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      銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票

      時(shí)間:2019-05-14 10:21:21下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票

      紅字專用發(fā)票開具流程

      銷售方申請(qǐng)開具

      1.開具情況

      當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:

      (1)因開票有誤購(gòu)買方拒收

      (2)因開票有誤等原因尚未交付。

      2、開具流程 銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票流程如下:

      銷售方開具并提交申請(qǐng)單

      銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單∨

      銷售方開具紅字專用發(fā)票

      有關(guān)申請(qǐng)單的填開和導(dǎo)出,及報(bào)送稅局等步驟請(qǐng)看下面介紹:

      申請(qǐng)單填開:

      第一步:進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單-申請(qǐng)單填開”

      第二步:在出現(xiàn)的界面上選擇銷售方申請(qǐng),根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”

      第三步:對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息。確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“打印”,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面。

      申請(qǐng)單導(dǎo)出:

      第一步:點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單-申請(qǐng)單導(dǎo)出”

      第二步:選擇需導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)會(huì)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件。

      第三步:點(diǎn)擊“確認(rèn)”后,提示選擇保存文件路徑,然后“確定”。

      第四步:申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下找到該xml文件,將該文件拷貝到軟盤或U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。

      紅字專用發(fā)票開具方法:

      第一步:選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單

      第二步:按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)。

      第三步:進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面

      第四步:點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”

      第五步:選擇“直接開具”功能

      第六步:按要求填寫對(duì)應(yīng)的的通知單編號(hào)

      第七步:按要求填寫對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。

      第八步:系統(tǒng)彈出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口。

      第九步:系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票(若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫(kù),則系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面,用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息)

      第十步:打印發(fā)票。

      第二篇:銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票流程

      紅字專用發(fā)票開具流程

      銷售方申請(qǐng)開具 1.開具情況

      當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),應(yīng)由銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票:(1)因開票有誤購(gòu)買方拒收

      (2)因開票有誤等原因尚未交付。

      2、開具流程

      銷售方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票流程如下:

      銷售方開具并提交申請(qǐng)單

      銷售方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具通知單 ∨

      銷售方開具紅字專用發(fā)票

      有關(guān)申請(qǐng)單的填開和導(dǎo)出,及報(bào)送稅局等步驟請(qǐng)看下面介紹: 申請(qǐng)單填開:

      第一步:進(jìn)入“發(fā)票管理”界面,點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單-申請(qǐng)單填開”

      第二步:在出現(xiàn)的界面上選擇 銷售方申請(qǐng),根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后,選擇發(fā)票種類,并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼,點(diǎn)“確定”

      第三步:對(duì)于銷售方申請(qǐng)且數(shù)據(jù)庫(kù)中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫申請(qǐng)單信息。確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)“打印”,系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票申請(qǐng)單,并彈出打印界面。

      申請(qǐng)單導(dǎo)出:

      第一步:點(diǎn)擊“紅字發(fā)票申請(qǐng)單-申請(qǐng)單導(dǎo)出”

      第二步:選擇需導(dǎo)出申請(qǐng)單的月份,點(diǎn)擊“確定”,系統(tǒng)會(huì)彈出該月已填開的所有紅字發(fā)票申請(qǐng)單的明細(xì)。選擇需要導(dǎo)出的申請(qǐng)單,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”,將申請(qǐng)單導(dǎo)出為xml文件。第三步:點(diǎn)擊“確認(rèn)”后,提示選擇保存文件路徑,然后“確定”。

      第四步:申請(qǐng)單導(dǎo)出成功后,在保存路徑下找到該xml文件,將該文件拷貝到軟盤或U盤,提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān),由其導(dǎo)入該文件后開具通知單。

      紅字專用發(fā)票開具方法:

      第一步:選擇“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/發(fā)票填開/專用發(fā)票填開”菜單 第二步:按系統(tǒng)提示進(jìn)行發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)。第三步:進(jìn)入“專用發(fā)票填開”界面 第四步:點(diǎn)擊“負(fù)數(shù)”

      第五步:選擇“直接開具”功能

      第六步:按要求填寫對(duì)應(yīng)的的通知單編號(hào)

      第七步:按要求填寫對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼。

      第八步:系統(tǒng)彈出對(duì)應(yīng)正數(shù)發(fā)票代碼、號(hào)碼及相關(guān)信息確認(rèn)窗口。

      第九步:系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票(若所填正數(shù)發(fā)票代碼和號(hào)碼已不在當(dāng)前發(fā)票庫(kù),則系統(tǒng)進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填寫界面,用戶需手工填寫負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息)第十步:打印發(fā)票。需要準(zhǔn)備的資料:

      1、逾期增值稅扣稅憑證電子信息格式;(紙質(zhì))

      2、逾期增值稅扣稅憑證抵扣申請(qǐng)單;(紙質(zhì))

      3、逾期增值稅扣稅情況說明;(紙質(zhì),由購(gòu)貨方寫并蓋章)

      4、紅字發(fā)票申請(qǐng)單;(紙質(zhì)+電子版,上述有如何開具步驟)

      5、需要開紅字的發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件加蓋公章(紙質(zhì))

      第三篇:開具紅字增值稅專用發(fā)票(銷售方適用).

      天河區(qū)國(guó)稅局辦稅指引之八

      開具紅字增值稅專用發(fā)票(銷售方適用

      一、納稅人應(yīng)提交資料

      1.《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》(使用防偽稅控開票系統(tǒng)生成《申請(qǐng)單》的企業(yè),需要提供電子文檔及一份紙質(zhì);手工填報(bào)的企業(yè),需要提供紙質(zhì)一式兩份。

      2.《稅務(wù)文書附送資料清單》一式二份

      3.對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)原件和復(fù)印件(如原件已丟失,應(yīng)提供《增值稅專用發(fā)票已抄報(bào)稅證明單》、存根聯(lián)復(fù)印件。

      二、注意事項(xiàng)

      1.增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況需要開具紅字專用發(fā)票的,視不同情況分別按以下辦法處理:(1因開票有誤且發(fā)票已給購(gòu)買方,被購(gòu)買方退回發(fā)票的,由銷售方開具申請(qǐng)單。銷售方須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)(藍(lán)字發(fā)票開具日期起90天內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由購(gòu)買方出具的注明拒收理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》(以下簡(jiǎn)稱“通知單”。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

      (2因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購(gòu)買方的,由銷售方開具申請(qǐng)單。銷售方須在開具有誤專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)申請(qǐng)單,并在申請(qǐng)單上填寫具體原因以及相對(duì)應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票的信息,同時(shí)提供由銷售方出具的寫明具體理由、錯(cuò)誤具體項(xiàng)目以及正確內(nèi)容的書面材料,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核確認(rèn)后出具通知單。銷售方憑通知單開具紅字專用發(fā)票。

      2.《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》應(yīng)加蓋一般納稅人財(cái)務(wù)專用章。3.發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的,銷售方還應(yīng)在開具紅字專用發(fā)票后將該筆業(yè)務(wù)的相應(yīng)記賬憑證復(fù)印件報(bào)送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。

      4.復(fù)印件需加蓋公章,并注明“此件與原件相符,由我單位(個(gè)人提供”

      三、辦理流程:納稅人帶齊上述資料到辦稅服務(wù)廳辦理,先在排隊(duì)機(jī)點(diǎn)擊相應(yīng)業(yè)務(wù)的

      排隊(duì)號(hào),然后到指定窗口受理。

      四、辦結(jié)時(shí)限:即時(shí)

      注:1.此指引僅供納稅人辦理相關(guān)涉稅事項(xiàng)時(shí)參考使用,不作為相關(guān)法律法規(guī)的引用依據(jù)。如本資料內(nèi)容與相關(guān)法律法規(guī)有沖突之處,以相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。2.2009年2月更新。

      第四篇:開具紅字專用發(fā)票流程(適用于購(gòu)貨方申請(qǐng))

      開具紅字發(fā)票(適用購(gòu)貨方)

      一、購(gòu)買方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;

      在開票系統(tǒng)里做《紅字更正申請(qǐng)單》,出具《紅字開具申請(qǐng)單》、將數(shù)據(jù)上傳自國(guó)稅網(wǎng)站(插入CA→國(guó)稅網(wǎng)站→網(wǎng)上辦稅→進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→我的信息→我的辦稅事項(xiàng)→其他申報(bào)事項(xiàng)→紅字發(fā)票文件上傳→上傳《紅字發(fā)票申請(qǐng)單》電子檔。

      1、購(gòu)銷雙方簽訂退貨協(xié)議(買賣合同補(bǔ)充協(xié)議)

      2、購(gòu)買方《開具紅字增值稅專用發(fā)票情況說明》:說明簽訂的退貨協(xié)議合同號(hào)、退貨數(shù)量、退貨單價(jià)、總額、注明已于×年×月×日入賬,發(fā)票號(hào)為多少,以抵扣。

      例如:

      我公司某公司與某公司(××××)于×年×月×日簽訂退貨協(xié)議一份,合同號(hào)為:×××。由于質(zhì)量不合格……原因故作退貨處理,退××數(shù)量,金額為××。該批貨物已于×年×月×日已入庫(kù),發(fā)票號(hào)為:××××,抵扣聯(lián)已抵扣,現(xiàn)需開具紅字發(fā)票。特此證明!

      ×××單位簽章

      ×年×月×日

      3、作一份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出憑證

      借;庫(kù)存商品-1000

      貸: 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出170

      應(yīng)付賬款-11704、所需退貨的發(fā)票及抵扣聯(lián)復(fù)印件加蓋公章。

      5、帶上所述資料(均蓋公章)到國(guó)稅局辦理《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。

      6、《通知單》一式兩份,一份留底做賬,一份交于銷貨方開具紅票。

      二、購(gòu)買方獲得專用發(fā)票后因以下問題無(wú)法抵扣時(shí):①專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無(wú)法認(rèn)證;

      1、開具拒收證明

      第五篇:購(gòu)貨方如何開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單

      購(gòu)貨方如何開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單

      購(gòu)貨方要開具紅字?

      一般分為幾種情況:

      1、退貨,我們要退貨,那么銷售方會(huì)向我們索取一個(gè)國(guó)稅批下來(lái)的紅字開具通知單,然后對(duì)方憑通知單開具紅字給我們,我們就直接做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出即可;

      2、折讓,原來(lái)跟退貨一樣;

      購(gòu)方的紅字我們只做申請(qǐng),不會(huì)開具紅字發(fā)票的。那么申請(qǐng)的話,就直接在稅控機(jī)開票系統(tǒng)里面的發(fā)票-紅字發(fā)票那欄哪里進(jìn)行操作,然后手工填寫相關(guān)的信息就行了

      一般國(guó)稅要求索取的資料包括:

      退貨或折扣折讓協(xié)議、發(fā)票復(fù)印件、入賬憑證、紅字申請(qǐng)單、電子申請(qǐng)盤

      以上資料除了申請(qǐng)通知單和記賬憑證,其他的原則上應(yīng)該蓋對(duì)方的公章。

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