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      紅字發(fā)票購(gòu)方證明

      時(shí)間:2019-05-13 03:32:09下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:紅字發(fā)票購(gòu)方證明

      證明

      2013年4月25日給我司的增值稅發(fā)票:

      發(fā)票代碼:

      發(fā)票票號(hào):

      金額:

      稅額:

      因?qū)⒓{稅人識(shí)別號(hào)***錯(cuò)誤填寫成,現(xiàn)我司予以拒收!

      特此證明!

      XXXXXXXXXXXXX

      2013.5.3

      XX縣國(guó)稅局:

      我公司2013年4月25日開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,其中01173493號(hào)發(fā)票,所開(kāi)具納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)誤,經(jīng)公司核對(duì)后,因延誤了作廢時(shí)間,特申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票。

      開(kāi)紅字發(fā)票金額:

      稅額:

      價(jià)稅合計(jì):

      XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

      2013.5.3

      第二篇:發(fā)票紅字證明

      昆山市國(guó)家稅務(wù)局:

      我公司開(kāi)票人員在2013年08月29日開(kāi)具給皓彬時(shí)裝(上海)有限公司的壹張?jiān)鲋刀惏l(fā)票有誤。發(fā)票代碼:3200131140;發(fā)票號(hào)碼:03196799金額:5173.86元,稅額:879.56元 合計(jì):6053.42元。錯(cuò)誤原因是誤將貨物名稱開(kāi)成“鍛帶”,正確貨物名稱應(yīng)為“緞帶”。上述專用發(fā)票我單位尚未交給購(gòu)貨方。特申請(qǐng)開(kāi)具紅字發(fā)票。

      本單位所提供的說(shuō)明和附送資料內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

      蘇州速邁服飾有限公司

      2013年9月4日

      第三篇:紅字發(fā)票證明

      紅字發(fā)票證明

      開(kāi)紅這發(fā)票只需申請(qǐng)書啊,沒(méi)必要寫證明的埃如果實(shí)在要寫的話我這里擬稿了一份看看是否合公司的意。

      至***公司財(cái)務(wù)部

      由***部門/分行

      日期:--------

      書面證明

      茲收到(***公司)發(fā)票,具體如下:

      發(fā)票金額(Rmb):--------------

      發(fā)票張數(shù):--------------

      發(fā)票號(hào)碼:--------------

      發(fā)票內(nèi)容:--------------

      預(yù)計(jì)支付日期:--------------

      收到發(fā)票人簽署及公司蓋章

      -----------------------

      確認(rèn)日期

      沒(méi)有具體格式,把情況說(shuō)明白就行。

      到稅局取一份《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》,如實(shí)填寫即,稅局確認(rèn)蓋單后自已留存一份,一份給對(duì)方交對(duì)方所在稅局認(rèn)證抵扣。

      一.符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢.(一)收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開(kāi)票當(dāng)月;

      (二)銷售方未抄稅并且未記賬;

      (三)購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”。

      二.不符合作廢條件:

      1.購(gòu)貨方已認(rèn)證由購(gòu)貨方填寫申請(qǐng)單

      (1)認(rèn)證通過(guò):

      ①向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填寫申請(qǐng),稅務(wù)機(jī)關(guān)返回通知單(一式三聯(lián),一聯(lián)購(gòu)貨方留方,一聯(lián)由購(gòu)貨方給銷貨方,一聯(lián)稅務(wù)留存)

      ②將通知單交給銷貨方,根據(jù)銷貨方的紅字發(fā)票和通知單作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

      (2)認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符”:

      ①《申請(qǐng)單》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。其他同上。

      ②將通知單交給銷貨方,進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,也不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

      2.購(gòu)買方未認(rèn)證且所購(gòu)貨物不屬于增值稅扣稅項(xiàng)目范圍,由購(gòu)貨方填寫申請(qǐng)單:

      在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后出具通知單。購(gòu)買方不作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

      3.購(gòu)貨方未認(rèn)證,由銷售方填寫申請(qǐng)單:

      (1)銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的寫明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開(kāi)具紅字專用發(fā)票。

      第四篇:購(gòu)方紅字發(fā)票信息表開(kāi)具步驟

      購(gòu)方紅字發(fā)票信息表開(kāi)具步驟(2015年新開(kāi)票系統(tǒng))

      1、進(jìn)入系統(tǒng),點(diǎn)選發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表—紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)

      2、確定后進(jìn)入紅字信息表填寫界面,填寫銷方企業(yè)名稱、稅號(hào)、貨物名稱、金額、稅額后打印并保存

      3、回到發(fā)票管理—紅字發(fā)票信息表界面

      4、點(diǎn)選上所開(kāi)信息表點(diǎn)擊上傳后會(huì)生成紅字信息編號(hào)

      5、選擇剛開(kāi)具的信息表打開(kāi)、打印。

      6、把打印好的信息表發(fā)給銷貨方。

      第五篇:購(gòu)買方紅字發(fā)票申請(qǐng)理由

      情況說(shuō)明

      XXX國(guó)稅局: 我司于201XX年XX月XX日收到XXXXXX公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票X份,發(fā)票代碼:XXXXXXXXX,發(fā)票號(hào):XXX,金額XX,稅額XX,價(jià)稅合計(jì)XX,發(fā)票內(nèi)容為XX;發(fā)票號(hào)XX,金額XX,稅額XX,價(jià)稅合計(jì)XX,發(fā)票內(nèi)容為XX.由于我公司五證合一該發(fā)票未及時(shí)抵扣,需退回重開(kāi)。

      特此說(shuō)明

      XXXXXXXXXX

      20XX年XX月XX日

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