第一篇:省高新產(chǎn)品技術產(chǎn)業(yè)化分析報告撰寫提綱
省高新產(chǎn)品技術產(chǎn)業(yè)化分析報告撰寫提綱
概述
首先說出是一種什么樣的產(chǎn)品,目標市場在哪里,并簡要介紹目前國內外市場上同類產(chǎn)品情況(包括其結構、原理、性能等),指出這些同類產(chǎn)品存在的缺點和不足。(有的產(chǎn)品還可以寫出產(chǎn)品原來主要依靠進口,技術被國外壟斷,價格較高,增加企業(yè)成本等)
1、技術路線
寫出新產(chǎn)品開發(fā)中采用的技術原理和生產(chǎn)工藝,要研究解決的關鍵技術問題,以及在解決關鍵技術問題時采用的技術手段,必要時可畫出工藝技術路線示意圖或產(chǎn)品主要結構示意圖。
2、產(chǎn)品技術水平
(1)創(chuàng)新與特色之處:寫出新產(chǎn)品在哪些關鍵部位采用了創(chuàng)新的技術或結構(以簡明扼要的話提練創(chuàng)新點),并寫出有了這些創(chuàng)新后取得的實際效果;
(2)新產(chǎn)品的知識產(chǎn)權情況;
(3)自我評定一下新產(chǎn)品的技術處于何種水平(國際領先、國際先進、國內領先、國內先進),產(chǎn)品通過何部門的檢測,主要性能指標達到何種水平(可以用表格形式列出新產(chǎn)品與國內外同類產(chǎn)品主要性能指標的對比)。
3、市場需求
(1)分析預估一下國內市場上對本產(chǎn)品的總需求以及今后的發(fā)展趨勢,新產(chǎn)品目前及大規(guī)模生產(chǎn)后的市場占有率(相關數(shù)據(jù)盡量符合實際);
(2)產(chǎn)品由于具有較高的性價比優(yōu)勢進入國際市場的可能性分析。
4、存在的風險
分析產(chǎn)品進入市場存在的風險(技術、市場、政策、財務、質量和成本等風險),并寫出避免這些風險的措施。
5、經(jīng)濟和社會效益
經(jīng)濟效益:通過對新產(chǎn)品成本測算,08年實現(xiàn)的銷售收入,利稅情況(利稅率﹥20%),預計09年可實現(xiàn)的銷售及利稅,并可說明隨著產(chǎn)量的擴大,經(jīng)濟效益將更加明顯。
社會效益:寫出產(chǎn)品對其他行業(yè)和產(chǎn)品的帶動作用,替代進口,增加出口創(chuàng)匯,增加就業(yè)人員等,或者在節(jié)能減排方面產(chǎn)生的間接經(jīng)濟效益。
第二篇:優(yōu)質發(fā)展分析報告撰寫提綱
四個方面的分析報告按照如下撰寫:
一、資源配置評估有以下7項指標,重點評估縣域義務教育學校在教師、校舍、儀器設備等方面的配置水平,同時評估這些指標的校際均衡情況。每所學校至少6項指標達到要求,余項不能低于要求的85%;所有指標校際差異系數(shù),小學均小于或等于0.50,初中均小于或等于0.45。具體包括:
(一)每百名學生擁有高于規(guī)定學歷教師數(shù):小學、初中分別達到4.2人以上、5.3人以上;
(二)每百名學生擁有縣級以上骨干教師數(shù):小學、初中均達到1人以上;
(三)每百名學生擁有體育、藝術(美術、音樂)專任教師數(shù):小學、初中均達到0.9人以上;
(四)生均教學及輔助用房面積:小學、初中分別達到4.5平方米以上、5.8平方米以上;
(五)生均體育運動場館面積: 小學、初中分別達到7.5平方米以上、10.2平方米以上;
(六)生均教學儀器設備值:小學、初中分別達到2000元以上、2500元以上;
(七)每百名學生擁有網(wǎng)絡多媒體教室數(shù):小學、初中分別達到2.3間以上、2.4間以上。
二、政府保障程度評估有以下15項指標,重點評估縣級人民政府依法履職,落實國家有關法律、法規(guī)、政策要求,推進義務教育均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化的工作成效。15項指標均要達到要求。具體包括:
(一)縣域內義務教育學校規(guī)劃布局合理,符合國家規(guī)定要求;
(二)縣域內城鄉(xiāng)義務教育學校建設標準統(tǒng)一、教師編制標準統(tǒng)一、生均公用經(jīng)費基準定額統(tǒng)一、基本裝備配置標準統(tǒng)一;
(三)所有小學、初中每12個班級配備音樂、美術專用教室1間以上;其中,每間音樂專用教室面積不小于96平方米,每間美術專用教室面積不小于90平方米;
(四)所有小學、初中規(guī)模不超過2000人,九年一貫制學校、十二年一貫制學校義務教育階段規(guī)模不超過2500人;
(五)小學、初中所有班級學生數(shù)分別不超過45人、50人;
(六)不足100名學生村小學和教學點按100名學生核定公用經(jīng)費;
(七)特殊教育學校生均公用經(jīng)費不低于6000元;
(八)全縣義務教育學校教師平均工資收入水平不低于當?shù)毓珓諉T平均工資收入水平,按規(guī)定足額核定教師績效工資總量;
(九)教師5年360學時培訓完成率達到100%;
(十)縣級教育行政部門在核定的教職工編制總額和崗位總量內,統(tǒng)籌分配各校教職工編制和崗位數(shù)量;
(十一)全縣每年交流輪崗教師的比例不低于符合交流條件教師總數(shù)的10%;其中,骨干教師不低于交流輪崗教師總數(shù)的20%;
(十二)專任教師持有教師資格證上崗率達到100%;
(十三)城區(qū)和鎮(zhèn)區(qū)公辦小學、初中(均不含寄宿制學校)就近劃片入學比例分別達到100%、95%以上;
(十四)全縣優(yōu)質高中招生名額分配比例不低于50%,并向農(nóng)村初中傾斜;
(十五)留守兒童關愛體系健全,全縣符合條件的隨遷子女在公辦學校和政府購買服務的民辦學校就讀的比例不低于85%。
三、教育質量評估有以下9項指標,重點評估縣域義務教育普及程度、學校管理水平、學生學業(yè)質量、綜合素質發(fā)展水平。9項指標均要達到要求。具體包括:
(一)全縣初中三年鞏固率達到95%以上;
(二)全縣殘疾兒童少年入學率達到95%以上;
(三)所有學校制定章程,實現(xiàn)學校管理與教學信息化;
(四)全縣所有學校按照不低于學校公用經(jīng)費預算總額的5%安排教師培訓經(jīng)費;
(五)教師能熟練運用信息化手段組織教學,設施設備利用率達到較高水平;
(六)所有學校德育工作、校園文化建設水平達到良好以上;
(七)課程開齊開足,教學秩序規(guī)范,綜合實踐活動有效開展;
(八)無過重課業(yè)負擔;
(九)在國家義務教育質量監(jiān)測中,相關科目學生學業(yè)水平達到Ⅲ級以上,且校際差異率低于0.15。
四、社會認可度調查的內容包括:縣級人民政府及有關職能部門落實教育公平政策、推動優(yōu)質資源共享,以及義務教育學校規(guī)范辦學行為、實施素質教育、考試評估制度改革、提高教育質量等方面取得的成效。社會認可度調查的對象包括:學生、家長、教師、校長、人大代表、政協(xié)委員及其他群眾。社會認可度達到85%以上。
第三篇:部門決算分析報告撰寫提綱
河北省科學院2015部門決算情況說明
部門主要職責
河北省科學院是直屬省政府的自然科學技術綜合性研究開發(fā)機構??傮w定位是: 明確科研方向,對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展,擴展規(guī)模功能,提高創(chuàng)新能力,為河北省經(jīng)濟建設和社會發(fā)展提供強有力的科技支撐與服務。其主要職責:貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府有關科技工作的方針政策,制訂本院發(fā)展規(guī)劃,指導院屬各研究所的改革和發(fā)展。圍繞全省經(jīng)濟社會發(fā)展目標以及經(jīng)濟建設技術需求,進行科學研究和技術攻關,積極承接國家、省重點科技攻關項目,為全省經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展提供科學技術支撐,為省委、省政府提供科學決策服務。參與全省科技發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定。推動我省科技創(chuàng)新體系建設,努力實現(xiàn)高新技術成果轉化,促進產(chǎn)業(yè)化、商品化,以新技術、新產(chǎn)品推動我省產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)結構的加速轉型升級,為我省經(jīng)濟社會發(fā)展提供技術支撐。為全省培養(yǎng)、吸納、儲備高科技人才和高層次學科帶頭人。積極開展國內外學術交流和技術合作,掌握國內外高新技術研究和產(chǎn)品開發(fā)信息。指導非營利性科研機構的工作,為全省提供相關學科專業(yè)領域的社會公共服務。按省財政國有資產(chǎn)管理機構授權,負責管理使用全院占用的國有資產(chǎn)。
部門決算單位構成情況
河北省科學院下設河北省科學院地理科學研究所、河北省科學院應用數(shù)學研究所、河北省科學院生物研究所、河北省科學院能源研究所、河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自動化 研究所和河北省機電一體化中試基地等八個單位。河北省科學院機關內設9個職能處室。
河北省科學院機關、河北省科學院地理科學研究所、河北省科學院應用數(shù)學研究所、河北省科學院生物研究所、河北省科學院能源研究所五個單位為財政補助事業(yè)費限額管理單位;河北省微生物研究所、河北省激光研究所、河北省自動化研究所和河北省機電一體化中試基地四個單位為轉制科研機構,財政只負擔其離退休經(jīng)費。全院機構與上年相比沒有增減變化。
一、收入支出決算總體情況說明
2015全院預算單位總收入16209.70萬元,較上年增長4284.55萬元,增長35.93%。其中:財政撥款收入12269.98萬元、事業(yè)收入3246.52萬元、經(jīng)營收入77.79萬元、其他收入615.41萬元。
全院2015共實現(xiàn)支出15898.83萬元,較上年增支4074.17萬元,增長34.45%,其中:基本支出7071.34萬元,項目支出8749.70萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出77.79萬元。
二、收入決算情況說明
2015全院預算單位總收入16209.70萬元,其中:財政補助收入12269.98萬元(用于人員經(jīng)費支出5525.60萬元、日常公用經(jīng)費支出605.12萬元、行政事業(yè)類項目支出6009.90萬元),占總收入的75.7%;事業(yè)收入3246.52萬元,占總收入的20.03%;經(jīng)營收入77.79萬元,占總收入的0.48%;其他收入615.41萬元,占總收入的3.8%。
全年總收入較去年增長的主要原因是財政補助收入較年初預算增加2508.07萬元(財政追加人員經(jīng)費和項目經(jīng)費)。另外,事業(yè)收入也較去年有較大幅度增加。
三、支出決算情況說明
全院2015共實現(xiàn)支出15898.83萬元,較上年增支4074.17萬元,增長34.45%,其中:基本支出7071.34萬元,占總支出的44.48%,行政事業(yè)性項目支出8749.70萬元,占總支出的55.03%;事業(yè)單位經(jīng)營支出77.79萬元,占總支出的0.49%。
全年總支出較去年增長的主要原因是人員經(jīng)費和行政事業(yè)類項目支出均有所增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015全院預算單位財政撥款收入12269.98萬元,2015全院預算單位財政撥款支出12140.62萬元,年末結轉和結余129.36萬元。
全院2015年年初預算安排如下:總收入9549.68萬元,其中:公共財政預算撥款安排9367.91萬元、事業(yè)收入49.50萬元、其他收入132.27萬元。2015年總支出9549.68萬元。其中:人員經(jīng)費支出3635.74萬元、日常公用經(jīng)費支出791.93萬元、項目支出5026.24萬元、其他支出95.77萬元(主要指國有資產(chǎn)出租收入應繳納的稅費)。
執(zhí)行中財政追加預算2902.07萬元,其中:基本經(jīng)費1814.98萬元(主要為政策性增資追加的人員經(jīng)費)、項目經(jīng)費 3 1087.09萬元。五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 我院2015年“三公經(jīng)費”年初預算總計1692100元,其中:因公出國(境)經(jīng)費78400元、公務用車運行維護費 1023400元、公務接待費 590300元。2015年“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款共計支出1070794.41元。其中:因公出國(境)支出71149.35元;(本單位組團1個、累計因公出國2人次);公務用車運行維護費915752.83元,全院2015年年末車輛數(shù)為19輛;公務接待費支出83892.23元(共計81批次、711人)。“三公經(jīng)費”決算數(shù)比年初預算數(shù)減少621305.59元;比上年決算數(shù)減少 226749.76元。
主要原因是嚴格落實中央“八項規(guī)定”和中央、我省關于厲行節(jié)約的要求,樹立勤儉節(jié)約和“過緊日子”的思想,嚴格控制和壓縮一般性支出,按要求大力壓減公務接待經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費用等“三公”經(jīng)費支出。因此,2015年“三公經(jīng)費”支出總額及分項金額均比上年和年初預算明顯降低。
六、機關運行經(jīng)費的支出情況說明
全院2015年基本支出中機構運行經(jīng)費支出834.74萬元。
七、政府采購情況的說明
全院2015政府采購預算資金共計1492.83萬元,均為貨物采購;2015實際執(zhí)行政府采購資金支出1486.27萬元。
八、預算績效管理工作開展情況說明
我院近兩年始終把預算績效管理工作列為財政財務管理的重中之重。2015年,我院在落實我省績效預算管理改革上狠下功夫,將績效理念和績效管理貫穿于預算管全過程,構建以績效為導向,貫穿績效預算的編制、執(zhí)行、評價全過程的預算管理工作體系,不斷提高我院部門預算管理水平。主要做法:一是謀劃績效預算編制新思路,強化預算編制的科學性,不斷修訂完善部門職責—工作活動及績效目標、指標、評價標準,力爭做到績效預算編制的科學化、精細化;二是創(chuàng)新績效預算執(zhí)行新舉措,強化財務監(jiān)管的針對性。堅持依法理財,加強預算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管,注重資金支出績效,最大限度的發(fā)揮財政資金效益;三是構建績效預算評價新常態(tài),強化資金配置的實效性??冃гu價建立在績效管理的基礎上,在全過程績效預算管理體系中,起到承上啟下的作用??冃гu價結果是以后編制部門預算和安排資金的重要依據(jù)。以績效評價為手段,對績效目標運行情況進行跟蹤管理和督促檢查,糾偏揚長,促進績效目標的順利實現(xiàn)。
九、其他重要事項的情況說明。
我院按照《河北省財政廳關于推進省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用情況公開工作的通知》(冀財資〔2015〕106號)精神,公開我院截至2015年12月31日固定資產(chǎn)占用情況,房屋面積61806.91平方米、價值1678.23萬元(其中:辦公用房面積61412平方米、價值1666.19萬元),車輛19輛,單價20萬元以上的設備價值4809.92萬元,其他固定資產(chǎn)價值4505.32萬元。
十、我院2015年不存在政府性基金預算支出和國有資本經(jīng)營預算支出。
第四篇:產(chǎn)品技術及產(chǎn)業(yè)化分析報告寫作提綱
產(chǎn)品技術及產(chǎn)業(yè)化分析報告寫作提綱
1、技術路線
產(chǎn)品開發(fā)背景、產(chǎn)品試驗、產(chǎn)品工藝路線、產(chǎn)品配方、生產(chǎn)流程、生產(chǎn)設備、試驗檢測設備、技術總體方案
2、技術水平
產(chǎn)品研發(fā)的關鍵技術、產(chǎn)品性能分析、產(chǎn)品技術含量分析、產(chǎn)品質量標準分析、產(chǎn)品技術創(chuàng)新點、產(chǎn)品可靠性分析、產(chǎn)品主要技術指標、與國內外同等產(chǎn)品技術性能優(yōu)勢比較、其他可支持、突出該產(chǎn)品先進性、新穎性的分析等。
3、市場需求
產(chǎn)品市場背景分析、行業(yè)背景分析、對該產(chǎn)品需求趨勢的分析、產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析。國內發(fā)展現(xiàn)狀、國外發(fā)展現(xiàn)狀、最新發(fā)展現(xiàn)狀。
4、存在的風險
市場和行業(yè)風險、產(chǎn)品進入市場后面臨的機遇和挑戰(zhàn)等。
5、經(jīng)濟和社會效益
產(chǎn)品應用領域、產(chǎn)品在行業(yè)內所占地位、產(chǎn)品產(chǎn)量分析、產(chǎn)品所占市場份額分析、產(chǎn)品銷售、利潤狀況分析、產(chǎn)品發(fā)展前景、增長速度分析、產(chǎn)品對所屬產(chǎn)業(yè)的推動分析等
6、項目進度安排(半年為一期)
第五篇:工作總結報告和技術總結報告撰寫提綱[范文]
工作總結報告和技術總結報告撰寫提綱
一、工作總結報告
1、項目概況(項目來源、背景、實施年限、合作研究情況、變更情況等);
2、項目目標任務及完成情況
(1)合同指標
(2)完成指標:項目主要技術、經(jīng)濟指標完成情況 3、研究工作概況
4、簡述主要解決的關鍵技術與創(chuàng)新點 5、國際交流合作情況
6、引進人才和培養(yǎng)人才情況
7、項目取得的主要成果(獲獎情況、論文發(fā)表情況等)8、社會經(jīng)濟效益
9、項目總體資金情況,省國際科技合作計劃撥款經(jīng)費使用情況及引進國外資金情況
10、項目主要研究人員及各自承擔的工作情況
11、存在問題及改進意見
二、技術總結報告
1、立項背景及意義
2、項目主要研究內容
3、詳細論述主要解決的關鍵技術與創(chuàng)新點
4、取得的社會經(jīng)濟效益及推廣應用前景
5、存在問題及改進建議
三、附件
1、項目合同書復印件; 2、授權和申請專利證書;
3、已發(fā)表并標注山西省國際科技合作計劃項目資助的相關論文、論著的復印件;
4、產(chǎn)品檢驗證書、產(chǎn)品使用證明、出口證明等;
5、項目執(zhí)行過程中開展國際科技合作交流照片5幅(含出訪、來訪、合作研究場景、簽署協(xié)議、合作研討會、合作成果等),電子版像素須在1M以上。