第一篇:公司費用報銷管理制度
公司費用報銷管理制度
一、目的
為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用
成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費
等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況?;蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
第二篇:公司費用報銷管理制度
公司費用報銷管理制度
一、目的
為了加強公司財務(wù)管理,強化費用控制。
二、適用范圍
河北XXX——費用報銷管理。
三、職責(zé)
1、財務(wù)部負(fù)責(zé)制度的制定;
2、各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。
四、費用報銷規(guī)定
1、費用報銷審批權(quán)限:
公司的費用開支均由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核,財務(wù)部核實,但最終批核權(quán)由總經(jīng)理審批。
2、如遇總經(jīng)理外出,又急需于支付時,可按下列情況處理:
費用在500元以下的,經(jīng)部門經(jīng)理審批后,財務(wù)部可予以先行報銷;
費用在500元以上的,先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告,再由總經(jīng)理口頭(電話)或書面(傳真、E-mail)指示財務(wù)人員先行處理。
以上兩種情況,財務(wù)部必須待總經(jīng)理回來時,再將有關(guān)單據(jù)交給補簽。
3、具審批權(quán)限的人員,不得簽涉及自己的費用,其費用則由其上級主管人員負(fù)責(zé)簽批。
4、所有的費用開支必須先獲享有審批權(quán)人同意,才能實施。不得“先斬后奏”。
五、費用報銷流程:
1、當(dāng)費用發(fā)生后,受款人必須在三天內(nèi)填寫有關(guān)的報銷憑證,并辦妥本部門的審批手續(xù),再送往財務(wù)審核,超出3日的費用不予報銷,責(zé)任自負(fù)。
2、.財務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報銷憑證及原始單據(jù),重點要審查其內(nèi)容是否真實合理,計算是否正確無誤,手續(xù)是否完備無缺,有無違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。如有異議時,財務(wù)部應(yīng)當(dāng)拒絕受理,并退回當(dāng)事人重新辦理。情節(jié)嚴(yán)重的,必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理知曉。
3、由受款人按規(guī)定填寫好《費用報銷單》,交部門經(jīng)理審批;經(jīng)財務(wù)部審核無誤的單據(jù),由財務(wù)部送給總經(jīng)理簽批。
4、財務(wù)部在收到經(jīng)獲總經(jīng)理,部門經(jīng)理(500元以下)批核的單據(jù)時,應(yīng)當(dāng)盡快,足額地支付有關(guān)款項給受款人,并在費用統(tǒng)計表上簽收領(lǐng)取金額款項。
5、受款人到財務(wù)部領(lǐng)取款項,在收款時,應(yīng)當(dāng)面點清款項,并在費用統(tǒng)計表上相應(yīng)領(lǐng)取的金額欄內(nèi)簽字確認(rèn)。
六、借款事項:
1、當(dāng)事人因公辦理涉及到費用需借款,必須填寫借款申請單。
2、借款時寫清借款的理由或用途,當(dāng)日借款金額在500元(含)以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核、審批。借款金額超過500元時,除完成以上程序外,還須上報至總經(jīng)理報準(zhǔn)后方可支付。
3、借款人在辦妥相應(yīng)的事項后,應(yīng)及時辦理報銷手續(xù),盡速與財務(wù)結(jié)算清楚。
4、借款人在財務(wù)處已有借款沒有還清時財務(wù)部有權(quán)拒付二次借款。
5、當(dāng)借款人不及時結(jié)清借款之項目時,財務(wù)部有權(quán)從薪資中抵扣。
七、重點費用有關(guān)規(guī)定:
1、工資: 每月15日為薪金發(fā)放日。
①、薪資計算周期,每月1日至最后一日為一個月周期,每月25日后入職當(dāng)月不發(fā)放薪資,計入下一個月薪資內(nèi)。
②、公司行政部在每月6日前,將上月各部門員工的“考勤工資”上報財務(wù)部。
③、財務(wù)部在每月10日前,將所有員工的工資計算完畢,并交總經(jīng)理簽批。
2、交通費用及其他費用報銷規(guī)定:
員工在市內(nèi)交通費及其他費用根據(jù)實際情況,由經(jīng)手人到行政部申領(lǐng)報銷單據(jù),經(jīng)部門經(jīng)理核實批準(zhǔn)簽字后,按經(jīng)手人提供的合法發(fā)票實報實銷。
3、交際應(yīng)酬費:
①、一般人員不能以任何理由請客送禮,確因需請客送禮,應(yīng)當(dāng)掌握分寸,發(fā)生金額在100元以下,事先須經(jīng)部門經(jīng)理同意。如發(fā)生額在200元以上/餐次的,必須先獲總經(jīng)理的批準(zhǔn)。
②、一次的金額應(yīng)控制在人均50元以內(nèi),如發(fā)生額在500元以上的,必須有證明人簽字。
4、市內(nèi)交通費: ①、經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn),因公外出的車費、油費(僅限公司車輛)可實報實銷;
②、無特殊事由交通工具均以公交車、地鐵為主;如遇緊急情況和惡略天氣可以乘坐出租車。
④、其他特殊情況,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、費用報銷的有關(guān)規(guī)定:
①、每次報銷費用,必須在事項結(jié)束起3日內(nèi)完成,特殊情況一周內(nèi)完成,過期財務(wù)部可不予報銷。
②、有關(guān)費用必須按相關(guān)“費用報銷憑證”準(zhǔn)確、如實地填寫,具體要求如下:
●報銷憑證一律使用黑色水筆或鋼筆填寫:
●報銷人姓名一律使用中文字書寫,字體要清楚。
●所屬部門按報銷人所在部門的名稱填寫:
●填報日期按填寫當(dāng)日的日期填寫:
●附件張數(shù)按所附單據(jù)數(shù)量填寫:
●大、小寫金額必須填寫一致,不得涂改:
●發(fā)票、收據(jù)必須分開填寫有關(guān)“費用報銷單”;
●凡涉及購物或非本人事項的報銷,必須有本部門同事作驗收或證明人的簽名;
●如填報未符合上述要求,財務(wù)部有權(quán)要求經(jīng)辦人重新填報。
●所有費用報銷,必須憑“發(fā)票”或“收據(jù)”為原始憑證,如確實無法取得原始票據(jù)的,須以“支付證明單”代替,并必須注明未能取得票據(jù)的原因。
●如遇有票據(jù)丟失的,將視同沒有發(fā)生費用,相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。
●所有票據(jù)必須真實,如發(fā)現(xiàn)作弊時,財務(wù)部將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。
6、關(guān)于辦公用品的采購及維修:
①、各業(yè)務(wù)部門及各分部所需采購辦公用品必須于每月10日前上報行政部,由行政部進行審核匯總,上報總經(jīng)理審批。
②、行政部根據(jù)審批采購計劃,填寫“借支單”,到財務(wù)部借支采購。
③、所采購的物品必須統(tǒng)一保管,領(lǐng)用物品時填寫領(lǐng)用表。
④、辦公設(shè)備的維修,要求事先申請到行政部備案,由行政部負(fù)責(zé),請專人維修及購置維修所需物件,各部門無權(quán)自行處理。
7、其它
7.1本規(guī)定由財務(wù)部制訂并歸口管理;
7.2本規(guī)定將會根據(jù)公司實際情況隨時修訂;
7.3本規(guī)定自簽發(fā)之日起實施。
財務(wù)部
2017/10/17
第三篇:公司費用報銷管理制度
公司費用報銷管理制度
一、目的為加強對公司費用的管理,確保員工更好開展工作,有效節(jié)約費用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司全體員工。
三、報賬流程
1、取得所經(jīng)辦內(nèi)容事項的批復(fù);
2、根據(jù)所辦事項的內(nèi)容取得符合法律法規(guī)的發(fā)票,發(fā)票上填明購買日期,購買單位,數(shù)量,單價,金額。(如所購買的品種較多,需提供附件加以說明)發(fā)票上必須加蓋對方有效的發(fā)票專用章;
3、經(jīng)辦人員粘貼好票據(jù)(超過費用報銷單篇幅的1/2的單據(jù)不用粘貼),粘貼以梯形從右到左先大后小的原則(上邊緣對齊);
4、經(jīng)辦人員填好費用報銷單并簽字。要求書寫規(guī)范,不得涂改,大小寫一致;
5、主管領(lǐng)導(dǎo)對所經(jīng)辦內(nèi)容的真實性,票據(jù)的合法性負(fù)責(zé)并簽字;
7、財務(wù)對票據(jù)的合法性進行審核。對本單位取得的外來原始憑證進行稽核,如不符合規(guī)定應(yīng)予以退回,或進行重新填制,符合要求后方能報銷。
8、企業(yè)執(zhí)行一支筆簽字生效(本單位張總)。所有票據(jù)只要沒有張總的簽字(不論金額大?。宦刹坏脠箐N。
9、出納對所報費用進行審核,沒有完成所有有關(guān)人員簽字的費用報賬單拒絕報銷(如果報銷就是出納的責(zé)任,出納自行處理)。對符合規(guī)定的票據(jù)無條件的、及時的給予報銷。
(備注:對小區(qū)按規(guī)定公攤到業(yè)主的費用,經(jīng)辦人員自覺復(fù)印交到出納雷光紅處)
四、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》《出差總結(jié)》部分。
五、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車硬席、汽車、輪船三等艙以下等交通工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機經(jīng)濟艙。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。(如果是一人報多人的出差費用需提供人員名單,也要注明起始地點和原因)
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。
1、城內(nèi)交通費:城內(nèi),部門/片區(qū)負(fù)責(zé)人城內(nèi)交通費已包含在工資內(nèi),不再另行報銷,其它員工的城內(nèi)交通費按城內(nèi)公交車費據(jù)實報銷;市區(qū)內(nèi),有交通火車的按火車票價報銷交通費,無交通火車的按公共汽車費報銷交通費;市外,有交通火車的按火車票價報銷交通費,無交通火車的按公共汽車費報銷交通費;需要派專車或乘坐飛機的,需總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。
2、主城區(qū)內(nèi):需要在主城區(qū)內(nèi)住宿的出差人員,按普通標(biāo)間75元/人/夜標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿,同時按50元/人/天標(biāo)準(zhǔn)報銷出差補助;出差當(dāng)日能夠轉(zhuǎn)回公司的按20元/人/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷出差補助;市區(qū)內(nèi)其他城市的差旅標(biāo)準(zhǔn)參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、市 外:住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)胤切羌壘频陿?biāo)間費用每人每天的標(biāo)準(zhǔn)報銷出差住宿費,同時按70元/人/天標(biāo)準(zhǔn)報銷出差補助。
(備注:本城交通費,出差外地的車費、住宿費,補助的標(biāo)準(zhǔn)需領(lǐng)導(dǎo)研究決定)
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際需要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次;
2、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回經(jīng)辦人員;
3、單據(jù)按報銷規(guī)定填寫和粘貼;
粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
4、有采購物品的票據(jù)需有關(guān)的人員進行驗證并簽字,有關(guān)人員對所采購物品的數(shù)量、金額負(fù)責(zé)。
5、報銷內(nèi)容必須與粘貼的票據(jù)一致,如不相符予以退回。
發(fā)票的管理
1.財務(wù)部對所有的發(fā)票負(fù)責(zé)
2.財務(wù)部對所有的票據(jù)進出進行登記,并根據(jù)交回發(fā)票進行審核銷號。
3.如有統(tǒng)一出具的收據(jù),客戶需正式發(fā)票需出示統(tǒng)一收據(jù)換取正式發(fā)票。
4.財務(wù)部開出的所有發(fā)票,執(zhí)行誰簽字誰負(fù)責(zé)的原則
5.如有特殊情況(開具發(fā)票不能回款)者,請手執(zhí)張總的親筆簽字批條,財務(wù)部予以受理。相反,予以拒絕。(備注:為了維護企業(yè)在社
會上的良好形象,盡量拒絕這種發(fā)票的填開)
本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
現(xiàn)就本單位存在的費用報銷問題提出以下幾點建議
1.生活垃圾費用以承包的方式承包給對方,對方結(jié)算時需提供簽訂的合同,稅收法律法規(guī)認(rèn)可的正式發(fā)票。目前是以油票報賬,財政小區(qū)甚至沒有任何票據(jù)。按規(guī)定油票的報銷只有本單位的車輛才能予以報銷。
2.報銷費用說明與粘貼的票據(jù)嚴(yán)重不合。要求員工根據(jù)所辦事項提
供相應(yīng)的票據(jù)。
3.辭職員工的工資,臨工的工資報到人事部統(tǒng)一造發(fā),平時不能有
工資表的發(fā)生。
4.員工交流費需拿出一個方案。
以上建議請領(lǐng)導(dǎo)考慮,不盡之處請批正指出,盡量完善。
第四篇:公司費用報銷管理制度
公司費用報銷管理制度
一、目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用
成本,特制訂本制度,公司費用報銷管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用),管理制度《公司費用報銷管理制度》。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費
等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況。或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
第五篇:公司費用報銷管理制度
公司費用報銷管理制度
一、目的
為加強對費用管理力度,確保人員更好開展工作,有效節(jié)約費用成本,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司各部門。
三、出差管理
1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。
2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。
四、差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。
1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機。
3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按常規(guī)票報銷(正常標(biāo)準(zhǔn),超出部分由個人支付)
4、市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,經(jīng)部門經(jīng)理同意后可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費,如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等,實報實銷。
7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。
五、備用金管理
1、根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、備用金借支后應(yīng)及時沖帳,備用金占用時間應(yīng)不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、對于長期占用備用金的,財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、報銷管理
1、駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交由出納審核。
2、費用報銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷,一律退回業(yè)務(wù)人員。
3、單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項:將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單
a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務(wù)說明情況?;蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。
公司費用報銷管理制度
為嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度,加強財務(wù)支出管理,規(guī)范費用報銷程序,結(jié)合我公司具體情況,制定本制度。
一、公司財務(wù)費用報銷制度
1、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票專用章。費用報銷的經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票的所有內(nèi)容,發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋有財政監(jiān)制章的收據(jù)一律不得給予報銷。
2、公司的人員需要報銷費用時必須填寫“費用報銷單”,所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費、招待費、辦公費用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費必須分次、按出差地點分開填列,并計算好出差天數(shù),住宿、伙食補助和市內(nèi)交通費在限額內(nèi)填報。所有報銷單據(jù)的張數(shù)和合計金額必須準(zhǔn)確無誤填寫,費用報銷的單據(jù)粘貼要求整齊、美觀。
3公司財務(wù)報銷程序:經(jīng)辦人
財務(wù)室審核
分管副總經(jīng)理
總經(jīng)理審批
財務(wù)室結(jié)算(200元以下由分管副總經(jīng)理審批)。
4、公司除正常費用開支外,其余各項費用支出必須事先提出計劃,按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后,在費用的計劃范圍內(nèi)列支。
5、辦公用品的購置:由各部門根據(jù)需要,編制計劃報辦公室審核匯總,按審批權(quán)限批準(zhǔn)后,由辦公室按計劃統(tǒng)一購買,并建立實物帳,詳細(xì)登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時,須填制出庫單,經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。這些都是非常重要的公司財務(wù)費用報銷制度。
6、各個部門在開支業(yè)務(wù)招待費之前,需事先經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。否則,財務(wù)室是不給予報銷的。
7、公司員工外出辦事,原則上不能乘坐出租車。若確因工作需要須乘坐出租車,要事先請示公司分管領(lǐng)導(dǎo),并在報銷單上注明原因。
8、所有需要報銷的各種原始單據(jù)(包括購買材料和支付工程款),必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷,超過一個月一律不予報銷。
9、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。
二、公司財務(wù)報銷制度之差旅費報銷制度
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)
2、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法,特殊情況經(jīng)公司總經(jīng) 理批準(zhǔn)后方能實報實銷;市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法,個人不得另報餐費;這一項是非常重要的公司財務(wù)報銷制度。
(1)住宿費憑住宿發(fā)票,在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)按實際住宿天數(shù)計算報銷,超標(biāo)準(zhǔn)的,超出部分自理。(2)乘坐火車,晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上,連續(xù)乘坐時間超過12小時的,可按第四條標(biāo)準(zhǔn)購臥鋪票。符合此條款規(guī)定,而不買臥鋪票的,按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,乘坐特快的,按特快列車座位票價的50%獎勵(另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi))。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的,按其座位票價的30%獎勵個人。
(3)符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差,在不影響工
作的前提下,改乘坐火車(硬臥和座位)、普通汽車或輪船的,按飛機票價或減去相應(yīng)的火車、普通汽車或輪船票價的差額,提取30%獎給個人。
(4)夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙超過六小時,每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。
(5)符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,連續(xù)乘車超過12小時(含12小時)的,每滿12小時,加發(fā)50元伙食補助。
3、差旅費報銷的其他規(guī)定
(1)隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差,乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員,按特殊情況處理。
(2)出差人員到達(dá)目的地至住地往返可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。
(3)自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。(4)趁出差或調(diào)動工作之便,回家探親辦事的,其有關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。
(5)凡不符合乘坐飛機條件的人員,因公事緊急乘坐飛機的,應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則超出規(guī)定的費用個人自理。
(6)凡因公事支付的電話、電報費均予報銷。
(7)凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者,其各項開支不受上述規(guī)定限制,陪同賓客出差的人員,如果在食住行方面已享受公費者,均不再享受住勤及途中補助。
(8)凡被外單位和個人邀請外地考察參觀,或業(yè)務(wù)跟單的人員,其食宿費已由對方負(fù)擔(dān)的,均不再享受包干費或補助費。
(9)出差天數(shù)的計算,原則為:當(dāng)天12時以前出發(fā),12時以后返回的按一天計算;當(dāng)天12時以后出發(fā),12時以前返回的,按半天計算;
(10)實行差旅費制度后,各部門人員出差,原則上要定任務(wù)、定時間、定地點、定人數(shù),實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),否則,財務(wù)室不報銷。
(11)外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)可實報實銷。
三、公司費用報銷制度方面的其他有關(guān)規(guī)定:
1、費用報銷時間:每周星期五全天。報銷材料貨款及工程款不受此時間限制。
2、工資發(fā)放時間:每月五日的下午。以上規(guī)定的時間,若遇節(jié)假日順延。
3、公司財會人員有權(quán)對一切報銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實性進行審核,若違反本制度一律不予報銷。任何人不得打擊報復(fù)。
未盡事宜,由總經(jīng)理受權(quán)財務(wù)室另行制定,解釋權(quán)在公司財務(wù)室