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      采購管理制度

      2022-11-14下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了這篇《采購管理制度》及擴(kuò)展資料,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當(dāng)然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《采購管理制度》。

      采購管理制度集合15篇

      采購管理制度1

      1目的

      對于采購過程進(jìn)行控制,以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。

      2適用范圍

      適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制

      3職責(zé)

      3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。

      3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。

      3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。

      3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。

      4采購程序

      4.1采購產(chǎn)品的分類:采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類:

      a類:指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性(安全衛(wèi)生特性)的外購、外協(xié)產(chǎn)品,

      如:原料淡水魚、輔料等:

      b類:指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品,如:商標(biāo)紙、塑料袋等;

      4.2供應(yīng)方的選擇的評定

      4.2.1對供應(yīng)方的要求

      a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品,質(zhì)量長期穩(wěn)定;

      b)交貨及時,符合合同要求;

      c)發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確;

      d)價格經(jīng)濟(jì)合理;

      e)提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)

      根據(jù)這一要求,公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選,如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。

      4.2.2對供應(yīng)方的評價方法:

      4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的評價

      供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系,則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部,分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價,并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù),最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。

      如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用,根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。

      供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察,如了解,公司辦公室可以由直接填寫。

      4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價:

      對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方,則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用,根據(jù)試用結(jié)果,再對其進(jìn)行評價。

      4.4.2.3對已調(diào)查評價,且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家,由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后,供采購時使用。

      4.2.3對合格供應(yīng)方的控制

      為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求,應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施,方法如下:

      a)由公司負(fù)責(zé)建立合格供應(yīng)方檔案、檔案中包括:供應(yīng)方調(diào)查評價記錄;供應(yīng)方供貨質(zhì)量及使用情況記錄;供應(yīng)方產(chǎn)品質(zhì)量問題處置記錄;

      b)當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時,倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離,并由品質(zhì)部通知公司辦公室,對不合格品進(jìn)行處理。

      c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方,品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方,并要求其采取糾正措施,限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽(yù),連續(xù)出現(xiàn)不合格,而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方,由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn),取消其合格應(yīng)方資格。

      4.3采購實施

      4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。

      4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求,還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求,即:

      a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求;b)表明產(chǎn)品技術(shù),質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。

      4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同,視具體情況而定,如不需簽訂采購合同,則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。

      4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要,在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由公司辦公室實施臨時采購。

      4.4采購產(chǎn)品的驗證

      4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫,b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符,如有不符,由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。

      4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證,其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。

      4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時,本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù),也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。

      4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執(zhí)行。

      采購管理制度2

      為了加強(qiáng)對政府采購定點供應(yīng)商的管理,規(guī)范市場行為,引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行有序競爭,根據(jù)《政府采購法》,特制定本考核制度。

      一、考核方式

      本制度實行36分制,即根據(jù)全年12個月,各定點供應(yīng)商在當(dāng)月內(nèi)無違反定點協(xié)議規(guī)定、無違法經(jīng)營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應(yīng)扣分,全年扣完36分為止。并依據(jù)扣分狀況進(jìn)行處罰。

      市財政局政府采購辦負(fù)責(zé)對定點供貨商進(jìn)行考核,必要時邀請監(jiān)察、審計、有關(guān)人員參加,每月實行定期或不定期稽查。

      二、稽查資料

      1、是否遵守職業(yè)道德,禮貌經(jīng)商,為客戶帶給優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

      2、所帶給商品是否明碼標(biāo)價,價格是否合理,是否超過規(guī)定的指導(dǎo)價。

      3、所帶給產(chǎn)品是否正規(guī)廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

      4、是否有健全的財務(wù)管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務(wù)發(fā)票等不正當(dāng)行為。

      5、中標(biāo)供應(yīng)商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內(nèi)不能供貨的;

      6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產(chǎn)品普遍價格的。

      7、拆換、調(diào)換、截留產(chǎn)品零部件的。

      8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

      9、其他嚴(yán)重違法、違規(guī)、違約行為。

      三、具體扣分標(biāo)準(zhǔn)

      (略)

      四、違規(guī)處罰

      1、當(dāng)月扣分在6——8分內(nèi),采購辦將在定點單位之間進(jìn)行通報。

      2、當(dāng)月扣分在8分以上15分以內(nèi)或當(dāng)年累計扣分15分以上24分以內(nèi),采購辦在《中國財經(jīng)報》、《中國政府采購網(wǎng)》、《青島財經(jīng)日報》、《青島政府采購網(wǎng)》等媒體進(jìn)行曝光,并沒收二分之一的質(zhì)量保證金,定點單位從當(dāng)月起進(jìn)行整頓,整頓期間,暫停有關(guān)政府采購事項。

      3、當(dāng)月扣分在18分以上或者當(dāng)年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質(zhì)量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內(nèi)參加政府采購的資格。

      4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標(biāo)的重要參考依據(jù)。

      5、采購辦稽查人員要認(rèn)真履行職責(zé),客觀公正地對待所有供應(yīng)商,要嚴(yán)格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關(guān)規(guī)定。

      6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務(wù)承諾的執(zhí)行狀況進(jìn)行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx

      采購管理制度3

      一、總則

      1、為加強(qiáng)學(xué)校辦公用品管理,節(jié)約成本,提高效率,規(guī)范流程,明確責(zé)任,倡導(dǎo)健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式,特制定本制度;

      2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

      二、權(quán)責(zé)

      1、辦公用品由總務(wù)處集中管理,實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理;

      2、基建辦公室具體負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理;

      3、基建負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對辦公用品的采購流程以及價格、供應(yīng)商等情況進(jìn)行嚴(yán)格審核,并直接負(fù)責(zé)大宗辦公用品的洽談和采購;

      4、財務(wù)辦公室負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計,并定期審核辦公用品臺賬;

      5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴(yán)格監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時糾偏。

      三、申購

      1、各科室根據(jù)本科室對辦公用品的需求,于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃,經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審簽后報總務(wù)處;

      2、總務(wù)主任依據(jù)各部門的辦公用品領(lǐng)用計劃,及時查對庫存,對確有缺項的,應(yīng)及時編制辦公用品購置計劃,經(jīng)詢價、比價后,確定合適的供應(yīng)商;

      3、填寫《辦公用品申購表》,報校長辦公室審批后實施采購;

      4、凡一次性購買金額預(yù)計超過500元的,必須安排兩人一起外出采購;

      5、對于大宗辦公用品,由基建辦公室負(fù)責(zé)詢價和議價、選擇合格供貨商,并簽訂購銷合同??倓?wù)主任在過程中實施配合。

      四、核銷

      1、采購物資時,基建負(fù)責(zé)人必須向供應(yīng)商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單,如供應(yīng)商未能開具正式物品清單的,基建負(fù)責(zé)人須依據(jù)實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等,自行編制采購物資清單,作為報銷憑證;

      2、物資采購?fù)戤?,須?0個工作日內(nèi),填寫《費用報銷單》,經(jīng)校長審核后,按實際支出報銷費用。財務(wù)辦公室須對報銷憑證予以嚴(yán)格審核,對于不符合申購流程和報銷憑證不全者,應(yīng)予拒銷。

      五、領(lǐng)用和發(fā)放

      1、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》,總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品;

      2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分,由總務(wù)主任統(tǒng)一調(diào)換或回收;

      3、學(xué)期末,教職工須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。

      六、登記和管理

      1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;

      2、財務(wù)辦公室須會同基建負(fù)責(zé)人定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符;

      3、辦公用品存放過程中應(yīng)避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能;

      4、總務(wù)主任須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。

      七、其他

      1、本制度由總務(wù)處制訂,并負(fù)責(zé)解釋;

      2、今后若有未盡事宜,由總務(wù)處另行發(fā)文通知。

      采購管理制度4

      1、根據(jù)《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》,做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。

      2、把好食品采購關(guān),采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的有關(guān)要求,不得采購《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當(dāng)無毒、無害,符合應(yīng)當(dāng)有的營養(yǎng)要求,具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

      3、采購食品及其原料應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的,或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

      4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品,保證安全衛(wèi)生。

      5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求的食品。

      6、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標(biāo)識上按照規(guī)定標(biāo)出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標(biāo)識必須清楚,容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標(biāo)識。

      7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

      8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),對人體安全、無害。

      9、建立食品索證、進(jìn)貨驗收臺帳并進(jìn)行記錄,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

      10、負(fù)責(zé)食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。

      11、在采購食品時,應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,采購時應(yīng)現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。

      12、在采購食品時應(yīng)按下列要求進(jìn)行現(xiàn)場查驗和索證:

      (1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機(jī)構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應(yīng)索取購物憑證。

      從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,簽訂采購供貨合同,并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。

      對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè),可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。

      (2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

      (3)采購生豬肉的,應(yīng)查驗確認(rèn)為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

      (4)采購食品添加劑時,應(yīng)查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

      13、食品在入庫或使用前應(yīng)有專人驗收,查驗產(chǎn)品包裝、標(biāo)識及一般衛(wèi)生狀況是否符合相關(guān)規(guī)定的索證要求和其他相關(guān)要求,核查所購產(chǎn)品與索取的有效憑證是否一致,并建立臺帳如實記錄食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時間等內(nèi)容。

      14、妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不少于兩年。

      采購管理制度5

      一、目的

      為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。

      二、工作程序

      (一)采購原則

      1、采購是一項重要、嚴(yán)肅的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

      2、采購必須堅持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。

      3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》;

      4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購,需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》,入庫時由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼,送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

      5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

      6、單次采購在金額在20xx元以上的,有兩名采購人員一同進(jìn)行采購,單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

      (二)采購申請

      1、需采購部門填寫《物品申請單》,填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處;原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

      2、采購之前,采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

      3、緊急采購時,由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

      4、若撤銷采購,應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員,以免造成不必要的損失。

      (三)采購流程

      1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價格。

      2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核,審核后報分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后,方能給采購人員進(jìn)行采購。

      3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財務(wù)。

      (四)采購經(jīng)辦人職責(zé)

      1、建立供應(yīng)商資料與價格記錄。

      2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

      3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

      4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

      5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

      (五)采購方式

      1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

      2、長期報價采購:凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價格。

      3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行,并對供應(yīng)商評審。

      (六)采購實施

      1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后,辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

      2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

      3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

      4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗部門或設(shè)備申請部門驗收后合格,才能辦理入庫手續(xù)。

      (七)采購付款方式

      1.物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,部門負(fù)責(zé)人簽字,財務(wù)經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。

      2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

      (八)采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

      1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則,經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

      2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé),不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者,給予辭退,情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

      三、附則

      1.各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務(wù)部將拒絕付款。

      四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

      五、附購采購流程圖:

      采購管理制度6

      為認(rèn)真貫徹上級物資采購有關(guān)文件的精神,使學(xué)校物資采購規(guī)范化、程序化和制度化,經(jīng)學(xué)校行政會議研究,結(jié)合我校具體實際,特制定本制度。

      一、物資采購工作堅持五原則:

      1、堅持公開、公平、公正的原則。

      2、堅持自覺接受上級有關(guān)部門及群眾監(jiān)督的原則。

      3、堅持節(jié)約實用的原則。

      4、堅持量入為出、計劃預(yù)算、統(tǒng)籌安排的原則。

      5、堅持申報、審批、入庫登記的規(guī)范化原則。

      二、物資采購工作程序:

      1、由需要購買人提出申請,填寫《物資采購申請清單》應(yīng)寫清項目、數(shù)量、單價、大約金額、使用單位、用途和申購人簽名等。

      2、申購清單由申購人送所屬各處室,由各處室主任根據(jù)需要認(rèn)真審核后送總務(wù)處審批。

      3、申購物資金額在100元以下由總務(wù)處主任審批,100元-200元送分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)審批,200元以上送校長審批。1萬元以上的大宗物資采購上報教育局并采用招投標(biāo)方式。

      4、采購人員根據(jù)完整的審批手續(xù)簽字后的申購清單進(jìn)行采購。

      5、教學(xué)實驗用品、各處室辦公用品、生活用品由相關(guān)人員提前三天填好申請清單,并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),如因遲報導(dǎo)致來不及采購,影響教育教學(xué)工作的開展及造成生活不便由申購人負(fù)責(zé)。

      6、專項大宗物品的采購或工程造價項目要列入財務(wù)預(yù)算并上報市教育局、市財政局,由政府采購部門采購辦理。

      三、物資采購注意事項:

      1、物資采購工作由學(xué)校分管后勤的領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),總務(wù)處負(fù)責(zé)落實。

      2、采購人員及保管人員應(yīng)嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)、驗收關(guān)。

      3、200元以下的物資由采購人員在市場供應(yīng)貨比三家的前提下,根據(jù)質(zhì)優(yōu)價廉的原則直接購買;200元-1000元由需方派人與采購人員進(jìn)行采購1000元以上須由總務(wù)主任或副主任、需方派人和采購人員三人以上進(jìn)行采購;1000元以上須學(xué)校校級領(lǐng)導(dǎo)參與采購。

      采購管理制度7

      為做好幼兒園后勤保障工作,使伙房食品采購各環(huán)節(jié)保持廉潔、公開、高效運行,抵制不良風(fēng)氣的侵蝕,杜絕事故和漏洞,真正做到后勤服務(wù)促進(jìn)保教工作,達(dá)到降低幼兒伙食費成本之目的,讓職工和家長放心和滿意,特規(guī)定如下:

      1、園內(nèi)食品采購、協(xié)調(diào)由園后勤部負(fù)責(zé),所送食品必須是經(jīng)園考察后并簽有協(xié)議的合格供應(yīng)商提供,與園未簽協(xié)議的的票據(jù)一律不得報銷,責(zé)任自負(fù)。

      2、廚房食品、食材采購采用公開、公平原則確定合格供應(yīng)商向社會采購的方式進(jìn)行,食品采購的價格應(yīng)以批發(fā)價或低于市場零售價(不得高于9折)。供給的食品必須是新鮮、無變質(zhì)、無污染的食品。

      3、購買食品,做到有計劃、不浪費,不積壓,貫徹勤儉辦事方針。伙房班長配好每天所需食品的品名、數(shù)量,并作好記錄通知與園簽有協(xié)議的供應(yīng)商,協(xié)議供應(yīng)商必須按品名、數(shù)量按時送貨到園。

      4、保管員是食品的第一驗收責(zé)任人,伙房所有食品由保管員先行驗收,班長復(fù)查的方式進(jìn)行,不得以任何理由未經(jīng)保管員驗收而擅自加工,凡是保管員未驗收而他人擅自加工產(chǎn)生的票據(jù)財務(wù)不得報銷由違章者付款。

      5、園財務(wù)部是票據(jù)審核的第一責(zé)任人,要對園內(nèi)每日發(fā)生的各類票據(jù)進(jìn)行比對分析,并有權(quán)提出質(zhì)疑,拒絕任何問題發(fā)票入賬。

      6、廚房班長對每天伙房所需的食品進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、價格等方面的驗收進(jìn)行復(fù)查(復(fù)查在保管員驗收后進(jìn)行),杜絕變質(zhì)的和價格高于或等于市場零售價的食品進(jìn)入伙房,早餐牛奶的票據(jù)保管員要現(xiàn)場核實數(shù)量經(jīng)操作人員簽字認(rèn)可。

      7、炊事員必須在保管員驗收后進(jìn)行揀菜、洗菜,并注意把好質(zhì)量關(guān),不得將劣質(zhì)菜混入優(yōu)質(zhì)菜中,對于采購的霉?fàn)€、變質(zhì)、過期的食品,炊事員有責(zé)任提出異議并及時報告。

      8、購入食品的發(fā)票由保管員接收并送財務(wù)室,且必須寫明品種、數(shù)量、單價(大小寫齊全),有供貨人(全名)、驗收人(全名)、復(fù)查人(全名)三方簽章(缺一項為無效票,財務(wù)不得報銷),發(fā)票當(dāng)日驗收有領(lǐng)導(dǎo)簽字有效(隔日無效),財務(wù)人員只對供應(yīng)商付貨款,嚴(yán)禁他人代理或私開發(fā)票。對于虛開、虛報,單價有問題的票據(jù)一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

      9、嚴(yán)格把好“三關(guān)”,即班長把好食品購買關(guān),不買腐爛變質(zhì)食品,不買“三無”食品(無商標(biāo)、無廠家、無生產(chǎn)日期);保管員把好食品驗收關(guān),對不符合標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量低劣的食品拒絕入庫;主廚師傅把好食品操作關(guān),對變質(zhì)食品、低劣食品拒絕操作。若因把關(guān)不嚴(yán)造成損失和食物中毒事件,除追究經(jīng)濟(jì)損失外,還要追究其刑事責(zé)任。

      10、主管領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部、分園長要不定期對食品驗收環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查?;锓堪嚅L、保管員必須履行其職責(zé),對伙房的食品購買、入庫、操作進(jìn)行監(jiān)督,對食堂工作人員操作程序、操作過程及安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查督促,若因失職和管理不力造成的后果,將追究責(zé)任。

      11、對供應(yīng)商的考核采用群眾監(jiān)督一票否決制(只要有職工和家長投訴舉報即取消供貨資格),對幼兒園讓利的合格供應(yīng)商實行鼓勵可連續(xù)簽約。

      12、食品采購、驗收過程中如有問題,各環(huán)節(jié)有責(zé)任向園領(lǐng)導(dǎo)、園后勤部真實、客觀反饋以便及時解決問題,杜絕商業(yè)賄賂行為發(fā)生。

      采購管理制度8

      1.目的

      闡述在采購職能的執(zhí)行中應(yīng)遵循的原則、程序和慣例,指導(dǎo)執(zhí)行和參與采購職能的部門和職員執(zhí)行采購相關(guān)程序,推進(jìn)采購職能按合理的流程正直、高效、實用的執(zhí)行,從而有效降低采購成本,提高公司采購效率,加強(qiáng)部門間配合,特制訂本制度。

      2.范圍

      (1)固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的.采購工程維護(hù)類:裝飾裝修工程、IT工程、設(shè)備的租賃及維修類的采購。

      (2)低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

      (3) 印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購。

      (4) 咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;

      體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

      (5) 項目成本類:藍(lán)圖打印,多媒體制作等。

      說明:工程建筑類材料采購不在本采購范疇內(nèi)。

      二、采購目標(biāo)

      1.保證所需原料、供應(yīng)品、設(shè)備和服務(wù)的適時適量及時供應(yīng)。

      2.為了公司運作經(jīng)濟(jì)高效的進(jìn)行,在與需要的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)水平一致的情況下,以最有競爭力的價格采購商品/服務(wù)。

      3.引導(dǎo)采購職能的發(fā)揮與公司利益、商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)相一致。

      三、采購原則

      1. 使用、定價、采辦、驗收、結(jié)算分離原則

      采購過程的各相關(guān)環(huán)節(jié)人員,遵循使用、定價、采購、驗收、結(jié)算分離的原則,即使用部門申請,使用部門及采購部門分別詢價、定價,財務(wù)對預(yù)算控制、法務(wù)對流程監(jiān)督,使用部門驗收,采購部門結(jié)算。

      2. 詢價定價原則

      物品采購必須有三家以上的供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、長期合作的客戶、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估,并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格。臨時性應(yīng)急購買物品除外。

      3. 一致性原則

      采購人員訂購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致,在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息給使用部門更改請購單或做參考。

      4. 廉潔自律原則

      (1)自覺維護(hù)公司利益,努力提高采購物品的質(zhì)量,降低采購成本。

      (2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請。

      (3)嚴(yán)格按照采購制度和程序辦事。

      5. 審計監(jiān)督原則

      采購人員要自覺接受公司有關(guān)部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢,對采購人員在采購過程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為,公司有權(quán)對相關(guān)人員依照公司規(guī)章制度等進(jìn)行處罰直至追求其法律責(zé)任。

      四、供應(yīng)商管理

      1. 各類型的采購需有3家以上的供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù),并填寫《采購詢價記錄表》,總裁辦公室應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品報價、產(chǎn)品質(zhì)量及提供的服務(wù)等方面對其進(jìn)行考核及更新。

      2. 建立公司供應(yīng)商庫,供應(yīng)商的選擇應(yīng)從與公司有過合作經(jīng)歷的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商中選取。

      3. 對于長期合作的供應(yīng)商,需每年做一次供應(yīng)商評估,評估其產(chǎn)品價格、服務(wù)是否在同行業(yè)中最優(yōu)化。經(jīng)過評估不合格的供應(yīng)商應(yīng)從供應(yīng)商庫中撤下,并選擇最適合公司的供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系。

      4. 對于長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)當(dāng)留存一份其公司三證及相關(guān)資質(zhì)文件蓋章件至總裁辦公室。

      五、采購申請流程

      1.標(biāo)準(zhǔn)流程

      (1)標(biāo)準(zhǔn)采購范圍

      以下類別金額在1000元以內(nèi)的,視作標(biāo)準(zhǔn)采購:

      A.固定資產(chǎn)類:辦公家具、工作設(shè)備、電腦設(shè)備等固定資產(chǎn)類的采購。

      B.低值易耗類:辦公用品、活動用品、禮品、圖書、期刊、技術(shù)圖書、生活用品等低值易耗品的采購。

      C.印刷類:內(nèi)刊、易拉寶、橫幅、名片等印刷類的采購(需要報品牌管理中心總監(jiān)審批)。

      D.咨詢管理類及服務(wù)類產(chǎn)品:咨詢管理項目,工作軟件類的采購;體檢、旅游、培訓(xùn)、拓展、保險等服務(wù)產(chǎn)品的采購。

      E.項目成本類:藍(lán)圖打印,多媒體制作等。

      (2)申請流程

      A.由申請部門秘書/助理填寫《采購申請單》,部門負(fù)責(zé)人審核簽字后交公司采購部門進(jìn)行采購。《采購申請單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術(shù)指標(biāo)的,須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。

      B.申請部門必須對所需要購買的物品進(jìn)行詢價,提供三家供應(yīng)商的報價,如涉及到具體資質(zhì)、特殊采購要求的需要附有相關(guān)文件復(fù)印件與申請部門確認(rèn),總裁辦公室和財務(wù)管理中心有權(quán)對供應(yīng)商報價進(jìn)行核查。

      C.所有采購物品都需要經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審批,如采購屬于標(biāo)準(zhǔn)采購范圍,可只簽批到財務(wù)負(fù)責(zé)人;如涉及到特殊物品的采購,或非標(biāo)準(zhǔn)流程的采購還需分別審批到集團(tuán)財務(wù)負(fù)責(zé)人/常務(wù)副總裁/總裁(參照非標(biāo)準(zhǔn)流程)。

      D.簽訂采購合同的均須由法務(wù)審核,并報財務(wù)管理中心備案。

      E.申請部門負(fù)責(zé)驗收、簽領(lǐng),費用分?jǐn)傊辽暾埐块T。

      六、二次采購申請

      如采購申請發(fā)生數(shù)量、規(guī)格、價格等變動,必須進(jìn)行二次采購申請,并將第一次的申請單作為附件提交審核。

      七、采購招標(biāo)

      根據(jù)公司政策和中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,公司招標(biāo)采購分為2類:

      A類:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和各地方法律法規(guī)之規(guī)定必須進(jìn)行公開招標(biāo)的。

      1.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目。

      2.全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目。

      3.使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

      B類:除A類之外,采購金額在10萬以上的采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo),具體由申請部門負(fù)責(zé)人審核是否招標(biāo),簽批部門負(fù)責(zé)人同時有權(quán)建議是否進(jìn)行招標(biāo)。

      八、樣品提供和確認(rèn)

      1.對于采購產(chǎn)品難以長久控制質(zhì)量的,需進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的,需確定送樣周期,由采購人員負(fù)責(zé)追蹤,收到樣品后第一時間送交使用部門進(jìn)行確認(rèn),必要時需會同財務(wù)等相關(guān)部門人員予以確認(rèn)。

      2.對于需要保存樣品的,采購部門需做封樣處理,以便日后做收貨比較。

      九、合同簽訂

      1.長期固定的供應(yīng)商應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。

      2.供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后,由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。

      3.采購合同樣本及正本必須經(jīng)過法務(wù)審核通過后方可進(jìn)行合同簽訂環(huán)節(jié)。

      4.采購合同正本一律由財務(wù)管理中心歸檔管理。

      十、進(jìn)度控制

      1.為確保準(zhǔn)時交貨,采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真等方式與供貨商聯(lián)系,確保物品能及時供應(yīng)。

      2.如果采購物品無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的,采購人員須提前通知使用部門,尋求解決方法,并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期,并知會使用部門。

      十一、對賬付款

      1.工程類需提供結(jié)算單、竣工驗收單。

      2.咨詢管理、軟件類需提供服務(wù)驗收單。

      采購物品/服務(wù)需要申請付款時,需向財務(wù)提供《采購申請單》(或維修單租賃單)、《采購詢價記錄表》采購合同或者訂單復(fù)印件、發(fā)票。凡在付款過程中,不具備以上條件的,財務(wù)管理中心應(yīng)拒絕付款。

      3.對于分階段付款的采購申請,申請部門對該項申請付款應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤。

      十二、采購驗收

      1.采購物品(物資)送達(dá)公司后,由使用部門負(fù)責(zé)檢驗、簽收,并開具《采購入庫簽收單》給采購部門保存。在接受貨物前,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)檢查外包裝的缺陷狀況或?qū)θ毕萏幚淼淖C據(jù)等,驗收不合格的,應(yīng)當(dāng)拒收或2日內(nèi)辦理退換貨手續(xù)。

      2.對于工程類、管理咨詢類、服務(wù)類產(chǎn)品需階段性驗收。

      3公司辦公用品的采購申請由各部門提出,電子檔申請表及紙質(zhì)版經(jīng)由部門負(fù)責(zé)人簽字后交到前臺匯總后統(tǒng)一采購。

      4.辦公用品到貨后,由前臺統(tǒng)一驗收并登記《采購入庫簽收單》,驗收合格并登記好后,由前臺通知各部門領(lǐng)用辦公用品,并由前臺登記《采購出庫簽收單》。

      十三、重點說明:

      1. 各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢霎愖h者,應(yīng)于2個工作日內(nèi)將意見反饋給采購申請部門。

      2. 專業(yè)材料或用品,采購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價或議價。

      3. 財務(wù)人員審核時,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價的,可直接與供應(yīng)商議價。

      4. 相關(guān)審核審批人員審批時,可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價。

      5. 公司各有關(guān)部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息,以協(xié)助采購部門比價參考。

      6. 已核定的物料采購單價如需上漲或降低,采購部門應(yīng)附上書面原因說明。

      7. 屬于下列情況者,無須進(jìn)行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品。但仍需留下報價記錄及情況說明。

      采購管理制度9

      1 、貫徹落實永煤控股供應(yīng)商管理制度;

      2 、對統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應(yīng)商;

      3 、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商進(jìn)行考察;

      4 、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應(yīng)商的考評和日常監(jiān)督;

      5 、及時反饋統(tǒng)購物資供應(yīng)商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等履約信息。

      6 、制定裕東公司供應(yīng)商管理制度,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

      7 、建立健全裕東公司自購物資供應(yīng)商信息庫,組織對擬入庫供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入審核,必要時參與考察;

      8 、收錄和維護(hù)裕東公司自購物資供應(yīng)商信息,對在庫供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理;

      9 、牽頭組織對自購物資供應(yīng)商進(jìn)行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

      10 、組織調(diào)查裕東公司自購物資供應(yīng)商的不良行為,提出處理意見和建議;

      11 、負(fù)責(zé)處理自購物資供應(yīng)商的質(zhì)疑和投訴。

      采購管理制度10

      為保證企業(yè)正常生產(chǎn),降低生產(chǎn)成本,增加經(jīng)濟(jì)效益,特制度以下采購管理制度:

      一、適用范圍:

      本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購;工程所需物資采購。辦公用品等零星采購參見日常費用報銷制度相關(guān)規(guī)定。

      二、采購管理制度:

      1、廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請;

      2、嚴(yán)格遵守采購工作流程,及時按質(zhì)按量采購生產(chǎn)所需物資;

      3、加強(qiáng)采購的事前管理,建立完備的價格信息檔案,以有效地控制和降低采購成本;

      4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗,過磅時需由保管員及其他部門員工兩人同時參與,并在過磅單簽字;

      5、所有采購必須事先得到批準(zhǔn),未報計劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的,除急需物資外不得采購。

      三、采購流程:

      (一)采購計劃:

      1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等,由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購計劃,報主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn),并預(yù)計所需資金,以便財務(wù)部妥善安排;

      2、臨時所需的材料需由使用部門及倉庫保管員提交采購申請單,并注明所需數(shù)量及倉庫現(xiàn)有數(shù)量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后,報主管副總及總經(jīng)理審批;

      (二)詢價比價:

      1、負(fù)責(zé)采購的人員需熟悉材料市場行情,并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價格、質(zhì)量對比,報主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商;

      2、供應(yīng)商確定后,需每隔月對市場行情進(jìn)一步了解,并酌情確定是否更換供應(yīng)商,并履行上報程序;

      (三)簽訂合同:

      1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購銷合同,并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定;

      2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票,特殊情況由財務(wù)部通知采購部門;

      3、簽訂合同時原則上不預(yù)付貨款,盡量約定貨到后掛賬一段時間付款、一批壓一批、貨到付款等形式;

      4、所有簽訂的合同均須交付財務(wù)部一份。

      (四)收貨入庫:

      1、貨物到廠后,應(yīng)及時組織檢驗人員嚴(yán)格檢驗,對不符合合同約定的,不允許收貨,由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷合同,并追究其違約責(zé)任;

      2、檢驗合格后,開具驗收單,如需過磅,應(yīng)及時組織倉庫保管員及其他部門員工過磅,并在過磅單上簽字;

      3、采購人員負(fù)責(zé)填制材料入庫單,材料入庫單一式三聯(lián),注明供應(yīng)商、材料名稱、數(shù)量、單價(不含稅)、金額等項目,倉庫保管員點收后簽字,并保留入庫單存根聯(lián);

      4、采購員持倉庫保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫單,經(jīng)采購部經(jīng)理或主管副總簽字后,將財務(wù)聯(lián)交財務(wù)部;

      5、采購員負(fù)責(zé)催收采購發(fā)票或收據(jù),并及時交付財務(wù)部。

      (五)付款:

      1、按購銷合同約定的條款需要付款時,由采購員負(fù)責(zé)填寫《款項支付申請表》,由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人簽字后交財務(wù)部審核,經(jīng)財務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字,方可付款;

      2、在最后一筆貨款支付之前,必須將采購發(fā)票或收據(jù)交付財務(wù)部。

      采購管理制度11

      第一條采購部門的劃分

      1.生產(chǎn)原材料采購:由采購部門負(fù)責(zé)辦理。

      2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)H素?fù)責(zé)辦理。

      3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。

      第二條采購作業(yè)方式

      一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購:

      1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。

      2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商,議定長期供應(yīng)價格,批準(zhǔn)后通知請購部門依需要提出請購。

      3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的,采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料,獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。

      4.詢價、議價結(jié)束后,需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價,否則公司不予認(rèn)可價格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。

      5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé),否則視為無效。

      6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。

      第三條采購作業(yè)處理期限

      采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關(guān)部門以便參考,如果有變更時,應(yīng)立即修正。

      采購作業(yè)處理

      第四條詢價、比價、議價

      (一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后,以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。

      (二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應(yīng)在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。

      (三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價,經(jīng)分析后進(jìn)行議價,議價結(jié)果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。

      (四)采購部門接到請購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。

      第五條審核及批準(zhǔn)

      附注:凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)該以“財產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報。

      第六條訂購

      (一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后,應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標(biāo)明分包包裝。

      (二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。

      (三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。

      第七條整理付款

      1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。

      2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。

      3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后,才能依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。價格及質(zhì)量的復(fù)核

      第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供

      1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。

      2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料,提供市場行情資料,作為材料批準(zhǔn)價格的參考。

      第九條質(zhì)量復(fù)核

      采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗等)。

      第十條異常處理

      審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報告資料,通知有關(guān)部門處理。

      附則

      第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施,增設(shè)修訂亦同。

      第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實施。

      采購主、輔料管理制度補(bǔ)充

      1,根據(jù)計劃單采購主、輔、料。

      2,現(xiàn)款采購:采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款,采購回來后,采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗收并開出入庫單,(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

      3,訂單采購:供應(yīng)商貨到后,由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù),由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時,應(yīng)憑入庫單,隨同購貨x收據(jù)由經(jīng)理簽字,然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。

      采購管理制度12

      為加強(qiáng)對學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理,結(jié)合學(xué)校實際,制定本制度。

      1.采購小組成員應(yīng)當(dāng)廉潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,嚴(yán)禁利用職權(quán)和工作之便接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請。

      2.采購部門所有采購必須按預(yù)算計劃、組織進(jìn)行采購,確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同,按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。

      3.對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調(diào)整預(yù)算,并完善相關(guān)手續(xù),再上報上級有關(guān)部門審批。

      4.對大宗設(shè)備、物資進(jìn)行采購必須由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,成立學(xué)校相關(guān)人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)相互制約的機(jī)制,加強(qiáng)對各個環(huán)節(jié)的控制。

      5.對小額的零星采購,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低采購成本。

      6.分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核采購合同、采購價格,監(jiān)督驗收入庫和完善采購計劃。

      7.財務(wù)室負(fù)責(zé)審核采購方式、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y(jié)算。

      8.采購?fù)戤叡仨氉龊貌少徺Y料的存檔、備份工作。

      采購管理制度13

      1、根據(jù)生產(chǎn)科計劃表,選擇證件齊全,有質(zhì)量保證的正規(guī)大企業(yè)所生產(chǎn)的材料。

      2、嚴(yán)格保證和生產(chǎn)材料的質(zhì)量,必須依據(jù)《原輔材料驗收細(xì)則》進(jìn)行進(jìn)貨驗證合格后方可購買,不買低劣材料,規(guī)程型號要正確。

      3、對采購材料及時入庫,辦理入庫手續(xù)。

      4、加速資金周轉(zhuǎn),堅持'先進(jìn)先出、快進(jìn)快出'的原則,并要有采購記錄,不造成積壓浪費。

      5、及時了解市場,等質(zhì)、等量、等價采購。

      6、貨物進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗,檢驗合格后,方可入庫,并做好記錄,按品種分別堆放整齊,做好標(biāo)識。

      7、要熟悉所采購物資的性能、技術(shù)指標(biāo),貨比三家,保證采購物資質(zhì)量。同時,達(dá)到物美價廉的要求。

      8、對采購不合格的物資及時退貨,避免不必要的損失。

      9、嚴(yán)格物資管理制度,健全物資管理手續(xù),所購材料的說明書、卡合格證等要齊全,隨材料一并入庫。

      采購管理制度14

      一、不得采購違反《食品安全法》第二十八條、第四十八條、第五十條規(guī)定的食品。

      二、進(jìn)貨前應(yīng)查驗供貨商資質(zhì),不得采購無《食品生產(chǎn)許可證》、《食品流通許可證》的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

      三、做好進(jìn)貨查驗工作,查驗采購食品及食品原料是否符合相關(guān)食品標(biāo)準(zhǔn)要求,不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料,不得采購無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期、無保質(zhì)期或標(biāo)識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。

      四、采購肉類應(yīng)查驗是否為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品,并查驗檢疫合格證明;不得采購沒有檢疫合格證明的肉類。進(jìn)口食品及其原料應(yīng)具有檢驗檢疫機(jī)構(gòu)出具的檢疫合格證書。

      五、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格索證索票,包括供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、發(fā)票、收據(jù)、供貨清單等。

      六、建立食品采購索證和進(jìn)貨驗收臺賬記錄,指定專(兼)職人員負(fù)責(zé),并按時間順序存檔管理。采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,或者保留載有上述信息的進(jìn)貨票證。

      七、臺賬存放應(yīng)方便查驗,記錄、票證的保存期限不得少于2年。

      采購管理制度15

      醫(yī)療設(shè)備耗材采購管理制度

      一、醫(yī)療設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律,法規(guī)進(jìn)行采購。

      二、醫(yī)療設(shè)備的采購申請程序

      1、甲類大型醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請,待逐級上報省及國務(wù)院衛(wèi)生行政部門審批。

      2、乙類大型醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請,上報省衛(wèi)生行政部門審批。

      3、三萬元以上普通醫(yī)療設(shè)備,向市衛(wèi)生局申請,審批后,向市財政局申請,審批后,到市政府采購管理辦公室填寫《政府采購實施申請表》,確定采購部門及采購方式。

      4、向采購部門提供所需要的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息。

      5、接到采購部門的中標(biāo)通知書后五日內(nèi)確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。

      6、與供應(yīng)商簽訂采購合同。

      三、三萬元以下普通醫(yī)療設(shè)備,在院長領(lǐng)導(dǎo)下,由醫(yī)療設(shè)備科按照《丹東市衛(wèi)生局醫(yī)療設(shè)備采購暫行管理辦法》(20xx)58號文件則,進(jìn)行公開招標(biāo)采購規(guī)程;競爭性談判采購規(guī)程;單一來源采購規(guī)程;詢價采購規(guī)程,進(jìn)行采購。

      四、醫(yī)療設(shè)備采購對象(企業(yè)或供應(yīng)商),應(yīng)具有如下內(nèi)容。

      1、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證或醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證可生產(chǎn)或經(jīng)營范圍內(nèi)經(jīng)注冊的產(chǎn)品。

      2、醫(yī)療器械生產(chǎn)或經(jīng)營許可證。

      3、營業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件。

      4、醫(yī)療器械注冊證(含附件)和其它證明文件的復(fù)印件。

      5、產(chǎn)品檢測報告。

      6、產(chǎn)品合格證。

      7、銷售人員的單位授權(quán)或委托書。

      8、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)用符合規(guī)定的證書和文件,應(yīng)用中文標(biāo)識中文說明書。

      9、包裝和標(biāo)識必須是符合國家有關(guān)規(guī)定及儲運要求。

      五、與供應(yīng)商鑒定合同的條款內(nèi)容及相關(guān)內(nèi)容。

      1、醫(yī)療器械質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求

      2、產(chǎn)品出廠時每件包裝中應(yīng)附產(chǎn)品合格證。

      3、廠家提供醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)注冊證復(fù)印件。

      4、產(chǎn)品應(yīng)有生產(chǎn)日期或批(編)號。

      5、限期使用產(chǎn)品,應(yīng)標(biāo)明有效期。

      6、醫(yī)療器械包裝要符合儲運部門及有關(guān)部門要求。

      7、整件醫(yī)療器械需附產(chǎn)品合格證。

      國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

      IT采購管理制度

      第一章 總則

      為規(guī)范國投中煤同煤京唐港口公司(以下簡稱“公司”)IT用品、設(shè)備、服務(wù)采購流程,降低采購成本,提高采購工作效率,特制定本制度。

      IT用品、設(shè)備、服務(wù)涉及的對象可能包括軟件產(chǎn)品(數(shù)據(jù)庫、中間件軟件、應(yīng)用軟件、辦公軟件等)、硬件產(chǎn)品(網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器、終端、外圍設(shè)備等)、信息化建設(shè)項目的服務(wù),包括軟件、硬件設(shè)備的安裝調(diào)試、信息化項目的咨詢、信息化項目的實施以及信息化項目的優(yōu)化維護(hù)等。

      第二章 采購類型

      第一條采購根據(jù)單價和總價劃分為小額采購和大額采購。按類進(jìn)行小額和大額劃分,PC/筆記本終端類、耗材類、辦公軟件類、應(yīng)用軟件類、服務(wù)器類、存儲類、網(wǎng)絡(luò)及機(jī)房設(shè)備類。

      第二條小額采購:IT用品或設(shè)備的凡是總價小于招投標(biāo)限額的采購為小額采購,可以采用定點采購流程或詢價采購流程。

      第三條大額采購:IT用品或設(shè)備的凡是總價大于招投標(biāo)限額的采購為大額采購,均按招投標(biāo)采購流程進(jìn)行。

      第三章 采購申請

      第四條小額采購(計劃內(nèi)的)申請流程:業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進(jìn)行采購前評估(功能性能評估、對基礎(chǔ)架構(gòu)影響評估、成本評估)—〉信息中心起草采購申請報告—〉上報信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批。信息化主管領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入定點采購流程或詢價采購流程。也可由信息中心直接發(fā)起采購。

      第五條大額采購(計劃內(nèi)的)申請流程:業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求編制采購計劃—〉向信息中心提出書面采購申請—〉信息中心進(jìn)行采購前評估(功能性能評估、對基礎(chǔ)架構(gòu)影響評估、成本評估)—〉信息中心負(fù)責(zé)起草采購申請簽報—〉上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入相應(yīng)采購流程。

      第四章 采購

      國投中煤同煤京唐港口有限公司IT采購管理制度

      第六條詢價采購流程:信息中心準(zhǔn)備待采購IT用品和設(shè)備的技術(shù)參數(shù)文件—〉由信息中心的采購人員選擇至少兩家有資質(zhì)的供應(yīng)商按照技術(shù)參數(shù)文件要求進(jìn)行報價,同時采購人員在互聯(lián)網(wǎng)上收集行業(yè)內(nèi)針對采購需求的平均報價—〉參照互聯(lián)網(wǎng)上的平均報價對供應(yīng)商的報價結(jié)果進(jìn)行比選,確定一家供應(yīng)商—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。詢價過程所有原始資料需要統(tǒng)一歸檔保存。

      第七條定點采購流程:信息中心選擇定點供應(yīng)商或詢價確定供應(yīng)商—〉商定采購單價及總價—〉進(jìn)行IT用品和設(shè)備的采購。定點供應(yīng)商名單由上的供應(yīng)商及年初考察篩選的新供應(yīng)商組成。

      第八條招標(biāo)采購流程:參照公司《招投標(biāo)管理辦法》。

      第五章 到貨及付款

      第九條IT用品和設(shè)備到貨—〉信息中心及采購申請部門驗收IT用品、設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和其他交付件質(zhì)量等—〉驗收合格后辦理驗收入庫手續(xù)—〉接受供應(yīng)商發(fā)票—〉信息中心相關(guān)人員完成發(fā)票、驗收單、采購申請或采購合同的準(zhǔn)備及核對—〉信息中心負(fù)責(zé)人審核 —〉主管領(lǐng)導(dǎo)審核—〉財務(wù)部門審核—〉向供應(yīng)商付款。

      第六章 附則

      第十條本制度由公司信息中心負(fù)責(zé)解釋和修訂。

      第十一條本制度自頒布之日起實行。

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