第一篇:霍山縣經(jīng)濟運行情況資料
霍山縣2011年1-6月份經(jīng)濟運行情況
上半年,全縣經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,工業(yè)、投資、財政等主要指標增長較快。
——規(guī)模工業(yè)。實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值108.83億元,增長66.1%;工業(yè)銷售產(chǎn)值107.23億元,增長65.3%,其中出口交貨值17.7億元,增長45.0%;工業(yè)產(chǎn)銷率98.52%,同比下降0.48個百分點;實現(xiàn)工業(yè)增加值32.12億元,增長38.4%(縣算數(shù))?!鐣M。實現(xiàn)社會消費品零售額9.98億元,增長19%,其中限上企業(yè)實現(xiàn)零售額2.32億元,增長50.2%。
——對外貿(mào)易。實現(xiàn)外貿(mào)進出口6255萬美元,增長31.7%,其中外貿(mào)出口4484萬美元,增長5.4%,外貿(mào)進口1771萬美元,增長258.6%。
——固定資產(chǎn)投資。完成500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資38.53億元,增長58.3%,其中工業(yè)投資27.11億元,增長
77.3%,第三產(chǎn)業(yè)投資9.84億元,增長21.9%。
——財政金融。實現(xiàn)財政收入92788萬元,增長64%,其中中央級收入59497萬元,增長89.1%,地方級收入31418萬元,增長39%,出口退稅1873萬元,下降25.7%。國稅完成55980萬元,增長56.7%,地稅完成31816萬元,增長106.5%,財政部門完成4992萬元,下降8.3%。財政支出76789萬元,增長31%。金融機構(gòu)存款余額76億元,增長18.2%,其中城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額42.52億元,增長19.2%,金融機構(gòu)貸款余額56.47億元,增長19.8%。
——招商引資。到位內(nèi)資38.5億元,增長117.8%;到位外資3767萬美元,增長8.8%。
——居民收入。上半年,在崗職工人均工資收入13931元,增長12.7%;農(nóng)民人均現(xiàn)金收入3470元,增長23.3%。
十一五期間霍山縣經(jīng)濟發(fā)展情況
到“十一五”末,全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值81.33億元,是“十五”末的2.7倍,年均增長17.4%,高于“十一五”規(guī)劃2.4個百分點。人均地區(qū)生產(chǎn)總值3350美元,是“十五”末的2.6倍,年均增長17.1%,高于“十一五”規(guī)劃2.1個百分點。財政收入12.13億元,是“十五”末的4倍,年均增長32.2%,高于“十一五”規(guī)劃17.2個百分點,其中地方級財政收入5.5億元,年均增長27.2%。居民收入穩(wěn)步提高。到“十一五”末,在崗職工年平均工資收入26000元,是“十五”末的2倍,年均增長15%。農(nóng)民人均純收入5010元,年均增長16.4%,高于“十五”年均速度8.1個百分點,提前二年完成“十一五”規(guī)劃目標。民生工程深入實施。33項民生工程累計投入8億元,惠及37萬城鄉(xiāng)居民。
發(fā)展新機遇。一是從國際形勢來看,全球經(jīng)濟下滑的趨勢已逐漸得到遏制,開始緩慢復(fù)蘇,有利于我縣進一步擴大利用外資空間,有利于外向型出口企業(yè)走出低谷,迎來新一輪的快速增長。二是從國內(nèi)形勢來看,“十二五”時期,國家繼續(xù)實施擴大內(nèi)需、自主創(chuàng)新戰(zhàn)略、發(fā)展低碳經(jīng)濟、繼續(xù)加大“三農(nóng)”扶持和推進民生工程建設(shè)等政策,將為我縣各行各業(yè)的發(fā)展帶來一定的機遇。三是從全省來看,我縣可以利用省繼續(xù)實施“861”行動計劃、產(chǎn)業(yè)振興政策和加快合肥經(jīng)濟圈、皖江城市帶、皖北地區(qū)發(fā)展等政策平臺,廣泛參與全省及泛長三角產(chǎn)業(yè)合作與分工,享受國家和省優(yōu)惠政策,承接產(chǎn)業(yè)、集聚產(chǎn)業(yè)、發(fā)展產(chǎn)業(yè),加速崛起。四是從全市來看,未來五年,我市將大力實施招商引資開放戰(zhàn)略、工業(yè)化核心戰(zhàn)略和城鎮(zhèn)化帶動戰(zhàn)略,全面推進三大跨越,為我縣繼續(xù)爭先進位指明了方向,提供了動力。五是黨的十七屆五中全會精神和國家“十二五”各項政策機遇給我縣加快發(fā)展注入更大的信心和決心。
2011年上半年霍山縣財政收入情況
2011年以來,我縣財政發(fā)展繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢,上半年全縣共組織財政一般預(yù)算收入92788萬元,增長63.98%,占年初預(yù)算的63.75%;完成財政支出76789萬元,增長31.03%,占年初預(yù)算的75.24%,財政收支實現(xiàn)時間過半任務(wù)過半的目標。從收支運行看,主要呈現(xiàn)以下幾個特點:
一是財政收入增長迅速。1-6月份全縣規(guī)模以上工業(yè)增加值增長38.4%,社會消費品零售額增長19%,固定資產(chǎn)投資增長58.3%,工業(yè)固定資產(chǎn)投資增長77.3%,外貿(mào)進出口增長31.7%,到位內(nèi)資增長117.8%。經(jīng)濟的快速增長促進了財政的穩(wěn)定增收,上半年財政收入超序時進度近14個百分點,增幅始終保持在60%以上高位運行,總量和增幅均為全市第一。
二是主體稅種增收有力。上半年入庫稅收達到86269萬元,同比增收35345萬元,增長69.4%,稅收收入占財政總收入的92.97%,稅收收入比重大幅上升,收入質(zhì)量進一步提高,收入結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化。特別是主體稅種繼續(xù)保持較高增幅,增、消、營、所得稅等占總收入的83.32%,同比增收30345萬元,增長64.61%,其中:消費稅完成29058萬元,增長94.16%,所得稅完成18948萬元,增長2倍,其他隨征工商各稅比去年同期增收2605萬元,城建稅、土地增值稅、車船稅等增幅較大。
三是重點企業(yè)支撐顯著。上半年十強十佳企業(yè)共實現(xiàn)稅收79200萬元,占稅收收入的91.8%。迎駕和十強工業(yè)企業(yè)入庫76902萬元,占全部財政收入的82.87%,增收40297萬元,其中迎駕集團入庫69951萬元,占全縣一般預(yù)算收入的75.38%,增收39601萬元,重點骨干企業(yè)支撐作用明顯。
四是財政支出進度較快??h鄉(xiāng)財政部門積極籌措資金,加快財政支出進度,強力保障重點支出和民生工程支出。上半年全縣共完成財政支出75789萬元,占年初預(yù)算的74.26%,增長29.32%。其中:科學(xué)技術(shù)、社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸類、商業(yè)服務(wù)業(yè)和住房保障等支出大幅增加。扎實推進民生工程,全年計劃投資2.82億元,已到位資金1.9億元,拔至各類專戶1.6億元,支付到個人或項目0.9億元。同時認真落實稅收優(yōu)惠政策,辦理出口退稅1873萬元,再生資源退增值稅2470萬元,有力促進了縣域經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
霍山縣投資環(huán)境
(一)當(dāng)前交通狀況
1、合肥至霍山(工業(yè)園):由合六(G312)高速公路和G105線六安至霍山公路(瀝青路面,寬12m)連接。里程為120KM。
2、南京至霍山(工業(yè)園):由合寧高速、合六高速公路及G105六霍連接。里程為310KM。
3、上海至霍山(工業(yè)園):由滬寧高速、合寧高速、合六高速公路G105線六霍線連接。里程為694KM。
(二)中遠期交通狀況
1、兩條鐵路:
寧西鐵路——南京至西安(距霍山縣城40km)
滬漢蓉高速鐵路——上海至武漢至成都(時速300km、距霍山縣城40km)
2、三條國道:
312——上海至新疆伊犁(距霍山縣城40km)
105——北京至珠海(途經(jīng)霍山縣城)
206——煙臺至汕頭(距霍山縣城40km)
3、四條高速:
寧西高速——南京至西安(距霍山縣城40km)
商景高速——山東東營口至香港(途經(jīng)霍山縣城、距霍山縣工業(yè)園區(qū)1.5km)合武高速——合肥至武漢(距霍山縣城40km)
合阜高速——合肥至六安至阜陽(距霍山縣城40km)
全部建成后,將在最短時間內(nèi)實現(xiàn)與上海、南京、武漢、合肥、九江、南昌、蕪湖、安慶等大中城市的快速溝通。
(三)霍山縣交通環(huán)境優(yōu)越
霍山縣境內(nèi)在一、二級公路上無收費站;霍山縣汽車運力結(jié)構(gòu)較為合理,且已組建貨物配載中心和汽車運輸集團公司,實現(xiàn)貨物科學(xué)配載,可以最大限度地降低運輸成本。
小水電
1、目前,霍山供電公司共有110KV變電所(位于衡山鎮(zhèn)東、工業(yè)園區(qū)附近)1座,容量總計31500×2KVA;35KV變電所8座,容量總計56100KVA。其中,城關(guān)變(位于衡山鎮(zhèn)南)主變2臺、容量計10000KVA,城北變(位于衡山鎮(zhèn)北)主變2臺、容量計16000KVA,諸佛庵變(位于諸佛庵鎮(zhèn))主變1臺、容量3150KVA,迎駕廠變(位于衡山鎮(zhèn)迎駕廠)主變2臺、容量計10000KVA,落兒嶺變(位于落兒嶺鎮(zhèn))主變1臺、容量5000KVA,大河廠變(位于但家廟鎮(zhèn))主變2臺、容量計6300KVA,單龍寺變(位于單龍寺鄉(xiāng))主變1臺、容量3150KVA,與兒街變(位于與兒街鎮(zhèn))主變1臺、容量2500KVA。
2,霍山縣供電質(zhì)量較高,電壓合格率99.9%,周波合格率100%。
3、根據(jù)霍山縣工業(yè)園區(qū)的發(fā)展規(guī)模,擬在園區(qū)興建35KV變電所一座,主變?nèi)萘砍醵?000×2KVA,計劃2005年施工并竣工投運,確保滿足該區(qū)用電需求。
(一)霍山縣小水電資源豐富。
1990年就成為全省第一個初級電氣化縣;2000年又成為全國第二批電氣化達標縣。目前,全縣已建電站74座,總裝機2.4萬Kw,年均發(fā)電量6700萬Kwh,架設(shè)35KV輸電線路60Km、10KV輸電線路600Km、400KV輸電線路2600Km,為全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供用電。
(二)霍山境內(nèi)在建的水電站情況。
1、石羊河電站:裝機2500KW,年均發(fā)電量818.7萬Kwh,已于2003年7月動工,預(yù)計2005年11月并網(wǎng)發(fā)電;
2、風(fēng)景電站:裝機4800KW,年均發(fā)電量1100萬Kwh,于2003年7月動工興建,預(yù)計2005年3月并網(wǎng)發(fā)電;
3、鄭家灣電站:裝機2.8萬KW,年均發(fā)電量5641萬Kwh,于2004年8月動工興建,預(yù)計2007年11月并網(wǎng)發(fā)電。
(三)現(xiàn)有最大調(diào)節(jié)負荷能力為9000KW;未來待鄭家灣、石羊河、風(fēng)景三座電站投產(chǎn)后,霍山縣小水電最大調(diào)節(jié)能力可達4.8萬KW。
(四)霍山縣水資源豐富,縣內(nèi)三座水庫
霍山縣境內(nèi)有三座大型水庫,分別是佛子嶺水庫、磨子潭水庫、白蓮崖水庫(在建)。佛子嶺水庫位于淮河支流東淠河上游。磨子潭水庫位于佛子嶺水庫上游東支黃尾河上,系佛子嶺水庫的配套工程。白蓮崖水庫(在建)位于淠河主源漫水河上。三座水庫的主要功能是防洪、灌溉、城市用水,兼營發(fā)電。
總體上來講,霍山縣環(huán)境優(yōu)越、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、政策優(yōu)惠、資源豐富、交通便捷
第二篇:經(jīng)濟運行分析
2010年前三季度經(jīng)濟運行分析
發(fā)布時間:2010-10-19 13:00:5
5今年以來,全市上下緊緊圍繞“加快發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級、謀求新跨越”工作主題,深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,全力保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長,加快步伐調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。前三季度全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值540億元(預(yù)計數(shù)),同比增長16%。完成全口徑財政收入136.16億元,一般預(yù)算收入50.53億元,同比分別增長43.3%和29%,增幅均列蘇州五縣市之首。
一、前三季度經(jīng)濟運行主要特點
1.工業(yè)經(jīng)濟高開穩(wěn)走。前三季度實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1376.26億元,同比增長26.6%,其中規(guī)模以上工業(yè)完成產(chǎn)值1088.73億元,同比增長30.0%。規(guī)上工業(yè)一季度以36.8%的增速高開之后,上半年和三季度的增速均維持30%以上的高位增長。規(guī)上工業(yè)占比提高,達到79.1%,比上年末提高1.9個百分點,比上半年提高了0.3個百分點。高新產(chǎn)業(yè)貢獻加大,實現(xiàn)產(chǎn)值203.25億元,同比增長36.9%,較規(guī)上工業(yè)增速高出6.9個百分點,高新占比18.7%,較上年同期提高3.1個百分點。主導(dǎo)行業(yè)加快增長,石油制品、機械、金屬加工行業(yè)同比增幅均超50%,高于規(guī)上工業(yè)平均增幅20多個百分點。工業(yè)效益快速提升,前八月全市規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)利稅、利潤分別為82.42億元和62.04億元,同比分別增長40.8%和68.3%,工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)達222.8%,較上年同期提高19.3個百分點。
2.現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。獲得“中國現(xiàn)代服務(wù)業(yè)投資環(huán)境十佳區(qū)縣”稱號。預(yù)計實現(xiàn)服務(wù)業(yè)增加值214億元,同比增長24.2%,占GDP比重達39.6%,較上年同期提高1.5個百分點。服務(wù)業(yè)對稅收貢獻提高,共實現(xiàn)地方稅收15.27億元,同比增長36.8%,占地方稅收的比重達56.6%,同比上升了3.6個百分點?,F(xiàn)代物流業(yè)加快發(fā)展。集裝箱三期、萬方件雜貨碼頭投入運行,玖龍紙業(yè)件雜貨泊位開工建設(shè);新辟南美西遠洋等航線7條;太倉港完成集裝箱吞吐量159.15萬標箱,同比增長47%,超去年全年集裝箱吞吐量總和,完成貨物吞
吐量5771.51萬噸,同比增長62%,其中外貿(mào)貨物吞吐量1973.61萬噸,同比增長131%;新增四家國家3A級物流企業(yè),隆興物流躋身中國最具競爭力50強物流企業(yè)前20強,主營業(yè)務(wù)收入超15億元。服務(wù)外包強勢發(fā)展,105家服務(wù)外包企業(yè)實現(xiàn)接包合同額1.37億美元,離岸執(zhí)行額0.46億美元,同比增長66.4%和16.8%;4家企業(yè)獲得國際資質(zhì)認證。地方金融穩(wěn)健發(fā)展,光大銀行、民生銀行太倉支行開業(yè)投運,9月末金融機構(gòu)本外幣存款存額805.89億元,比年初增長26.3%,貸款余額678.78億元,比年初增長20.6%。消費市場持續(xù)繁榮。全市實現(xiàn)消費品零售額98.09億元,同比增長17.6%。市場建設(shè)大力推進,糧油批發(fā)市場規(guī)模擴大,成交額達5.59億元,同比增長27%,森茂汽車城創(chuàng)新經(jīng)營模式引領(lǐng)汽車消費產(chǎn)業(yè)化;月星家得樂居家生活連鎖太倉店盛大開業(yè)。旅游業(yè)大力拓展,沙溪古鎮(zhèn)河南街促織館開館,依托金倉湖、鄭和公園等旅游景點成功舉辦太倉國際旅游文化節(jié)等各類系列活動,吸引各地游客144萬人次,同比增長78.8%,星級酒店客房入住率高于去年同期30多個百分點,多家經(jīng)濟型連鎖酒店入駐。房地產(chǎn)市場保持活躍,商品房銷售84.78萬平方米,銷售額46.4億元,同比分別增長4.4%和30.5%,實現(xiàn)地稅收入7.81億元,同比增長83.4%,占地稅總量的28%。
3.新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模壯大。126家新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值278.42億元,同比增長48.3%,增速高出規(guī)上工業(yè)18.3個百分點,占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重25.6%。其中25家重大裝備制造企業(yè)完成產(chǎn)值45.48億元,同比增長176.7%,9家新能源企業(yè)完成產(chǎn)值41.12億元,同比增長67.2%。產(chǎn)業(yè)招商力度加強,前8月引進外資新興產(chǎn)業(yè)項目18個,注冊資金3億美元,到賬外資1.2億美元,占全市23.5%和21.1%;前三季度引進內(nèi)資新興產(chǎn)業(yè)項目18個,注冊資金13.7億元。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資高速增長,完成投資30.89億元,同比增長186.3%,占工業(yè)投資的比重為22.9%,其中電子通訊設(shè)備投資21.25億元,同比增長521.3%,醫(yī)藥制造投資
5.51億元,同比增長218.5%。
4.自主創(chuàng)新不斷突破。新區(qū)入選國家級“國際科技合作基地”,為蘇州五縣市首家;
市政府與南通大學(xué)簽訂全面合作協(xié)議;健雄學(xué)院聯(lián)合8所國內(nèi)知名高校成功組建聯(lián)合研究院。企業(yè)自主研發(fā)能力增強。新申請高新技術(shù)企業(yè)26家,高新技術(shù)產(chǎn)品66個,省民營科技企業(yè)36家,全市累計擁有高新技術(shù)企業(yè)41家,軟件企業(yè)6家,高新技術(shù)產(chǎn)品222只,省民營科技企業(yè)226家;前8月共申請專利2517件,同比增長7.1%,專利授權(quán)2001件。名品名標工作著力推進,新增申報中國馳名商標2件、省著名商標5件、蘇州知名商標7件、省名牌21個。人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。全市人才總量達86618人,每萬人擁有人才1858人,高于蘇州全市平均水平;擁有各類高層次創(chuàng)新人才8250名,其中博士以上48名、碩士以上1171名、海外歸國人員208名。
5.固定資產(chǎn)投資持續(xù)較快增長。前三季度完成全社會固定資產(chǎn)投資236.25億元,同比增長19.1%。工業(yè)投資動力增強,完成工業(yè)投資134.79億元,同比增長39.7%,增速列五縣市之首,較上年同期提高43.4個百分點,占全社會投資比重達57.1%,較上年同期提高了8.5個百分點。開發(fā)區(qū)引領(lǐng)增長,完成工業(yè)投資82.76億元,同比增長45.9%,占全部工業(yè)投資的61.4%,其中港區(qū)完成投資57.02億元,同比增長114.6%。房地產(chǎn)投資放量增長,完成投資40.19億元,同比增長66.7%,占服務(wù)業(yè)投資的39.6%,占比高于上年同期15.8個百分點,其中新區(qū)完成22.37億元,同比增長106.8%。新批項目快速增長,共批項目438個,計劃總投資538.86億元,同比增長98%,其中民營工業(yè)項目占據(jù)主導(dǎo),209個項目計劃總投資119.85億元,占工業(yè)項目的78.7%。重點項目著力推進。66個重點項目,開工57個,完成投資75.78億元,占全社會投資的32.1%。省重點項目太倉港三期通過通航安全驗收,為長江流域最高等級的集裝箱碼頭。耐克物流、奧特斯維太陽能一期等項目順利竣工。
6.招商引資量質(zhì)并舉。利用外資強勁回升。1~8月,全市累計批準外資項目98只,累計完成注冊外資12.56億美元,同比增長41%,超序時進度11.3個百分點;實際到帳外資5.65億美元,同比增長32.1%,超序時進度3.6個百分點。兩項指標增幅均列五縣市之首。外資項目質(zhì)提量升。單個項目的平均注冊外資為1281.81萬美元,超千萬美元項目46
個(含增資1000萬美元項目6個),其中超三千萬美元的8個,包括注冊資金3000萬美元藝康化工和注冊資金1億美元的寶潔日用品等500強項目。引進了新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)項目18家,注冊外資3億美元,占總量的24%;到帳外資1.2億美元,占總量的21%。歐美和臺資表現(xiàn)凸出。引進美國項目7個,注冊外資12752萬美元;引進德國直接投資項目12個,注冊外資3327萬美元;引進加拿大項目3個,注冊外資9727萬美元;引進臺灣直接投資項目22個,注冊外資17554萬美元。服務(wù)業(yè)利用外資發(fā)展較快。1~8月,服務(wù)業(yè)批準外資項目31只,注冊外資和到帳外資累計分別完成2.93億美元和1.99億美元,分別增長107.5%和222.4%。引進內(nèi)資成效顯著。1~9月份共引進內(nèi)資項目807個,新增注冊資本71.06億元,同比增長55.1%,完成年計劃的142.1%。內(nèi)資項目規(guī)模擴大。5000萬元以上項目18只,注冊資金41.75億元,占比58.8%,比去年同期提高了3.2百分點。成功引進奧特斯維能源(太倉)有限公司、太倉四方友信制桶有限公司、華東環(huán)球商貿(mào)物流域開發(fā)股份有限公司、上海綠地集團(太倉)置業(yè)有限公司等大型項目。兩區(qū)效應(yīng)突出。兩區(qū)共引進內(nèi)資項目401只,注冊資本41.04億元,占全市總量比重57.8%。粵閔項目占比提高。廣東、福建地區(qū)引進內(nèi)資占比達35.1%,較上年同期提高了15.1百分點。
7.對外貿(mào)易恢復(fù)增長。實現(xiàn)進出口總額61.96億美元,同比增長57%,其中進口和出口額分別為32.75億美元和29.21億美元,增幅分別為70%和45%,增幅均居蘇州各縣市前列。加工貿(mào)易增長快于一般貿(mào)易,實現(xiàn)進出口22.8億美元,同比增長54.8%,增幅高于一般貿(mào)易12.9個百分點。機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口保持較高增速,分別實現(xiàn)出口額13.89億美元和1.28億美元,同比分別增長42.3%和61.2%。主要出口市場整體回暖,對歐盟和日本的貿(mào)易保持高增長,增幅達72.8%和34.2%,對東盟和臺灣的貿(mào)易總量實現(xiàn)快速突破,分別實現(xiàn)進出口額6億美元和4.3億美元,同比增長69.9%和140%。
需要特別關(guān)注的是對照全年工作目標,工業(yè)產(chǎn)值、服務(wù)業(yè)增加值、全社會固定資產(chǎn)投資等一些主要經(jīng)濟指標還稍有脫幅。
二、下階段工作重點建議
1.確保完成及“十一五”目標任務(wù)。各級各部門要全面總結(jié)盤點今年各項目標任務(wù)完成和“十一五”規(guī)劃執(zhí)行情況,對主要指標任務(wù)要逐項對照,找短板、尋難點、破難題,下功夫彌補薄弱環(huán)節(jié),確保今年和“十一五”目標任務(wù)的全面完成和超額完成。特別要加強對工業(yè)經(jīng)濟運行的協(xié)調(diào),在確保質(zhì)量和效益的前提下,充分挖掘企業(yè)的增長潛力,釋放優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能,下大力促進工業(yè)穩(wěn)定增長。加大固定資產(chǎn)投資和項目建設(shè)力度,年內(nèi)力爭多開工、早開工一批重點項目,并認真謀劃一批重大項目,做實做細前期工作,為明年擴大投資和新上項目打好基礎(chǔ)。切實抓好重點項目和實行工程項目建設(shè),按計劃完成工作量。堅持招選并重的原則,切實加大招商引資力度,著力在引進“污染少、消耗低、科技含量高”與我市產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性強、帶動作用大的國內(nèi)外知名企業(yè)上下功夫見成效。
2.加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。抓基地、育集群,扶龍頭、建體系,抓技改、促轉(zhuǎn)化,加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。抓好產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),推進開發(fā)區(qū)轉(zhuǎn)型升級,促進發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。加快發(fā)展低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟,全力抓好節(jié)能減排工作,采取一切必要措施,確保完成國家下達的節(jié)能減排任務(wù)。
3.抓好“十二五”規(guī)劃編制和重大項目謀劃工作。要加大工作力度,確保按時間進度高質(zhì)量完成“十二五”規(guī)劃編制任務(wù),同步推進區(qū)、鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃及16個專項規(guī)劃。各部門、各單位要切實提高認識,以高度負責(zé)的態(tài)度,根據(jù)本地區(qū)、本行業(yè)領(lǐng)域的實際情況,認真研究、深入思考、科學(xué)論證,梳理和提煉一批符合“十二五”規(guī)劃的重大項目。要立足本地特色和國家產(chǎn)業(yè)政策,集思廣益,力求“十二五”規(guī)劃的重大項目更具針對性、前瞻性和可操作性,切實做到國家政策與我市經(jīng)濟社會發(fā)展實際的有機對接,確保我市經(jīng)濟社會在今后一個時期持續(xù)較快發(fā)展。
第三篇:2014年經(jīng)濟運行
2013年重慶經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)發(fā)布:GDP同比增長12.3%新華網(wǎng)重慶頻道1月22日電(李華曾)在經(jīng)濟下行壓力加大的背景下,重慶經(jīng)濟發(fā)展交出令人滿意的“答卷”。今日,市政府召開新聞發(fā)布會,市統(tǒng)計局、國家統(tǒng)計局重慶調(diào)查總隊公布了2013年我市經(jīng)濟運行的總體情況。數(shù)據(jù)顯示,2013年,全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值12656.69億元,同比增長12.3%。規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值邁上15000億大關(guān)
重慶市統(tǒng)計局副局長、新聞發(fā)言人黃可說,去年全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步提升,農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)量全面增長。其中,我市糧食總產(chǎn)量達到1148.13萬噸,同比增長0.8%。工業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效,企業(yè)效益大幅增長。
調(diào)查顯示,去年全市規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值邁上15000億大關(guān),達到15824.86億元,同比增長14.5%。全市實現(xiàn)增加值增速13.6%,高出全國平均水平3.9個百分點。從主要產(chǎn)品看,全市共生產(chǎn)微型計算機5593.50萬臺,同比增長34.4%,其中筆記本5471.06萬臺,增長35.7%;汽車215.09萬輛。
從企業(yè)效益看,1-11月,規(guī)上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入13790.83億元。同比增長18.1%;實現(xiàn)利潤總額677.34億元,增長44.8%。
固定資產(chǎn)投資增長19.5%
“去年,我市固定資產(chǎn)投資實現(xiàn)較快增長,房地產(chǎn)開發(fā)趨于平穩(wěn)”黃可表示,全年我市完成固定資產(chǎn)投資額突破1萬億元,達11205.03億元,同比增長19.5%。全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模突破1萬億,達到11205.03億元,同比增長19.5%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資441.54億元,增長21.3%;第二產(chǎn)業(yè)投資3534.21億元,增長14.9%,其中工業(yè)投資3529.90億元,增長15.2%;第三產(chǎn)業(yè)投資7229.28億元,增長21.7%。
房地產(chǎn)方面,數(shù)據(jù)顯示,去年全年房產(chǎn)開發(fā)投資3012.78億元,同比增長20.1 %。商品房新開工面積7641.63萬平方米,增長31.4%;施工面積26251.89萬平方米,增長19.3%;竣工面積3804.36萬平方米,下降4.7%;商品房銷售面
積4817.56萬平方米,增長6.5%,其中住宅銷售面積4359.19萬平方米,增長
6.2%。
社會消費品零售總額同比增長14.0%
黃可表示,去年全市社會消費品零售總額累計實現(xiàn)4511.77億元,同比增長14.0%,扣除物價因素影響,實際增長12.0%。
按經(jīng)營單位所在地分,城鎮(zhèn)實現(xiàn)消費品零售額4287.05億元,同比增長13.9%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)消費品零售額224.72億元,增長14.8%。分行業(yè)看,批發(fā)和零售業(yè)占全市消費品市場零售總額比重達85.2%,實現(xiàn)零售額3844.19億元,增長14.4%;住宿和餐飲業(yè)實現(xiàn)零售額667.57億元,增長11.2%。
從限額以上(法人單位企業(yè))商品零售額看,14個大類商品中,除服裝鞋帽針紡織品類增長9.5%外,其余13類商品零售額均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中,糧油食品飲料煙酒類增長11.9%、日用品類增長19.6%、家用電器和音像器材類增長18.1%、石油及制品類增長11.0%、汽車類增長20.0%。
外商投資連續(xù)三年破百億
“去年重慶對外開放持續(xù)擴大,開放型經(jīng)濟穩(wěn)定向好”黃可表示,去年我市實現(xiàn)進出口總值687.04億美元,同比增長29.1%,高出全國平均水平21.5個百分點。其中,出口總額467.97億美元,增長21.3%;進口總額219.07億美元,增長49.7%,增速分別高出全國平均水平13.4 和42.4個百分點。
值得一提的是,全市利用外商投資連續(xù)三年破百億。2013年全市新簽訂外資項目248個,簽訂合同外資額40.57億美元,實際利用外資105.97億美元,與上年持平。實際對外投資10.10億美元,增長11.2%;對外承包工程營業(yè)額10.35億美元,增長77.1%。服務(wù)外包高速增長,全市服務(wù)外包離岸執(zhí)行額11.00億美元,增長33.5%。全市累計接待入境旅游者242.26萬人次,增長8.0%;實現(xiàn)旅游外匯收入12.68億美元,增長8.6%。
居民消費價格同比上漲2.7%
黃可表示“居民消費價格總體來看是溫和上漲,工業(yè)生產(chǎn)者價格低位運行”,數(shù)據(jù)顯示,全市居民消費價格同比上漲2.7%,比全國平均水平高0.1個百分點。
分類別看,八大類商品和服務(wù)價格呈現(xiàn)“七漲一降”格局。與去年同期相比,食品價格上漲4.1%,煙酒價格上漲0.6%,衣著價格上漲6.3%,家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)價格上漲1.6%,醫(yī)療保健和個人用品價格上漲1.0%,娛樂教育文化用品及服務(wù)價格上漲1.4%,居住價格上漲2.8%;交通和通信價格下降1.7%。人民幣存款余額實現(xiàn)22202.10億元,增長17.3%
黃可表示,全市公共財政預(yù)算收入累計完成1692.92億元,同比增長15.5%。其中稅收收入1112.30億元,增長14.6%。全市公共財政預(yù)算支出3059.86億元,增長12.6%。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、社保和就業(yè)、教育和一般公共服務(wù)分別支出533.79億元、432.20億元、436.78億元和277.11億元,分別增長26.7%、12.8%、9.4%和10.3%。
2013年末,全市金融機構(gòu)本外幣存款余額22789.17億元,同比增長17.3%,其中人民幣存款余額22202.10億元,增長17.3%;本外幣貸款余額18005.69億元,增長15.5%,其中人民幣貸款余額17381.55億元,增長14.9%。全市新增本外幣存款3356.52億元,比年初增長1.8%。
城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入25216元
數(shù)據(jù)顯示,全市城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入25216元,同比增長9.8%。其中,工資性收入增長8.0%,經(jīng)營凈收入增長6.7%,財產(chǎn)性收入增長25.4%,轉(zhuǎn)移性收入增長7.8%。農(nóng)村居民家庭人均純收入8332元,增長12.8%。其中,工資性收入增長20.2%,家庭經(jīng)營純收入增長 5.4%,轉(zhuǎn)移性收入增長4.8%,財產(chǎn)性收入增長33.7%。
黃可表示,總體看來,2013年全市經(jīng)濟運行總體平穩(wěn),穩(wěn)中有進,穩(wěn)中向好。2014年,隨著全市五大功能區(qū)域戰(zhàn)略的深入推進,各項配套政策的細化落實,將進一步促進全市資源的優(yōu)化配置和整體功能的提升,重慶經(jīng)濟增長有望繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的良好態(tài)勢。(完)
2014年上半年重慶經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)分析 重慶市政府近日發(fā)布2014年重慶經(jīng)濟運行數(shù)據(jù):全市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值6440.51億元,同比增長10.9%,增速位居全國第一。
在公布的主要經(jīng)濟指標中,有兩組數(shù)據(jù)令人關(guān)注。
一是重慶市進出口數(shù)據(jù)和全國拉出明顯差距,統(tǒng)計顯示,重慶上半年實現(xiàn)進出口總值2674.89億元,同比增長41.8%,較全國平均水平高42.7個百分點。其中出口總額1668.28億元,增長27.1%,增速比全國平均水平高出28.3個百分點;進口總額1006.61億元,增長75.4%,增速比全國平均高出76.0個百分點。
另外,重慶的進口增幅遠遠超過出口增幅。以占全市進出口總值一半的兩江新區(qū)來說,今年上半年,兩江新區(qū)出口793.5億元,增長43.1%;進口685.5億元,增長1.7倍?!爸貞c利用外資也在高位平穩(wěn)發(fā)展?!敝貞c市外經(jīng)貿(mào)委官員在7月22日舉行的相關(guān)會議上介紹:“外商投資的工業(yè)增加值占重慶市工業(yè)增加值25%左右,為重慶提供了95萬左右的就業(yè)崗位。涉外稅收占一般預(yù)算類財政收入21%左右,這個數(shù)據(jù)值得關(guān)注?!钡诙M數(shù)據(jù)是汽車行業(yè)對重慶經(jīng)濟的帶動。
統(tǒng)計顯示,今年上半年,重慶市規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值8496.55億元,同比增長15.0%,其中汽車產(chǎn)業(yè)增長27.1%,超過增速排名第二的筆電行業(yè)11.1個百分點。
從企業(yè)效益看,今年前5個月,全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤311.03億元,同比增長43.4%,高出全國平均水平33.6個百分點。其中汽車制造業(yè)實現(xiàn)利潤136.76億元,增長98.5%,對全市利潤貢獻率高達72.1%。
在非公經(jīng)濟中,汽車行業(yè)也占較大比重。重慶上半年非公規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成產(chǎn)值5811.3億,同比增長16.2%。其中,非公汽車產(chǎn)業(yè)和電子信息制造共實現(xiàn)產(chǎn)值2909.2億元,非公汽車產(chǎn)業(yè)同比增長27.1%,非公電子信息制造增長23.3%。
根據(jù)重慶海關(guān)公布的數(shù)據(jù),重慶外貿(mào)進出口高速增長,汽車、IT行業(yè)貢獻最大。上半年,重慶進口汽車零件60.4億元,增長75.6%,汽車出口6.3萬輛,價值27.4億元,增長21.7%;IT商品中,集成電路進口186億元,增長10.8%,便攜式電腦出口2572.8萬臺,價值697.9億元,增長36.5%。
第四篇:經(jīng)濟運行情況匯報
長陽經(jīng)濟運行情況匯報
一、經(jīng)濟實現(xiàn)較快增長,圓滿完成工作目標
2012年,全縣實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值88.26億元,增長10%;地方公共財政預(yù)算收入4.35億元,增長28%;規(guī)模工業(yè)增加值18.3億元,增長16.7%;全社會固定資產(chǎn)投資47.7億元,增長36.7%;外貿(mào)出口4682萬美元,增長5.6%;全社會消費品零售總額28.9億元,增長15.5%;金融機構(gòu)各項存款余額74.7億元,各項貸款余額39.1億元,分別比年初增加11.2億元、4.4億元;農(nóng)村居民人均純收入4819元,增長15%;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15387元,增長13.5%。全面完成了上級下達的節(jié)能減排工作任務(wù)。
二、趕超進位壓力加大,與“保6爭5”有距離1、2012年主要指標增速在全市位次偏后:規(guī)模工業(yè)增加值增速16.7%,在縣(市區(qū))并列第6位,與全市同步;固定資產(chǎn)投資增速36.7%,縣(市區(qū))排名第9位;社會消費零售總額增速15.5%,縣(市區(qū))并列第8位;公共財政預(yù)算收入增速27.9%,排第8位。
2、當(dāng)前經(jīng)濟增長后勁乏力:一是缺乏項目支撐;到2月底,固定資產(chǎn)投資項目庫僅結(jié)存項目59個,投資項目后勁嚴重不足;二是財政收入有所回落,1-2月全縣地方財政總收入完成10949萬元,同比下降9.34%,公共財政收入完成8402萬元,同比下降4.6%;三是外貿(mào)出口同比下滑,1-2月累計出口400.2萬美元,同比下降48%。
三、前景展望
當(dāng)前,長陽正處于加速發(fā)展的新時期,必須逆水行舟,自加壓力,依托優(yōu)勢資源,扶持培育一批骨干產(chǎn)業(yè),新進入庫一批“三上”企業(yè),積極培育和壯大市場主體,進一步擴大市場主體規(guī)模,豐富市場主體結(jié)構(gòu),千方百計擴大縣域經(jīng)濟規(guī)模和總量,以奮發(fā)有為的精神狀態(tài),全面實現(xiàn)全年各項預(yù)期目標。
第五篇:經(jīng)濟運行工作總結(jié)
篇一:經(jīng)濟運行科半年工作總結(jié) 經(jīng)濟運行科半年工作總結(jié)
為總結(jié)上半年成績,發(fā)現(xiàn)不足,更好地做好下半年工作,現(xiàn)將上半年工業(yè)經(jīng)濟運行工作總結(jié)如下:
一、半年工業(yè)經(jīng)濟運行情況
(一)運行指標。
----主要產(chǎn)品產(chǎn)量:1—5月,全縣完成原煤23.53萬噸,同比下降
9.1%;發(fā)電量17.24億度,同比增長19.04%;水泥57.55萬噸,同比增長25.98%;魔芋精粉1233噸,同比增長141.7%;膠鞋441萬雙,同比增長10.6倍。
----主要經(jīng)濟指標:1—5月,規(guī)上工業(yè)完成總產(chǎn)值10.98億元,同比增長34%;工業(yè)增加值4.93億元,同比增長12%;主營業(yè)務(wù)收入10.71億元,同比增長20%;利稅1.66億元,同比增長26.6%,利潤0.5672億元,同比增長6%。規(guī)上工業(yè)綜合能耗1.76萬噸標準煤,同比下降2.8%。
(二)半年經(jīng)濟指標預(yù)測。
1?—6月,全縣預(yù)計可生產(chǎn)原煤28.5萬噸,同比下降17.6%;發(fā)電量22.5億度,同比下降2.59%;生產(chǎn)水泥73.55萬噸,同比增長2.8%;生產(chǎn)鋇鹽5785噸,同比137%;生產(chǎn)膠鞋693萬雙,同比增長246.5%。
1—6月,規(guī)上工業(yè)企業(yè)預(yù)計可完成工業(yè)總產(chǎn)值15.35億元(其中園區(qū)企業(yè)1.3億元),同比增長21.8%;工業(yè)增加值7.3億元,同比增長23.7%;主營業(yè)務(wù)收入14.9億元,同比增長27.3%;利稅總額3.86億元,同比增長28.8%。— 1 —
(三)運行特點。
1.工業(yè)生產(chǎn)高開低走,整體仍在高位運行。1-2、3、4、5月工業(yè)生產(chǎn)增幅分別為39%、52%、52%、34%,主要原因去年一季度西南大干旱導(dǎo)致大唐彭水電站出力不足,墊低了基數(shù)。2.行業(yè)發(fā)展不夠平衡。1-5月煤炭、電力、建材、礦產(chǎn)品加工、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值分別增長16.1%、22.7%、36.1%、49.9%、53%。值得關(guān)注的是煤炭工業(yè)在安全生產(chǎn)條件持續(xù)改善、價格持續(xù)上揚,市場供不應(yīng)求的大背景下產(chǎn)量同比下降9.1%,亟待進行深入剖析,找準癥結(jié),對癥下藥,促成下半年煤炭生產(chǎn)形勢的根本好轉(zhuǎn)。
二、半年來的主要工作
(一)經(jīng)常深入企業(yè)調(diào)查研究,結(jié)合規(guī)上工業(yè)統(tǒng)計報表,做好每月工業(yè)經(jīng)濟運行分析及監(jiān)測預(yù)警,及時為各級領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考,較好地履行了全到工業(yè)經(jīng)濟運行參謀職責(zé)。
(二)隨時了解和掌握煤、電、油、運、民爆物資供需信息,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣煤炭局做好煤炭產(chǎn)需銜接,確保按時有序完成電煤調(diào)運任務(wù)要,確保縣內(nèi)企業(yè)的用煤需求。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)縣供電公司做好電力有序用電工作,及時編制并批復(fù)實施豐水期有序用電方案和緊急情況下拉閘限電序位表。協(xié)調(diào)縣商務(wù)局、中石油彭水經(jīng)營部做好柴油市場監(jiān)測和預(yù)警工作。指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)搞好煤、柴油等要素資源的采購與儲備工作。及時協(xié)調(diào)工業(yè)物流暢通保障工作,幫助企業(yè)解決物流運輸難題。隨時了解和掌握民爆物資的供需和管制動態(tài)信息,以備出現(xiàn)異常情況時及時幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
(三)做好企業(yè)突出難題的協(xié)調(diào)解決及服務(wù)工作。隨時了解企業(yè)生產(chǎn)運行中暴露出來的突出難題,及時幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決項目融資、— 2 —采礦許可、原材料運輸、供電、供煤、供水、地企糾紛、安全、信訪等突出問題,全力做好企業(yè)后勤保障及服務(wù)工作。
(四)存在的主要問題。
1.煤、電、油等要素資源供需矛盾日益突出。煤:需求大幅增長,生產(chǎn)呈現(xiàn)萎縮,雖然總量上能夠自求平衡,但時間上結(jié)構(gòu)性供需矛盾突出。電:據(jù)市經(jīng)信委通報,未來3-5年,全市電力供需形勢越來越緊。近期沒有新的發(fā)電機組投產(chǎn),負荷卻呈現(xiàn)出較大幅度的剛性增長,進入4月份,全市開始出現(xiàn)有計劃的拉閘限電,預(yù)計7、8、9月迎峰度夏高峰期全市缺電300萬kw左右,電力緊缺將是今后一個時期工業(yè)生產(chǎn)的主要矛盾。油:國際市場不確定性因素多,加之國內(nèi)電力緊缺必然導(dǎo)致柴油用量激增,臨時性,階段性缺油的現(xiàn)象難以避免。
2.工業(yè)能耗明顯上升,節(jié)能減排壓力空前增大。由于烏江電站等低耗能企業(yè)同比大幅下降,高耗能建材、化工企業(yè)快速增長,拉動工業(yè)單位產(chǎn)值能耗水平上升,節(jié)能減排壓力空前增大。亟需加強節(jié)能管理,采取切實有效措施,千方百計降低工業(yè)單位產(chǎn)值能耗水平。
3.園區(qū)企業(yè)表現(xiàn)欠佳。目前只有威瓷塑業(yè)和東奧服裝兩家企業(yè)在正常生產(chǎn),但東奧服裝因財務(wù)原因統(tǒng)計指標大幅縮水,可能無法納入規(guī)上統(tǒng)計,阿依達制藥尚在辦理生產(chǎn)許可證,至今無法啟動生產(chǎn),預(yù)計園區(qū)全年10億元的產(chǎn)值目標將成空,從而導(dǎo)致今年全縣工業(yè)產(chǎn)值目標任務(wù)難以實現(xiàn)。
4.煤礦整合亟待提速。由于部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦整合工作進展遲緩,喬興、聚鑫、大地三個煤業(yè)公司至今沒有完成工商注冊登記,經(jīng)濟成果無法納入規(guī)上統(tǒng)計,嚴重影響了工業(yè)半年目標任務(wù)如期實現(xiàn)。
二、下半年工業(yè)經(jīng)濟運行工作重點
(一)工作目標:全年完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值40億元(不含園區(qū)企業(yè))。
(二)工作重點:
1、切實加強生產(chǎn)要素調(diào)度管理,確保工業(yè)生產(chǎn)需要。一是建議縣煤炭局加強煤炭生產(chǎn)組織和調(diào)運管理,要創(chuàng)造條件促成煤礦開足馬力滿負荷生產(chǎn),從嚴控制煤炭外運,在確保按時完成電煤調(diào)運任務(wù)的同時,要根據(jù)各煤礦生產(chǎn)情況和企業(yè)用煤需求情況,組織產(chǎn)需銜接,做好煤炭供需平衡工作。二是縣供電公司要嚴格執(zhí)行我委批復(fù)的豐水期有序用電方案,做好有序用電工作。三是建議縣商委要隨時掌握國際國內(nèi)成品油供需形勢,協(xié)調(diào)中石油彭水經(jīng)營部及時開展成品油供求失衡預(yù)測預(yù)警分析,千方百計保證企業(yè)的用油需求。
2、切實加強工業(yè)統(tǒng)計工作
一是園區(qū)企業(yè)。完成今年工業(yè)經(jīng)濟調(diào)控目標的關(guān)鍵在于園區(qū),特別是東奧服裝的統(tǒng)計口徑,為此,我委已與東奧服裝進行了溝通銜接,達成了按全口徑核算企業(yè)經(jīng)濟指標的初步共識,建議縣園區(qū)辦、縣統(tǒng)計局加強與東奧服裝的溝通銜接,全面落實業(yè)已達成的核算共識,做到統(tǒng)計指標應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)。二是煤炭工業(yè)。建議縣煤炭局、縣工商局、縣統(tǒng)計局督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦加快推進整合步伐,按照周縣長的按排部署,確保8月中旬完成新組建公司的工商登記,建立健全財務(wù)統(tǒng)計制度,及時納入規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計,按時報送統(tǒng)計報表。三是協(xié)調(diào)縣統(tǒng)計局,及時將渝東礦業(yè)、恒生生物、薩蒲鋼帶、藍加制衣等新投產(chǎn)企業(yè)納入規(guī)上工業(yè)統(tǒng)計。
3、切實加快工業(yè)項目建設(shè)。各項目主管部門要進一步按照項目 — 4 —建設(shè)規(guī)劃進度,抓好項目建設(shè)的協(xié)建工作,促進每個項目都能按規(guī)劃目標推進。力爭在本季度末促成中鐵二院螢石精礦項目、阿依達公司金銀花露飲料項目竣工投產(chǎn);三季末促成茂田余熱發(fā)電項目、廣興公司硅粉項目竣工投產(chǎn);及時開工納入年內(nèi)計劃開工的建設(shè)項目,爭取6月份全部開工。二季度力爭完成管道天然氣施工設(shè)計工作,促使項目早日開工建設(shè)。
4、加快推進工業(yè)項目招商引資工作。五大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組要根據(jù)今年工作的實際情況,加緊準備好項目談判,盡快出走出去、引進來,保證完成全年招商引資任務(wù)。力爭本季度末鎂產(chǎn)業(yè)項目、氟化鋁項目、氫氟酸項目、輕鈣項目招商簽約,落實項目投資業(yè)主,促進項目建設(shè),夯實發(fā)展基礎(chǔ)。
5、加強安全生產(chǎn)工作。
牢固樹立“安全就是責(zé)任,安全就是效益”意識,加強企業(yè)員工的安全意識,層層落實安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴防安全事故的發(fā)生,促進經(jīng)濟增長。
— 5 —篇二:公司上半年經(jīng)濟運行總結(jié)及下半年打算 公司上半年經(jīng)濟運行總結(jié)及下半年打算
上半年,工程公司在集團公司及煤化公司的支持幫助下,克服種種困難,基本完成煤化公司下達的各項經(jīng)濟指標,特別是二季度以來,公司以“抓重點、促發(fā)展”為主線,一方面抓牢生產(chǎn)保運主題工作促進經(jīng)濟指標逐步提升;另一方面抓實職工隊伍穩(wěn)定基礎(chǔ)工作,穩(wěn)步推進內(nèi)部改制,積極開拓市場妥善安臵富余人員,并按照集團公司指令做好焦化廠整體移交和嶧山化工代管等各項工作。切實做到統(tǒng)籌兼顧,協(xié)調(diào)推進,較好地完成了上級組織安排的各項工作任務(wù)和經(jīng)濟指標,具體情況匯報如下:
一、上半年公司整體經(jīng)濟指標分析
(一)公司整體運行情況
1、收入上半年實現(xiàn)收入4642.18萬元,比考核指標2500萬元增加2142.18萬元;比奮斗指標2600萬元增加2042.18萬元,比力爭指標2680萬元,增加1962.18萬元,超額完成上半任務(wù)過半指標。
各項目部上半年收入情況:鄒城216.62萬元、魯南462.6萬元、開陽198.55萬元、建安公司1946.10萬元(均為以前業(yè)務(wù))、電儀170.14萬元、魯南承包542.45萬元、機車11.14萬元、設(shè)備制造、燒嘴、墊片、筑爐等分離業(yè)務(wù)1104.63萬元。
2、利潤 上半年實現(xiàn)利潤-356.23萬元,比考核指標-240萬元增虧116.23萬元,比奮斗指標-190萬元增虧166.23萬元,超虧的主要原因是收入與費用支出不配比,完成的工作量不能按期結(jié)算;按照4月份競聘經(jīng)營簽訂的指標:4-12月份虧損500萬元,加上一季度實際賬面虧損219萬元,全年虧損指標719萬元。根據(jù)此口徑計算上年半賬面虧損-356.23萬元,與半年指標-359.50萬元比,完成簽訂的目標考核計劃。按照與競聘經(jīng)營簽訂的考核指標相比,完成上半年時間過半任務(wù)過半的考核指標。
3、成本費用情況上半年公司營業(yè)成本總支出5641.38萬元,其中:(1)職工薪酬1213.78萬元,占公司總成本的22%.(2)設(shè)備制作、燒嘴、墊片等業(yè)務(wù)材料850.49萬元,占公司總成本的15%;辦公費等其他費用111.15萬元,占公司總成本的2%.(3)各項目部材料283.94萬元,占公司總成本的5%、對外分包成本2878.49萬元,占公司總成本的51%、辦公費等費用92.59萬元,(4)稅金附加94.15萬元, 占公司總成本的2%(5)后勤管理部門的辦公費、差旅費等費用116.79萬元,占公司總成本的2%。
4、消化成本結(jié)轉(zhuǎn)情況 截止6月末已經(jīng)發(fā)生尚未結(jié)轉(zhuǎn)的成本支出643.64萬元,其中:承包期間538.52萬元,4-6月份未結(jié)轉(zhuǎn)支出193.36萬元:承包期尚有3000萬元的工程量未能結(jié)算,需要加大清理力度,加快結(jié)算進度,消化掛賬成本支出;4-6月份累計虧損139.96萬元,4-6月份保運費220萬元未結(jié)算,其中:新疆項目部保運費178萬元,榆林項目部42萬元,4-6月份實際虧損將達到115萬元。
5、兩項資金占用 為降低兩項資金占用,集團公司下發(fā)了《應(yīng)收賬款分類管理辦法》、《2014年應(yīng)收賬款考核指標》《開展清理核查有關(guān)資產(chǎn)資產(chǎn)和加強財務(wù)管理工作的通知》等一些管理辦法。公司為此成立了專門的清欠辦公室,專門負責(zé)公司應(yīng)收賬款催收與已完工程的結(jié)算。截止6月末公司兩項資金占用6636.38萬元,其中:(1)應(yīng)收款項:6月末5907.71萬元比5月末降低589萬元;與競聘經(jīng)營簽訂的指標1000萬元比增加4908萬元。其中:煤化公司內(nèi)部單位應(yīng)收款:
1、嶧化公司(承包人)194.78萬元;
2、國泰化工715.87萬元;
3、國宏公司1782.53萬元;
4、乙酰公司48.31萬元;
5、貴州開陽251.61萬元;
6、魯南化肥廠657.48萬元;
7、國際焦化公司562.68萬元。(2)存貨:6月末811.65萬元,平均占用728.67萬元,比年初下達指標1702萬元降低973.33萬元,比季度指標950萬元,降低221.33萬元。各項目部應(yīng)收款情況:(單位:萬元)
應(yīng)收款項按照業(yè)務(wù)類型進行劃分,主要集中在燒嘴、壓力容器制作和土建、安裝等工程類應(yīng)收項目;月度回收應(yīng)收款項1167萬元。
(二)6月份各項目部經(jīng)濟運行情況分析
1、月度項目部經(jīng)濟運行情況 月度經(jīng)濟運行分析:從各項目部上報的工作量來看,機車隊月度虧損,鄂爾多斯項目部工作量目前尚無法計量,建安公司的工作量處于待核定狀態(tài),除魯南項目部外,其他項目部多處于盈虧邊緣;月度各項目部形成的利潤無法承擔(dān)公司管理部門的人員工資和費用支出,月度虧損30萬元;
2、各項目部(部門)4-6月份可控費用明細表篇三:經(jīng)濟運行管理部2012上半年工作總結(jié) 經(jīng)濟運行管理部2012上半年工作總結(jié) 2012年上半年經(jīng)濟運行管理部在局(公司)黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞“卷煙上水平”總體規(guī)劃,堅持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),努力解決責(zé)任、規(guī)范、創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、效率、活力六大問題,部門全體工作人員團結(jié)一致,共同努力,較好的完成了本部門的各項工作任務(wù)。具體工作情況匯報如下:
一、上半年工作小結(jié)
(一)經(jīng)濟運行
上半年經(jīng)濟運行實現(xiàn)高開穩(wěn)走,卷煙銷量穩(wěn)步增長,結(jié)構(gòu)適度提升,重點品牌集中度進一步加強,庫存管理水平合理,費用水平持續(xù)下降,經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益明顯提升。一是卷煙銷量平穩(wěn)增長,銷售收入大幅提升。1—6月份實現(xiàn)卷煙銷售43791箱,同比增加2265箱,增長5.45%,實現(xiàn)銷售收入61620萬元,同比增加13295萬元,增長27.51%。低檔卷煙實現(xiàn)銷售9774箱,同比減少2629箱,降低21.20%。二是卷煙結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,單箱銷售收入提升明顯。1-6月份,一、二、三類卷煙銷量比重同比增加,四、五類銷量比重同比減少。其中,一類卷煙實現(xiàn)銷售3518箱,同比增加1134箱,增長47.57%;二類卷煙實現(xiàn)銷售2311箱,同比增加952箱,增長70.05%;三類卷煙實現(xiàn)銷售15101箱,同比增加6091箱,增長67.60%。卷煙單箱銷售收入(含稅)16464元,同比增加2,848元,增長20.92%。三是重點品牌培育效果明顯。1—6月份,重點品牌實現(xiàn)銷售28199箱,同比增加5799箱,增長25.89%;實現(xiàn)銷售收入50036萬元,同比增加14560萬元,增長41.04%。四是卷煙費用水平下降,稅利穩(wěn)步增長。1—6月份卷煙三項費用率為5.28%,下降0.73百分點。卷煙經(jīng)營累計實現(xiàn)利稅15478萬元,同比增加4471萬元,增長40.62%。其中:實現(xiàn)利潤8734萬元,同比增加2644萬元,增長43.42%;實現(xiàn)稅金6744萬元,同比增加1827萬元,增長37.16%。
(二)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
一是充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用。組織召開三次網(wǎng)建工作會議,協(xié)調(diào)解決網(wǎng)建工作中遇到的問題,強化部門間合作,保證網(wǎng)絡(luò)建設(shè)順暢有序。二是認真開展自查工作。制定了《市局(公司)農(nóng)網(wǎng)模式落實情況自查工作方案》,對**縣局、**市局、東港市局、孤山工作站農(nóng)網(wǎng)模式落實情況深入自查,取得了較好的效果,結(jié)合《省局網(wǎng)建工作驗收考評標準》,制定了《網(wǎng)建工作驗收考評標準分解表》,將各項任務(wù)層層分解落實,嚴格檢查,提出了整改建議,各項整改措施落實到位,力促網(wǎng)建工作再上新水平。三是常抓不懈、科學(xué)設(shè)定標桿。進一步明確對標對點工作任務(wù),推進“兩對”“三化”建設(shè)。以夯實基礎(chǔ)為前提,實現(xiàn)“兩對”管理制度化;以標桿為引領(lǐng),實現(xiàn)“兩對”指標體系化;以課題為抓手,實現(xiàn)“兩對”改進程序化。1至6月份,人均勞動效率為101.13箱/人,同比提高10.56%;人工費用占銷售收入比重為3.47%,同比下降0.43個百分點;單箱卷煙經(jīng)營費用為187.94元/箱,同比下降25.10%;單箱卷煙管理費用為546.70元/箱,均達到行業(yè)平均水平。
(三)督察考評與績效考核
一是進一步優(yōu)化、完善績效管理體系。按照省局(公司)要求,根據(jù)《**市煙草專賣局(公司)績效考核管理辦法》,以部門崗位工作內(nèi)容為基礎(chǔ),制定季度績效合約書實行三級考核,創(chuàng)新和完善科學(xué)考評體系??己酥笜艘圆块T職能及崗位職責(zé)為基礎(chǔ),將階段性重點工作納入指標庫范圍;通過調(diào)整不同部門崗位指標權(quán)重,體現(xiàn)了不同考核對象的不同工作重點;增加可量化指標比例,不能量化的指標則進一步細化,提升了可操作性。上半年共完成績效合約書104份,完善績效考核指標111個,截止六月末共有9個單位部門和113名員工績效考核被扣分。二是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。主要領(lǐng)導(dǎo)親自深入基層開展績效考評工作,充分體現(xiàn)其重要性和嚴肅性。三是組織開展績效培訓(xùn)。4月中旬對各直屬單位、部門績效考核管理員進行指導(dǎo)培訓(xùn),重點解決績效管理運行中崗位設(shè)臵、考核關(guān)系、關(guān)鍵業(yè)績指標提取等問題。通過培訓(xùn),明確了考核流程、理順了考核關(guān)系、掌握了考核辦法,為考核管理夯實了基礎(chǔ)。四是加大督查走訪力度,提高走訪質(zhì)量。深入工作現(xiàn)場,對相關(guān)工作進行不定期抽查。截止6月末累計走訪卷煙零售客戶270戶,針對“四員”服務(wù)、動銷臺賬維護、市場凈化率等進行了檢查,同時對7匹狼通系列卷煙銷售、卷煙結(jié)構(gòu)提升等情況進行了市場調(diào)查,為營造良好的卷煙市場環(huán)境奠定了基礎(chǔ)。五是1-6月份投訴中心共受理客戶意見264件,其中舉報類3件、建議類7件、咨詢類42件、市場調(diào)查4件、省局派單1件、三線互控信息207件,有效回訪率達到100%;回訪滿意率達到100%,組織開展了卷煙零售客戶、卷煙消費者、工業(yè)企業(yè)滿意度調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果及建議,及時反饋至相關(guān)部門。
(四)質(zhì)量管理體系
一是建立健全質(zhì)量管理制度。突出質(zhì)量管理體系運行管理,實現(xiàn)由體系建設(shè)向體系管理的轉(zhuǎn)變,制定并下發(fā)《市局(公司)2012質(zhì)量管理體系實施方案》、《市局(公司)質(zhì)量管理體系例會工作制度》、《市局(公司)質(zhì)量管理體系考核激勵制度》、《市局(公司)質(zhì)量管理體系文件動態(tài)評審制度》,通過建立以上制度體系,促進了體系有效運行。二是建立質(zhì)量目標管理體系。根據(jù)省局相關(guān)要求,各單位、部門建立包含產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、工作質(zhì)量、經(jīng)營性指標等在內(nèi)的多維度質(zhì)量目標,建立全面覆蓋、自上而下、層級支撐的三級目標指標體系,累計報送質(zhì)量目標172項,全部符合質(zhì)量管理體系標準要求,切實發(fā)揮目標導(dǎo)向引領(lǐng)作用,動態(tài)提升企業(yè)目標質(zhì)量,為“企業(yè)管理上水平”夯實基礎(chǔ)。三是開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。通過查閱文件、詢問、交談、實地查看等方式進行審核,進一步查找了體系建設(shè)及運行工作中存在的問題與不足,確保體系運行質(zhì)量。
(五)整頓規(guī)范
一是召開內(nèi)部監(jiān)管工作會議。1月24日,組織召開內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議,傳達了國家局、省局領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議上的講話,明確了“三項工作”重點內(nèi)容,進一步強化了內(nèi)部監(jiān)管認識,落實了責(zé)任,完善了機制。二是建立組織保障。成立了以一把手為主任、其他黨組成員為副主任、機關(guān)各部室為成員的三項工作管理委員會,委員會下設(shè)辦公室在整頓辦,規(guī)范了三項管理決策程序。自成立以來先后組織召開三項工作會議6次,通過投資項目35項,涉及金額4155.1935萬元。三是繼續(xù)完善制度建設(shè),建立健全長效機制。結(jié)合省局(公司)監(jiān)管制度,及時補充和完善相關(guān)制度,制定了《市局(公司)“兩項工作”實施方案》、《三項工作流程實施細則》及具體落實措施,形成科學(xué)有效的制約機制,提高規(guī)章制度在各工作環(huán)節(jié)中的可操作性,實現(xiàn)用制度管人、管事、管權(quán)的長效機制。四是自查完善三項工作,嚴格執(zhí)行規(guī)范流程。按照整頓規(guī)范工作要求,成立了三項工作聯(lián)合檢查小組,專項檢查一季度三項工作。全面清查了2012年一季度及去年延續(xù)項目19項,涉及金額2224.9523