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      關于專項治理“小金庫”自查報告(合集5篇)

      時間:2019-05-12 12:26:35下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《關于專項治理“小金庫”自查報告》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《關于專項治理“小金庫”自查報告》。

      第一篇:關于專項治理“小金庫”自查報告

      根據徐匯區(qū)紀律檢查委員會、徐匯區(qū)監(jiān)察局、徐匯區(qū)財政局、徐匯區(qū)審計局“徐紀〔2009〕9號”文件,學校高度重視“小金庫”專項治理工作,于2009年6月17日下午召開專題行政會議,進行思想發(fā)動,政策宣傳,共同學習文件,深入認識文件精神、檢查范圍、專項治理的內容、重點要求等,明確自查工作和時間節(jié)點。

      經行政負責同志深入年級組、教研組、各處室等認真自查,我校沒有“小金庫”行為。沒有違規(guī)收費、罰款及攤派而設立“小金庫”;沒有資產處置、出租收入設立“小金庫”;沒有以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;沒有經營收入未納入規(guī)定賬簿核算設立“小金庫”;沒有虛列支出轉出資金設立“小金庫”;沒有以假發(fā)票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;沒有轉移資金設立“小金庫”;更沒有利用“小金庫”資金發(fā)放津補貼的行為。學校按照本市《關于印發(fā)〈上海市預算單位銀行賬戶暫行辦法〉的通知》的規(guī)定開設銀行賬戶,按照國家及本市有關財政票據的規(guī)定管理和使用財政票據。

      對以上自查結果,學校召開“兩委會”進行了通報,并在此基礎上組織相關部門同志填寫《徐匯區(qū)教育系統(tǒng)治理“小金庫”自查情況表》、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《銀行賬戶清理自查表》和《上海市財政票據使用情況表》,學校校長、書記、支委紀檢委員、會計、報帳員等同志在《治理“小金庫”自查情況表》上承諾簽字,確保上報材料的真實性。

      第二篇:學校“小金庫”專項治理自查報告

      靈璧縣第四中學

      關于深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的自查報告

      靈璧縣教育體育局:

      根據縣教體局印發(fā)的《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知【靈教(2016)18號】,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現將情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保專項治理工作的順利進行,成立了由校長任組長、副校長、總務主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。

      二、加強學習宣傳,提高思想認識

      教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領導成員高度重視,并召開相關人員參加的專項會議,傳達學習了《靈璧縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

      三、對照要求,認真清查

      按照文件要求和自查內容,重點圍繞“治理內容”中的六大項,逐一地進行了認真細致的清查。

      1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、政府采購管理情況。我校嚴格執(zhí)行《采購法》,大型采購均報經教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

      3、資產管理情況。我校落實專人管理資產,資產管理使用制度較完善,資產賬實相符。落實了資產審批程序,資產處置收入全部上繳國庫,納入預算管理。

      4、財務會計管理情況。根據上級管理規(guī)定,我校全部帳務由會計核算中心處理,做到依法設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料真實完整。

      5、財政票據管理情況。嚴格票據管理,對票據的領取、核銷、保管均有專人負責,無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

      6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

      第三篇:“小金庫”專項治理自查報告

      “小金庫”專項治理自查報告

      根據縣教體局印發(fā)的《教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知,我校深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現將情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保專項治理工作的順利進行,成立了由校長任組長、主任等為成員的治理“小金庫”工作領導小組。

      二、加強學習宣傳,提高思想認識

      教體局深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后,我校領導成員高度重視,并召開相關人員參加的專項會議,傳達學習了《縣教育系統(tǒng)深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

      三、對照要求,認真清查

      按照文件要求和自查內容,重點圍繞“治理內容”中的六大項,逐一地進行了認真細致的清查。

      1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、政府采購管理情況。我校嚴格執(zhí)行《采購法》,大型采購均報經教體局和財政局審批,無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

      3、資產管理情況。我校落實專人管理資產,資產管理使用制度較完善,資產賬實相符。落實了資產審批程序,資產處置收入全部上繳國庫,納入預算管理。

      4、財務會計管理情況。根據上級管理規(guī)定,我校全部帳務由會計核算中心處理,做到依法設置會計賬簿,會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料真實完整。

      5、財政票據管理情況。嚴格票據管理,對票據的領取、核銷、保管均有專人負責,無偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據等行為。

      6、設立“小金庫”情況。我校嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設帳外帳和小金庫的行為。

      通過本次專項治理工作的開展,我校進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理

      第四篇:學?!靶〗饚臁睂m椫卫碜圆閳蟾?/a>

      堰九校報字?2014?29號 簽發(fā)人:羅大義

      西鄉(xiāng)縣堰口鎮(zhèn)九年制學校

      關于深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的自查報告

      西鄉(xiāng)縣教育體育局:

      根據西鄉(xiāng)縣財政局和西鄉(xiāng)縣審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的通知【西財發(fā)(2014)98號】,我校認真開展了深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理的自查自糾工作,現將情況報告如下:

      一、健全組織,加強領導

      為確保專項治理工作的順利進行,成立了由校長任組長、副校長、總務主任兼學校報帳員為成員的治理“小金庫”工作領導小組,具體由總務處負責此次專項治理工作。

      二、加強學習宣傳,提高思想認識

      全縣深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議后,參會人員迅速向學校領導匯報了會議精神,學校領導高度重視,召開相關人員參加的專項會議,傳達學習了《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,要求認真對待專項治理工作,明確治理“小金庫”是深入貫徹落實中央八項規(guī)定,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務收支活動的重要舉措。要求大家對照要求認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

      三、對照要求,認真清查

      按照文件要求和自查內容,重點圍繞“治理內容”中的七大項,逐一地進行了認真細致的清查。

      1、預算收入管理情況。我校財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位財務部門法定帳目統(tǒng)一由縣會計核算中心管理。無侵占、截留、擠占、挪用、私分問題,沒有單獨設立帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

      2、預算支出管理情況。我校遵循先有預算后有支出的原則,支出嚴格執(zhí)行財政國庫集中支付規(guī)章制度要求,現金管理采取備用金制度,財務報銷嚴格按照財務制度執(zhí)行,無坐支行為。無虛-23

      第五篇:小金庫專項治理工作自查報告

      小金庫專項治理工作自查報告

      小金庫專項治理工作自查報告1

      根據潼南縣《關于在黨政機關和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神,我校領導高度重視,立即研究安排清理“小金庫”的有關工作。成立了由我校小金庫清查工作領導小組。隨后,又召開了相關會議,明確任務,落實責任。經過認真的清理檢查,我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成,現將工作開展情況匯報如下:

      一、加強領導,認真安排部署。

      為了確保清查“小金庫”工作順利進行,我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領導組:

      組 長:

      組 員:

      學校領導小組召開了專題會議,學習了上級關于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布,讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.

      二、精心組織,扎實開展清查工作。

      我校嚴格按照《實施辦法》的要求,認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾,認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內向廣大教職工進行了公示。

      經過認真自查自糾,我校規(guī)范健全了財務管理制度,加強了財務管理,明確了相關責任,經自查,我校無小金庫現象。

      特此報告!

      小金庫專項治理工作自查報告2

      根據哈市財字〔20xx〕XX0號關于深入開展**市 20xx-20xx“小金庫”專項治理工作的通知,我局認真開展了“小金庫”專項治理自查工作,現將 “小金庫”專項治理自查工作報告如下:

      一、健全組織,加強領導:

      為確保專項治理的順利進行,成立由局長魯平為組長的“小金庫”治理工作領導小組。下設治理“小金庫”長效機制工作領導小組辦公室,具體工作由紀檢監(jiān)察、辦公室負責此次專項治理工作。

      二、加強學習宣傳,提高思想認識。

      按照關于深入開展**市 20xx-20xx“小金庫”專項治理工作的通知,我局認真組織學習文件精神,要求全體干部職工從思想上正確認識開展此項活動的重大意議,認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的XXX精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止XX,規(guī)范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要,要求相關科室和人員認真自查自糾做到不走過場,不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

      三、認真開展清查、實施長效監(jiān)督。

      (一)財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行,收入、支出未占用、截留國家和單位收入,未設任何形式的“小金庫”。我局開設的賬戶有:1、基本帳戶;2、有獎發(fā)票專用帳戶;3、國庫集中支付帳戶;4、工會經費帳戶;以上帳戶經審核均符合開戶條件。

      (二)嚴格按照財務管理制度有關規(guī)定執(zhí)行,沒有設賬外賬和“小金庫”行為。沒有公款以個人名義私存私放。

      (三)按照國庫集中支付要求,財務報銷嚴格按照“三級審核”審批制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。

      (四)嚴格按照(新財監(jiān)〔20xx〕1號)文件中對“非稅收入的管理”的規(guī)定和要求,對資產出租收入按照“收支兩條線”全部納入預算管理,按照自治區(qū)非稅收入收繳管理規(guī)定上繳自治區(qū)地方稅務局。

      (五)嚴格執(zhí)行財經紀律,沒有以各種名義擅自發(fā)放獎金、福利和津貼等,用于職工待遇方面的支出,嚴格按規(guī)定的范圍和標準執(zhí)行,按照地區(qū)局的制度規(guī)定履行審批手續(xù)。

      四、深入開展專項治理工作,確保整改落實到位

      進一步加強教育和監(jiān)督,完善預算管理,加強內部控制與治理,把“小金庫”作為財務監(jiān)督、審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)督工作的'一項重要內容,加強經常性的督促檢查,加強責任意識,從源頭上防止“小金庫”的發(fā)生。嚴格財務公開工作,將“小金庫”治理的情況和落實情況在公示欄及局域網公開,接受群眾監(jiān)督。

      截止目前我局尚未發(fā)現違規(guī)紀現象,通過自查檢查“小金庫”進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用,今后我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治XX的力度,不斷完善長效監(jiān)督機制,提高財務透明度,做到清理工作不留死角,使財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化,杜絕“小金庫”的發(fā)生。

      小金庫專項治理工作自查報告3

      全縣“小金庫”專項治理工作會議后,計生委按照縣委、縣政府[20xx]30號文件要求,成立了治理“小金庫”工作領導小組,制定了計生委“小金庫”專項治理工作實施方案。要求本委和三個二級機構嚴肅、認真自查,對自查中發(fā)現的問題,必須自覺糾正,按時將自查自糾表上報縣治理“小金庫”工作辦公室。

      計生委屬行政全額撥款單位,單位的非稅收入主要是征收社會撫養(yǎng)費。社會撫養(yǎng)費是由鄉(xiāng)鎮(zhèn)征收直接上繳財政專戶,并納入預算管理。支出由財政局按規(guī)定將經費撥入計生委,計生委根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)上繳情況再將經費撥入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)用于計劃生育工作。社會撫養(yǎng)費征收使用票據是財政部門的專用票據,計生委由專人管理,嚴格執(zhí)行票據使用管理規(guī)定,按時繳銷票據,并對票據征收的金額與上繳縣財政專戶金額認真核對,保證征收全額上繳縣財政。

      計生委的財務工作在縣財政局、會計核算中心具體管理指導下,嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定,沒有違規(guī)收費、罰款、攤派及設立“小金庫”等違反財經紀律的行為。

      特此報告。

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