第一篇:公司“小金庫”自查自糾情況匯報
木業(yè)園區(qū)“小金庫”自查情況匯報
按照黑龍江省農(nóng)墾總局關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的文件精神,我單位認(rèn)真組織,結(jié)合自身具體情況,在園區(qū)內(nèi)部深入開展了“小金庫”自查自糾專項(xiàng)治理工作?,F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項(xiàng)治理范圍。
本次專項(xiàng)治理工作涉及我單位2015-2016年度財(cái)務(wù)決算報表和各類明細(xì)表,確保自查工作面達(dá)到100%。
(二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。
本次專項(xiàng)治理工作深入貫徹了農(nóng)墾總局辦公室制定的《黑龍江墾區(qū)防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)方案》,重點(diǎn)對隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式形成的小金庫進(jìn)行排查。
二、自查自糾的做法
自2016年10月31日,我單位按照《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》規(guī)定的專項(xiàng)治理工作步驟,在園區(qū)內(nèi)部全面組織開展自查自糾。
(一)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,提高對專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識。專項(xiàng)治理工作開展以來,園區(qū)多次召開專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作文件精神,把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓,要求各個工作人員要領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),2 增強(qiáng)治理工作的主動性和自覺性,正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待“小金庫”治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。要求認(rèn)真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。通過學(xué)習(xí)文件,進(jìn)一步強(qiáng)化了管理干部遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)意識,切實(shí)提高了此次治理工作的針對性和實(shí)效性。
我單位在日常開銷中嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)場的剛性預(yù)算財(cái)務(wù)制度、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管等工作相結(jié)合,另一方面與財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合,形成整體合力。2016年10月31日,我單位抽調(diào)專人組成“小金庫”檢查小組,對“小金庫”自查自糾工作進(jìn)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。
在自查中,采取查閱憑證、賬簿、相關(guān)資料、詢問有關(guān)經(jīng)辦人員等方式,對今年和以前年度的所有財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。從業(yè)務(wù)收入、費(fèi)用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手,進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和檢查,努力做到不留死角,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題。
(二)建立舉報登記和查處督辦制度,切實(shí)做好治理工作監(jiān)督檢查。
專門設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。同時認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
三、自查自糾的結(jié)果
我單位按照有關(guān)文件的要求,認(rèn)真地進(jìn)行了“小金庫”的自查、3 自糾工作。自查結(jié)果顯示,各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家的各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金,沒有設(shè)立賬外賬,未設(shè)立任何形式的“小金庫”,也不存在以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據(jù)均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,未發(fā)生坐支行為。
對分析原因,制定整改措施,落實(shí)整改責(zé)任,明確整改時限,確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步制定和完善了規(guī)章制度,堵塞了漏洞,加強(qiáng)了管理。
四、建立長效機(jī)制,把“小金庫”治理將作為一項(xiàng)長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作,我單位將作為一項(xiàng)長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的合理有效。
下一步,我單位將在此次自查自糾的基礎(chǔ)上,做好三項(xiàng)工作,建立“小金庫”治理工作長效機(jī)制。
一是要針對管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),深入剖析原因,制定和完善有關(guān)規(guī)章制度,建立健全預(yù)算公開和財(cái)務(wù)公開制度,增強(qiáng)預(yù)算、財(cái)務(wù)透明度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度,完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。
二是要加強(qiáng)管理,強(qiáng)化監(jiān)督,標(biāo)本兼治、糾建并舉,鞏固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
三是要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識、大局意識,不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性,確保我園區(qū)的平
名山農(nóng)場木業(yè)園區(qū) 2016年11月21日
穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。
第二篇:公司“小金庫”自查自糾情況匯報
公司“小金庫”自查自糾情況匯報
公司紀(jì)檢監(jiān)察部:
按照國務(wù)院國資委深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的文件精神和中國節(jié)能實(shí)施方案的總體要求和部署,我公司高度重視,認(rèn)真組織,結(jié)合自身具體情況,在公司系統(tǒng)深入開展了“小金庫”自查自糾專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
(一)專項(xiàng)治理范圍。
本次專項(xiàng)治理工作涉及公司本部和所屬的7家全資、控股子公司,涵蓋全部表內(nèi)表外公司、賬內(nèi)賬外資金資產(chǎn),確保自查工作面達(dá)到100%。
(二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。
本次專項(xiàng)治理工作深入貫徹了中共中央紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署和國資委聯(lián)合印發(fā)的《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》(以下簡稱《實(shí)施辦法》)和國務(wù)院國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的文件精神,嚴(yán)格按照中國節(jié)能環(huán)保集團(tuán)公司《關(guān)于深入開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》的內(nèi)容要求,重點(diǎn)對隱匿收入、虛列支出、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)等方式形成的小金庫進(jìn)行排查。
二、自查自糾的做法
自2010年8月2日,公司按照《“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方 1
案》規(guī)定的專項(xiàng)治理工作步驟,在公司系統(tǒng)全面組織開展自查自糾。
(一)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,提高對專項(xiàng)治理工作的認(rèn)識。
專項(xiàng)治理工作開展以來,公司多次召開專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作文件精神,把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來抓,要求公司各部門領(lǐng)導(dǎo)要領(lǐng)會精神實(shí)質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性和自覺性,正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待“小金庫”治理工作,明確清理檢查“小金庫”是加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。要求各下屬公司認(rèn)真自查自糾,做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。通過學(xué)習(xí)文件,進(jìn)一步強(qiáng)化了廣大職工遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)意識,切實(shí)提高了此次治理工作的針對性和實(shí)效性。
(二)加強(qiáng)專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),建立層層落實(shí)機(jī)制。
2010年8月12日,公司成立了以公司總經(jīng)理為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,公司主要領(lǐng)導(dǎo)對“小金庫”治理工作負(fù)總責(zé),領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工,對職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,各職能部門完善相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制,明確工作分工,加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,共同做好“小金庫”治理工作。按照“分級負(fù)責(zé),分口把關(guān)”的原則,各下屬企業(yè)均成立了以總經(jīng)理為組長,主管副總經(jīng)理為副組長,財(cái)務(wù)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售、辦公室、倉儲等各部門人員為組員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
這樣,公司系統(tǒng)建立起了一級抓一級、層層抓落實(shí)的“小金庫”
治理工作責(zé)任制。
(三)與紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)務(wù)監(jiān)督工作相結(jié)合,加大自查自糾工作力度。
公司遵循“統(tǒng)籌兼顧,整體推進(jìn)”的原則,把“小金庫”治理工作一方面與規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管等工作相結(jié)合,另一方面與財(cái)務(wù)監(jiān)管、審計(jì)監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察等日常工作相結(jié)合,形成整體合力。2010年8月2日和24日,公司從財(cái)務(wù)部、企管部、綜合業(yè)務(wù)部和投資管理部抽調(diào)專人組成“小金庫”檢查小組,先后對公司、公司、公司“小金庫”自查自糾工作進(jìn)展情況進(jìn)行了監(jiān)督檢查。
各下屬企業(yè)在自查中,采取查閱憑證、賬簿、相關(guān)資料、詢問有關(guān)經(jīng)辦人員等方式,對今年和以前的所有財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。從業(yè)務(wù)收入、費(fèi)用支出等各種可能形成“小金庫”的資金來源入手,進(jìn)行了認(rèn)真的梳理和檢查,努力做到不留死角,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題。
在特殊資金形成小金庫的排查方面,檢查小組重點(diǎn)對公會資金進(jìn)行了檢查。公司系統(tǒng)現(xiàn)有工會組織3個(公司本部、公司和公司),各工會資金來源主要有兩方面,一是員工繳納的個人會費(fèi),二是公司的行政撥交。資金主要用于工會組織的活動、員工直系親屬喪葬費(fèi)用和員工傷病慰問金。通過檢查,工會資金使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,公司特殊資金管理清晰,不存在管理隱患。
(四)建立舉報登記和查處督辦制度,切實(shí)做好治理工作監(jiān)督檢查。
各公司專門設(shè)立并公布舉報電話、舉報信箱。認(rèn)真做好舉報的受
理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。同時認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實(shí)保護(hù)舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
三、自查自糾的結(jié)果
公司本部及下屬子公司按照有關(guān)文件的要求,認(rèn)真地進(jìn)行了“小金庫”的自查、自糾工作。自查結(jié)果顯示,各公司財(cái)務(wù)管理均嚴(yán)格按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和公司收入,沒有設(shè)立賬外賬,未設(shè)立任何形式的“小金庫”,也不存在以個人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。按規(guī)定監(jiān)管使用的票據(jù)均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一管理,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作。財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,未發(fā)生坐支行為。
對自查和治理中發(fā)現(xiàn)的管理和制度上的問題,各下屬公司深入剖析原因,制定整改措施,落實(shí)整改責(zé)任,明確整改時限,確保整改到位。對管理中的薄弱環(huán)節(jié),各公司進(jìn)一步制定和完善了規(guī)章制度,堵塞了漏洞,加強(qiáng)了管理。
四、建立長效機(jī)制,把“小金庫”治理將作為一項(xiàng)長期工作來抓。對于“小金庫”的治理工作,公司將作為一項(xiàng)長期的工作來抓。通過開展此次自查自糾工作,公司系統(tǒng)進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了各項(xiàng)收入及資金的合規(guī)使用。
下一步,公司將在此次自查自糾的基礎(chǔ)上,做好三項(xiàng)工作,建立“小金庫”治理工作長效機(jī)制。
一是要針對管理工作中的薄弱環(huán)節(jié),深入剖析原因,制定和完善有關(guān)規(guī)章制度,建立健全預(yù)算公開和財(cái)務(wù)公開制度,增強(qiáng)預(yù)算、財(cái)務(wù)
透明度,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)制度,完善內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制。
二是要加強(qiáng)管理,強(qiáng)化監(jiān)督,標(biāo)本兼治、糾建并舉,鞏固和深化此次治理工作的成果,逐步建立和完善防治“小金庫”的長效機(jī)制,從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。
三是要不斷強(qiáng)化責(zé)任意識、大局意識,不斷加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性,確保我公司平穩(wěn)、健康、可持續(xù)發(fā)展。
第三篇:自查自糾“小金庫”
“小金庫”自查報告
根據(jù)《銀行2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件精神,從文件下達(dá)開始,我支行開展清理“小金庫”工作,對資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
按照文件要求,我支行高度重視,及時向各部門傳達(dá)相關(guān)要求。并認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理“小金庫”工作?,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照《銀行2011年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的要求,通過深入自查和清查,我支行均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,對利息收入、手續(xù)費(fèi)收入、傭金、代辦手續(xù)費(fèi)、財(cái)政性資金、資產(chǎn)清理、抵債資產(chǎn)變現(xiàn)、拆借、集資、投資、資訊、代客理財(cái)?shù)刃问皆O(shè)立“小金庫”進(jìn)行自查,并無以上情況,符合相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、清查虛列支出設(shè)立“小金庫”,對包括以假發(fā)票、假合同、假票據(jù)等騙取資金設(shè)立“小金庫”;虛列利息支出、傭金手續(xù)費(fèi)、業(yè)務(wù)及管理等套取資金設(shè)立“小金庫”等進(jìn)行自查,并無以上情況,完全按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、清查轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”,包括轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移清收的不良資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”等進(jìn)行自查,并無以上情況,完全按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
通過自查、自糾、清查,我支行認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,不存在設(shè)立“小金庫”情況。
第四篇:“小金庫”自查自糾總結(jié)報告
“小金庫”自查自糾總結(jié)報告
根據(jù)團(tuán)體公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化
小金庫
專項(xiàng)治理工作的通知》文件的要求,我單位認(rèn)真組織展開了
小金庫
專項(xiàng)治理工作,未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象,進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識,現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)以下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我單位成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的小金庫
專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組,由財(cái)務(wù)部分牽頭具體負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳,進(jìn)步思想熟悉
我單位在接到公司專項(xiàng)治理通知后,迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)了團(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化
小金庫
專項(xiàng)治理工作的通知》文件精神,正確熟悉展開此項(xiàng)活動的重大意義,要責(zé)備體員工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作,明確清算檢查
小金庫
是深進(jìn)貫徹落實(shí)黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和避免***行為,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措。
三、認(rèn)真展開自查,實(shí)施長效監(jiān)視
依照團(tuán)體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進(jìn)一步深化
小金庫
專項(xiàng)治理工作的通知》的要求,重點(diǎn)圍繞
五查五看的重點(diǎn),對各類賬戶、數(shù)據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。認(rèn)真抓好專項(xiàng)治理實(shí)施工作,對比
小金庫的表現(xiàn)情勢,在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進(jìn)行了自查,并設(shè)置職工意見箱,歡迎廣大員工進(jìn)行舉報,自查活動結(jié)束后,確認(rèn)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,沒有私設(shè)小金庫。
1、我單位財(cái)務(wù)管理均依照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收進(jìn)、支出全部納進(jìn)財(cái)務(wù)同一核算,未侵占、截留單位收進(jìn),沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何情勢的小金庫。
2、嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,沒有設(shè)賬外賬和
小金庫的行為。
3、依照公司要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,財(cái)務(wù)報銷嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜盡坐支行為。
通過
小金庫
自查工作,增強(qiáng)了員工法制意識,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合規(guī)高效使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度,加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度,進(jìn)步財(cái)務(wù)透明度,杜盡
小金庫
現(xiàn)象的發(fā)生,力爭做到清算工作不留死角,財(cái)務(wù)管理工作水平有更大進(jìn)步,從源頭上防治***,確保企業(yè)效益不流失。
第五篇:“小金庫”自查自糾報告
“小金庫”自查自糾報告
按照上級黨委下發(fā)的開展“小金庫”專項(xiàng)治理文件精神,天津分院認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾狀況總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認(rèn)識
我公司高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作。對“小金庫”專項(xiàng)治理進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹上級精神,正確認(rèn)識到開展此項(xiàng)活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我公司務(wù)必認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認(rèn)真開展自查,實(shí)施長效監(jiān)督
按照方案要求,我公司重點(diǎn)圍繞“專項(xiàng)治理的范圍和資料”中的四大項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動,對各類賬戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我公司均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我公司均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛
列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實(shí)信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我公司在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我公司按照《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財(cái)務(wù)會計(jì)核算,沒有會計(jì)賬簿、會計(jì)憑證、會計(jì)報告不真實(shí)不完整的狀況。
6、我公司按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。