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      會計工作目標(biāo)及工作職責(zé)

      時間:2019-05-12 12:09:03下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:會計工作目標(biāo)及工作職責(zé)

      會計工作目標(biāo)及工作職責(zé)

      會計工作應(yīng)該以提高經(jīng)濟效益作為最終目標(biāo)。其主要目標(biāo)可以確定為如下:

      第一、提供關(guān)于企業(yè)財務(wù)狀況及其變動情況的可靠資料。企業(yè)的財務(wù)狀況,包括企業(yè)對資源的控制情況、企業(yè)的資金構(gòu)成、資金流動性和償債能力以及企業(yè)適應(yīng)其所處環(huán)境變化的能力(即應(yīng)變能力)。

      第二、提供關(guān)于一定時期內(nèi)企業(yè)經(jīng)營活動基本情況的資料。利用這一資料,投資人可據(jù)以了解企業(yè)的經(jīng)營過程,評估經(jīng)營者的經(jīng)營業(yè)績,并對企業(yè)將來的發(fā)展作出必要的指導(dǎo);利用這一資料,經(jīng)營者可以分清責(zé)任,尋找不足,改善管理,提高績效。

      第三、提供有助于對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動進行有效指揮、調(diào)節(jié)和監(jiān)督的財務(wù)資料。指揮、調(diào)節(jié)和監(jiān)督,是會計的控制職能。通過控制,把企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動納入到社會需要和人們所希望的軌道,并在最有利的情況下完成預(yù)期的目標(biāo),這正是人們需要會計的一個重要理由。

      第四、提供有助于信息使用者預(yù)計、比較、評估企業(yè)經(jīng)營業(yè)績,尤其是盈利能力的財務(wù)資料。關(guān)于企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績,尤其是獲利水平的資料,對評價企業(yè)今后有可能控制的經(jīng)濟資源的潛在變動是非常重要的。它不僅有助于預(yù)計企業(yè)在現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上產(chǎn)生現(xiàn)金的能量,還有助于判斷企業(yè)利用新增資源可能取得的效益。

      第五、提供有助于判斷企業(yè)在完成目標(biāo)過程中對經(jīng)濟資源有效利用能力的財務(wù)資料。經(jīng)濟資源總是有限的,投資者所希望的當(dāng)然是以盡可能少的資源耗費(投入)獲得盡可能多的經(jīng)營成果(產(chǎn)出)。這里涉及到對資源有效利用程度的評估與衡量所需要的信息,理所當(dāng)然地應(yīng)由會計這個信息系統(tǒng)來提供。會計從業(yè)頻道整理

      文章來源:

      第二篇:會計工作職責(zé)和工作內(nèi)容

      會計工作職責(zé)和工作內(nèi)容

      工作職責(zé):

      1、按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目;

      2、根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證,并定期登記明細(xì)賬及總賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符;

      3、月末準(zhǔn)確計提各項稅金,在申報期限內(nèi)按期繳納各種稅款;

      4、月末制作準(zhǔn)確的應(yīng)收應(yīng)付賬單、訂單統(tǒng)計匯總、發(fā)票統(tǒng)計匯總;

      5、定期編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報送及時;

      6、做好記賬憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔和保管工作;

      7、完成上級交給的其他日常事物工作。工作內(nèi)容:

      1、每月3號前完成應(yīng)收應(yīng)付并及時交給領(lǐng)導(dǎo);

      2、每月完成合同訂單出貨統(tǒng)計匯總;

      3、每月銷項發(fā)票、進項發(fā)票、費用發(fā)票統(tǒng)計匯總;

      4、月底與供應(yīng)商和客戶核對賬單,并確認(rèn)賬單金額準(zhǔn)確無誤;

      5、月末與銀行核對收付款賬目,做好應(yīng)收應(yīng)付賬款明細(xì)表;

      6、核算每個訂單的成本,做好每月的成本統(tǒng)計;

      7、每月20日準(zhǔn)備當(dāng)月承兌資料;

      8、每月5號前核算工資表;

      9、每月15日前做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作;

      10、確保公司的各項稅收及時繳納申報;

      11、督促客戶開票,預(yù)算進項發(fā)票、銷項發(fā)票情況,計算應(yīng)交稅款;

      12、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報及反饋工作中遇到的問題。

      第三篇:會計工作職責(zé)

      會計工作職責(zé)

      工作內(nèi)容:

      1、根據(jù)出納轉(zhuǎn)過來的各種原始票據(jù)進行審核,無誤后,編制記賬憑證。2、3、4、5、6、根據(jù)記賬憑證登記各種明細(xì)分類賬。結(jié)賬、對賬,做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。材料賬目做到賬物相符,日清月結(jié),全面、清楚。復(fù)核監(jiān)督倉庫期末盤點。

      責(zé)任:1、2、3、對本職工作完成情況及工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對主管交代工作完成情況負(fù)責(zé)。對財務(wù)資料保密負(fù)責(zé)。

      第四篇:會計工作職責(zé)

      會計基本工作

      1、負(fù)責(zé)報銷憑證的填寫及記賬工作。

      2、負(fù)責(zé)財務(wù)會計月報表、財務(wù)會計決算報表、財務(wù)部門預(yù)算報表的編制及報送工作,并攥寫相關(guān)財務(wù)說明。

      3、負(fù)責(zé)財務(wù)電算化軟件與硬件的管理與維護工作,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,及時做好數(shù)據(jù)備份,保障網(wǎng)絡(luò)安全運行。

      4、負(fù)責(zé)管理賬簿、報表等會計資料,按要求及時裝訂、歸檔、移交,及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供財務(wù)信息。

      5、負(fù)責(zé)非稅收入(早教班保繳費)的管理,及時向非稅收入管理部門申報用款計劃,從財政專戶核撥資金。

      6、負(fù)責(zé)教職工工資、福利的核算,按期打印工資賬表,及時向銀行傳遞有關(guān)數(shù)據(jù)。

      7、負(fù)責(zé)我園固定資產(chǎn)賬目與日常管理工作,并做好相關(guān)網(wǎng)站錄入工作。

      8、及時統(tǒng)計經(jīng)費使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確、定期向園長匯報,為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。

      9、負(fù)責(zé)教育經(jīng)濟的統(tǒng)計上報工作。

      10、積極參加財務(wù)繼續(xù)教育的培訓(xùn)工作,提高業(yè)務(wù)水平。

      11、其他工作:QQ群及微信群里臨時通知的各項工作。

      12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性和計劃外工作。

      13、工作中應(yīng)注意的問題具體如下:

      (1)每月月初報當(dāng)月的加班工資一份領(lǐng)導(dǎo)簽章(人社局蘇日娜處)。

      (2)每月1—5日去社保大廳核定/系統(tǒng)中核定。(3)住房公積金1月份核定并填繳交書,變更時重新核定并填繳交書。

      (4)獎勵性績效工資每月1—5日一式三份加蓋公章(社管局:張英娜3份)。

      (5)教職工工資總表每月1—5日一式三份領(lǐng)導(dǎo)簽章(財政局:格日勒、韓霞各一份,自己留一份做賬)。

      (6)三公經(jīng)費每月1—5日一式三份領(lǐng)導(dǎo)簽章(財政局:寶城一份,監(jiān)察局圖雅一份,自己留一份)。

      (7)三公經(jīng)費季度報表每季度末軟件電子報,本軟件在桌面(報任麗)。

      (8)每月會計報表(資產(chǎn)負(fù)債表和收入支出表)一式三份領(lǐng)導(dǎo)簽章后上報(財政局:格日勒一份,黃磊一份,自留一份)。

      (9)財政收付中心與預(yù)算單位支出對賬為季度對賬一式兩份領(lǐng)導(dǎo)簽章(財政局:道日娜)。

      (10)其他工作:QQ群及微信群里臨時通知各項工作。

      第五篇:材料會計工作職責(zé)

      材料會計工作職責(zé)

      材料會計主要負(fù)責(zé)配合倉管員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。

      一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴(yán)格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

      二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

      三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進材料進行匯總。

      四、供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

      五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

      六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

      七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

      八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

      九、忠于職守,實事求是,全面、準(zhǔn)確、及時上報統(tǒng)計資料。

      十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達(dá)。

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