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      2008預(yù)算報告

      時間:2019-05-12 07:32:44下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2008預(yù)算報告

      關(guān)于孝昌縣2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況 和2008年財政預(yù)算草案的報告

      ——2008年 2月15日在孝昌縣第四屆人民代表大會第二次會議上

      孝昌縣財政局

      各位代表:

      我受縣人民政府委托,向大會報告2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財政預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

      一、2007年財政預(yù)算執(zhí)行情況

      2007年,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在社會各界的關(guān)心支持下,全縣財政工作認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,緊緊圍繞“工業(yè)強縣、項目立縣、旅游活縣、農(nóng)業(yè)安縣、科教興縣”發(fā)展戰(zhàn)略,加強收入征管,嚴(yán)格依法理財,多方籌措資金,保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保改革、促發(fā)展,財政預(yù)算執(zhí)行情況良好,財政收入實現(xiàn)了較快增長,支出結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化,較好地完成了財政預(yù)算任務(wù),為縣域經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展提供了有力保障。

      2007年,全縣財政收入完成13600萬元,占調(diào)整預(yù)算13020萬元的104.5%,比上年增長31.5%,超額完成了市政府確定的收入目標(biāo)。其中:上劃收入完成4243萬元,增長21%;地方一般預(yù)算收入完成9357萬元,增長36.8%。分征收部門為:國稅部門完成3456萬元,增長26.1%;地稅部門完成4828萬元,增長34.6%;財政部門完成5316萬元,增長32.4%。

      全縣財政支出完成40276萬元,占調(diào)整預(yù)算38866萬元的103.6%,比上年增長29.8%。財政支出增幅較大的主要原因:一是一般預(yù)算收入 增加2516萬元;二是調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付增加2144萬元;三是農(nóng)村義務(wù)教育新機制保障經(jīng)費增加2712萬元;四是新型農(nóng)村合作醫(yī)療省下達補助765萬元。全縣財政支出中,農(nóng)業(yè)、教育、科技等政策性支出增長幅度均高于財政經(jīng)常性收入的增長幅度。

      2007年全縣財政一般預(yù)算收入加上級補助收入和上年結(jié)余,減去財政總支出和專項結(jié)算上交,結(jié)余2326萬元。其中用于規(guī)范公務(wù)員津補貼補助計入當(dāng)年財力,應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1982萬元,凈結(jié)余344萬元。

      2007年縣直預(yù)算執(zhí)行情況是:收入完成10806萬元,占調(diào)整預(yù)算8863萬元的121.9%,比上年增長37.6%。其中:上劃收入完成3785萬元,占調(diào)整預(yù)算3840萬元的98.6%,增長 22.7%;地方一般預(yù)算收入完成7021萬元,占調(diào)整預(yù)算5023萬元的139.8%,增長47.3%。

      縣直財政支出31922萬元,占調(diào)整預(yù)算25631萬元的124.5 %,增長33.6 %。

      縣直主要政策性支出完成情況是:農(nóng)林水事務(wù)1485萬元,增長26.2%;教育15058萬元,增長27.8%;科學(xué)技術(shù)495萬元,增長31%,均達到有關(guān)政策要求。

      2007年縣直財政平衡情況是:資金來源40138萬元,其中:地方一般預(yù)算收入7021萬元,稅收返還566萬元,省體制調(diào)整基數(shù)返還1161萬元,原體制補助567萬元,各項轉(zhuǎn)移支付補助28877萬元,結(jié)算補助423萬元,上年結(jié)余1523萬元。

      資金運用38304萬元,其中:財政一般預(yù)算支出31922萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5550萬元,上解省財政832萬元。資金來源與資金運用相抵,結(jié)余1834萬元。其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1602萬元,凈結(jié)余232萬元。

      2007年,我們緊緊圍繞全縣工作大局和全年財政工作目標(biāo),主要做了以下幾個方面的工作:

      (一)堅持增收節(jié)支,圓滿完成了全年財政收支目標(biāo)。收入方面,充分挖掘增收潛力,完善稅收信息化征管體系,努力做到應(yīng)收盡收。對重點稅源加強監(jiān)控,實現(xiàn)了主體稅種和重點行業(yè)稅收收入持續(xù)快速增長。加強非稅收入控管,加大了對國有資產(chǎn)非轉(zhuǎn)經(jīng)收入、政府性基金、行政性收費和罰沒收入的征管力度,全部納入預(yù)算管理,不斷增加地方可用財力。支出方面,按照“有所為,有所不為”的原則,牢固樹立公共財政理念,著力提高公共財政保障能力。財政資金堅決從市場競爭性領(lǐng)域中退出,重點轉(zhuǎn)向保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保重點、保發(fā)展。一是始終把保工資放在財政支出的首位,工資預(yù)算足額安排,鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部工資做到了及時足額發(fā)放。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),千方百計籌措資金,確保公務(wù)員及參公人員津補貼政策落實。二是大力壓縮公用支出,牢固樹立“節(jié)支就是增收”的理念,嚴(yán)格控制預(yù)算追加,清理一次性預(yù)算專項,大力推行會議及公務(wù)定點接待制度,對大宗購置和服務(wù)實行政府采購,壓縮公務(wù)開支。三是財政支出重點向農(nóng)村義務(wù)教育、新型合作醫(yī)療、社會保障等公共領(lǐng)域、困難群體和基層傾斜,不斷擴大公共財政覆蓋范圍,讓廣大人民群眾共享改革發(fā)展成果,同沐公共財政陽光。

      (二)積極拓展財源,壯大了地方財政實力。一是加大投融資力度,支持縣域經(jīng)濟快速發(fā)展。按照縣委、縣政府提出的“五縣戰(zhàn)略”,拓寬投 融資渠道,運用財政投資公司和信用擔(dān)保公司,廣泛吸納和籌措資金,支持縣域經(jīng)濟快速發(fā)展,不斷培植新的經(jīng)濟增長點。順和投資開發(fā)公司爭取到國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行對城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、廣播電視村村通等5個建設(shè)項目貸款10127萬元,已投入使用5000余萬元,城市面貌大為改觀,投資環(huán)境進一步改善。政府出資500萬元組建永興信用擔(dān)保公司,共籌集股本資金1190萬元,落實中小企業(yè)擔(dān)保貸款930萬元,支持民營中小企業(yè)做大做強。二是大力支持招商引進和全民創(chuàng)業(yè)活動。完善招商引進獎勵制度,把握沿海發(fā)達地區(qū)產(chǎn)業(yè)內(nèi)移和加速建設(shè)武漢城市圈的良好發(fā)展機遇,大力實施回歸工程和全民創(chuàng)業(yè)。三是整合財政資源,盤活土地、廠房等國有資產(chǎn),為激活投資和引進企業(yè)創(chuàng)造了優(yōu)越條件。榮昌賓館成功拍賣,取得國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入2010萬元,拉動了房地產(chǎn)投資。四是加大對河砂、碎石、房地產(chǎn)等重點行業(yè)的稅收專項整治力度,促進規(guī)模經(jīng)營、規(guī)范管理、規(guī)矩納稅。

      (三)加大財政投入,支持了社會主義新農(nóng)村建設(shè)。按照中央“兩個確?!钡囊螅哟筘斦度?,支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)。一是積極參與項目申報,大力爭取支農(nóng)資金。申報生產(chǎn)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會發(fā)展等方面的財政扶貧項目120余個,已爭取到位資金1752萬元。二是積極落實各項惠農(nóng)資金,真正把黨的惠民政策送到千家萬戶。將糧食直補、良種補貼、綜合直補、退耕還林補助、農(nóng)機購置補貼資金3578萬元,不折不扣地落實到農(nóng)戶手中。三是以改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件為重點,推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。大力實施基本農(nóng)田土地整理項目,投資2986萬元,支持了白沙、花西項目區(qū)2.73萬畝低產(chǎn)田改造和道路、排灌設(shè)施等配套工程建設(shè)。繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),投入1170萬元,改造中低產(chǎn)田和中低產(chǎn)林1.4萬畝。四是加大農(nóng)村公益事業(yè)投入。爭取國債資金1352萬元,支持鄉(xiāng)村道路建設(shè),重點解決農(nóng)村“行路難”問題;投入資金642萬元支持村級文化室和廣播電視“村村通”;投入395萬元加快村級組織活動場所建設(shè)。五是進一步深化農(nóng)村綜合配套改革。投入“以錢養(yǎng)事”資金861.8萬元,繼續(xù)完善“以錢養(yǎng)事”新機制。落實縣級配套186萬元,實施農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障新機制,全面免除農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)雜費,對貧困家庭學(xué)生實行“兩免一補”。多方籌資1500余萬元,推進農(nóng)村中小學(xué)校改水、改廁、改食堂,促進農(nóng)村義務(wù)教育健康發(fā)展。

      (四)關(guān)注民生,促進了和諧社會建設(shè)。一是積極支持就業(yè)再就業(yè)。認真落實國家和省再就業(yè)優(yōu)惠政策,加大小額貸款擔(dān)保資金籌措力度,努力增加再就業(yè)資金投入,支持下崗失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)再就業(yè)。二是努力籌措社會保障資金。完善城市居民最低生活保障制度,逐步提高城市低保補助標(biāo)準(zhǔn),做到應(yīng)保盡保。實行養(yǎng)老保險金財政代扣代繳,確保養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。三是加強新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金征收與管理,保障了新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度順利實施。全縣參合農(nóng)民達到47.8萬人,參合率達到84%?;I措農(nóng)村合作醫(yī)療基金2390萬元,發(fā)生醫(yī)療基金支出2107萬元。住院基金結(jié)余160萬元,農(nóng)民看病難的問題得到一定程度緩解。

      (五)堅持改革創(chuàng)新,提高了依法理財水平。進一步深化和完善部門預(yù)算改革,規(guī)范編制辦法和審批程序,增強執(zhí)行剛性。將國庫集中收付制度改革延伸到所有鄉(xiāng)鎮(zhèn),為逐步實施“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”奠定了基礎(chǔ)。加強對項目資金使用的全過程監(jiān)督與管理,提高國庫直接支付比例, 完 善縣級報賬管理辦法,減少中間環(huán)節(jié),有效防止截留、擠占和挪用。利用政府采購網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),實現(xiàn)網(wǎng)上辦理申報、審批和資金支付,增強政府采購?fù)该鞫取H嫱七M政府非稅收入改革,組織和完成了全縣非政法系統(tǒng)“收支兩條線”達標(biāo)活動專項檢查,逐步建立全面、系統(tǒng)的非稅收入管理機制。實施政府收支科目分類改革。加強新舊科目、不同年度預(yù)算編制與執(zhí)行的銜接工作,確保政府收支分類改革平穩(wěn)過渡。進一步推進財政與編制政務(wù)公開。以信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為平臺,向社會公開累計50項財政專項資金撥付使用情況,真正實現(xiàn)“陽光理財”。

      (六)加強財政監(jiān)督管理,維護了財經(jīng)秩序。開展了經(jīng)常性的財政監(jiān)督檢查,嚴(yán)肅查處違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。對政府非稅收入項目進行了全面清理,共追繳財政專戶資金312萬元,亂收費資金50萬元。加強重大預(yù)算支出項目資金、財政專項資金監(jiān)督與管理,對重點專項資金實行專戶核撥、封閉運行。對全縣170多家行政事業(yè)單位上報的資產(chǎn)數(shù)據(jù)進行了核查,核查面達到100%。加大《會計法》執(zhí)法檢查力度,嚴(yán)格會計從業(yè)人員資格管理,不斷提高會計信息質(zhì)量和行業(yè)公信力。

      一年來,盡管我們的工作取得了一定成績,但仍存在一些不容忽視的問題:地方財政收入增長乏力,人均可用財力仍然偏低,財政供需矛盾較為突出;鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間發(fā)展不平衡,解決基層困難任務(wù)很重;政府債務(wù)風(fēng)險不容忽視;對財政資金分配、使用等各個環(huán)節(jié)的監(jiān)管還有待進一步加強等等。對此,我們必須采取有力措施加以解決。

      二、2008年財政預(yù)算草案

      2008年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是:全面貫徹黨的“十七大”精神,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),樹立大財政觀念,繼續(xù)支持經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,努力做大經(jīng)濟財政“蛋糕”;進一步完善財政管理體制,推進基本公共服務(wù)均等化,保障和改善民生,努力做優(yōu)財政資源,做強財政公共保障能力;堅持科學(xué)化、精細化管理理念,努力提高財政管理績效;加強隊伍建設(shè),改進工作作風(fēng),努力提高干部綜合素質(zhì),為建設(shè)和諧孝昌作出新的努力。

      按照上述指導(dǎo)思想,2008年全縣財政收入安排18000萬元,比上年增長32.3%。其中:上劃收入6494萬元,增長53.1%;地方一般預(yù)算收入11506萬元,增長23%。

      2008年全縣財政支出安排44179萬元,增長9.7%,其中農(nóng)業(yè)、教育、科技等政策性支出分別按有關(guān)政策安排。

      2008年全縣一般預(yù)算收入加上級補助收入和上年結(jié)余,減去財政總支出和專項結(jié)算上交,收支相抵,當(dāng)年收支平衡。

      以上預(yù)算是代編的,按照《預(yù)算法》的規(guī)定,現(xiàn)提請審議2008年縣直財政預(yù)算草案:

      2008年縣直財政收入安排14706萬元,比上年增長36.1%,其中:上劃收入6006萬元,增長58.7%;地方一般預(yù)算收入8700萬元,增長23.9%。

      縣直財政支出安排34846萬元,比上年增長9.2%。重點支出項目為:農(nóng)林水事務(wù)1588萬元,增長6.9%;教育16430萬元,增長9.1%;科學(xué)技術(shù)542萬元,增長9.5%。農(nóng)業(yè)、教育、科技等政策性支出增幅均高于財政經(jīng)常性收入增幅。2008年縣直財政預(yù)算執(zhí)行平衡情況是:資金來源43143萬元,其中:地方一般預(yù)算收入8700萬元,稅收返還689萬元,省調(diào)整體制基數(shù)返還1161萬元,原體制補助567萬元,各項轉(zhuǎn)移支付補助28669萬元,結(jié)算補助323萬元,調(diào)入資金1200萬元,上年結(jié)余1834萬元。

      資金運用41358萬元,其中:一般預(yù)算支出34846萬元,補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5680萬元,上解省財政832萬元。

      資金來源與資金運用相抵,當(dāng)年收支平衡,滾存結(jié)余1785萬元,其中:結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1602萬元,凈結(jié)余183萬元。

      各位代表,實現(xiàn)2008年的財政經(jīng)濟目標(biāo),有機遇,也有挑戰(zhàn)。我們將正視困難,堅定信心,確保2008年財政預(yù)算圓滿完成。

      (一)積極支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展。認真落實科學(xué)發(fā)展觀,充分發(fā)揮公共財政的發(fā)展職能,廣辟“生財”、“聚財”之道。一是加大節(jié)能減排支持力度,落實各項鼓勵節(jié)能減排財稅政策。二是充分利用稅收扶持政策,整合財政資金,促進縣域科技創(chuàng)新。三是支持項目爭取和招商引進,保障項目爭取前期費用,為爭取項目和招商引進鋪路架橋。四是充分利用投資公司和擔(dān)保公司融資平臺。至少融資1.3億元,重點支持城區(qū)水廠引水、觀音湖路、迎賓大道、站前三路、鐵路涵洞、垃圾處理場、橡皮壩等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整。重點支持機械電子、化工建材、食品醫(yī)藥、輕工紡織“四大支柱”產(chǎn)業(yè),支持工業(yè)園區(qū)建設(shè)和“億元產(chǎn)業(yè)”工程。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐,實施精品名牌戰(zhàn)略,壯大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。加快服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,拉伸生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)鏈。六是支持加快融入武漢城市圈建設(shè), 爭取政策和資金支持,搞好 產(chǎn)業(yè)對接和優(yōu)勢互補。

      (二)積極推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。一是增加農(nóng)業(yè)和農(nóng)村投入。繼續(xù)推進支農(nóng)資金整合,實行以獎代補、民辦公助、先建后補、以物代資、獎補結(jié)合等引導(dǎo)激勵手段,調(diào)動農(nóng)民和社會各方面增加投入的積極性。二是認真落實各項惠農(nóng)政策。落實糧食直補、農(nóng)資綜合補貼、良種補貼、退耕還林糧食補助、農(nóng)機具購置補貼等各項補貼政策;落實關(guān)于扶持牲豬、油料生產(chǎn)發(fā)展的財稅政策;落實糧食最低收購價政策。三是支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。支持民辦公助小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)科技推廣。加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā),重點支持中低產(chǎn)田改造,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。大力支持特色農(nóng)業(yè)發(fā)展,擴大特色產(chǎn)品規(guī)模。四是改善農(nóng)村生活條件。加快鄉(xiāng)村道路、電網(wǎng)、廣播電視、通訊、安全飲水等工程建設(shè)。繼續(xù)實施“陽光工程”,搞好農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),多渠道促進農(nóng)民轉(zhuǎn)移就業(yè)。加大農(nóng)村社會保障投入,完善農(nóng)村公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)和社會救助體系。五是繼續(xù)加大扶貧開發(fā)力度,加強扶貧開發(fā)與其他支農(nóng)政策協(xié)調(diào)配合。六是大力推進農(nóng)村綜合改革,進一步完善“以錢養(yǎng)事”新機制。用2至3年時間,全部化解“普九”債務(wù),促進農(nóng)村義務(wù)教育持續(xù)健康發(fā)展。

      (三)積極支持解決教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生問題。一是保障優(yōu)先發(fā)展教育。認真落實農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革相關(guān)政策,實行國家課程教科書免費發(fā)放,落實免費提供地方課程教科書所需資金。進一步落實家庭經(jīng)濟困難寄宿生生活費補助。按中央要求,對農(nóng)村義務(wù)教育階段中小學(xué)生均公用經(jīng)費定額,分2008、2009年兩年落實到位。支 持農(nóng)村中小學(xué)危房改造。二是加大新型農(nóng)村合作醫(yī)療投入,參合標(biāo)準(zhǔn)由每人50元提高到100元,財政人均補助標(biāo)準(zhǔn)由40元提高到80元,強化公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。三是加強社會保障,落實城市居民和農(nóng)村最低生活保障。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平。落實減免稅費、小額擔(dān)保貸款財政貼息、職業(yè)培訓(xùn)等促進再就業(yè)的財稅政策。四是啟動廉租住房保障,加快解決城市低收入家庭住房困難。進一步完善住房公積金政策。五是大力支持科學(xué)技術(shù)、文化體育、廣播電視、計劃生育等社會事業(yè)發(fā)展。

      (四)扎實推進各項財政改革。一是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革,規(guī)范項目支出預(yù)算的編制,加快綜合財政預(yù)算改革,推行零基預(yù)算。二是國庫集中收付要提高直接支付比例,加強對授權(quán)支付的管理,推行公務(wù)卡結(jié)算方式,建立較為科學(xué)規(guī)范的政府收支分類體系。進一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行,取消鄉(xiāng)級國庫代辦處,逐步實行“鄉(xiāng)財縣管鄉(xiāng)用”。三是進一步規(guī)范政府采購行為,提高監(jiān)管和操作水平。四是深化非稅收入管理制度改革。認真落實財政部第35、36號令,將行政事業(yè)單位包括土地在內(nèi)的國有資產(chǎn)出租、出借收入和處置收入,納入“收支兩條線”管理。

      (五)大力推行財政科學(xué)化、精細化管理。一是嚴(yán)格預(yù)算管理??茖W(xué)編制預(yù)算,優(yōu)化編制流程,細化預(yù)算編制,強化預(yù)算執(zhí)行,完善管理方式,嚴(yán)格預(yù)算約束。二是強化收入征管。重點加強對砂石、房地產(chǎn)等行業(yè)的稅收征管,力爭工商稅收入較去年凈增5000萬元。三是強化支出管理。切實保障“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等各項重點支出。嚴(yán)格控制“人、車、會和網(wǎng)絡(luò)、招待”等支出增長。嚴(yán)肅財經(jīng) 紀(jì)律,勤儉辦一切事業(yè)。四是加強財政監(jiān)督。強化事前和事中監(jiān)督,促進監(jiān)督與管理的進一步融合。強化對教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等民生資金和其它專項資金的監(jiān)督,做到每項必審,一項一結(jié)。加強內(nèi)部監(jiān)督,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制。五是夯實財政管理的基礎(chǔ),加強基本數(shù)據(jù)信息、定員定額、支出標(biāo)準(zhǔn)、項目庫、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)、財務(wù)會計等各個方面的基礎(chǔ)工作,切實改進服務(wù),寓管理于服務(wù)之中。六是加強財政政務(wù)公開工作,明確界定可公開文件范圍和標(biāo)準(zhǔn),進一步擴大涉及民生的財政專項資金公開范圍,提高群眾滿意度和社會關(guān)注度。

      (六)切實加強財政干部隊伍建設(shè)。加強廉政建設(shè),按照“廉潔、務(wù)實、規(guī)范”的要求,通過制度約束行為,形成黨風(fēng)廉政建設(shè)合力。進一步增強服務(wù)意識,真誠傾聽群眾呼聲,真實反映群眾愿望,真情關(guān)心群眾疾苦,多為群眾辦好事、辦實事。大力倡導(dǎo)“外樹服務(wù)型機關(guān)形象,內(nèi)興學(xué)習(xí)型機關(guān)新風(fēng)”,提高干部職工政治素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平,堅持依法理財,科學(xué)理財,為民理財。

      各位代表,2008年財政工作面臨的形勢更加喜人,但任務(wù)也十分艱巨。我們堅信,有縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo),有縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督和全縣人民的廣泛支持,只要我們把思想和行動統(tǒng)一到黨的“十七大”精神上來,團結(jié)奮進,乘勢而上,就一定能夠圓滿完成2008年財政預(yù)算目標(biāo),為全面構(gòu)建和諧孝昌做出新的更大的貢獻。

      第二篇:預(yù)算報告格式

      青島價信工程造價咨詢 有限公司咨詢報告

      關(guān)于青島茂森皮革有限公司

      已完工程造價的編制報告

      青島茂森皮革有限公司:

      根據(jù)貴公司的委托要求,我公司遵循“誠信、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅持質(zhì)量第一,服務(wù)第一,信譽第一的原則,于二〇一一年三月,結(jié)束對茂森皮革有限公司工程結(jié)算的編制,現(xiàn)出具編制報告如下:

      一. 工程概況

      (一)工程地點:青島市城陽區(qū)流亭鎮(zhèn)空港工業(yè)園

      (二)工程內(nèi)容:廠房、辦公樓及附屬工程

      (三)開工日期:2005年10月

      (四)竣工日期:2006年4月

      二. 編制程序和方法

      我公司接受委托后,根據(jù)委托要求,組織了有編制資格的專業(yè)人員對現(xiàn)場進行了了解和編制前資料及各類簽證資料的確認和取證工作,以此確定了逐項審核法,具體步驟為:

      (一)審閱委托方提供的資料;

      (二)勘察現(xiàn)場,測量工程量;

      (三)對工程量進行量化,應(yīng)用規(guī)定的工程預(yù)算軟件上機計算,比匯總計

      算結(jié)果,已完工程總造價為3291392.89元

      三.提供的資料

      (一)工程圖紙

      (二)現(xiàn)場簽證

      (三)材料批價

      (四)其他有關(guān)資料

      四.編制依據(jù)

      (一)委托方提供的資料

      (二)《山東省建筑工程綜合定額》《山東省建筑安裝工程預(yù)算定額》《青島市價目表》

      (三)《青島市建設(shè)工程結(jié)算匯編》

      (四)國家、省、市有關(guān)工程結(jié)算規(guī)定

      附件

      1.工程造價編制匯總表

      2.工程結(jié)算書

      編制人:

      青島價信造價咨詢有限公司

      2011年3月10日

      第三篇:經(jīng)費預(yù)算報告

      關(guān)于“一二九”活動的經(jīng)費預(yù)算的報告

      根據(jù)我院2015年“一二九”活動安排,現(xiàn)我專業(yè)根據(jù)學(xué)院院的指示精神,并結(jié)合報名同學(xué)的實際情況,策劃并組織青花瓷舞蹈的排練,現(xiàn)初步擬定平時排練活動的經(jīng)費預(yù)算。其中“服裝道具費”(3項)共計1800元,“排練期間飲食費用”共計500元,“交通費用”100元,其他可能發(fā)生突發(fā)事件的處理費用200元。預(yù)算經(jīng)費總計2600元。詳細如下:

      一、“服裝道具”。計有3項共計1800元

      1、舞蹈道具

      男生需10把舞蹈扇,每把15元,計150元;女生需10把油紙傘,每把15元,計150元。共計300元。

      2、舞蹈服裝

      8套男生服裝,每套50元,計400元;8套女生服裝,每套50元,計400元;15雙舞蹈鞋,每雙20元,計300元。共計1100元。

      3、場地道具

      男生需8張粘貼在椅子下發(fā)的圖案道具,每張50元,共計400元。

      二、餐飲費。共計500元

      根據(jù)我院要求,并結(jié)合排練的實際,本著勤儉節(jié)約、確保必須的原則,提出餐飲費預(yù)算約500元。

      三、交通費用(考慮可能需要去市區(qū)采購服裝道具)。共計100元。

      四、突發(fā)狀況應(yīng)急費用(如在訓(xùn)練過程中發(fā)生生病受傷等意外情況)。共計200元

      以上經(jīng)費預(yù)算是否符合實際,請予以審核撥付。

      貴州大學(xué)機械工程學(xué)院研會文體部 2015年12月7日

      第四篇:辦公用品預(yù)算報告

      辦公用品預(yù)算報告

      總公司:

      在新公司籌備過程中,我們本著“保證工作、節(jié)約開資、一切從簡”的籌備原則,對各辦公室和會議室最基本的陳設(shè)用具,經(jīng)過認真調(diào)研比價后,進行了費用預(yù)算,共計需用資金20520元。現(xiàn)將預(yù)算結(jié)果予以報告,請批示。

      清單附后

      陜西華錦泰置業(yè)有限責(zé)任公司 二0一一年十一月十九日

      辦公室用品及價格清單

      一.董事長辦公室

      1.辦公桌1個 1480元 2.椅 子1個 1500元 3.長沙發(fā)1個 1200元 二.總經(jīng)理辦公室

      1.辦公桌1個 680元 2.三.經(jīng)理辦公室

      1.辦公桌1個 680元 2.四.行政工作室

      1.辦公桌2個 1360元 3.文件柜1個 550元 4 5.打印機1臺 5900元

      大茶幾1個 360 元 合計:4480元 椅 子1個 280元 合計:960元 椅 子1個 280元 合計:960元 椅 子2個 560元 電 腦1臺 3750元 傳真機1臺 2000元 合計:14120元 共計:20520元 4.2.6.

      第五篇:預(yù)算審核報告

      ***工程預(yù)算審核報告

      ***(委托單位):

      我們接受委托,本著客觀公正、實事求是的原則,審核了貴單位送審的**工程預(yù)算,現(xiàn)將審核情況報告如下:

      一、工程概況:

      1、工程名稱:

      2、工程地址:

      3、建設(shè)單位:

      4、工程內(nèi)容及特征:(簡要說明本工程建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、層高、內(nèi)外裝飾等基本情況、主要特征、特殊工藝、包含專業(yè)等)。

      二、審核依據(jù):

      1、《中華人民共和國審計法》及相關(guān)的法律、法規(guī)。

      2、送審的資料:招標(biāo)文件、施工圖、施工組織設(shè)計及編制要求等。

      3、工程量清單計價標(biāo)準(zhǔn):《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2008)標(biāo)準(zhǔn)以及《江西省建設(shè)工程計價辦法(試行)》(贛建字[2010] 3號)或[關(guān)于全面貫徹執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)及九項專業(yè)工程工程量計算規(guī)范的通知--贛建價〔2014〕5號]。

      4、有關(guān)的定額:

      (1)2004年版《江西省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、《江西省安裝工程消耗量定額及單位估價表》及其配套的《費用定額》;

      (2)2006年版《江西省市政工程消耗量定額及單位估價表》、《江西省園林工程消耗量定額及單位估價表》及其配套的《費用定額》。

      5、依據(jù)**地方*期造價信息。

      三、審核范圍、內(nèi)容及雙方責(zé)任:

      1、審核范圍及內(nèi)容:審核的范圍為該工程的施工圖內(nèi)的全部施工項目,具體內(nèi)容詳見“送審預(yù)算書”。

      2、雙方責(zé)任:業(yè)主提供的招標(biāo)文件、送審預(yù)算書、施工圖紙等的真實性、合法性、完整性由業(yè)主負責(zé),我們的責(zé)任是對這些送審資料發(fā)表審核意見,并出具報告。

      四、審核結(jié)果:

      我公司造價工程師經(jīng)認真計算、復(fù)核,現(xiàn)將審核結(jié)果報告如下: a)送審金額為: 元; b)審定金額為: 元; c)核減金額為: 元。

      五、主要核(增)減內(nèi)容、原因說明:從以下幾個方面說明(視工程大小,可以精確到萬元,先大后小):

      (一)、核減部分共**萬元:

      1、(主要工程量或子項目增減內(nèi)容、原因、金額);

      2、(主要計價增減內(nèi)容、原因、金額);

      3、(主要材料差價、單價增減原因、內(nèi)容、金額);

      4、(取費、讓利等增減內(nèi)容、原因、金額)。

      (二)、核增部分共**萬元:

      1、*****;

      2、*****。

      六、其他需要說明的事項:

      1、(是否有圖紙不明確的地方需要說明);

      2、(是否有本預(yù)算未考慮的事項需提醒委托方或建設(shè)單位的事項);

      3、(其他項目費內(nèi)容說明);

      4、預(yù)算審核原始資料已退回委托(或建設(shè))單位保存?zhèn)洳椤?/p>

      附件:

      1、工程預(yù)算審核書;

      2、工程預(yù)算審核報告;

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