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      稅務(wù)師事務(wù)所公司管理當(dāng)局聲明書(所得稅)

      時間:2019-05-13 14:39:02下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:稅務(wù)師事務(wù)所公司管理當(dāng)局聲明書(所得稅)

      公司管理當(dāng)局聲明書

      致XXX有限公司:

      鑒于貴所審核本公司年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表的需要,現(xiàn)對有關(guān)事項作如下聲明:

      1、本公司已按《中華人民共和國稅收征收管理法》及其實施細(xì)則的要求,編制納稅申報表,并對納稅申報表的真實性、合法性負(fù)責(zé)。

      2、本公司已按《中華人民共和國會計法》要求編制會計憑證、會計報表,對會計憑證、會計報表的真實性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。

      3、本公司內(nèi)部會計控制中沒有違紀(jì)、違法現(xiàn)象和人員。

      4、本公司沒有試圖影響正常納稅的意圖和行為。

      5、本公司已提供關(guān)聯(lián)及關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)資料。

      6、本公司所有需要作納稅調(diào)整的事項均已在納稅申報表中作了相應(yīng)的調(diào)整。

      7、本公司沒有正在進(jìn)行的訴訟事項,沒有重大的或有損失。

      8、本公司對重大事項均已作了披露。

      9、本公司確信無重大的不確定事項。

      10、本公司對貴所在審核過程中提出的所有重大調(diào)整事項已調(diào)整完畢。

      11、本公司不存在持續(xù)經(jīng)營方面的問題。

      12、本公司認(rèn)識到稅務(wù)師事務(wù)所的查帳報告是機(jī)密文件,只可以向股東及政府有關(guān)部門提供,由于對報告使用不當(dāng)而造成損失與事務(wù)所無關(guān)。

      13、本公司已向貴所提供全部財務(wù)記錄和有關(guān)資料,以及董事會紀(jì)要、決議等文件。

      14、本公司所提供的文件、帳簿、憑證等材料復(fù)印件與原件一致,原件已收回,由本公司有關(guān)人員保管,凡加蓋公司公章或財務(wù)章的材料復(fù)印件與原件具有同等法律證明效力。

      15、《中華人民共和國會計法》第四條規(guī)定:單位負(fù)責(zé)人對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負(fù)責(zé)。

      公司:(蓋章)

      負(fù)責(zé)人(簽名)

      第二篇:會計事務(wù)所管理當(dāng)局聲明書

      管理當(dāng)局聲明書

      ----------------有限責(zé)任公司:

      我們委托貴所按約定內(nèi)容審計本單位年月日的會計報表。為對上述會計報表負(fù)責(zé),我 們特此聲明如下:

      1、我們提供的會計報表是遵循《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》及國家其他有關(guān)財務(wù)會計法規(guī)的規(guī)定,由本單位管理當(dāng)局負(fù)責(zé)編制的。我們保證上述會計報表真實、準(zhǔn)確地反映了本單位報告期末的財務(wù)狀況及本的經(jīng)營成果和資金變動情況。上述會計報表的真實性、合法性和完整性由本單位管理當(dāng)局負(fù)責(zé)。

      2、本單位業(yè)已提供全部財務(wù)及會計記錄與有關(guān)資料,并對其真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

      3、本單位已提供董事會的全部會議記錄與有關(guān)資料,并對其真實性、合法性和完整性負(fù)責(zé)。

      4、本單位保證所有資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益均已全部入帳。所有資產(chǎn)擁有合法權(quán)益,所有負(fù)債均由本單位承擔(dān),所有重大的可以預(yù)見或有負(fù)債均作了揭示。

      5、本單位業(yè)已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單交易及有關(guān)資料,關(guān)聯(lián)單位的重大交易事項均已揭示。

      6、本單位所有期后事項均已全部提供,重大的期后事項已在會計報表中作相應(yīng)的調(diào)整或披露。

      7、本單位對注冊會計師在審計過程中提出的所有重大調(diào)整事項已作調(diào)整。

      8、本單位不存在違法、違紀(jì)現(xiàn)象,對所有待訴訟和未決訴訟的案件均如實予以披露。未發(fā)現(xiàn)有管理當(dāng)局或其他員工的舞弊事情發(fā)生。

      9、本單位無蓄意歪曲或虛飾會計報表各項目金額或分類的情況。

      10、本單位確信:

      (1)無任何重大未估列的負(fù)債;

      (2)無任何重大未估列或未揭露的可能訴訟賠償、背書、承諾、保證等或有損失;

      (3)無任何應(yīng)披露于會計報表體系的會計記錄而未入帳的重大事項。

      11、本單位的應(yīng)收帳款等債權(quán)均屬實在,并已按有關(guān)規(guī)定提列壞帳準(zhǔn)備金。

      12、本單位存貨均屬實存在,并已作出備抵使超儲、呆滯、陳舊。損失的存貨降低到其估計的可實現(xiàn)凈值。

      13、本單位所擁有的資產(chǎn)都有完整的所有權(quán),對這些資產(chǎn)既不存在留置權(quán)或保留負(fù)擔(dān),也沒任何抵押、擔(dān)保。

      14、本單位為履行購貨或銷貨合約而引起的重大損失均已全部調(diào)整或披露。

      15、以上項,對本單位不適用。

      (公章)

      管理當(dāng)局負(fù)責(zé)人(簽名)

      年 月 日

      第三篇:管理當(dāng)局聲明書

      管理當(dāng)局聲明書

      某某會計師事務(wù)所:

      甘肅省電力公司已委托貴所對本公司工程截止2011年12月20日的竣工決算報表

      進(jìn)行審核,并出具審核報告。為了表示對貴所審計工作的理解、支持和充分合作,謹(jǐn)就有關(guān)

      情況說明如下:

      1、本公司承諾,按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的規(guī)定編制公司運

      檢中心信息及系統(tǒng)通信工程竣工決算報告是我們的責(zé)任。

      2、本公司已按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》的規(guī)定編制公司運檢

      中心信息及系統(tǒng)通信工程竣工決算報表,本公司管理層對上述竣工決算報表的真實性、合法

      性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

      3、設(shè)計、實施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本公司管理層的責(zé)任。

      4、本公司除預(yù)留事項(明細(xì)附后)外所有交易事項皆已入賬,所提供的竣工決算報表

      沒有重大錯誤和漏報。

      5、本公司已向貴事務(wù)所提供了:

      (1)與竣工項目有關(guān)的全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);

      (2)本公司已經(jīng)提供了有關(guān)工程項目的財務(wù)資料包括憑證帳薄,以及有關(guān)工程的合同、協(xié)議。

      (3)本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的與工

      程項目有關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。

      6、本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

      (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (3)涉及對工程項目竣工決算的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌

      疑的信息。

      7、本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影

      響的事項。

      8、本公司對竣工決算報表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,無被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。

      9、本公司管理層確信:

      (1)未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改工程項目竣工決算的通知;

      單位:公司(蓋章)法人代表(簽章)

      財務(wù)負(fù)責(zé)人(簽章)

      年月日

      第四篇:管理當(dāng)局聲明書

      管理當(dāng)局聲明書

      公司并注冊會計師:

      本單位已委托貴事務(wù)所對本單位2009-2011年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,2009-2011的利潤表、股東權(quán)益變動表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計,并出具審計報告。

      為了配合貴所審計工作,本單位就已知的全部事項作出如下聲明:

      1.本單位承諾,按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制財務(wù)報表是我們的責(zé)任。

      2.本單位已按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制2006財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上保持一致,本單位管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

      3.設(shè)計、實施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本單位資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯報,是本單位管理層的責(zé)任。

      4.本單位承諾財務(wù)報表符合適用的會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定,公允反映本單位的財務(wù)報狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總(見附件)。

      5.本單位已向貴事務(wù)所提供了:

      ⑴全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);

      ⑵全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料;

      ⑶全部股東會和董事會的會議記錄。

      6.本單位所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負(fù)債。

      7.本單位認(rèn)為所有與公允價值計量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的,恰當(dāng)?shù)胤从沉吮締挝坏囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,并在使用上保持了一性;本單位已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當(dāng)披露。

      8.本單位不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。

      9.本單位已提供所有與關(guān)聯(lián)系方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

      10.本單位已提供全部或有事項的相關(guān)資料。財務(wù)報表附注中披露的或有事項外,本單位不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。

      11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本單位不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。

      12.本單位不存在未披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。

      13.本單位已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行,未發(fā)現(xiàn):

      ⑴涉及管理層任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      ⑵涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的雇員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      ⑶涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑。

      14.本單位嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報產(chǎn)生重大影響的事項。

      15.本單位對資產(chǎn)負(fù)債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,除已披露事項外,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。

      16.本單位編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。

      17.本單位已提供全部資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的相關(guān)資料,除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項外,本單位不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。

      18.本單位管理層確信:

      ⑴未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)或修改財務(wù)報表的通知;

      ⑵無稅務(wù)糾紛。

      19.其他事項

      -(蓋章)

      法定代表人:(簽章)

      財務(wù)負(fù)責(zé)人:(簽章)

      日期:2012年2月11日

      第五篇:新的管理當(dāng)局聲明書

      管理當(dāng)局聲明書

      海南捷達(dá)會計師事務(wù)所并注冊會計師:

      本公司已委托貴事務(wù)所對本公司2011年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,2011的利潤表和現(xiàn)金流量表以及財務(wù)報表附注進(jìn)行審計,并出具審計報告。

      為配合貴事務(wù)所的審計工作,本公司就已知的全部事項作出如下聲明:

      1.本公司承諾,按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和企業(yè)會計制度的規(guī)定編制的財務(wù)報表是我們的責(zé)任。

      2.本公司已按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和企業(yè)會計制度的規(guī)定編制財務(wù)報表,財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)與上保持一致,本公司管理層對上述財務(wù)報表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

      3.設(shè)計、實施和維護(hù)內(nèi)部控制,保證本公司資產(chǎn)安全和完整,防止或發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤,是本公司管理層的責(zé)任。

      4.本公司承諾財務(wù)報表符合適用的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和企業(yè)會計制度的規(guī)定,公允反映本公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況,不存在重大錯報,包括漏報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報,無論是單獨還是匯總起來,對財務(wù)報表整體均不具有重大影響。未更正錯報匯總表附后。

      5.本公司已向貴事務(wù)所提供了:

      (1)全部財務(wù)信息和其他數(shù)據(jù);

      (2)全部重要的決議、合同、章程、納稅申報表等相關(guān)資料;

      (3)全部股東會和董事會的會議記錄。

      6.本公司所有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)均已按規(guī)定入賬,不存在賬外資產(chǎn)或未計負(fù)責(zé)。

      7.本公司認(rèn)為所有與公允價值計量相關(guān)的重大假設(shè)是合理的,恰當(dāng)?shù)诜从沉吮竟镜囊鈭D和采取特定措施的能力;用于確定公允價值的計量方法符合企業(yè)會計制度的規(guī)定,并在使用上保持了一貫性;本公司已在財務(wù)報表中對上述事項作出恰當(dāng)披露。

      8.本公司不存在導(dǎo)致重述比較數(shù)據(jù)的任何事項。

      9.本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易相關(guān)的資料,并已根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和企業(yè)會計制度的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易。

      10.本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的或有事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。

      11.除財務(wù)報表附注披露的承諾事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。

      12.本公司不存在為披露的影響財務(wù)報表公允性的重大不確定事項。

      13.本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為,未發(fā)現(xiàn):

      (1)涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息;

      (2)涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信;

      (3)涉及對財務(wù)報表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。

      14.本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事項。

      15.本公司對資產(chǎn)負(fù)債表上列示的所有資產(chǎn)均擁有合法權(quán)利,除已披露事項外,無其他被抵押、質(zhì)押資產(chǎn)。

      16.本公司編制財務(wù)報表所依據(jù)的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)是合理的,沒有計劃終止經(jīng)營或破產(chǎn)清算。

      17.本公司已提供全部資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的相關(guān)資料,除財務(wù)報表附注中披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項外,本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。

      18.本公司管理層確信:

      (1)未收到監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)調(diào)整或修改財務(wù)報表的通知;

      (2)無稅務(wù)糾紛。

      19.其他有關(guān)事項說明

      公司(蓋章)

      法定代表人:(蓋章)

      財務(wù)負(fù)責(zé)人:(蓋章)

      年月日

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        管理層聲明書 (致注冊會計師): 本聲明書市針對你們審計公司截至20年12月31日的年度財務(wù)報表而提供的。審計的目的是對財務(wù)報表發(fā)表意見,以確定財務(wù)報表是否存在所有重大方面已按......

        驗資事項聲明書-北京中稅信誠稅務(wù)師事務(wù)所

        驗資事項聲明書 北京中會信誠會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司并注冊會計師: 本公司經(jīng)[審批部門]字號[批文名稱]批準(zhǔn),由 (以下簡稱甲方)、(以下簡稱乙方)共同出資組建,于 年月日取得 [公司登記......