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      大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017部門(mén)決算

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      第一篇:大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017部門(mén)決算

      大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門(mén)

      決算

      二O一八年九月

      目錄

      第一部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      第三部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

      第一部分 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      (一)負(fù)責(zé)景區(qū)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作;

      (二)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)的開(kāi)發(fā)建設(shè)、旅游項(xiàng)目布點(diǎn)規(guī)劃及各項(xiàng)管理工作;

      (三)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理及維護(hù)維修有關(guān)工作;

      (四)負(fù)責(zé)景區(qū)重大活動(dòng),參與各種旅游活動(dòng);

      (五)負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)文物的安全保護(hù)和各項(xiàng)管理;

      (六)參與旅游安全事故的援救與處理;

      (七)完成上級(jí)交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心部門(mén)決算僅包括1個(gè)部門(mén)本級(jí),無(wú)下屬行政事業(yè)單位。

      第二部分 金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年

      度部門(mén)決算表

      (詳見(jiàn)附件)

      第三部分 金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年

      度部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      按照現(xiàn)行部門(mén)決算管理有關(guān)規(guī)定,大連金普新區(qū)大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年部門(mén)決算反映本部門(mén)所屬1個(gè)預(yù)算單位的全部收支情況。

      2017年度收、支總計(jì)1399萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)各增加743.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.5%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出部分增加。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計(jì)1399萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1399萬(wàn)元,占100%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計(jì)1399萬(wàn)元,其中:基本支出432.28萬(wàn)元,占30.9%;項(xiàng)目支出966.72萬(wàn)元,占69.1%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1399萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加743.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)113.5%。主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加,文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017年度財(cái)政撥款支出1187.2萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的84.9%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出增加531.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)81.2%。主要是文化體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

      (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2017 年度財(cái)政撥款支出1187.2萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化體育與傳媒(類(lèi))支出784.43萬(wàn)元,占66.1%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出18.89萬(wàn)元,占1.6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出25.47萬(wàn)元,占2.1%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出212.34萬(wàn)元,占17.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出109.24萬(wàn)元,占9.2%;住房保障(類(lèi))支出36.83萬(wàn)元,占3.1%。

      (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1180.38萬(wàn)元,支出決算為1187.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平略有增加。其中:

      1.文化體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為1030.22 萬(wàn)元,支出決算為784.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的76.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)景區(qū)收入情況,單位嚴(yán)格控制支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為65萬(wàn)元,支出決算為17.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的27.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算中為事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,聘用人員不在此項(xiàng)統(tǒng)計(jì)。

      3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,未完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017年度未收取職業(yè)年金。

      4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。年初預(yù)算為2.16萬(wàn)元,支出決算為0.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的42.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:兩名遺屬,其中一名在社保開(kāi)支。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為26萬(wàn)元,支出決算為25.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。6.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)區(qū)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為212.34萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:基建類(lèi)支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算,此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。

      7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為109.24萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:基建類(lèi)支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算,此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。

      8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為42萬(wàn)元,支出決算為36.83萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的87.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:有退休人員。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2017年度財(cái)政撥款基本支出432.28萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)411.32萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)20.96萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0.0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0.0%。具體情況如下:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。2017年度組織出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè);本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算同2016年持平。

      2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出4萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出4萬(wàn)元。其中:購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛。主要用于景區(qū)管理所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年增加1.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)60.0%。主要是貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革精神,支出符合新規(guī)定。

      3.公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,接待0個(gè)批次、0人次。國(guó)(境)外接待費(fèi)0萬(wàn)元,接待0個(gè)批次0人次。

      公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.14萬(wàn)元,下降100%。主要是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。

      八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本年收入211.8萬(wàn)元,本年支出211.8萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。支出具體情況如下: 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))。主要用于:大黑山改造工程邊坡加固工程。年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為211.8萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:基建類(lèi)支出直接支付經(jīng)費(fèi)未做預(yù)算,此項(xiàng)支出為景區(qū)改造工程款項(xiàng)支出。

      九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

      十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心2017年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      2017年度,政府采購(gòu)支出總額166.6萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出166.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額166.6萬(wàn)元,其中:授予小微企業(yè)合同金額166.6萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

      截至2017年12 月31 日,大黑山風(fēng)景區(qū)管理中心共有車(chē)輛1 輛,其中:其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是景區(qū)用車(chē);單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、文化體育與傳媒支出(類(lèi))文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng)):反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)和管理等方面的支出。

      三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

      四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

      五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      六、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)區(qū)(項(xiàng)):反映用于自然保護(hù)區(qū)管理、能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出。

      七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng)):反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的其他支出。

      八、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      九、基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      十一、“三公經(jīng)費(fèi)”:指用公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      第二篇:大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)

      大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)

      2017部門(mén)決算

      二O一八年九月

      目錄

      第一部分 環(huán)境保護(hù)部門(mén)概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      第二部分 環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017部門(mén)決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 第三部分 環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017部門(mén)決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、收入決算情況說(shuō)明

      三、支出決算情況說(shuō)明

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

      第一部分環(huán)境保護(hù)部門(mén)概況

      一、部門(mén)職責(zé)

      (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)和方針、政策,統(tǒng)一管理全區(qū)環(huán)境保護(hù)工作。

      (二)負(fù)責(zé)組織編制區(qū)域環(huán)境保護(hù)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

      (三)負(fù)責(zé)區(qū)域重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理工作;牽頭協(xié)調(diào)區(qū)域環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調(diào)查處理,協(xié)調(diào)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。

      (四)牽頭組織落實(shí)國(guó)家、省市和新區(qū)污染防治目標(biāo)責(zé)任;組織實(shí)施新區(qū)主要污染物排放總量控制和排污許可證制度,提出實(shí)施總量控制的污染物和控制指標(biāo),督查、督辦和核查污染物減排任務(wù)完成情況。

      (五)負(fù)責(zé)提出新區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域地方財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金安排意見(jiàn)或建議,并配合各有關(guān)單位做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作。

      (六)負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染,按相關(guān)規(guī)定審批項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件、組織建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收。

      (七)負(fù)責(zé)推進(jìn)新區(qū)生態(tài)文明建設(shè),并指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各有關(guān)單位做好生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)工作。

      (八)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)新區(qū)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,開(kāi)展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作,推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

      (九)負(fù)責(zé)新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境監(jiān)察、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、汽車(chē)尾氣管理和排污費(fèi)征收等工作。

      (十)承辦新區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

      從決算單位構(gòu)成看,環(huán)境保護(hù)部門(mén)決算包括:環(huán)境保護(hù)部門(mén)本級(jí)決算、下屬事業(yè)單位決算。

      納入環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位包括:

      1.大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)本級(jí) 2.大連金普新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站。

      3.大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì)(環(huán)境應(yīng)急中心)。4.大連金普新區(qū)自然環(huán)境保護(hù)管理處(小黑山水源涵養(yǎng)生態(tài)功能市級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理站)。

      5.大連金普新區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)污染管理所(排污費(fèi)征收所)。

      第二部分 金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017部門(mén)決算

      (詳見(jiàn)附件)

      第三部分 金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017部門(mén)決算

      情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      按照現(xiàn)行部門(mén)決算管理有關(guān)規(guī)定,大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017年部門(mén)決算反映本部門(mén)所屬5個(gè)預(yù)算單位的全部收支情況,包括本級(jí)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位全部收支情況。

      2017收、支總計(jì)6886.53萬(wàn)元。與2016年相比,收、支總計(jì)各減少1795.84萬(wàn)元,降低20.68%。主要是2016的農(nóng)村連片整治項(xiàng)目在2016已基本完成,2017支出比例很小。

      二、收入決算情況說(shuō)明

      本年收入合計(jì)4589.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入4536.29萬(wàn)元,占98.84%;其他收入53.04萬(wàn)元,占1.16%。

      三、支出決算情況說(shuō)明

      本年支出合計(jì)4658.98萬(wàn)元,其中:基本支出3271.58萬(wàn)元,占70.22%;項(xiàng)目支出1387.40萬(wàn)元,占29.78%。

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

      2017財(cái)政撥款收、支總計(jì)6817.92萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加690.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.27%。主要是年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

      2017財(cái)政撥款支出4607.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.89%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出減少1520.25萬(wàn)元,下降24.81%。主要是2016的農(nóng)村連片整治項(xiàng)目在2016已基本完成,2017支出比例很小。

      (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

      2017 財(cái)政撥款支出4607.18萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出14.96萬(wàn)元,占0.32%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出524.92萬(wàn)元,占11.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))支出203.12萬(wàn)元,占4.41%;節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))3575.52萬(wàn)元,占77.61%;住房保障(類(lèi))支出288.67萬(wàn)元,占6.27%。

      (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

      2017財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4358.71萬(wàn)元,支出決算為4536.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2017中央環(huán)保督察期間的臨時(shí)支出。其中: 1.一般公共服務(wù)(201)商貿(mào)事務(wù)(20113)其他商貿(mào)事務(wù)支出(2011399)。年初無(wú)預(yù)算安排,決算支出14.96萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目的調(diào)整(基本辦公支出)。

      2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)歸口管理的行政單位離退休(2080501)。年初預(yù)算為132.45萬(wàn)元,支出決算為135.13萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:退休人員增加退休費(fèi)。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)。年初預(yù)算為294.53萬(wàn)元,支出決算為387.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.56%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:補(bǔ)繳機(jī)關(guān)工作人員2014年10月以后單位支付的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(20808)死亡撫恤(2080801)。年初預(yù)算為1.56萬(wàn)元,支出決算為2.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的148.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:臨時(shí)增加退休人員死亡撫恤金。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101)。年初預(yù)算為50.02萬(wàn)元,支出決算為42.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.19%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)降低。

      6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)事業(yè)單位醫(yī)療(2101102)。年初預(yù)算為171.28萬(wàn)元,支出決算為160.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.71%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員繳費(fèi)基數(shù)降低。

      7.節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)行政運(yùn)行(2110101)。年初預(yù)算為534.27萬(wàn)元,支出決算為591.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:公務(wù)員按增長(zhǎng)基本工資。

      8.節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)一般行政管理事物(2110102)。年初預(yù)算為101萬(wàn)元,支出決算為397.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的393.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:中央環(huán)保督查期間發(fā)生的臨時(shí)費(fèi)用。

      9.節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)環(huán)境保護(hù)宣傳(2110104)。年初預(yù)算為13萬(wàn)元,支出決算為32.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的251.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:加強(qiáng)環(huán)保宣傳工作。

      10.節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(2110199)。年初預(yù)算為179.18萬(wàn)元,支出決算為173.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:所屬事業(yè)單位在職人員減少(大連金普新區(qū)自然環(huán)境保護(hù)管理處)。

      11.節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(21102)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(2110299)。年初預(yù)算為189.76萬(wàn)元,支出決算為192.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.19%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:所屬事業(yè)單位人員增長(zhǎng)基本工資(大連金普新區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)污染管理所)。

      12.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染防治(21103)其他污染防治支出(2110399)。年初無(wú)預(yù)算安排,決算支出106.91萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目的調(diào)整(對(duì)企業(yè)的補(bǔ)貼支出)。

      13.節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(hù)(21104)生態(tài)保護(hù)(2110401)。年初無(wú)預(yù)算安排,決算支出47.10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目的調(diào)整(用于農(nóng)村飲用水水源地區(qū)化及保護(hù)規(guī)劃支出),由其他自然生態(tài)保護(hù)支出預(yù)算調(diào)整而來(lái)。

      14.節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(hù)(21104)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(2110402)。年初無(wú)預(yù)算安排,決算支出70.89萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目的調(diào)整,由其他自然生態(tài)保護(hù)支出預(yù)算調(diào)整而來(lái)。

      15.節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(hù)(21104)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(2110499)。年初預(yù)算為218.38萬(wàn)元,支出決算為15.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的6.96%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目的調(diào)整,調(diào)整至生態(tài)保護(hù)和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)科目。

      16.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染減排(21111)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息(2111101)。年初預(yù)算為984.26萬(wàn)元,支出決算為984.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.06%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:所屬事業(yè)單位人員增長(zhǎng)基本工資(大連金普新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站)。17.節(jié)能環(huán)保支出(211)污染減排(21111)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(2111102)。年初預(yù)算為909.21萬(wàn)元,支出決算為953.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.88%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:所屬事業(yè)單位人員增長(zhǎng)基本工資、新調(diào)入人員工資支出(大連金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察大隊(duì))。

      18.節(jié)能環(huán)保支出(211)其他節(jié)能環(huán)保支出(21199)其他節(jié)能環(huán)保支出(2119901)。年初無(wú)預(yù)算安排,決算支出10萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支出科目的調(diào)整(用于購(gòu)買(mǎi)監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備)。

      19.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201)。年初預(yù)算為216.99萬(wàn)元,支出決算為288.67萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員增長(zhǎng)基本工資相應(yīng)增長(zhǎng)住房公積金、新調(diào)入人員公積金支出。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 2017財(cái)政撥款基本支出3271.58萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2908.06萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼;公用經(jīng)費(fèi)363.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

      七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為77.6萬(wàn)元,支出決算為82.01萬(wàn)元,完成預(yù)算的105.68%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算、決算均為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為66.66萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.17%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15.35萬(wàn)元,完成預(yù)算的767.5%。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:中央環(huán)保督查期間產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算66.66萬(wàn)元,占81.28%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算15.35萬(wàn)元,占18.72%。具體情況如下:

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

      因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算與2016年相比無(wú)變化。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出66.66萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出66.66萬(wàn)元。其中:年末公務(wù)用車(chē)保有量7輛,主要用于日常環(huán)境執(zhí)法。

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年減少0.47萬(wàn)元,下降0.7%。主要是貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)制度改革精神,公務(wù)用車(chē)數(shù)量減少。

      3.公務(wù)接待支出15.35萬(wàn)元。其中:國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15.35萬(wàn)元,接待123個(gè)批次、1724人次。主要用于中央環(huán)保督查期間產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

      公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加13.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)757.54%。主要是中央環(huán)保督查期間產(chǎn)生的接待費(fèi)用。

      八、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明 金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      九、關(guān)于2017預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

      金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)2017沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

      十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      2017,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.26萬(wàn)元,比2016年減少31.06萬(wàn)元,下降17.22%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求,節(jié)約辦公成本。

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      2017,政府采購(gòu)支出總額114萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出114萬(wàn)元。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

      截至2017年12 月31 日,金普新區(qū)環(huán)境保護(hù)部門(mén)共有車(chē)輛275輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)5輛;其他用車(chē)270輛,其他用車(chē)主要是2016農(nóng)村連片整治項(xiàng)目中采購(gòu)的清潔衛(wèi)生車(chē)輛,已于2018年初全部劃轉(zhuǎn)至7個(gè)具體使用街道;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)。

      第四部分 名詞解釋

      一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入”等以外的收入。

      三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。四、一般公共服務(wù)(201)商貿(mào)事務(wù)(20113)其他商貿(mào)事務(wù)支出(2011399):反映行政單位用于其他商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

      五、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)歸口管理的行政單位離退休(2080501):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      六、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)行政事業(yè)單位離退休(20805)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505)::反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

      七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(208)撫恤(20808)死亡撫恤(2080801):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi),八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101101):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(210)行政事業(yè)單位醫(yī)療(21011)行政單位醫(yī)療(2101102):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      十、節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)行政運(yùn)行(2110101):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      十一、節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)一般行政管理事物(2110102):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

      十二、節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)環(huán)境保護(hù)宣傳(2110104):反映環(huán)保部門(mén)環(huán)境保護(hù)宣傳教育方面的支出。

      十三、節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境保護(hù)管理事物(21101)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(2110199):反映除了所列款項(xiàng)以外用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

      十四、節(jié)能環(huán)保支出(211)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(21102)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(2110299):反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出。

      十五、節(jié)能環(huán)保支出(211)污染防治(21103)其他污染防治支出(2110399):反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于污染防治方面的支出。

      十六、節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(hù)(21104)生態(tài)保護(hù)(2110401):反映用于生態(tài)功能保護(hù)區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省(市、縣)管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出,生態(tài)修復(fù)支出,資源開(kāi)發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。

      十七、節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(hù)(21104)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(2110402):反映用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測(cè)與保護(hù)等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù),如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、畜禽養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)管,有機(jī)食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)、宣教、試點(diǎn)示范等。

      十八、節(jié)能環(huán)保支出(211)自然生態(tài)保護(hù)(21104)其他自然生態(tài)保護(hù)支出(2110499):反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于自然生態(tài)保護(hù)方面的支出。

      十九、節(jié)能環(huán)保支出(211)污染減排(21111)環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息(2111101):反映環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)和信息方面的支出,包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè)、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出,環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出,環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。

      二十、節(jié)能環(huán)保支出(211)污染減排(21111)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察(2111102):反映環(huán)保部門(mén)監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,行政處罰、行政訴訟、行政復(fù)議支出,環(huán)境行政稽查支出、執(zhí)法裝備支出、排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出,環(huán)境問(wèn)題舉報(bào)、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出,突發(fā)性污染事故預(yù)防、應(yīng)急處置等支出。

      二十一、節(jié)能環(huán)保支出(211)其他節(jié)能環(huán)保支出(21199)其他節(jié)能環(huán)保支出(2119901):反映除了所列款項(xiàng)以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。

      二十二、住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公積金(2210201):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十三、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

      二十四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后繼續(xù)使用的資金。

      二十五、基本支出:指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      二十六、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

      二十七、“三公經(jīng)費(fèi)”:指用公共財(cái)政預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出,是政府行政開(kāi)支的一部分。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第三篇:大連金普新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)施辦法

      大連金普新區(qū)加強(qiáng)孵化平臺(tái)建設(shè) 推進(jìn)大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實(shí)施辦法

      第一章 總 則

      第一條

      為貫徹落實(shí)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化體制機(jī)制改革加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見(jiàn)》(中發(fā)?2015?8號(hào))和《國(guó)務(wù)院關(guān)于大力推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新若干政策措施的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)?2015?32號(hào)),加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略,主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),大力構(gòu)建眾創(chuàng)空間等新型科技企業(yè)孵化器,努力營(yíng)造良好的區(qū)域創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境體系,激發(fā)全社會(huì)創(chuàng)造活力,形成大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新的全新局面,積極培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長(zhǎng)點(diǎn),打造金普新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的全新引擎力量,制定本辦法。

      第二條

      本辦法所涉及的孵化平臺(tái)具體包括:創(chuàng)客空間、創(chuàng)業(yè)咖啡、創(chuàng)業(yè)社區(qū)等眾創(chuàng)空間(新型孵化器)及科技企業(yè)孵化器(創(chuàng)新大廈),大學(xué)科技園,創(chuàng)業(yè)基地及其他創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)載體等。

      第三條

      孵化平臺(tái)建設(shè)堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向、要素集聚、政府扶持、示范引領(lǐng)、市場(chǎng)化運(yùn)作的原則。政府通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、無(wú)償資助、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式,支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。給予孵化平臺(tái)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公條件(空間)服務(wù)、科技要素服務(wù)、人才配置服務(wù)、創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)、專(zhuān)業(yè)社會(huì)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)咨詢(xún)輔導(dǎo)服務(wù)和企業(yè)發(fā)展中的其他各

      種服務(wù)扶持。

      第四條

      新區(qū)管委會(huì)根據(jù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作需要,設(shè)立新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,按照預(yù)算進(jìn)行安排,并實(shí)行總額控制。主要用于孵化平臺(tái)的建設(shè)與初期運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,以及重大創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè)補(bǔ)貼、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投融資補(bǔ)貼、定向支持創(chuàng)新主體培育、初創(chuàng)企業(yè)房租補(bǔ)貼、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金對(duì)高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)等支持力度。

      第五條

      實(shí)施創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)合同登記(備案)制度,對(duì)區(qū)內(nèi)開(kāi)展的各類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)跟進(jìn)支持。部分項(xiàng)目實(shí)行后補(bǔ)貼機(jī)制,受總額控制,并在申報(bào)基礎(chǔ)上實(shí)行擇優(yōu)扶持。

      第二章 支持對(duì)象

      第六條

      鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、行業(yè)組織等社會(huì)力量投資建設(shè)或管理運(yùn)營(yíng)各類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心,支持利用現(xiàn)有閑置廠房等存量資源建設(shè)眾創(chuàng)空間,鼓勵(lì)各街道、園區(qū)結(jié)合自身產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)劃布局,建設(shè)多種形式的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)。重點(diǎn)支持眾創(chuàng)空間的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

      第七條

      鼓勵(lì)支持企業(yè)的技術(shù)和管理人員、高校和研究機(jī)構(gòu)的科研人員、歸國(guó)留學(xué)人員及大學(xué)生等在新區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。

      第八條

      鼓勵(lì)支持天使投資機(jī)構(gòu)、創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)、社會(huì)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)和其他專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)參與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)和孵化企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng)。

      第三章 建設(shè)與運(yùn)營(yíng)支持

      第九條

      對(duì)經(jīng)確認(rèn)的新投資興建的服務(wù)功能完善、輻射能力強(qiáng)、線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)發(fā)展、全要素、開(kāi)放式、社會(huì)化、多功能的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)綜合孵化平臺(tái),參照其創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)建設(shè)投資強(qiáng)度,給予載體建設(shè)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼額度最高不超過(guò)500萬(wàn)元;給予眾創(chuàng)空間等新型孵化器最高不超過(guò)100萬(wàn)元的一次性運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼;鼓勵(lì)區(qū)內(nèi)高等院校利用校產(chǎn)資源開(kāi)展大學(xué)科技園建設(shè),新建大學(xué)科技園比照眾創(chuàng)空間等新型孵化器給予支持。

      第十條

      支持孵化平臺(tái)圍繞新區(qū)重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè),推動(dòng)具有國(guó)內(nèi)(國(guó)際)先進(jìn)水平和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用的科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。對(duì)認(rèn)定為大連市級(jí)A級(jí)、AA級(jí)、AAA級(jí)創(chuàng)業(yè)孵化平臺(tái)的,可分別給予10萬(wàn)元、20萬(wàn)元、30萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)升格為省級(jí)、國(guó)家級(jí)孵化平臺(tái)(科技企業(yè)孵化器)的,在原獎(jiǎng)勵(lì)的基礎(chǔ)上可分別增加到50萬(wàn)元、100萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。(同級(jí)不同部門(mén)認(rèn)定只享受一次獎(jiǎng)勵(lì))

      第十一條

      經(jīng)考核認(rèn)定,對(duì)租賃場(chǎng)地建設(shè)的眾創(chuàng)空間等新型孵化平臺(tái),按照其租金的30%給予不超過(guò)3年的場(chǎng)地租金補(bǔ)貼,單個(gè)機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼金額不超過(guò)30萬(wàn)元。

      第十二條

      支持孵化平臺(tái)健全入駐企業(yè)流動(dòng)機(jī)制。每新培育出1家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),給予孵化平臺(tái)5萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì),累計(jì)最高50萬(wàn)元。每孵化成功1戶(hù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)且該企業(yè)退出孵化平臺(tái)后,在新區(qū)正常納稅經(jīng)營(yíng)6個(gè)月以上的,一次性給予孵化平臺(tái)1萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)。

      第十三條

      鼓勵(lì)各類(lèi)孵化平臺(tái)提升創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)質(zhì)量和水平,對(duì)新區(qū)各類(lèi)孵化平臺(tái)進(jìn)行考評(píng),對(duì)考評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀的單位按照不超過(guò)上運(yùn)營(yíng)成本70%的比例給予孵化器最高不超過(guò)100萬(wàn)元的獎(jiǎng)勵(lì)。

      第十四條

      由新區(qū)各類(lèi)孵化平臺(tái)孵化的項(xiàng)目如一次性獲得200萬(wàn)元(含)以上投融資,對(duì)孵化平臺(tái)給予每個(gè)項(xiàng)目不超過(guò)5萬(wàn)元的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)。由新區(qū)孵化平臺(tái)推薦,在孵項(xiàng)目一次性獲得500萬(wàn)元(含)以上投融資,對(duì)孵化平臺(tái)給予每個(gè)項(xiàng)目不超過(guò)10萬(wàn)元的創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)獎(jiǎng)勵(lì)。

      第四章 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化支持

      第十五條

      為符合條件進(jìn)駐新型孵化器的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)提供最多6個(gè)月的免費(fèi)工位,鼓勵(lì)其開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動(dòng);對(duì)符合條件進(jìn)入預(yù)孵化期的企業(yè),給予一定面積的房租補(bǔ)貼。按每天0.5元/平方米標(biāo)準(zhǔn)給予第一年房租補(bǔ)貼,第二年在第一年補(bǔ)貼基礎(chǔ)上減半補(bǔ)貼,第三年在第二年補(bǔ)貼基礎(chǔ)上減半補(bǔ)貼,補(bǔ)貼面積每家不超過(guò)50平方米(僅限于企業(yè)自用辦公用房部分)。同一個(gè)企業(yè)只能在一個(gè)孵化器中享受房屋補(bǔ)貼,已享受過(guò)房租補(bǔ)貼政策的企業(yè),不再享受該補(bǔ)貼。

      第十六條

      對(duì)在各級(jí)政府科技部門(mén)主辦或認(rèn)可的各類(lèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獲獎(jiǎng),并在一年內(nèi)落戶(hù)新區(qū)的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,按照獲獎(jiǎng)等級(jí)、排名及項(xiàng)目進(jìn)展情況等分別給予不超過(guò)20萬(wàn)元的創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。

      第十七條

      支持孵化平臺(tái)持股孵化初創(chuàng)企業(yè)、獲得股權(quán)收— 4 —

      益。初創(chuàng)企業(yè)已獲得股權(quán)支持,二者通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制分配權(quán)益。

      第十八條

      對(duì)畢業(yè)2年內(nèi)進(jìn)入孵化平臺(tái)創(chuàng)業(yè)的貧困家庭高校畢業(yè)生,領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照,能提供稅收財(cái)務(wù)證明并正常經(jīng)營(yíng)1年以上并按規(guī)定繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的,除享受市、新區(qū)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策外,可給予1萬(wàn)元一次性創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。

      第五章 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)支持

      第十九條

      支持各類(lèi)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)入駐孵化平臺(tái),為初創(chuàng)企業(yè)提供政策咨詢(xún)、輔導(dǎo)培訓(xùn)、法律、人才、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、財(cái)務(wù)、認(rèn)證、技術(shù)轉(zhuǎn)移、投融資及生活服務(wù)配套設(shè)施等相關(guān)服務(wù),按照其舉辦各類(lèi)創(chuàng)業(yè)活動(dòng)的實(shí)際直接支出給予不超過(guò)30%的后補(bǔ)助,每家機(jī)構(gòu)每年最高補(bǔ)貼不超過(guò)30萬(wàn)元,同一專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)連續(xù)獲得支持不超過(guò)三年。

      第二十條

      新區(qū)內(nèi)各類(lèi)孵化平臺(tái)幫助新區(qū)戶(hù)籍的高校畢業(yè)生(畢業(yè)5年內(nèi))、登記失業(yè)人員等創(chuàng)業(yè)者成功創(chuàng)業(yè),且穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)6個(gè)月以上并帶動(dòng)2人以上就業(yè)的,按每個(gè)創(chuàng)業(yè)者3000元標(biāo)準(zhǔn),給予孵化平臺(tái)一次性創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼。

      第二十一條

      鼓勵(lì)各類(lèi)孵化平臺(tái)吸納高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)(實(shí)習(xí)),對(duì)規(guī)范接納高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)(實(shí)習(xí))6個(gè)月以上的孵化平臺(tái),按照大連市最低工資標(biāo)準(zhǔn)對(duì)見(jiàn)習(xí)(實(shí)習(xí))的高校畢業(yè)生給予生活補(bǔ)貼。

      第二十二條

      取得《大連市創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師聘書(shū)》且經(jīng)市考核結(jié)果為合格等次以上的創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師,內(nèi)在新區(qū)孵化平臺(tái)提供創(chuàng)

      業(yè)專(zhuān)業(yè)服務(wù)滿(mǎn)30次以上,單次服務(wù)滿(mǎn)意度達(dá)90%以上的,按給予每人2萬(wàn)元的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

      第六章 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投融資支持

      第二十三條

      積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名天使基金和種子基金落戶(hù),有針對(duì)性地選擇特色產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資,將資本、孵化、產(chǎn)業(yè)有機(jī)融合,助推初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大。

      第二十四條

      擇優(yōu)支持天使機(jī)構(gòu)和創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)投資孵化平臺(tái)的在孵企業(yè),給予天使投資機(jī)構(gòu)實(shí)際投資額不超過(guò)10%的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼,單筆補(bǔ)貼最高不超過(guò)50萬(wàn)元;給予創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)實(shí)際投資額不超過(guò)5%的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)貼,單筆補(bǔ)貼最高不超過(guò)100萬(wàn)元。

      第二十五條

      擴(kuò)大中小微企業(yè)發(fā)展信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金的扶持范圍。放寬申請(qǐng)條件,將符合風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金重點(diǎn)扶持項(xiàng)目的區(qū)級(jí)以上孵化平臺(tái)內(nèi)的在孵企業(yè)列入新區(qū)中小微企業(yè)發(fā)展信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金扶持名錄,經(jīng)認(rèn)定可獲得不超過(guò)200萬(wàn)元的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專(zhuān)項(xiàng)資金貸款支持。

      第二十六條

      對(duì)入駐孵化平臺(tái)的創(chuàng)業(yè)實(shí)體,按規(guī)定給予2年期限的創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款并給予全額貼息扶持。

      第七章 配套服務(wù)支持

      第二十七條

      完善創(chuàng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái),為孵化平臺(tái)及入駐創(chuàng)業(yè)實(shí)體提供“一站式”服務(wù)。及時(shí)發(fā)布創(chuàng)業(yè)扶持政策、辦事流程、創(chuàng)業(yè)信息、服務(wù)資源等公共信息,制定政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)創(chuàng)業(yè)服務(wù)項(xiàng)目清單,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)等方式購(gòu)買(mǎi)社會(huì)創(chuàng)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的創(chuàng)業(yè)— 6 —

      服務(wù),形成多層次、廣覆蓋、專(zhuān)業(yè)化的公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。

      第二十八條

      孵化平臺(tái)為在孵企業(yè)提供的創(chuàng)業(yè)孵化服務(wù)期限一般為2年。對(duì)孵化期滿(mǎn)的企業(yè),孵化平臺(tái)應(yīng)協(xié)助做好登記變更、產(chǎn)業(yè)園區(qū)對(duì)接等工作,并提供不少于1年的跟蹤指導(dǎo)。

      第二十九條

      給予孵化平臺(tái)中的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)人才購(gòu)房?jī)?yōu)惠。對(duì)在新區(qū)確定的“創(chuàng)客家園”區(qū)域內(nèi)購(gòu)買(mǎi)住房的,可享受不超過(guò)市場(chǎng)價(jià)格20%的優(yōu)惠價(jià)格購(gòu)房。

      第三十條

      為入駐區(qū)級(jí)孵化平臺(tái)創(chuàng)業(yè)并符合規(guī)定條件的自主創(chuàng)業(yè)大學(xué)生提供租房補(bǔ)貼或購(gòu)房補(bǔ)貼,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行金普新區(qū)人才住房保障相關(guān)辦法的規(guī)定。

      第八章 附 則

      第三十一條

      本辦法所列有關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)貼,由新區(qū)科技、人力資源社會(huì)保障等部門(mén)負(fù)責(zé)受理、審核、發(fā)放公示工作,同時(shí)做好各項(xiàng)補(bǔ)貼政策與原有政策的銜接工作??萍?、人力資源社會(huì)保障部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)建立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化工作績(jī)效考核制度,財(cái)政部門(mén)對(duì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化各項(xiàng)資金撥付使用等情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

      第三十二條

      本辦法涉及的各類(lèi)孵化平臺(tái)、服務(wù)主體和專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的補(bǔ)貼和資助、獎(jiǎng)勵(lì)等,可按照就高不重復(fù)的原則執(zhí)行。

      第三十三條

      本辦法自發(fā)布之日起施行,有效期5年。

      第四篇:金普新區(qū)婦聯(lián)2018部門(mén)預(yù)算

      金普新區(qū)婦聯(lián)2018部門(mén)預(yù)算

      目錄

      第一部分 金普新區(qū)婦聯(lián)概況

      一、主要職責(zé)

      二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分 金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算表

      一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

      二、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

      三、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

      四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(一般公共預(yù)算)

      六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府性基金)

      七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù))

      八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

      九、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表(財(cái)政撥款)

      十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      十一、2018年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

      十二、2018年預(yù)算單位征收計(jì)劃表

      第三部分 金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

      第一部分

      金普新區(qū)婦聯(lián)概況

      一、主要職責(zé)

      (一)貫徹落實(shí)黨的基本路線(xiàn)、方針、政策,組織、動(dòng)員全區(qū)婦女投身改革開(kāi)放和現(xiàn)代化建設(shè)事業(yè),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。

      (二)落實(shí)全市婦女代表大會(huì)的決議和上級(jí)婦聯(lián)組織的工作部署,對(duì)婦女加強(qiáng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律以及自尊、自信、自立、自強(qiáng)教育,全面提高婦女素質(zhì),促進(jìn)婦女人才成長(zhǎng)。

      (三)代表婦女參與社會(huì)協(xié)調(diào)、民主管理和民主監(jiān)督,維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。

      (四)指導(dǎo)各級(jí)婦女組織建設(shè),推動(dòng)我區(qū)婦女組織與各地婦女組織及國(guó)際婦女間的聯(lián)系、交流,鞏固和發(fā)展各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。

      (五)加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,推動(dòng)社會(huì)各界為促進(jìn)婦女兒童事業(yè)發(fā)展做貢獻(xiàn)。

      (六)承擔(dān)管委會(huì)婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作,協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)實(shí)施婦女兒童發(fā)展規(guī)劃。

      (七)完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)婦聯(lián)組織交辦的其他任務(wù)。

      二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

      大連金普新區(qū)婦聯(lián)部門(mén)預(yù)算是包括大連金普新區(qū)婦聯(lián)本部及下屬大連金普新區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心2家預(yù)算單位的綜合收支計(jì)劃。本部門(mén)中,行政單位1家,事業(yè)單位1家,具體包括:大連金普新區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心。

      第二部分

      金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算表

      (詳見(jiàn)附件)

      本部門(mén)公開(kāi)表格共11張,其中:2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府性基金)、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù))、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、2018年政府采購(gòu)預(yù)算情況表本部門(mén)沒(méi)有數(shù)據(jù),為空表。

      一、2018年部門(mén)收支預(yù)算總表

      二、2018年部門(mén)收入預(yù)算總表

      三、2018年部門(mén)支出預(yù)算總表

      四、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      五、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(一般公共預(yù)算)

      六、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府性基金)

      七、2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù))

      八、2018年一般公共預(yù)算基本支出表

      九、2018年項(xiàng)目支出預(yù)算表(財(cái)政撥款)

      十、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

      十一、2018年政府采購(gòu)預(yù)算情況表

      十二、2018年預(yù)算單位征收計(jì)劃表

      第三部分

      金普新區(qū)婦聯(lián)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

      一、2018年部門(mén)收支預(yù)算

      2018年收入預(yù)算240.87萬(wàn)元,比2017年減少957.02萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入240.87萬(wàn)元(含一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入),上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元,用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

      2018年支出預(yù)算182.78萬(wàn)元,比2017年減少826.54萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)169.69萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)23.28萬(wàn)元,項(xiàng)目支出47.90萬(wàn)元。

      二、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算

      2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算240.87萬(wàn)元,比2017年減少957.02萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算收入240.87萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入0萬(wàn)元。

      2018年財(cái)政撥款支出預(yù)算182.78萬(wàn)元,比2017年減少957.02萬(wàn)元。按照“人員經(jīng)費(fèi)按實(shí)際,公用經(jīng)費(fèi)按定額,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按需要與可能”的原則編制。其中:人員經(jīng)費(fèi)169.69萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)23.28萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出47.90萬(wàn)元。

      相關(guān)情況說(shuō)明

      一、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      金普新區(qū)婦聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元,包括新區(qū)婦聯(lián)本部以及下屬1家與區(qū)級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位使用區(qū)級(jí)財(cái)政撥款預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),比2017年預(yù)算減少9.8萬(wàn)元。其中:

      因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0萬(wàn)元,主要原因是兩年此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)均為0元。2018年安排出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),安排參加其他單位組織出國(guó)(境)0個(gè),本部門(mén)安排全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次。

      公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,主要安排全國(guó)性專(zhuān)業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專(zhuān)項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組

      接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少0萬(wàn)元,主要原因是婦兒中心無(wú)新年藝術(shù)周、六一等活動(dòng)學(xué)員餐費(fèi)支出。

      公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),主要安排編制內(nèi)公務(wù)車(chē)輛的報(bào)廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。比2017年預(yù)算減少9.8萬(wàn)元,主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出,壓減因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),新區(qū)婦聯(lián)制作2018年預(yù)算沒(méi)有把公務(wù)用車(chē)項(xiàng)目5.8萬(wàn)元加進(jìn)去,后追加此項(xiàng)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,年末公務(wù)車(chē)保有量1輛。

      二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算

      機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出。2018機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算23.28萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比減少99.23萬(wàn)元,主要原因是行政運(yùn)行減少6.31萬(wàn)元,一般行

      政管理事務(wù)減少99.23萬(wàn)元,事業(yè)運(yùn)行增加0萬(wàn)元,其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出增加0萬(wàn)元。

      三、政府性基金預(yù)算支出情況 2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

      四、政府采購(gòu)情況

      2018本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元,其中:貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元、工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

      五、預(yù)算績(jī)效情況

      因2018年我們沒(méi)有實(shí)行績(jī)效管理,所有單位均注明“本部門(mén)實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算金額0萬(wàn)元。

      第四部分

      名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

      2.其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入”等以外的收入,包括事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入等。

      3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      5.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      6.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      7.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      8.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

      9.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      10.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      11.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

      12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

      15.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      16.住房保障(類(lèi))住房改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

      附件:大連金普新區(qū)2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls…

      第五篇:大連金州區(qū)金普新區(qū)2017年預(yù)算執(zhí)行情況

      大連市金州區(qū)(金普新區(qū))2017年預(yù)算執(zhí)行情況 和2018年預(yù)算(草案)報(bào)告(書(shū)面)——2017年12月6日在大連市金州區(qū)(金普新區(qū))

      第八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

      大連金普新區(qū)財(cái)政金融局局長(zhǎng)

      馬英驥

      各位代表:

      受金州區(qū)人民政府和金普新區(qū)管委會(huì)的委托,現(xiàn)將大連市金州區(qū)(金普新區(qū))2017年預(yù)算執(zhí)行情況和2018年預(yù)算(草案)提請(qǐng)大會(huì)審議,并請(qǐng)各位委員和列席同志提出意見(jiàn)。

      一、本屆政府財(cái)政重點(diǎn)工作回顧

      2013~2017年,在新區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,財(cái)政金融工作緊緊圍繞金普新區(qū)功能定位和發(fā)展戰(zhàn)略,按照改革與創(chuàng)新兩大主題,認(rèn)真落實(shí)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)政策舉措,綜合運(yùn)用財(cái)政政策手段,統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革,有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

      (一)財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。

      始終堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭,把確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行作為履行財(cái)政職能的基礎(chǔ)工作抓緊抓實(shí)。財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)量質(zhì)齊升,“總量、增幅、稅收比重”三大核心指標(biāo)全面實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了做強(qiáng)財(cái)政實(shí)力的目標(biāo)。

      2013~2017年,新區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入713.08億元(2017年為預(yù)計(jì)數(shù),下同)。其間,隨著國(guó)家房地產(chǎn)政策的調(diào)整、“營(yíng)改增”的全面實(shí)施,2014~2015年連續(xù)兩年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),從2016年開(kāi)始穩(wěn)步回升。新區(qū)按照省委、省政府的要求,不斷夯實(shí)收入,優(yōu)化結(jié)構(gòu),2013~2017年,非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重分別為22.5%、15.2%、17.6%、17.3%、13.2%,2017年比2013年非稅占比下降了9.5個(gè)百分點(diǎn),收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

      “營(yíng)改增”自2012年1月1日起試點(diǎn)推行并于2016年5月全面推開(kāi),結(jié)構(gòu)性減稅效應(yīng)明顯,對(duì)我區(qū)收入影響較大。新區(qū)通過(guò)加大招商引資力度,不斷培育優(yōu)質(zhì)稅源,彌補(bǔ)結(jié)構(gòu)性減稅影響。大眾一汽發(fā)動(dòng)機(jī)、一汽大眾變速箱等一批大型企業(yè)進(jìn)入盈利期,有效地支撐了我區(qū)稅收收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

      (二)服務(wù)區(qū)域發(fā)展能力不斷提升。

      堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),綜合施策,精準(zhǔn)發(fā)力,全力以赴保增長(zhǎng),主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。5年來(lái),有力促進(jìn)了我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,實(shí)現(xiàn)了保增長(zhǎng)目標(biāo)。一是PPP工作扎實(shí)推進(jìn)。2013年以來(lái),成功申報(bào)了大連灣跨海大橋PPP項(xiàng)目財(cái)政部第三批示范項(xiàng)目,建立了新區(qū)PPP咨詢(xún)中介機(jī)構(gòu)庫(kù),推進(jìn)金州環(huán)城一號(hào)路(包括振興路大修、濱海路振興路跨線(xiàn)橋)PPP項(xiàng)目落地進(jìn)程,對(duì)金州老城區(qū)雨污分流PPP項(xiàng)目方案進(jìn)行完善。二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需 — 2 —

      求。重點(diǎn)保障了渤海大道動(dòng)遷征購(gòu)商品房、金普城際鐵路動(dòng)遷、小窯灣基礎(chǔ)設(shè)施、高技能人才公共實(shí)訓(xùn)基地等項(xiàng)目建設(shè)。三是積極落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶持政策。培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),集聚優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化升級(jí)。落實(shí)創(chuàng)新型、中小企業(yè)扶持政策,助力工業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展,多渠道爭(zhēng)取和撥付中小微企業(yè)補(bǔ)貼資金,惠及中小微企業(yè)二千多戶(hù)。四是降費(fèi)減負(fù),大力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。按照“凡是沒(méi)有法定依據(jù)的審批、審查、投資限制、資格認(rèn)證、中介服務(wù)、行政收費(fèi)一律取締”的工作要求,認(rèn)真開(kāi)展涉企收費(fèi)清理工作,建立了涉企收費(fèi)目錄公開(kāi)和實(shí)時(shí)更新機(jī)制,切實(shí)降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。五年來(lái)減征、免征的收費(fèi)項(xiàng)目每年可為區(qū)內(nèi)企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)上億元。

      (三)金融支撐作用逐步凸顯。

      圍繞金融管理先行先試和區(qū)域性金融中心核心區(qū)建設(shè),積極引進(jìn)金融創(chuàng)新項(xiàng)目、加快金融要素聚集,培育新興金融業(yè)態(tài),優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境,不斷提升金融資源集聚能力和金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。一是發(fā)揮專(zhuān)業(yè)力量,加強(qiáng)金融開(kāi)放創(chuàng)新的統(tǒng)籌規(guī)劃。積極發(fā)揮專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)力量,梳理行業(yè)政策,研究金融環(huán)境,拓展創(chuàng)新空間。與高等院校、金融機(jī)構(gòu)及中介機(jī)構(gòu)建立起合作機(jī)制,借助科研院校、金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)和專(zhuān)業(yè)人員,在政策研究、調(diào)研規(guī)劃、區(qū)域創(chuàng)新、項(xiàng)目策劃等方面為金融開(kāi)放創(chuàng)新提供支持。二是注重載體建設(shè),加快吸引金融資源集聚。與社會(huì)資

      本對(duì)接,推進(jìn)大連水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資基金、中東歐產(chǎn)業(yè)園發(fā)展基金等優(yōu)秀金融類(lèi)企業(yè)落戶(hù)新區(qū);成立地方金融控股有限公司,以設(shè)立合資證券公司為突破點(diǎn),逐步爭(zhēng)取融資租賃、銀行、信托、基金等金融牌照資源;推進(jìn)雙D港、小窯灣金融區(qū)、金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),加快配套設(shè)施建設(shè),完善金融服務(wù)功能。三是落實(shí)扶持政策,支持企業(yè)借助資本市場(chǎng)做優(yōu)做強(qiáng)。以多層次資本市場(chǎng)改革為契機(jī),與大連證監(jiān)局建立協(xié)調(diào)合作機(jī)制,促成新區(qū)企業(yè)在美國(guó)“納斯達(dá)克”和中國(guó)“新三板”上市。

      (四)民生支出不斷加大。

      2013~2017年,全區(qū)累計(jì)完成一般公共預(yù)算支出752.93億元,有力地保障了新區(qū)發(fā)展建設(shè)需求。在支出總量增加的同時(shí),結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。5年來(lái),教育、文化體育、社保、醫(yī)療、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備等重點(diǎn)民生支出累計(jì)達(dá)到476.23億元,占一般公共預(yù)算支出比重分別為60.9%、64.5%、66%、64.4%、66%,始終超過(guò)了一般公共預(yù)算支出的60%。一是社會(huì)事業(yè)保障水平不斷提高。改善辦學(xué)條件,提升教育服務(wù)水平;加大改擴(kuò)建學(xué)校、校舍維修、中小學(xué)食堂改造、教學(xué)儀器設(shè)備等投入;提高生均經(jīng)費(fèi)定額,加大普惠制學(xué)前教育補(bǔ)貼力度、為農(nóng)村學(xué)校安排校車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、為學(xué)生配備校服等優(yōu)惠政策;改善惠及全區(qū)人民的文體設(shè)施,發(fā)展新區(qū)文體事業(yè);不斷提高各項(xiàng)社會(huì)保障補(bǔ)貼標(biāo) — 4 —

      準(zhǔn);增加城鄉(xiāng)低保、殘疾人、軍隊(duì)離退休干部、退役士兵、軍轉(zhuǎn)干部、公益崗、開(kāi)發(fā)崗等人員各種補(bǔ)貼支出;加大機(jī)關(guān)事業(yè)及企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等基金補(bǔ)助投入;實(shí)行公共衛(wèi)生均等化以及計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶等政策補(bǔ)貼。二是抓好“三農(nóng)”工作,鞏固和加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè),大力興修水利,開(kāi)展農(nóng)村土地整治,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,加強(qiáng)農(nóng)村水電路氣等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展短板;加大對(duì)良種繁育、動(dòng)植物疫病防控、農(nóng)技推廣的支持力度。農(nóng)村生產(chǎn)生活條件不斷改善,為應(yīng)對(duì)各種自然災(zāi)害嚴(yán)重沖擊、穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局提供了重要支撐。三是全面落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策。完善糧食直補(bǔ)、玉米和大豆生產(chǎn)補(bǔ)貼以及漁業(yè)燃油補(bǔ)貼等制度,最大程度地保障了農(nóng)戶(hù)收益,減輕漁民負(fù)擔(dān),對(duì)我區(qū)農(nóng)業(yè)、漁業(yè)發(fā)展起到了重要作用;四是加大對(duì)特殊群體的政策傾斜,對(duì)全區(qū)殘疾人、老年人和學(xué)生進(jìn)行公交出行福利票補(bǔ)貼政策,2013-2017年共發(fā)放公交優(yōu)惠福利補(bǔ)貼2億元,降低了特殊群體出行成本。

      (五)財(cái)政改革不斷取得新突破。

      一是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)工作。按照統(tǒng)一的口徑、格式和范圍,逐步推行財(cái)政總預(yù)(決)算、部門(mén)預(yù)(決)算和“三公經(jīng)費(fèi)”公開(kāi)。五年間,參與公開(kāi)的部門(mén)從區(qū)本級(jí)直屬部門(mén)擴(kuò)大到全區(qū)所有功能區(qū)、園區(qū)、街道辦事處;公開(kāi)內(nèi)容從預(yù)算收支,擴(kuò)大到單位全口徑預(yù)算;在細(xì)化程度上從公開(kāi)預(yù)算總額到項(xiàng)目明

      細(xì)。通過(guò)不斷規(guī)范和細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容,更加有利于接受社會(huì)公眾監(jiān)督,使廣大人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)得到充分保障。二是債務(wù)管理不斷規(guī)范。對(duì)政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理,由區(qū)人大審議地方政府債務(wù)限額,作為地方政府債務(wù)余額的紅線(xiàn);政府債務(wù)收支納入全口徑預(yù)算管理,切實(shí)履行政府存量債務(wù)償債責(zé)任,保證不出現(xiàn)償債風(fēng)險(xiǎn);規(guī)范政府舉債融資機(jī)制,2015年以來(lái)全區(qū)累計(jì)發(fā)行置換債券376.89億元,優(yōu)化了政府存量債務(wù)期限結(jié)構(gòu),降低了融資成本;完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系,推進(jìn)融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型和融資,消除政府隱性債務(wù),實(shí)現(xiàn)融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部化。三是全面推進(jìn)和完成國(guó)庫(kù)管理制度改革,在全市范圍內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了國(guó)庫(kù)管理制度改革“橫向到邊,縱向到底”的目標(biāo),進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用效率,增強(qiáng)了財(cái)政部門(mén)的宏觀調(diào)控能力。四是推動(dòng)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作落地生根。不斷推進(jìn)和深化政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作,進(jìn)一步完善政府購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)的政策體系建設(shè),確保購(gòu)買(mǎi)服務(wù)工作規(guī)范有序;逐步擴(kuò)大購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范圍,涵蓋教育、居家養(yǎng)老服務(wù)、商務(wù)活動(dòng)策劃、食品監(jiān)督、城市社會(huì)化環(huán)境管理、農(nóng)業(yè)、城市建設(shè)規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行咨詢(xún)等多項(xiàng)公共服務(wù)領(lǐng)域;通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式完成棚戶(hù)區(qū)改造項(xiàng)目3個(gè)。五是全方位強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。穩(wěn)步推進(jìn)批量集中采購(gòu),開(kāi)展政府采購(gòu)電子競(jìng)價(jià),強(qiáng)化政府采購(gòu)履約驗(yàn)收管理。六是建立健全企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度,國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步提高。七是建立 — 6 —

      健全財(cái)政投資項(xiàng)目審核的程序性系統(tǒng)管理模式。加強(qiáng)財(cái)政投資審核的計(jì)劃性和規(guī)范性,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目審核的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化流水線(xiàn)作業(yè),保障財(cái)政投資審核質(zhì)量和時(shí)限要求雙提高。

      二、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

      2017年,面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和繁重的改革任務(wù),財(cái)政部門(mén)按照新區(qū)黨工委、管委會(huì)的工作部署,緊緊圍繞當(dāng)前新區(qū)改革發(fā)展的有利時(shí)機(jī),以自貿(mào)區(qū)建設(shè)為著力點(diǎn)和突破口,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),大膽先試先行,勇于創(chuàng)新突破,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng),為新區(qū)“建設(shè)國(guó)際化、現(xiàn)代化、創(chuàng)新型、高水平的國(guó)家級(jí)新區(qū)”的發(fā)展目標(biāo)打下良好經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。

      (一)落實(shí)區(qū)人大預(yù)算審查決議情況

      按照區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)決議,區(qū)政府及相關(guān)部門(mén)主要做了以下工作:

      1.加強(qiáng)收入征管,增強(qiáng)財(cái)政收入保障能力。一是抓收入征管。各級(jí)財(cái)政部門(mén)積極同稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)密切配合,深入了解支柱行業(yè)、重點(diǎn)稅源企業(yè)經(jīng)營(yíng)及納稅情況,加強(qiáng)收入分析調(diào)度,強(qiáng)化收入征管,深挖增收潛力,堵塞管理漏洞,努力做到應(yīng)收盡收、及時(shí)繳庫(kù)。二是抓稅源建設(shè)。積極發(fā)揮減稅降費(fèi)、基金、補(bǔ)助、貼息、擔(dān)保等財(cái)政政策作用,著力支持發(fā)展經(jīng)濟(jì),大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè),實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng)。三是依法依規(guī)組織財(cái)政收入,堅(jiān)決防止“過(guò)頭稅”和虛增財(cái)政收入的行為,實(shí)事求是組織收入。

      2.實(shí)施積極財(cái)政政策。一是著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,繼續(xù)貫徹落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心和活力,培植有效稅源。二是著力推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,活用補(bǔ)貼、專(zhuān)項(xiàng)資金等財(cái)政政策,專(zhuān)項(xiàng)資金向符合區(qū)域發(fā)展的重點(diǎn)行業(yè)傾斜。三是推動(dòng)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效率,引導(dǎo)信貸資金進(jìn)入實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。

      3.增強(qiáng)預(yù)算科學(xué)性、透明性和規(guī)范性。一是貫徹落實(shí)《預(yù)算法》規(guī)定,出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算公開(kāi)內(nèi)容的通知》,規(guī)范金普新區(qū)預(yù)算公開(kāi)模板,完善報(bào)表格式和內(nèi)容說(shuō)明;二是強(qiáng)化預(yù)算硬約束,嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批復(fù)的預(yù)算,及時(shí)將預(yù)算批復(fù)下達(dá),合理掌控預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度;三是逐步建立跨預(yù)算平衡機(jī)制,引導(dǎo)編制三年滾動(dòng)規(guī)劃,推進(jìn)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)工作。

      4.高度重視防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院規(guī)定程序,由區(qū)人大審議地方政府債務(wù)限額,作為地方政府債務(wù)余額的紅線(xiàn),對(duì)政府債務(wù)規(guī)模實(shí)行限額管理。二是按照預(yù)算法、擔(dān)保法等法律法規(guī)要求,進(jìn)一步規(guī)范地方債務(wù)管理,成立金普新區(qū)政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,出臺(tái)《政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃》、《金普新區(qū)政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》,完善政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控體系。三是有效防控金融領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。按照新區(qū)交易場(chǎng)所監(jiān)管規(guī)定,合理界定清理整頓范圍、加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、跟蹤了解進(jìn)展,推動(dòng)新區(qū)交易場(chǎng)所切實(shí)整改、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。

      (二)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 1.全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

      全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成142.17億元(預(yù)計(jì)數(shù),下同),增長(zhǎng)13.5%,其中:稅收收入122.29億元,增長(zhǎng)19.4%;非稅收入19.88億元,下降13.3%。

      全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入19.19億元、調(diào)入資金2.47億元,債券轉(zhuǎn)貸收入43.06億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金29.14億元,上年結(jié)余2.69億元,收入總量為238.72億元。

      全區(qū)一般公共預(yù)算支出143.69億元,加上上解支出18.02億元,債務(wù)還本支出43.06億元,結(jié)轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.95億元,支出總量為238.72億元,達(dá)到收支平衡。

      2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

      區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成109.22億元,增長(zhǎng)13%,完成預(yù)算的98.3%,其中:稅收收入94.69億元,增長(zhǎng)18.4%;非稅收入14.53億元,下降12.9%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入12.92億元、調(diào)入資金0.13億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.09億元,轉(zhuǎn)貸政府地方債券收入43.06億元,上年結(jié)余0.3億元,收入總量為190.73億元。

      區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出110億元,增長(zhǎng)8.3%,為預(yù)算的80.4%。加上上解支出11.56億元,債券還本支出43.06億元,結(jié)

      轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.11億元,支出總量為190.73億元,達(dá)到收支平衡。

      3.區(qū)本級(jí)主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況

      增值稅42.58億元,完成預(yù)算的98.7%,增長(zhǎng)47.5%,增值稅增長(zhǎng)主要受本免抵調(diào)庫(kù)增加和區(qū)級(jí)增值稅分成比例由17.5%提高到35%的影響。

      企業(yè)所得稅19.34億元,完成預(yù)算的109.9%,增長(zhǎng)27%,增長(zhǎng)較大主要重點(diǎn)稅源企業(yè)拉動(dòng)效應(yīng),尤其是“一藥兩車(chē)”大企業(yè)效應(yīng)明顯。

      個(gè)人所得稅4.23億元,完成預(yù)算的113.4%,增長(zhǎng)20.5%。土地增值稅下降25.3%,主要受同期土地增值稅清算抬高基數(shù)影響。

      資源稅、土地使用稅、契稅分別增長(zhǎng)111.2%、3.1%和27.5%,主要受本土地出讓收入較同期有所增加影響。

      非稅收入14.54億元,完成預(yù)算的98.9%,下降12.9%,主要受本年進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,企業(yè)降費(fèi)減負(fù)政策繼續(xù)推進(jìn)影響,2017年取消、停征部分行政事業(yè)性收費(fèi),非稅收入下降。

      4.區(qū)本級(jí)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

      教育支出16.51億元,完成預(yù)算的105.3%。主要用于扶持學(xué)前教育補(bǔ)助和普惠制幼兒園建設(shè),為公辦幼兒園提供運(yùn)行補(bǔ)助,引導(dǎo)民辦幼兒園創(chuàng)建和發(fā)展,落實(shí)困難幼兒保費(fèi)減免政策。推進(jìn) — 10 —

      區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化改革發(fā)展,為農(nóng)村學(xué)校校車(chē)提供運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼,投入資金開(kāi)展農(nóng)村校舍旱廁改造工程,改善辦學(xué)條件。提升職業(yè)教育服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力,推進(jìn)高等人才實(shí)訓(xùn)基地建設(shè),撥付專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)教師培訓(xùn)、學(xué)生實(shí)訓(xùn)等。構(gòu)建全面的教育扶困助學(xué)體系,保障各教育階段和特殊人群接受教育的基本權(quán)益。

      科學(xué)技術(shù)支出1.02億元,完成預(yù)算的69.2%。主要用于重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶持,推進(jìn)企業(yè)加快科技成果的轉(zhuǎn)化和擴(kuò)散。

      文化體育與傳媒支出1.36億元,完成預(yù)算的95.8%。支持圖書(shū)館、文化館、體育館等文化體育場(chǎng)所免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放。促進(jìn)農(nóng)村文化事業(yè)發(fā)展,支持惠民演出,鼓勵(lì)文藝精品創(chuàng)作。加強(qiáng)文化遺產(chǎn)保護(hù),對(duì)副都統(tǒng)衙門(mén)進(jìn)行維修改造。豐富群眾文化生活,組織“喜迎十九大‘經(jīng)典誦讀’”金普行動(dòng)等多項(xiàng)文化活動(dòng);支持公眾文體場(chǎng)所運(yùn)營(yíng),對(duì)網(wǎng)球中心、文化廣場(chǎng)等進(jìn)行補(bǔ)貼。

      社會(huì)保障和就業(yè)支出25.16億元,完成預(yù)算的87.2%。進(jìn)一步提高保障標(biāo)準(zhǔn),城鄉(xiāng)居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由每人每月640元統(tǒng)一提高至670元。投入資金,用于公益崗補(bǔ)貼、大學(xué)生就業(yè)、職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)鑒定等項(xiàng)目。加大殘疾人事業(yè)投入力度,對(duì)殘疾人專(zhuān)職委員、殘疾人護(hù)理人員等進(jìn)行補(bǔ)貼,為殘疾人配備護(hù)具,家庭進(jìn)行無(wú)障礙改造,提升殘疾人生活質(zhì)量。

      醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.58億元,完成預(yù)算的87.6%。完

      善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度,將最低籌資標(biāo)準(zhǔn)由630元提升至700元,其中財(cái)政補(bǔ)助由510元提高到550元。繼續(xù)推行預(yù)防性體檢、孕齡婦女兩癌篩查等項(xiàng)目。

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出16.79億元,完成預(yù)算的80.1%。

      農(nóng)林水支出2.25億元,完成預(yù)算的50.2%。繼續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)化建設(shè),支持農(nóng)業(yè)組織和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng);落實(shí)中央、省、市惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,及時(shí)撥付糧食直補(bǔ)、玉米補(bǔ)貼資金;加大生態(tài)環(huán)保力度,繼續(xù)推進(jìn)青山工程和退耕還林項(xiàng)目進(jìn)程。實(shí)施“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ),支持美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè),改善農(nóng)村環(huán)境和配套設(shè)施。

      5.轉(zhuǎn)移支付和預(yù)備費(fèi)使用情況

      (1)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況。中央、市對(duì)我區(qū)區(qū)本級(jí)轉(zhuǎn)移支付12.92億元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付6.25億元,主要是定額補(bǔ)助和增收激勵(lì)返還;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付6.66億元,主要是社會(huì)保障和就業(yè)1.74億元、農(nóng)林水支出2.03億元、教育0.7萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生0.41萬(wàn)元。

      (2)區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。2017年區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)預(yù)算安排4億元,實(shí)際使用3.8億元,主要使用方向:支持新區(qū)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)發(fā)展、招商引資工作開(kāi)展、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),信訪(fǎng)穩(wěn)定等。

      6.功能區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。

      (1)普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成12.11億元,增長(zhǎng)15%,完成預(yù)算的100%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入6.86億元、調(diào)入資金2.34億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2億元,收入總量為22.99億元。

      一般公共預(yù)算支出12.1億元,下降30.2%,為預(yù)算的97.4%。加上上解支出5.18億元,結(jié)轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5.71億元,支出總量為22.99億元,達(dá)到收支平衡。

      (2)保稅區(qū)一般公共預(yù)算收入完成20.84億元,增長(zhǎng)15%,完成預(yù)算的109.5%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1.75億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.05億元,上年結(jié)余0.37億元,收入總量為25億元。

      一般公共預(yù)算支出21.59億元,增長(zhǎng)33%,為預(yù)算的100%。加上上解支出1.28億元,結(jié)轉(zhuǎn)支出以及補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.13億元,支出總量為25億元,達(dá)到收支平衡。

      (三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

      全區(qū)政府性基金收入22.25億元,完成年初預(yù)算的80.2%;全區(qū)政府性基金支出21.74億元,完成年初預(yù)算的86.2%。

      1.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。

      區(qū)本級(jí)政府性基金收入14.53億元,為預(yù)算的102.7%,其中:土地出讓金11.14億元,增長(zhǎng)59.4%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2.6億元,下降30%。

      區(qū)本級(jí)政府性基金支出14.25億元,為預(yù)算的132%,其中:土地出讓金支出9.72億元,主要用于專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息、征地動(dòng)遷、土地儲(chǔ)備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2.1億元,主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

      政府性基金收入加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付,減去上解支出、調(diào)出資金,與政府性基金支出相抵,實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

      2.功能區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

      普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)政府性基金收入3.58億元,完成年初預(yù)算的49.7%;政府性基金支出3.36億元,完成年初預(yù)算的42%。

      保稅區(qū)政府性基金收入4.14億元,完成年初預(yù)算的64.6%;政府性基金支出4.13億元,完成年初預(yù)算的64.4%。

      (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

      區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入248萬(wàn)元,為預(yù)算的67.4%。主要是利潤(rùn)收入。全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

      普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入20000萬(wàn)元,為預(yù)算的100%。全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

      (五)區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

      社會(huì)保險(xiǎn)基金收入21.66億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助收入13.21億元),其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11.01億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助3.95億元),新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金1.85億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助1.51億元),采暖基金0.32億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助0.21 — 14 —

      億元),金州區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0.32億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助0.31億元),開(kāi)發(fā)區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金7.94億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助7.31億元),離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.23億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助0.23億元),原金州區(qū)臨時(shí)工養(yǎng)老保險(xiǎn)38萬(wàn)元。

      社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成21.48億元,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.82億元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金1.95億元,采暖基金0.41億元,金州區(qū)被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0.6億元,開(kāi)發(fā)區(qū)被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.88億元,離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.20億元,原金州區(qū)臨時(shí)工養(yǎng)老保險(xiǎn)0.62億元。

      社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余0.18億元,年末滾存結(jié)余7.69億元。

      (六)政府債務(wù)情況

      全區(qū)政府債務(wù)年初余額504.89億元,其中:一般債務(wù)276.67億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)228.22億元。債務(wù)收入141.16億元,其中:地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入43.06億元;地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入98.09億元。當(dāng)年償還本金141.19億元,其中:一般債務(wù)43.09億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)98.1億元。年末債務(wù)余額504.85億元,其中:一般債務(wù)276.64億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)228.22億元。

      區(qū)本級(jí)政府債務(wù)年初余額356.06億元,其中:一般債務(wù)266.05億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)90.01億元。債務(wù)收入83.55億元,其中:地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入43.06億元;地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.49億元。當(dāng)年償還本金83.58億元,其中:一般債務(wù)43.09

      億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)40.49億元。年末債務(wù)余額356.04億元,其中:一般債務(wù)266.03億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)90.01億元。

      各位代表,過(guò)去的一年,我們通過(guò)加強(qiáng)收入組織、強(qiáng)化稅源管理、深挖增收潛力等有效措施,保障了全區(qū)收入穩(wěn)步增長(zhǎng),保障了全區(qū)的重點(diǎn)支出,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。但同時(shí),我們也清楚地認(rèn)識(shí)到,當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些亟待解決的困難和問(wèn)題:經(jīng)濟(jì)下行依然壓力較大,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)動(dòng)力減弱,新的稅源和消費(fèi)熱點(diǎn)尚未形成,財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)仍不牢固;收支矛盾依然較大,財(cái)政保運(yùn)轉(zhuǎn)和民生兜底任務(wù)較重;財(cái)政監(jiān)督存在薄弱環(huán)節(jié),依法理財(cái)意識(shí)需要加強(qiáng)。對(duì)此我們將高度重視,并在今后的工作中逐步解決。

      三、2018年財(cái)政預(yù)算草案

      2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜,不穩(wěn)定不確定因素依然較多。我國(guó)總體經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大,財(cái)政收入的中低速增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)財(cái)政資金需求高速增長(zhǎng)的局面共存,財(cái)政收支矛盾仍十分突出。從我區(qū)來(lái)看,依靠大企業(yè)支撐的稅收增長(zhǎng)模式尚未改變,經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。但是我們也應(yīng)該看到,隨著自貿(mào)區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的推進(jìn),我區(qū)正處于“統(tǒng)籌謀劃的重要起步期、加快轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略期和拼搏奮進(jìn)的創(chuàng)業(yè)黃金期”,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)內(nèi)生動(dòng)力不斷增強(qiáng),我們要把握機(jī)遇,加快推進(jìn)財(cái)政管理體制機(jī)制創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)政資金的支撐和引領(lǐng)作用,為新區(qū)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供 — 16 —

      強(qiáng)有力的保障。

      2018年預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:全面貫徹落實(shí)黨的十九大會(huì)議精神,深入學(xué)習(xí)貫徹總書(shū)記系列重要講話(huà),按照新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署,加強(qiáng)財(cái)政的引導(dǎo)作用,深入創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),實(shí)行更加積極有效的財(cái)政政策,激發(fā)全區(qū)經(jīng)濟(jì)活力;深化財(cái)稅體制改革,建立現(xiàn)代財(cái)政制度;整合優(yōu)化財(cái)政支出,壓縮一般性支出,保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出,適應(yīng)推進(jìn)供給側(cè)改革和保障民生兜底的要求;提升依法理財(cái)水平,嚴(yán)格貫徹《預(yù)算法》,建立跨預(yù)算平衡機(jī)制;加強(qiáng)政府性債務(wù)管理,切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

      (一)一般公共預(yù)算 1.全區(qū)一般公共預(yù)算

      全區(qū)一般公共預(yù)算收入163.5億元,比上年增長(zhǎng)15%。其中:稅收收入144.22億元,增長(zhǎng)17.9%;非稅收入19.28億元,下降3%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、債券轉(zhuǎn)貸收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等135.72億元,收入總量為299.22億元。

      全區(qū)一般公共預(yù)算支出185.26億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)9.7%(以下支出均為比上年預(yù)算增幅)。加上上解上級(jí)支出、債務(wù)還本支出和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金113.36億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年0.6億元,支出總量為299.22億元。收支總量相等,達(dá)到收支平衡。

      2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算

      區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入125.61億元,比上年實(shí)際增長(zhǎng)15%。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出144.05億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)5.2%。

      區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要科目安排情況: 一般公共服務(wù)支出12.95億元,增長(zhǎng)9.9%; 教育支出16.13億元,增長(zhǎng)3.1%;

      科學(xué)技術(shù)支出2.02億元,下降2.2%,主要受企業(yè)補(bǔ)貼資金小幅下降影響的原因;

      文化體育與傳媒支出1.4億元,下降1.9%;

      社會(huì)保障和就業(yè)支出24.2億元,下降16.3%,主要受機(jī)關(guān)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)開(kāi)始繳納以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金補(bǔ)繳,養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增加,財(cái)政兜底資金預(yù)計(jì)減少影響;

      醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出9.76億元,增長(zhǎng)30.3%,主要受設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加影響;

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.43億元,下降7%,主要受基建支出壓縮影響;

      農(nóng)林水支出3.97億元,下降10.8%,主要是根據(jù)青山系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、設(shè)施農(nóng)業(yè)工程進(jìn)度適度調(diào)減了預(yù)算額度;

      交通運(yùn)輸支出3.27億元,下降4.4%,主要受公路建設(shè)項(xiàng)目減少購(gòu)置稅支出下降影響;

      住房保障支出3.03億元,增長(zhǎng)3.9%,主要受住房公積金繳 — 18 —

      納小幅增長(zhǎng)影響;

      總預(yù)備費(fèi)4.2億元,占一般公共預(yù)算支出的3%,符合預(yù)算法相關(guān)規(guī)定。

      3.功能區(qū)一般公共預(yù)算

      普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)一般公共預(yù)算收入13.93億元,比上年實(shí)際增長(zhǎng)15%。一般公共預(yù)算支出16.15億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)60%。

      保稅區(qū)一般公共預(yù)算收入23.96億元,比上年實(shí)際增長(zhǎng)15%。一般公共預(yù)算支出25.06億元,比上年預(yù)算增長(zhǎng)16%。

      4.區(qū)本級(jí)平衡情況

      區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入125.61億元,加上市級(jí)補(bǔ)助5.69億元(按照上級(jí)財(cái)政預(yù)告知數(shù)計(jì)算)、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金25.81億元、調(diào)入資金0.12億元、接受其他地區(qū)援助4.7億元(普灣、保稅社會(huì)事務(wù)劃轉(zhuǎn)補(bǔ)償)、地方政府債券收入86.66億元、上年結(jié)余0.3億元,扣除上解資金13.13億元后,全年可支配財(cái)力為235.76億元,與一般公共預(yù)算支出及債務(wù)還本支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、結(jié)轉(zhuǎn)支出等235.76億元相比,達(dá)到收支平衡。

      5.轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排情況

      市對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)告知的轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目5.69億元,其中:一般性轉(zhuǎn)移支付4.05億元;專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1.64億元,主要是教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等方面的補(bǔ)助。

      (二)政府性基金收支預(yù)算 1.全區(qū)政府性基金預(yù)算

      全區(qū)政府性基金預(yù)算收入35.04億元。其中:土地出讓收入29.02億元;基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2.41億元。

      全區(qū)政府性基金預(yù)算支出35.26億元。計(jì)劃主要用于專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地動(dòng)遷、土地收儲(chǔ)等。

      2.區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算

      區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入24.87億元。其中:土地出讓收入22.05億元;基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2億元。

      區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出24.49億元。計(jì)劃主要用于專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征地動(dòng)遷、土地收儲(chǔ)等。

      3.功能區(qū)政府性基金預(yù)算

      普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)政府性基金預(yù)算收入6億元。全部為土地出讓收入。政府性基金預(yù)算支出6.61億元。

      保稅區(qū)政府性基金預(yù)算收入4.17億元。其中:土地出讓收入4.07億元;基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)0.1億元。政府性基金預(yù)算支出4.16億元。

      (三)區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 1.全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入270萬(wàn)元,主要為國(guó)有企業(yè)利潤(rùn),國(guó)有控股、參股企業(yè)按照股權(quán)比例上繳的股利、股息收入等。

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出25萬(wàn)元,為保稅區(qū)國(guó)有企業(yè)補(bǔ)貼支出,剩余245萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用

      2.區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

      區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入245萬(wàn)元,本年將所有國(guó)有企業(yè)均納入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍內(nèi),按照國(guó)有獨(dú)資企業(yè)首年累計(jì)未分配利潤(rùn)20%上繳,下一按照凈利潤(rùn)15%上繳,國(guó)有控股、參股企業(yè)按照股權(quán)比例上繳股利、股息收入。

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出不做安排,全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。

      (四)區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

      社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算21.35億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助14.07億元),其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.92億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助2.8億元),新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金2.07億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助1.67億元),采暖基金0.43億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助0.35億元),被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金9.67億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助9億元。含原開(kāi)發(fā)區(qū)、金州區(qū)專(zhuān)戶(hù)),離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.25億元(其中,財(cái)政補(bǔ)助0.25億元)。

      社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出25.39億元(不含原金州區(qū)臨時(shí)工養(yǎng)老保險(xiǎn)),其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11.11億元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金2.04億元,采暖基金0.49億元,被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金11.47億元,離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金0.27億元。

      社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年赤字4.04億元,財(cái)政補(bǔ)助14.07億元,年末滾存結(jié)余3.65億元。

      (五)政府債務(wù)情況 1.全區(qū)政府債務(wù)情況

      全區(qū)政府債務(wù)年初余額504.85億元(其中:區(qū)本級(jí)356.04億元;普灣經(jīng)濟(jì)區(qū)45.8億元;保稅區(qū)103.02億元。),2018年計(jì)劃償還到期本金101.14億元,其中:一般債務(wù)86.86億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)14.28億元。計(jì)劃通過(guò)大連市發(fā)置換債券101.14億元,其中:一般債券86.86億元,用于償還到期一般債務(wù);專(zhuān)項(xiàng)債券14.28億元,用于償還到期專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)。

      2.區(qū)本級(jí)政府債務(wù)情況

      區(qū)本級(jí)政府債務(wù)年初余額356.04億元,2018年計(jì)劃償還到期本金90.4億元,其中:一般債務(wù)86.66億元;專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)3.74億元。計(jì)劃通過(guò)大連市發(fā)行置換債券90.4億元,其中:一般債券86.66億元,用于償還到期一般債務(wù);專(zhuān)項(xiàng)債券3.74億元,用于償還到期專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)。

      四、扎實(shí)做好2018年財(cái)政改革發(fā)展工作

      (一)深化財(cái)政體制改革,建立現(xiàn)代化財(cái)政制度。建立規(guī)范透明的預(yù)算制度,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)決算公開(kāi)工作,規(guī)范預(yù)算公開(kāi)的范圍和內(nèi)容。強(qiáng)化預(yù)算約束,政府收支全部納入預(yù)算,明確“四本”預(yù)算的收支范圍和功能定位,加大四本預(yù)算間的統(tǒng)籌力度?!?22 —

      改進(jìn)預(yù)算控制方式,進(jìn)一步強(qiáng)化中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)預(yù)算的指導(dǎo)力和約束力。全面實(shí)施績(jī)效管理,逐步建立績(jī)效管理與預(yù)算管理深度融合機(jī)制,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果有效運(yùn)用于預(yù)算安排和執(zhí)行中,提高預(yù)算安排的精準(zhǔn)度。

      (二)轉(zhuǎn)變財(cái)政職能,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境。創(chuàng)新財(cái)政資金使用方式,發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用,利用基金、補(bǔ)助、貼息、擔(dān)保等財(cái)政政策,有效拉動(dòng)社會(huì)投資,著力支持發(fā)展經(jīng)濟(jì)。全面落實(shí)支持供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的各項(xiàng)政策,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,繼續(xù)貫徹落實(shí)好各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策,提高政策執(zhí)行力,減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展信心和活力,培植有效稅源。

      (三)加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,確保完成全年任務(wù)。積極同稅務(wù)等相關(guān)部門(mén)密切配合,加強(qiáng)稅收研判分析,強(qiáng)化收入征管,深挖增收潛力,堵塞管理漏洞,維護(hù)稅收公平。繼續(xù)加大盤(pán)活財(cái)政存量資金力度,建立財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制,對(duì)無(wú)需繼續(xù)支出的結(jié)余資金和連續(xù)兩年以上未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,要全部收回統(tǒng)籌使用。加強(qiáng)預(yù)算約束,嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出,對(duì)執(zhí)行進(jìn)度緩慢或預(yù)計(jì)年內(nèi)無(wú)法執(zhí)行的項(xiàng)目,及時(shí)調(diào)整資金用途,避免資金沉淀。

      (四)強(qiáng)化金融服務(wù)功能,助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面貫徹落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略和中央、省、市對(duì)金融工作的部署要求,有效把握新

      機(jī)遇、積極應(yīng)對(duì)新挑戰(zhàn),緊緊圍繞區(qū)域性金融中心核心區(qū)建設(shè)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)兩大目標(biāo),進(jìn)一步深化金融創(chuàng)新,激發(fā)金融機(jī)構(gòu)和金融市場(chǎng)的內(nèi)在活力與動(dòng)力;進(jìn)一步擴(kuò)大金融開(kāi)放,促進(jìn)自貿(mào)區(qū)大連片區(qū)開(kāi)放新格局;進(jìn)一步發(fā)展金融市場(chǎng),創(chuàng)新金融業(yè)態(tài)、機(jī)構(gòu)、服務(wù)模式和產(chǎn)品,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,有效提升金融服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展效能;進(jìn)一步優(yōu)化金融發(fā)展環(huán)境,強(qiáng)化保障措施,加快推進(jìn)金融業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和區(qū)域性金融中心核心區(qū)建設(shè),為新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展提供有力金融支撐。

      (五)深入推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革,提高國(guó)企核心競(jìng)爭(zhēng)力。積極探索國(guó)企改革的可行路徑,結(jié)合新區(qū)國(guó)有企業(yè)公司制改革進(jìn)程,逐步對(duì)新區(qū)國(guó)有企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)改革,按照積極扶持、做大做強(qiáng),整體改建、重組改制,分離改建、合并改建、嫁接改造等方式,逐步將新區(qū)國(guó)有企業(yè)做優(yōu)做大做強(qiáng),對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)將以經(jīng)濟(jì)效益兼顧社會(huì)效益做大做強(qiáng),對(duì)公益性企業(yè)將以社會(huì)效益兼顧經(jīng)濟(jì)效益做優(yōu)做大,助力金普新區(qū)和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)發(fā)展。

      各位代表,2018年財(cái)政改革任務(wù)艱巨、責(zé)任重大,我們將在新區(qū)黨工委、管委會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督和支持下,加大創(chuàng)新力度,全面落實(shí)各項(xiàng)改革任務(wù),為推動(dòng)金普新區(qū)跨越發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)!

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