第一篇:質(zhì)監(jiān)局預(yù)算編制說明 文檔
編制說明
一、工程概況及預(yù)算總價值
1.工程名稱:廣宗縣質(zhì)監(jiān)局室外工程
2.建設(shè)地點(diǎn):廣宗縣
3.建筑面積:
4.工程開、竣工日期:
5.工程總造價:203800.21元
6.單方造價:
二、編制依據(jù):
1、工程現(xiàn)場實(shí)際測量數(shù)據(jù)圖紙;
2、本預(yù)算是依據(jù)2008年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗量定額》《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額河北省消耗量定額》、《2010年邢臺市建設(shè)工程造價動態(tài)5》及《2011年邢臺市建設(shè)工程造價動態(tài)3》等編制而成;
三、工程內(nèi)容及說明:
1、庫房拆除:長*寬*高為5.4米*4.6米*4.1米;
2、廁所:占地5米*5米,3:7灰土基礎(chǔ),全部240墻砌筑,層高2.8米。內(nèi)外墻全部為瓷磚,地面打混凝土墊層做防水,貼防滑地板磚。衛(wèi)生潔具為蹲便器4個,小便器1個,臺面盆1套,墩布池1個,另配相應(yīng)的電氣、室內(nèi)外給排水;
3、車棚:獨(dú)立混凝土基礎(chǔ),鋼柱支撐,彩鋼頂;車庫為3:7灰
土基礎(chǔ),全部240墻砌筑,層高3米。內(nèi)外墻全部為一般抹灰,地面打混凝土墊層,水泥砂漿地面;
4、警衛(wèi)室加彩鋼頂:警衛(wèi)室尺寸為6.3米*3.6米,彩鋼頂每邊出檐0.3米;
5、水池:抽去池水,鑿去原來的墻體,重新用240墻砌筑;然后里面墊土,內(nèi)墻抹灰做防水;水池外圈留0.5米寬做綠化種花,外用240墻周圈砌筑,墻體外貼文化石;
6、院子硬化:鑿去高出地面混凝土,統(tǒng)一用C25混凝土硬化,厚度16cm;
7、院子綠化:地面綠化草皮,并栽種小東青和百日紅間接種植。
8、本預(yù)算未涉及之處,由甲乙雙方另行協(xié)商。
第二篇:財政收支預(yù)算編制說明
2017年財政收支預(yù)算編制說明
一、2017年預(yù)算編制總體思路
2017年預(yù)算編制的總體思路:全面貫徹黨的十八大以來中央的各項(xiàng)方針政策,全面落實(shí)中央和省市縣各項(xiàng)決策部署,按照《預(yù)算法》和全面深化財稅體制改革總體要求,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),落實(shí)積極的財政政策,推動轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、促發(fā)展,依法理財,陽光理財,進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金績效,為加速融城、加快發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財力支撐。
總體原則:規(guī)范透明,嚴(yán)謹(jǐn)有序。堅(jiān)持公平公正、規(guī)范透明、嚴(yán)謹(jǐn)有序的原則,結(jié)合縣域?qū)嶋H,認(rèn)真貫徹落實(shí)上級精神,按照“兩上兩下”的程序,合理編制,科學(xué)編制,絕不編制“關(guān)系預(yù)算”、“人情預(yù)算”。量入為出,量力而行。立足財力實(shí)際,穩(wěn)步提高人員經(jīng)費(fèi)等剛性支出保障水平。按照有保有壓、科學(xué)合理安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。厲行節(jié)約,只減不增。貫徹落實(shí)國務(wù)院“約法三章”精神,嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”和一般行政成本支出。按照縣委、縣政府工作要求,全縣行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)性專項(xiàng)一律壓縮,壓縮比例不低于5%,不設(shè)上限。零基預(yù)算,綜合預(yù)算。按照“錢隨事轉(zhuǎn)”的辦法,單位撤并或項(xiàng)目完成,預(yù)算安排也隨著變更,不再成為基數(shù)。收回部門上年運(yùn)轉(zhuǎn)類結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo),統(tǒng)籌至2017年預(yù)算綜合安排。
二、2017年財政收支總預(yù)算編制說明
(一)收入預(yù)算編制說明
1、縣本級公共預(yù)算收入編制說明
(1)2017年公共財政預(yù)算收入規(guī)模,根據(jù)上級要求和縣級征管部門預(yù)計(jì),2017年全縣公共財政預(yù)算總收入預(yù)期增長7.2%,其中國稅增長7.2%、地稅增長7.51%,財政增長6.93%。2017年我縣公共財政預(yù)算總收入的人大預(yù)算計(jì)劃目標(biāo)為14.03億元,較2016年年初計(jì)劃增加0.94億元。其中:國稅4.98億元;地稅4.08億元;財政4.97億元。公共財政預(yù)算中總稅比為63.5%,地方收入中稅比為50%。
(2)2017年地方公共財政預(yù)算收入為102482萬元,較上年實(shí)際完成數(shù)增加5393萬元,其中:稅收收入51285萬元,非稅收入51197萬元;
(3)公共財政預(yù)算收入規(guī)模編制的主要理由,一是立足于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長新常態(tài),適當(dāng)調(diào)低收入增長預(yù)期。二是因“營改增”政策推行對國地兩稅的任務(wù)影響較大,適當(dāng)調(diào)整2017年國地兩稅的收入增長幅度;三是堅(jiān)持調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量,做實(shí)財力增長,適當(dāng)提高稅收占比;四是堅(jiān)持依法征收,做實(shí)總量增長,適當(dāng)壓縮財政收入總量中的“虛增基數(shù)”。
2、縣本級基金預(yù)算收入編制說明
(1)2017年基金預(yù)算收入15000萬元;政府性基金支出18855萬元,支出中含上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3855萬元。
(2)基金收入預(yù)算編制的理由:編制時主要結(jié)合2017年國土出讓收入計(jì)劃情況確定,主要是考慮到當(dāng)前形勢下,國土出讓收入很難持續(xù)快速增長,所以基金預(yù)算收入規(guī)模定得不宜過大。同時根據(jù)國土部門預(yù)計(jì)2017年國土出讓收入預(yù)計(jì)完成情況,比照2016年實(shí)際完成情況和土地出讓情況,采取穩(wěn)健預(yù)計(jì),2017年國土出讓收入確定為15000萬元較為合理。其他政府性基金收入編制主要依據(jù)征收部門及近年征收情況綜合測算確定。
3、上級補(bǔ)助收入納入預(yù)算情況
2017年納入年初預(yù)算編制的上級補(bǔ)助收入合計(jì)60655億元,主要是:省級提前下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付39783億元,提前下達(dá)的非財力性專項(xiàng)轉(zhuǎn)移20872億元。
4、地方一般性債券收入情況
2017年地方一般性政府債券按照近年來省分配縣級的額度情況,預(yù)計(jì)為8000萬元(2016年實(shí)際下達(dá)及追加額度計(jì)5700萬元)。按照上級要求,一般性政府債券收入應(yīng)納入預(yù)算,主要安排用于債券的還本、付息及重大專項(xiàng)。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn)情況(據(jù)預(yù)結(jié)算)
(1)2016年結(jié)轉(zhuǎn)至2017年安排的上級專項(xiàng)規(guī)模約為6.38億元,其中:上級公共預(yù)算專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)5.52億元,上級基金預(yù)算專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)0.86億元。(2)2017年將上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級專項(xiàng)納入預(yù)算安排,體現(xiàn)預(yù)算編制的完整性,也是為了更好的盤活存量、加快上級專項(xiàng)執(zhí)行。
(二)財政支出預(yù)算編制說明 1、2017年部門預(yù)算支出
2017年部門預(yù)算總支出8.7億元,其中人員和公用支出5.38億元,業(yè)務(wù)性專項(xiàng)1.05億元,項(xiàng)目支出2.27億元。
2、公共預(yù)算年初預(yù)留安排
(1)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)留9750萬元。其中:調(diào)資增資3700萬元,全縣績效考核獎1850萬元,2014至2015年機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險個人部分2700萬元,涉改單位及涉改人員300萬元,公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)留1200萬元。
(2)業(yè)務(wù)性專項(xiàng)預(yù)留10214萬元。其中:兩辦督查專項(xiàng)100萬元,市場建設(shè)費(fèi)10萬元,精神文明建設(shè)55萬元,學(xué)習(xí)型黨組織專項(xiàng)15萬元,公車改革租車及運(yùn)行等750萬元,人大聽審、調(diào)研12萬元,非稅及基金征管經(jīng)費(fèi)300萬元,創(chuàng)環(huán)模15萬元,部門考核經(jīng)費(fèi)1957萬元,村級運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)留831萬元,其他業(yè)務(wù)性專項(xiàng)6169萬元。
(3)項(xiàng)目支出預(yù)留26141萬元。其中:上解上級支出3900萬元,地方政府債券還本付息2850萬元,預(yù)備費(fèi)2000萬元,國家賠償100萬元,衛(wèi)生專項(xiàng)預(yù)留930萬元,自然災(zāi)害救助100萬元,村級換屆專項(xiàng)預(yù)留35萬元,領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)及黨校陣地建設(shè)100萬元,涉法涉訴50萬元,國防支出36萬元,新媒體中心134萬元,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)預(yù)留276萬元,大學(xué)生村官創(chuàng)業(yè)20萬元,污水處理及污泥處置300萬元,生活垃圾處置費(fèi)160萬元,市政維護(hù)120萬元,招商專項(xiàng)100萬元,各鎮(zhèn)超收分成及“一事一議”等配套2500萬元,通鄉(xiāng)通暢工程1000萬元,平安建設(shè)、綜治維穩(wěn)等400萬元,精準(zhǔn)扶貧、危房改造、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治等3700萬元,重點(diǎn)扶貧村260萬元,智慧淥口1000萬元,財源建設(shè)專項(xiàng)1000萬元,企業(yè)應(yīng)急轉(zhuǎn)貸1000萬元,其他年初預(yù)留的項(xiàng)目支出4070萬元。
(4)非財力性預(yù)留93266萬元。其中:2016年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)支出55214萬元,2017年上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付20872萬元,國有資源有償使用收入安排的支出17180萬元。
(三)財政收支平衡情況說明
1、財力測算情況
在公共財政總收入規(guī)模預(yù)計(jì)增長7.2%,達(dá)14.03億元(增加0.94億元),其中地方公共財政收入達(dá)10.25億元(增加0.54億元)的基礎(chǔ)上,可用財力概算預(yù)計(jì)2017年縣本級可用財力為5.64億元,上級轉(zhuǎn)移支付財力性補(bǔ)助3.98億元,全年合計(jì)為9.62億元,比上年增加15573萬元)。
2、收支平衡情況
根據(jù)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)、上級專項(xiàng)和本級財力預(yù)算,預(yù)計(jì)全年公共財政預(yù)算可安排支出的規(guī)模為22.63億元,主要是:上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)安排5.52億元,本年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付(非財力性)安排2.08億元,可用財力安排9.62億元,非稅收入及專項(xiàng)安排4.61億元,地方一般性政府債券安排0.8億元。主要有:人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)5.38億元,業(yè)務(wù)性專項(xiàng)1.04億元,部門項(xiàng)目支出2.27億元,公共財政預(yù)算預(yù)留支出13.94億元。
預(yù)計(jì)政府性基金預(yù)算全年可安排支出23768萬元,本級支出18183萬元,調(diào)出至一般預(yù)算1000萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年4585萬元。主要來源為:本年收入15000萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)8768萬元。
三、部門預(yù)算編制說明
(一)部門預(yù)算總體情況
2017年部門預(yù)算編制是按2016年部門預(yù)算編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),人員經(jīng)費(fèi)以2016年10月31日為基準(zhǔn)日,結(jié)合變動較大的因素,采取基數(shù)和預(yù)安排的辦法編制。2017年部門預(yù)算總額為8.7億元,其中:人員及公用經(jīng)費(fèi)5.38億元,業(yè)務(wù)性專項(xiàng)1.04億元,部門專項(xiàng)項(xiàng)目2.27億元。2017年部門預(yù)算較2016年增加主要是將績效考核安排至年初預(yù)算、啟動醫(yī)療門診補(bǔ)助、將醫(yī)療保險等安排至部門預(yù)算,擴(kuò)大福利費(fèi)計(jì)提基數(shù)、新增安排工會經(jīng)費(fèi)、公路局下放至縣級安排等。
(二)部門預(yù)算編制的要點(diǎn)
1、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,以2016年10月31日為基準(zhǔn)日,據(jù)實(shí)安排51084萬元。具體包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、遺屬補(bǔ)助、社會保障繳費(fèi)等,均按上年政策及標(biāo)準(zhǔn)安排。新增安排在職、退休人員1個月工資+津補(bǔ)貼鋪底門診醫(yī)療補(bǔ)助;將增發(fā)的1個月工資納入公積金繳費(fèi)基數(shù);將醫(yī)療、工傷、生育保險按政策標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算安排至部門年初預(yù)算。從2016年7月1日起,調(diào)增工資事項(xiàng)暫不納入年初預(yù)算,年中據(jù)實(shí)追加安排。
2、安排公用經(jīng)費(fèi)2718萬元。采用零基預(yù)算方法,參照2016年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出定額表,編制2017年行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出定額表,對部門公用經(jīng)費(fèi)實(shí)行分類定額管理。新增工會經(jīng)費(fèi),合理提高干部職工福利費(fèi)計(jì)算基數(shù)。
3、安排業(yè)務(wù)性專項(xiàng)10455萬元。重新考量各類專項(xiàng)存在的依據(jù)及合理性,按照“只減不增”原則,剔除確實(shí)不再需要的和以前的“一次性”專項(xiàng),全面厘清業(yè)務(wù)性專項(xiàng)和項(xiàng)目支出的邊界,杜絕部門在項(xiàng)目支出中安排運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
4、安排項(xiàng)目支出22723萬元預(yù)算:結(jié)合財力實(shí)際,從上年存量項(xiàng)目、縣委、縣政府決策安排的新增財政預(yù)算項(xiàng)目以及上級部門要求新增項(xiàng)目中擇優(yōu)安排。同時,對超過50萬元的項(xiàng)目實(shí)行績效評價管理,切實(shí)提升財政項(xiàng)目資金的效益。
5、部門非稅收支預(yù)算:根據(jù)非稅收入執(zhí)收單位任務(wù)數(shù),按30%編入年初預(yù)算,年中視收入完成及執(zhí)收成本核定情況據(jù)實(shí)調(diào)整,強(qiáng)化執(zhí)收部門對財力的貢獻(xiàn)率。
四、專項(xiàng)預(yù)算說明
(一)社?;痤A(yù)算
我縣2017社保基金預(yù)算由企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、居民基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險等組成,2017基金預(yù)算收入為4.68億元,支出預(yù)算為4.44億元。
(二)國有資本經(jīng)營預(yù)算
2017年試編國有資本經(jīng)營預(yù)算,對國有平臺公司下達(dá)8000萬元國有資本經(jīng)營收益收繳計(jì)劃,同時通過注資、回購、補(bǔ)貼等方式,安排相關(guān)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,扶持縣屬國有企業(yè)做大做強(qiáng)。
(三)政府債務(wù)預(yù)算
債券還本付息財政負(fù)擔(dān)4612.03萬元 1、2012年---2014年地方政府債券2017年到期還本付息2294.64萬元; 2、2015年及以后新增地方政府債券到期還本付息532.5萬元; 3、2015年及2016年置換債券無到期償還本金,利息支出按3.33%測算(償還利息以省廳文件為準(zhǔn)支付),財政負(fù)擔(dān)利息1454.89萬元,平臺公司負(fù)擔(dān)利息4669.33萬元。4、2017年預(yù)計(jì)申報置換債券額度50000萬元,預(yù)計(jì)利息支出財政負(fù)擔(dān)330萬元,平臺公司負(fù)擔(dān)1320萬元。
五、預(yù)算編制及管理改革重點(diǎn)
1、關(guān)于預(yù)算編制的改革
一是合理確定收入增速,調(diào)優(yōu)收入質(zhì)量。一般公共預(yù)算收入增幅為7.2%,稅收比重63.5%。二是提高人員經(jīng)費(fèi)保障水平,提高年初預(yù)算到位率。提高績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn),啟動門診醫(yī)療補(bǔ)助,提高職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),擴(kuò)大公積金繳費(fèi)基數(shù)安排,逐步消化機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險掛賬,啟動公務(wù)交通補(bǔ)貼等。將原打捆安排的人員公用等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)細(xì)化安排至年初預(yù)算,將上級提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付細(xì)化安排至年初預(yù)算,將非稅執(zhí)收成本預(yù)安至年初預(yù)算。
三是壓縮業(yè)務(wù)性專項(xiàng)。從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般行政成本支出,“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增,切實(shí)降低行政運(yùn)行成本預(yù)算安排,按5%的比例壓縮行政成本支出預(yù)算。
四是啟動專業(yè)信息系統(tǒng)編制部門預(yù)算,將預(yù)算基礎(chǔ)信息錄入系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)編制、執(zhí)行、匯總的信息化。
2、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行的改革
一是堅(jiān)決提高年初預(yù)算保障水平,減少年中預(yù)算追加,切實(shí)提升預(yù)算的約束力和質(zhì)量。二是剔除業(yè)務(wù)性專項(xiàng)中不合理的、一次性的工作經(jīng)費(fèi)安排,預(yù)算安排以“錢隨事轉(zhuǎn)”的方式,事權(quán)完成或者機(jī)構(gòu)撤銷,預(yù)算也就取消,不得再沉淀成為基數(shù)。
三是完善國庫支付改革,全面推行“直接支付”,規(guī)范部門支出審核流程,嚴(yán)把行政經(jīng)費(fèi)控制關(guān)口。
3、關(guān)于預(yù)算管理的改革
一是推進(jìn)預(yù)決算公開。深入推進(jìn)部門預(yù)、決算公開,將各類專項(xiàng)資金、“三公經(jīng)費(fèi)”以及部門資金績效評價結(jié)果納入公開范疇,通過引入社會監(jiān)督,提升預(yù)算管理的規(guī)范性和透明度。
二是完善年末預(yù)算控制方法,年末各部門未使用的基本運(yùn)轉(zhuǎn)類預(yù)算指標(biāo)收回財政不結(jié)轉(zhuǎn)。三是規(guī)范各級資金申報程序,村級申報任何項(xiàng)目資金均由各鎮(zhèn)根據(jù)真實(shí)內(nèi)容出具申請報告,切實(shí)提高各鎮(zhèn)對村級申報資金的監(jiān)督管理,有效避免由虛假資金報告滋生的“雁過拔毛”式腐敗。
株洲縣財政局
2017.2.09
第三篇:部門預(yù)算編制說明
東安縣2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明
一、預(yù)算總原則
2012年財政預(yù)算總的原則是:依法預(yù)算、不出赤字的原則,增收節(jié)支、量入為出的原則,確保穩(wěn)定、促進(jìn)發(fā)展的原則,以人為本、共享成果的原則,科學(xué)分配、突出重點(diǎn)的原則,結(jié)合實(shí)際、參照其他縣區(qū)的原則。
二、收入預(yù)算
收入預(yù)算以國庫股為主,非稅收入管理局、產(chǎn)權(quán)股配合。
三、支出預(yù)算
(一)人員經(jīng)費(fèi)
1、基本工資:按人事部門審批的工資和實(shí)有人數(shù)計(jì)算(以2011年9月底人數(shù)為準(zhǔn));
2、津補(bǔ)貼及工資性福利補(bǔ)助:公務(wù)員和參照公務(wù)員管理人員津補(bǔ)貼按人事局審批的標(biāo)準(zhǔn)安排;教育部門義務(wù)教育績效工資按人事部門審批的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排,非義務(wù)教育及事業(yè)單位工資性福利補(bǔ)助按每人每年10500元標(biāo)準(zhǔn)安排。
3、津貼:特殊崗位津貼按人事部門批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算;
4、職工福利費(fèi):按在職人數(shù)計(jì)算,每人每年30元;
5、工會經(jīng)費(fèi):按在職人數(shù)計(jì)算,每人每年40元;
6、撫養(yǎng)經(jīng)費(fèi)按實(shí)際數(shù)計(jì)算。
7、住房公積金按工資總額的5%計(jì)算。
(二)公用經(jīng)費(fèi)
1、公務(wù)費(fèi):縣直單位每人每年按1200元計(jì)算(處級領(lǐng)導(dǎo)按每人每年5000元計(jì)算),公檢法公用經(jīng)費(fèi)按上級要求人平2.5萬元安排,司法局機(jī)關(guān)人平按1.8萬元安排,司法所人員按人平1萬元;城管執(zhí)法局公用經(jīng)費(fèi)參照縣司法局進(jìn)行安排;鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費(fèi)按2011年的標(biāo)準(zhǔn)安排。
2、四大家縣級領(lǐng)導(dǎo)小車及接待經(jīng)費(fèi)按2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排,實(shí)行包干使用。
3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計(jì)算,蘆洪市應(yīng)陽社區(qū)按每年7萬元計(jì)算。
4、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按村平4萬元安排(含離任村干補(bǔ)助)。
5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費(fèi)按縣里文件規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
(三)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)
繼續(xù)按照2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。
(四)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
按照上級、縣委、縣政府有關(guān)要求及2011年標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排,其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行;上級政府及財政部門有文件規(guī)定的,結(jié)合我縣實(shí)際財力情況予以綜合考慮;一次性的或已完工的項(xiàng)目,按照零基預(yù)算的原則,今年不再安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
四、說明
1、各預(yù)算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預(yù)算草案報行政政法、教科文股室審核。
2、2012年部門預(yù)算表格、填報說明及2012年部門預(yù)算編制有關(guān)情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載,郵箱地址:,密碼4212394。
二〇一一年十月八日
第四篇:2018部門預(yù)算編制說明
2018部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
(一)主要職責(zé)
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府“三定方案”文件規(guī)定,全區(qū)區(qū)農(nóng)林局是主管全區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)工作和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的的區(qū)政府工作部門。負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理;生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)和農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理;農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作;農(nóng)村實(shí)用人才資源開發(fā);農(nóng)業(yè)“兩區(qū)”(糧食生產(chǎn)功能區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū))建設(shè);指導(dǎo)林業(yè)改革和農(nóng)村林業(yè)發(fā)展,依法維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)的合法權(quán)益。
(二)部門預(yù)算編制單位的構(gòu)成 包括以下18家預(yù)算單位:
1、行政單位2家。為區(qū)農(nóng)林局本級(含差額撥款事業(yè)單位2 家:金東區(qū)農(nóng)科所、奶牛良種繁育場)、自收自支事業(yè)單位1家(金東區(qū)農(nóng)技中心招待所),區(qū)森林公安局。
2、事業(yè)單位16家。區(qū)農(nóng)林局下屬全額撥款事業(yè)單位10家(其 中農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì)、野生動植物保護(hù)站是參公單位),鄉(xiāng)鎮(zhèn)動檢站4家。參照公務(wù)員法管理單位2家,為區(qū)畜牧局(含差額補(bǔ)助事業(yè)單位1家:金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站);區(qū)農(nóng)機(jī)總站。
(三)編制人數(shù)
1、編制情況。2018年區(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為96名,其中:行政編制13名、參照公務(wù)員管理編制29名、事業(yè)編制54名。
2、實(shí)有人數(shù)情況。在職人數(shù)83名,其中:行政在職人數(shù)12名,參照公務(wù)員法管理在職人數(shù)21名、事業(yè)在職人數(shù)50名;退休人員44名。
二、2018年主要工作
(一)集聚“一區(qū)一鎮(zhèn)”優(yōu)勢,加速一二三產(chǎn)融合。進(jìn)一步集聚源東蜜桃省級特色農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)和金東區(qū)城郊蔬果產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)優(yōu)勢,推進(jìn)土地適度規(guī)模經(jīng)營,促進(jìn)資源集約利用和產(chǎn)業(yè)相互融合,提高農(nóng)業(yè)競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。2018年建設(shè)2個休閑觀光農(nóng)業(yè)園區(qū),創(chuàng)建4個規(guī)模適度、設(shè)施裝備齊全、品牌影響力大、產(chǎn)業(yè)融合緊密的精品農(nóng)業(yè)示范基地,重點(diǎn)推進(jìn)江東婺州蜜梨架式栽培和江東果蔬集散中心項(xiàng)目,有力推進(jìn)一二三產(chǎn)融合。
(二)加強(qiáng)新品種引種示范,適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展。為了盡快解決當(dāng)前生產(chǎn)成本高,增產(chǎn)不增收等問題,適應(yīng)當(dāng)前市場對農(nóng)產(chǎn)品的需求,調(diào)節(jié)供需矛盾。2018年將在果蔬品種改良、引種試種、適度示范推廣等方面下功夫;強(qiáng)化植物疫病防控防治,加大推廣網(wǎng)式繁育防控柑橘黃龍病等綠色防控設(shè)施建設(shè);通過設(shè)施提升和肥水管理提升,產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品;培育一批農(nóng)業(yè)科技示范戶,形成基層農(nóng)業(yè)帶頭人示范帶動效應(yīng)。
(三)推進(jìn)平原綠化彩化工作,構(gòu)筑生態(tài)廊道生態(tài)屏障。2018年做好平原綠化彩化工作,力爭全年完成平原綠化彩化面積1400畝以上。同時在浙中生態(tài)廊道金東段主廊道(東陽江、武義江)沿線完成7公里彩色林帶建設(shè),綠化彩化面積達(dá)500畝以上,有效構(gòu)筑浙中生態(tài)廊道生態(tài)屏障。
(四)培育扶持區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品品牌,建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系。打造區(qū)域品牌。培育源東蜜桃、婺州蜜梨、江東草莓、東孝無花果、曹宅葡萄、澧浦金年火腿等有一定基礎(chǔ)的傳統(tǒng)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品品牌,逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一商標(biāo)、統(tǒng)一包裝等區(qū)域性品牌農(nóng)產(chǎn)品。出臺相應(yīng)的農(nóng)業(yè)創(chuàng)牌扶持獎勵政策,鼓勵農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體創(chuàng)建特色農(nóng)業(yè)品牌。進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測,有效推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),夯實(shí)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)基礎(chǔ)。
(五)深化美麗牧場建設(shè),實(shí)施“清潔田園”行動。按照“場局布局合理、外觀立面統(tǒng)一、設(shè)施制度完善、存欄總量控制、生產(chǎn)全程清潔、產(chǎn)出安全高效、資源循環(huán)利用、整體綠化美化”“”等“八統(tǒng)一”標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)建美麗牧場,做到全面完成美麗牧場異位發(fā)酵床建設(shè),引導(dǎo)推廣畜牧養(yǎng)殖防臭技術(shù)應(yīng)用,全年力爭技術(shù)應(yīng)用覆蓋1000頭以上規(guī)模養(yǎng)殖場。全面實(shí)施““清潔田園”行動,創(chuàng)建“美麗田園”。持續(xù)推進(jìn)全區(qū)農(nóng)業(yè)設(shè)施用房標(biāo)化、美化建設(shè),堅(jiān)持“拆除一批、改建一批、規(guī)范一批”的工作原則,規(guī)范建設(shè)“統(tǒng)一立面、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)”的架空仿木環(huán)保小木屋。加大農(nóng)藥包裝廢棄物回收處置力度,確保年回收率75%以上。探索農(nóng)林業(yè)秸稈廢棄物回收模式,推進(jìn)秸稈資源化綜合利用。
(六)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,全面消除經(jīng)濟(jì)薄弱村。以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向,以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動力,加強(qiáng)政策引導(dǎo),創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制,多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長,保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè),確保項(xiàng)目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入,到2018年底全面消除薄弱村。
(七)加大招商引資力度,加快田園綜合體建設(shè)。按照市委、市政府提出的“一年打基礎(chǔ)、三年見成效、五年成廊道”總體要求,依托金東“兩江八溪”得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢,圍繞“生態(tài)秀美、產(chǎn)業(yè)綠美、生活和美”目標(biāo),大力推進(jìn)“兩江休閑綠帶”,著力優(yōu)化金東浙中生態(tài)廊道建設(shè)政策環(huán)境,以工業(yè)化理念謀劃生態(tài)廊道項(xiàng)目,在主廊道兩側(cè)1公里范圍內(nèi)提前謀劃可用土地空間,讓政策引項(xiàng)目,讓土地等項(xiàng)目。認(rèn)真謀劃項(xiàng)目,以東陽江北岸塘雅萬畝田園綜合體項(xiàng)目為重點(diǎn),以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)、科技為支撐、文化為紐帶、旅游為特色、產(chǎn)業(yè)興旺為目標(biāo),規(guī)劃建設(shè)“三園三區(qū)”,即:現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園,糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)、特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū),融合生態(tài)、人文、產(chǎn)業(yè)立體式發(fā)展,與對岸的金華花卉生態(tài)示范園遙相呼應(yīng),串點(diǎn)成線、連線成片,成為金東踐行“都市大花園”戰(zhàn)略的先行示范。
(八)結(jié)合農(nóng)林各線工作,完成各項(xiàng)工作任務(wù)。深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革,全面完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作;加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理、村級財務(wù)審計(jì);組織參加各類農(nóng)林展會,搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺;加強(qiáng)生態(tài)公益林保護(hù)、森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、松材線蟲病普查及防治、森林與野生動物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林、森林多功能開發(fā)利用等工作。全面完成2018年農(nóng)林工作任務(wù)。
二、2018年部門預(yù)算安排情況
根據(jù)上述工作安排,區(qū)農(nóng)林局2018年部門預(yù)算是依據(jù)《預(yù)算法》和區(qū)級預(yù)算編制政策,在區(qū)財政局的指導(dǎo)下,為全面履行區(qū)農(nóng)林局職責(zé),保障2018農(nóng)林工作目標(biāo)的全面完成,由納入?yún)^(qū)農(nóng)林局部門預(yù)算的18家預(yù)算單位組成的綜合財政收支預(yù)算。
(一)編制原則 一是整合項(xiàng)目,保障重點(diǎn)。根據(jù)2018年區(qū)農(nóng)林局工作目標(biāo),區(qū)分輕重緩急,整合項(xiàng)目支出,切實(shí)保障區(qū)委區(qū)政府確定的中心工作和重點(diǎn)任務(wù)支出需要。
二是科學(xué)合理,完整有效。預(yù)算編制以本區(qū)農(nóng)林業(yè)發(fā)展和履行部門職責(zé)的需要為依據(jù),力求各項(xiàng)收支數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確和完整。
三是注重績效,厲行節(jié)約。明確項(xiàng)目支出的預(yù)期績效目標(biāo),努力降低行政運(yùn)行成本,充分發(fā)揮財政資金使用績效。
(二)部門預(yù)算安排情況
1、收入安排情況:預(yù)算收入13774.57萬元,比上年預(yù)算增1033.09萬元,增加8.11%,主要是新增薄弱村補(bǔ)助5000萬元,林業(yè)有害生物普查防治714萬元等。
2、支出安排情況:根據(jù)收入預(yù)算,安排支出預(yù)算13774.57萬元,比上年預(yù)算支出增加8.11%,增長原因與收入增長原因相同。
(1)按預(yù)算單位支出分類,其中:區(qū)農(nóng)林局本級(含下屬10個事業(yè)單位,農(nóng)科所、農(nóng)技中心招待所、奶牛繁育場)支出11333.73萬元,占總支出的82.28%;區(qū)畜牧局1973.97萬元(含下屬4動檢站、畜牧獸醫(yī)聯(lián)站),占總支出的14.33%;區(qū)農(nóng)機(jī)總站支256.56萬元,占總支出的1.86%,區(qū)森林公安局支出210.3萬元,占總支出的1.53%。
(2)按支出用途分類,其中基本支出1932.43萬元,占總支出的14.03%;項(xiàng)目支出11842.14萬元,占總支出的85.97%。
(三)財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)和會議費(fèi)情況
根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委28條辦法、六條禁令關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)的要求,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)。2018年,“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款安排31.7萬元,比2017年下降17.87%主要是:
1、出國費(fèi)用安排0萬元。
2、接待費(fèi)安排6.1萬元,比上年增加2.1萬元,增加25.6%。
3、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)安排25.6萬元,比上年減少4.8萬元,下降 23.03%。
4、會議費(fèi)安排21.7萬元,培訓(xùn)費(fèi)用安排43.4萬元
三、2017年項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算安排11842.13萬元,一是用于農(nóng)林局下屬差額撥款事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)科所、金東區(qū)奶牛良種繁育場、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站,自收自支事業(yè)單位金東區(qū)農(nóng)技中心招待所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。二是用于區(qū)農(nóng)林局本級及17家二級預(yù)算單位開展各類農(nóng)林政策性補(bǔ)貼、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)林有害生物防控、畜禽專項(xiàng)整治、薄弱村轉(zhuǎn)化、現(xiàn)代農(nóng)林業(yè)發(fā)展、植樹造林、森林撫育、森林消防等項(xiàng)目支出。
項(xiàng)目支出主要用于:
(一)專項(xiàng)公用類621.72萬元。
1、下屬事業(yè)單位經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助專項(xiàng)210.90萬元。主要用于下屬4家事業(yè)單位人員,其中金東區(qū)農(nóng)科所事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.81萬元、金東區(qū)奶牛良種繁育場事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.72萬元、金東區(qū)畜牧獸醫(yī)聯(lián)站43.33萬元,農(nóng)技中心招待所差額事業(yè)經(jīng)費(fèi)14.04萬元。
績效目標(biāo):解決下屬事業(yè)單位歷史遺留問題,維護(hù)社會穩(wěn)定,徹底解決退休人員的后顧之憂。
2、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)282.82萬元。主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測經(jīng)費(fèi)94萬元了;信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費(fèi)42.32萬元,一事一議、支農(nóng)政策培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)25萬元,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)33萬元(含項(xiàng)目審計(jì)費(fèi)、績效評價費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、編外人員工資等);農(nóng)機(jī)總站房屋修繕23.5萬元,其他65萬元(能源辦工作經(jīng)費(fèi)3萬元、耕地地力保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)15萬元、退伍士官工資福利7萬元、生態(tài)廊道辦工作經(jīng)費(fèi)40萬元)??冃繕?biāo):保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)測日常管理工作、農(nóng)林項(xiàng)目專項(xiàng)管理工作等正常運(yùn)行;保證農(nóng)林信息網(wǎng)、農(nóng)民信箱等農(nóng)林信息宣傳、交流、營銷平臺正常運(yùn)行。使之逐步向規(guī)范化、安全化、專業(yè)化、信息化方向發(fā)展。通過財政支農(nóng)政策培訓(xùn),加強(qiáng)農(nóng)村干部對財政政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí),進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央和地方各級政府財政支農(nóng)政策。
3、農(nóng)村集體三資管理、財務(wù)審計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算30萬元。農(nóng)村財務(wù)三年一輪審170個村,每村500元共85000元,會議培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)15000元;區(qū)農(nóng)村集體“三資”辦聘用人員工資及工作經(jīng)費(fèi)5萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)代理中心聘用人員15人,考核獎金每人1萬元,共15萬元,兩項(xiàng)合計(jì)30萬元。
績效目標(biāo):確保農(nóng)村財務(wù)三年一輪審工作和農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管工作正常規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn),穩(wěn)定農(nóng)村集體“三資”代理中心聘用人員隊(duì)伍。
4、農(nóng)產(chǎn)品營銷補(bǔ)助專項(xiàng)98萬元。主要用農(nóng)林展會經(jīng)費(fèi)??冃繕?biāo):通過組織參加各類農(nóng)林展會,搭建農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易平臺,提升農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力,拓寬農(nóng)產(chǎn)品的銷售渠道,進(jìn)行品牌宣傳,從而促進(jìn)金東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
(二)發(fā)展建設(shè)類11220.42萬元
1、民生事業(yè)類專項(xiàng)5360萬元
1.1村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)(經(jīng)濟(jì)薄弱村補(bǔ)助)預(yù)算5000萬元。①鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)消除薄弱村項(xiàng)目補(bǔ)助4175萬:167(村)×50(萬元)×50%=4175萬元。②村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助571萬:按2016實(shí)際補(bǔ)助841萬元算減去2017省級補(bǔ)助270萬元,區(qū)級應(yīng)補(bǔ)571萬元。③曹宅鎮(zhèn)9村聯(lián)建潘村農(nóng)貿(mào)市場區(qū)配套144萬元:依據(jù)《關(guān)于2016省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》(金東農(nóng)林[2016]144號)。④嶺下鎮(zhèn)7村聯(lián)建廠房區(qū)配套110萬元:依據(jù)《關(guān)于2015省級財政扶持村級物業(yè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)的通知》(金東農(nóng)林[2016]115號)
績效目標(biāo):以增強(qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)造血功能為主攻方向,以體制改革、機(jī)制創(chuàng)新為動力,加強(qiáng)政策引導(dǎo),創(chuàng)新發(fā)展模式、運(yùn)行機(jī)制和管理機(jī)制,多層次、多渠道、多形式促進(jìn)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長,保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn),夯實(shí)黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。通過發(fā)展薄弱村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目建設(shè),項(xiàng)目建成后,確保項(xiàng)目涉及村每年通過物業(yè)獲得資金收入,到2018年底全面消除薄弱村。
1.2農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算360萬元。2016年 6月16日,省委、省政府召開全省推進(jìn)土地確權(quán)登記頒證深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革會議,提出“5年任務(wù)、3年完成”,要求不怕麻煩、不圖省事、不走過場,做到確權(quán)精準(zhǔn)、登記嚴(yán)密完整、頒證頒出鐵證。根據(jù)(金區(qū)政辦{2016]116號文件《關(guān)于印發(fā)金東區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作實(shí)施方案的通知》)文件要求,2018年完成此項(xiàng)工作還需第三方技術(shù)服務(wù)費(fèi):14萬畝×36元×20%=100萬元;檔案整理歸檔:10萬戶×20元/戶=200萬;土地承包經(jīng)營權(quán)證印發(fā):12萬本×2.5元/本=30萬元;土地信息承包平臺創(chuàng)建30萬元。
績效目標(biāo):深化農(nóng)村確權(quán)賦權(quán)改革,做到農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)精準(zhǔn)確權(quán),數(shù)字確權(quán),從而解決歷史遺留的面積不準(zhǔn)、四至不符、賬冊不全等問題。全面完成全區(qū)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作。
2、農(nóng)林業(yè)發(fā)展專項(xiàng)5860.42萬元。
2.1農(nóng)林政策性補(bǔ)貼補(bǔ)助723.4萬元。糧油政策性補(bǔ)貼及有機(jī)肥補(bǔ)貼530萬元,后備母牛及生豬良種補(bǔ)貼59.33萬元,能繁母豬、生豬政策性保險59.68萬元;農(nóng)機(jī)報廢等政策性補(bǔ)貼20.72萬元,生態(tài)公益林補(bǔ)貼53.67萬元。
績效目標(biāo):糧油政策性補(bǔ)貼旨在提高農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定糧食播種面積,提高糧油生產(chǎn)社會化服務(wù)水平,以提升糧食生產(chǎn)產(chǎn)量與規(guī)模效益,促進(jìn)全區(qū)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定增長。2018年計(jì)劃推廣商品有機(jī)肥1萬噸,實(shí)行農(nóng)戶施用商品有機(jī)肥政府補(bǔ)貼政策,每噸補(bǔ)貼300元,商品有機(jī)肥的推廣應(yīng)用,可以解決我區(qū)畜禽糞便污染,有效減少化肥用量,控制農(nóng)業(yè)面源污染,促進(jìn)農(nóng)業(yè)水環(huán)境治理。加快高能耗農(nóng)機(jī)的淘汰更新;優(yōu)化農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備結(jié)構(gòu),降低能耗與維修成本,減少排放保護(hù)生態(tài)環(huán)境,提升全區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和設(shè)施化水平,促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。核查、界定生態(tài)公益林13.187萬畝面積,公益林生態(tài)效益區(qū)級補(bǔ)償8.85萬畝,按4.2元/畝計(jì)。生態(tài)公益林建設(shè)使我區(qū)森林面積持續(xù)增長,森林覆蓋率不斷上升,森林蓄積穩(wěn)步增長,改善了生態(tài)環(huán)境,造就了天然屏障和優(yōu)美的森林景觀。
2.2金東區(qū)畜禽污染整治、排泄物資源化利用專項(xiàng)1282.58萬元。其中畜禽污染整治1122.78萬元,排泄物資源化利用148.2萬元,生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)11.6萬元。主要用于曹宅、塘雅、東孝養(yǎng)殖場拆除關(guān)停補(bǔ)償;全區(qū)養(yǎng)殖場周邊的蔬菜基地、苗木基地、果園基地田間池和附屬設(shè)施的建設(shè);沼液運(yùn)輸費(fèi)用、監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備更新以及工作經(jīng)費(fèi)、生豬屠宰專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)等方面。
績效目標(biāo):通過項(xiàng)目的實(shí)施,可建設(shè)完成田間池1500立方米、輸送管網(wǎng)6000米,確保沼液運(yùn)輸車及監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行等,完成后預(yù)計(jì)可以綜合利用畜禽排泄物5萬噸,減少基地化肥等肥料費(fèi)用400萬元,為發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)健康和快速發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。全面完成金東區(qū)畜禽污染專項(xiàng)整治工作,確保畜禽養(yǎng)殖場治理工作有序、有力強(qiáng)勢推進(jìn)。全面完成我區(qū)養(yǎng)殖場關(guān)停、拆除、提升等工作。杜絕全區(qū)存在私屠濫宰現(xiàn)象,提高各屠宰場的屠宰條件,對屠宰環(huán)節(jié)的無害化處理進(jìn)行補(bǔ)貼。
2.3、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金622.86萬元。其中現(xiàn)代農(nóng)業(yè)提升發(fā)展資金181萬元,農(nóng)機(jī)化促進(jìn)和平安農(nóng)機(jī)專項(xiàng)22.45萬元,廢棄物回收126.40萬元,畜禽無害化處理經(jīng)費(fèi)48.52萬元,畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃及智能監(jiān)管50.2萬元,動植物防控專項(xiàng)194.29萬元(農(nóng)業(yè)有害生物防控、動物疫病防控檢測等)。專項(xiàng)主要用于扶持糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營和社會化服務(wù),支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和休閑、觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展、品牌獎勵,支持畜牧產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和動物防疫體系建設(shè),生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)與智慧農(nóng)業(yè)、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機(jī)制等。
績效目標(biāo):提升發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)新型畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè),完善畜牧業(yè)公共服務(wù)體系,推動畜牧產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化、生態(tài)化、信息化等建設(shè)。構(gòu)建生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè),加強(qiáng)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用、綠色防控等技術(shù)模式的推廣應(yīng)用,農(nóng)業(yè)投入品及包裝物回收利用,農(nóng)作物重大病蟲害防控,農(nóng)藥安全管理,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和農(nóng)業(yè)投入品檢測和監(jiān)管等。發(fā)展農(nóng)機(jī)化和智慧農(nóng)業(yè),加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全管理,加快農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用,提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的生產(chǎn)經(jīng)營能力,加強(qiáng)品牌創(chuàng)建,加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品物流體系建設(shè)發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等新型現(xiàn)代流通方式等。
2.4、現(xiàn)代林業(yè)發(fā)展資金3231.58萬元。其中森林防火68萬元。林業(yè)有害生物防控186萬元,松材線蟲病普查及防治714萬元,古樹名木保護(hù)22.62萬元,野生動物保護(hù)5萬元,森林城鎮(zhèn)創(chuàng)建25萬元,林地變更及森林資源調(diào)查40萬元,2016年—2017年綠化彩化工程2090.56萬元,義務(wù)植樹珍貴樹種培育32萬元,其他林業(yè)支出48.4萬元。主要用于森林消防裝備和設(shè)施建設(shè)、林業(yè)有害生物防控、森林與野生動物類生物多樣性保護(hù)、珍稀物種保護(hù)、森林生態(tài)狀況調(diào)查監(jiān)測、植樹造林(綠化彩化)、森林多功能開發(fā)利用等。
績效目標(biāo):有效控制森林火災(zāi)的發(fā)生,森林火災(zāi)發(fā)生率控制在25次以下/10萬公頃,森林火災(zāi)受害率控制在0.1‰以下,不發(fā)生重特大森林火災(zāi)和單起500畝以上連續(xù)燃燒24小時以上的火災(zāi)發(fā)生。有效保護(hù)森林資源和環(huán)境的安全,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。創(chuàng)建森林城鎮(zhèn),開展植樹節(jié)活動,完成北線綠道曹宅鎮(zhèn)段5公里(赤松鎮(zhèn)與曹宅鎮(zhèn)交界處至曹宅鎮(zhèn)姜山村)、金義南線24.5公里、二環(huán)東段12公里、鞋源線3.5公里(源東鄉(xiāng)段)、曹塘澧12公里、嶺下、江東等8條彩色林帶建設(shè)、其它道路關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及視點(diǎn)。踐行“綠水青山就是金山銀山”綠色發(fā)展理念,深化改革創(chuàng)新推進(jìn)綠色發(fā)展,推進(jìn)美麗林相改造及造林綠化。開展林業(yè)有害生物普查,清理松材線蟲病面積5.4萬畝,清理枯死松樹4萬株,松褐天牛防治面積1.5萬畝,對562株古樹名木進(jìn)行病蟲防治及掛牌制牌工作,完成森林資源一體化監(jiān)測、林地變更調(diào)查,為建立和更新我區(qū)森林資源信息管理系統(tǒng)、編制森林經(jīng)營方案及森林采伐限額、森林資源管理、森林生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能價值評估提供基礎(chǔ)依據(jù),綜合評價我區(qū)森林資源現(xiàn)狀特征。
第五篇:工程預(yù)算編制說明范本
工程預(yù)算編制說明
一、工程量計(jì)算依據(jù)
1、依據(jù)XXXXX裝修工程施工圖紙計(jì)算工程量。
2、依據(jù)XXXXX現(xiàn)場實(shí)際情況編制。
二、本定額計(jì)費(fèi)以《XXXX省建筑工程計(jì)價定額2010》,《XXXX省裝飾工程計(jì)價定額2010》,費(fèi)用定額采用《XXXX省建設(shè)工程費(fèi)用定額2010》為依據(jù)進(jìn)行套價。
五、本工程包含項(xiàng)目:XXXXX部分。做法詳見施工圖。
六、本工程不包含項(xiàng)目:XXXXX
七、本預(yù)算人工費(fèi)按XXX元/天記取。