章的,不能報(bào)銷。
★報(bào)銷審批
①出差報(bào)銷審批
出差人員完成出差程序,按規(guī)定分類粘貼報(bào)銷單據(jù),計(jì)算報(bào)銷金額和票據(jù)張數(shù);將差旅費(fèi)分項(xiàng)輸入“差旅費(fèi)報(bào)銷”電腦版,核對(duì)無誤打印差旅費(fèi)報(bào)銷單。報(bào)銷須附報(bào)批的《出差申請(qǐng)單》。
分公司經(jīng)理審閱報(bào)銷單有關(guān)內(nèi)容和金額,簽署審閱意見;
分公司財(cái)務(wù)或內(nèi)勤或指定人員收集登記各人報(bào)銷單及其金額,再同分公司費(fèi)用票據(jù)、共同費(fèi)用分類匯總表、個(gè)人和駐外機(jī)構(gòu)費(fèi)用核銷付款名單一起郵寄銷售部。
② 費(fèi)用報(bào)銷審批
分公司發(fā)生費(fèi)用,經(jīng)辦人依據(jù)合法票據(jù)(采購(gòu)物品,應(yīng)附審批單及實(shí)物驗(yàn)收人簽字,其它按規(guī)定審批的支出應(yīng)附審批單)交分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,分公司財(cái)務(wù)才能付款。如分公司未設(shè)置財(cái)務(wù)人員,由分公司經(jīng)理支付費(fèi)用報(bào)銷款
月末結(jié)算時(shí),按規(guī)定分類匯總,注明原始憑證張數(shù),經(jīng)分公司經(jīng)理審閱簽字,同個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷單一起郵寄內(nèi)銷部。(應(yīng)附采購(gòu)申請(qǐng)表、物品簽收單據(jù)、物品發(fā)票)。分公寄回的所有報(bào)銷票據(jù)均要有分公司經(jīng)理和財(cái)務(wù)人員的簽字,票據(jù)的背面要有經(jīng)辦人的簽字 ③ 費(fèi)用列支規(guī)定
分公司日常費(fèi)用和個(gè)人差旅費(fèi)在分公司備用金中列支,月底將報(bào)銷后由財(cái)務(wù)部補(bǔ)充備用金。分公司備用金不得用于個(gè)人借款或個(gè)人消費(fèi),分公司收取的貨款不得挪用。
特殊的各項(xiàng)租金、裝修費(fèi)用、押金、促銷費(fèi)等,可事先報(bào)銷售部審批,財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后可以在指定款項(xiàng)中支付,核銷后抵扣。
④ 銷售部指定人員對(duì)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行審核,報(bào)部門經(jīng)理簽署審核意見,報(bào)總經(jīng)理簽署審批意見。
財(cái)務(wù)部稽核人審核差旅費(fèi)票據(jù)是否合法有效,填寫是否規(guī)范,各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)等計(jì)算是否正確。
財(cái)務(wù)有關(guān)人員根據(jù)審核意見辦理報(bào)銷費(fèi)用、將等額費(fèi)用現(xiàn)金匯入指定銀行戶頭,補(bǔ)充備用金。匯款金額如與原申請(qǐng)報(bào)銷額不符,應(yīng)當(dāng)傳真通知給分公司財(cái)務(wù)并由分公司財(cái)務(wù)通知報(bào)銷本人。
﹝3﹞報(bào)銷時(shí)間
分公司每月報(bào)銷一次,時(shí)間為上月5日至本月4日。
分公司和駐外人員每月5日前將當(dāng)月報(bào)銷票據(jù)整理后寄往公司銷售部。隔月單據(jù)不能報(bào)銷,但是由于外部原因而不能及時(shí)取到原始票據(jù)的,說明原因后可以推遲到下月報(bào)銷。駐外人員一月內(nèi)寄送報(bào)銷單據(jù)不超過一次,超過次數(shù)的郵寄費(fèi)從報(bào)銷額中扣除。
以上制度從2014年3月份執(zhí)行!
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