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      外貿企業(yè)開具證明操作流程

      時間:2019-05-14 04:13:26下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關的《外貿企業(yè)開具證明操作流程》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《外貿企業(yè)開具證明操作流程》。

      第一篇:外貿企業(yè)開具證明操作流程

      《外貿企業(yè)申報系統(tǒng)》證明操作流程

      一、點擊“向導”,點擊“單證申報向導”

      二、點擊“第一步——單證申報數據錄入”,點擊“代理出口證明申請表”

      三、點擊“增加”,錄入證明內容,點擊“保存”,點擊“設置標志”,點擊“退出”

      四、點擊“第四步——打印單證申報數據”

      五、選擇需要打印的報表,點擊“打印到EXCEL”

      六、點擊“頁邊距”,調整格式,打印申請表1份

      七、點擊“第四步——生成單證申報數據”

      八、點擊“是”,插入格式化后的3.5寸軟盤,點擊“確定”

      單證申報需要資料:

      例如:代理出口證明所需資料

      1、代理出口協(xié)議(合同)原件及復印件;

      2、出口企業(yè)打印的《代理出口貨物證明》申報表;

      3、委托企業(yè)稅務登記證、退稅登記證復印件;

      4、出口發(fā)票復印件;

      5、出口貨物報關單(出口退稅聯(lián))原件及復印件。6、3.5寸軟盤1張

      第二篇:外貿企業(yè)出口退稅操作流程

      外貿出口退稅軟件操作流程

      2015年4月

      目 錄

      一、退稅軟件下載并安裝.................................3

      二、安裝完成后登陸軟件.................................3

      三、確定所屬期和關聯(lián)號..................................3

      四、登錄并參數設置.......................................4

      五、軟件數據錄入.........................................4

      一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件,安裝,下載網址為:http://

      二、安裝完成后登陸軟件 用戶名:sa, 密碼沒有,點擊 登錄

      三、確定所屬期和關聯(lián)號

      原則是年+月+批次號,比如:1501010001;或者:2015010101

      四、登錄并參數設置 登陸顯示界面如下:

      首先進行系統(tǒng)配置設置與修改,填寫公司的信息。

      五、軟件數據錄入

      點擊向導按鈕出現(xiàn)以下界面按照步驟做

      美元離岸價、核銷單號、選商品代碼,商品名稱,出口數量)后保存

      2.1-

      2、保存之后需要做審核認可和序號重排,之后退出

      2.2退稅申報數據錄入—進貨明細申報數據錄入

      2.2-

      1、登錄界面后按增加,根據進貨發(fā)票輸入與出口報關單相對應的關聯(lián)號、申報年月、批次;輸入序號;選定發(fā)票號碼,選定后,發(fā)票代碼、進貨憑證號、供貨方納稅號,發(fā)票開票日期就自動出來了;選定商品代碼,退稅率也自動出來,輸入商品名稱,數量,計稅金額和法定征稅稅率,按回車相關數據后稅額、可退稅稅額就自動出來。檢查無誤后保存。

      2.2-

      2、保存之后需要做審核認可和序號重排,之后退出。

      入。

      5.2查看退稅預審信息處理,查看是否由要處理的信息。

      6.2-2登錄之后進入數據不能修改,點擊申報表打印,后打印報表。

      6.3-1確認正式申報數據—進貨明細申報數據查詢(需要在這邊打印數據)

      6.3-2登錄之后進入數據不能修改,點擊申報表打印,后打印報表。

      7.2、生成正式申報軟盤---生成退稅申報數據,生成要申報的文件。(需要打印出口和進貨數據、匯總表數據之后才能做此步驟)

      六、資料準備

      生成正式申報文件,保存到U盤中;整理購貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報關單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細表、進貨明細表、匯總明細表裝訂成冊,填寫相關數據準備正式申報。同時需要遞交增值稅納稅申報表主表和附表二以及相關情況說明等。

      攜帶出口企業(yè)預審核情況表和出口退稅資料交接單(2份)、U盤(正式申報文件)、以及裝訂好的材料到國稅窗口正式申報,通過后,再把材料遞交給退稅專管員。

      七、等退稅。

      八、退稅軟件注意事項:

      1、查詢一下最新的出口退稅版本,是否升級,2、按照向導步驟一步步做。

      3、如果預審有錯誤,可以直接修改,4、如果生成正式申報,有錯誤,可以做撤銷

      5、必須先把3個表打印好之后,再生成正式申報文件。

      6、如果生成正式申報文件,如果有錯誤,可以重新修改,最后一步,已申報,選中關聯(lián)號,認可申報,當前關聯(lián)號轉為待申報數據;從頭開始一步步做。

      第三篇:外貿企業(yè)出口退稅操作流程

      集團有限公司

      外貿企業(yè)出口退稅流程

      文件編號:HB/GL-CW-001-A1

      一 目的二

      適用范圍

      適用外貿企業(yè)出口退稅 三 權責:

      3.1財務部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作。3.2總經理負責本辦法制定、修改、廢止的批準工作。四 出口退稅概念

      出口退稅是在國際貿易業(yè)務中,對我國報關出口的貨物退還或免征在國內各生產環(huán)節(jié)和流轉環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費稅,即對出口貨物實行零售稅率。對我公司而言,僅涉及增值稅部分。五 作業(yè)內容

      5.1 目前外貿企業(yè)出口貿易的方式為:一般貿易,進料加工和來料加工。目前我公司涉及一般貿易和進料加工,這兩種貿易方式出口退稅流程一致。外貿企業(yè)手冊均無需登記,來料加工手冊需到稅務機關進行核銷。一般貿易是按購進成品的進項稅額退稅、進料加工是按委托加工的加工費及輔料的進項稅額退稅,且退稅率均為16%。出口退稅網上申報目前用到擎天傳輸平臺軟件和擎天出口貨物退(免)稅申報管理系統(tǒng)軟件(外貿單機版)兩個軟件。具體操作如下:

      5.1.1申報期限規(guī)定。根據國家稅務總局公告2012年第24號規(guī)定,企業(yè)應在貨物報關出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內,收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費稅退稅。

      5.1.2 退稅數據錄入:在退稅申報系統(tǒng)軟件中,點擊瀏覽樹基礎數據采集→退稅數據采集→進出關聯(lián)數據錄入根據系統(tǒng)要求錄入相關數據。

      5.1.2.1出口明細數據錄入:根據報關單(出口退稅專用)和外銷發(fā)票(稅務聯(lián))依次錄入→出口發(fā)票號→報關單號(21位,出口報關單號+001)→出口日期→商品代碼(取商品代碼前8位)→出口數量→美元離岸價→合同號

      5.1.2.2進貨明細錄入:根據購進增值稅發(fā)票進行依次錄入→進貨憑證號→納稅人識別號→開票日期→商品代碼→數量→計稅金額(不含稅)→退稅率及退稅額系統(tǒng)自動生成。

      5.1.3 相關數據錄入之后,為保證錄入的數據符合審核規(guī)范,需要進行數據一致性檢查。點擊數據處理→退稅申請→數據一致性檢查進行。勾選需要檢查的數據點擊審核按鈕完成。若錄入的數據有問題系統(tǒng)會給出提示。如果需要查看產生疑點的數據,可以在數據處理→退稅申請→疑點調整中查看。

      5.1.4 退稅預申報。點擊數據處理→退稅申請→預申報打開數據生成界面,點擊數據生成按鈕,選擇數據存放路徑,點擊確定,生成預申報電子數據。在生成電子數據后,雙擊擎天傳輸平臺。點擊預申報→外貿預審數據上載上傳預申報數據。上傳成功后,當文件狀態(tài)變?yōu)閷徍塑浖逊答仯纯上螺d反饋文件.5.1.5讀入預申報反饋數據。在申報管理系統(tǒng)軟件點擊數據反饋→讀入反饋數據→退稅申報反饋,打開反饋數據讀入界面,讀入反饋數據。讀入反饋數據后將會看到相關疑點。疑點也可以通過數據反饋中的疑點調整查看。在退稅過程

      中,不管是否產生疑點,均需將疑點表打印出來報送稅務機關。

      5.1.6 正式申報及正式申報上傳。預審對疑點處理后,可以進行正式申報。點擊數據處理—疑點調整—正式申報,打開數據生成界面。生成退稅申報數據。將生成的退稅申報電子數據上傳傳輸平臺軟件。進行正式申報,當文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”時,說明已經有回執(zhí)文件下載。

      5.1.7 打印申報表:點擊數據處理→退稅申請→數據打印,打印出外貿出口退稅匯總表申報表、外貿企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)、外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表、外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表。然后做出口退稅審核表依次填寫企業(yè)名稱→所屬期→開戶行及賬號→聯(lián)系電話→出口報送單份數→外匯核銷單份數→增值稅專用發(fā)票份數→本期申請退稅額等。

      5.1.8 資料裝訂成冊:出口退稅資料裝訂所附資料:出口退稅審核表→出外貿出口退稅匯總表申報表→外貿企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)→外貿預審報反饋疑點數據表→外貿企業(yè)出口退稅出口明細申報表→ 外銷發(fā)票(稅務聯(lián))→報關單;進口貨物增值稅,封面用牛皮紙裝訂并填寫好單位名稱、海關代碼、納稅人登記號、所屬期、創(chuàng)匯額、申報出口額、申報退稅進價金額、申報退稅額、應退稅額以及經手人,封面及其附報資料加蓋公章;出口退稅貨物進貨憑證裝訂所附資料:外貿企業(yè)出口退稅進貨明細申報表→增值稅抵扣聯(lián),同出口退稅資料一樣封面及附報資料加蓋公章后交國稅局。

      5.1.9正式申報反饋。在向國稅局報送資料后半個月內,傳輸系統(tǒng)中,將會有退稅正式申報反饋文件。該文件反應國家稅務局實際退稅情況。一般反饋一個月之后,相應退稅額將會打入我公司賬戶。

      5.1.10 申報退稅成功后,憑證出口退稅進貨明細申報表做賬務處理:

      借:應收出口退稅

      貸:應交稅金-出口退稅

      退稅款入賬后:

      借:銀行存款

      貸:應收出口退稅 六 獎懲制度

      6.1 經辦人因延期申報造成的損失,給予 元罰款

      6.2 經辦人因漏報、錯報、因失誤造成的疑點給予 /元罰款

      第四篇:投標開具證明流程

      1.完稅證明

      條件:工作日工作時間均可,需到企業(yè)管理國稅局稅所辦理。(朝陽區(qū)國稅局三所)

      流程:取涉稅證明號---提供如下材料:1.法人簽章的授權委托書2.執(zhí)照副本原件3.法人身份證復印件4.經辦人身份證原件復印件5納稅人/扣繳義務人保密信息表格(固定格式需在國稅局微信公眾號360云盤下載)6公章 所有復印件均需加蓋公章 結果:現(xiàn)場立等可取。2.中小企業(yè)證明

      條件:工作日工作時間均可,需到企業(yè)注冊區(qū)域發(fā)改委辦理。(朝陽區(qū)發(fā)改委1517室)流程:提供如下材料:1.開具中小企業(yè)的授權函(固定格式)2.經辦人身份證原件3.執(zhí)照副本原件4.法人單位基本情況表(固定格式)5.公章 所有復印件均需加蓋公章

      結果:正常7個工作日,等電話通知。3.無行賄犯罪記錄證明

      條件:無限制時間均可在郵箱提交申請,現(xiàn)場辦理需工作日123全天45上午。到企業(yè)管理區(qū)域人民檢察院辦理。(朝陽區(qū)人民檢察院第二辦公室)流程:

      第五篇:納稅證明開具流程

      濟南市執(zhí)行商品住房限購政策開具個人納稅證明注意事項

      一、咨詢聯(lián)系電話:12366-2

      二、納稅證明的類別及取得方式

      (一)完稅證明

      完稅證明是地稅部門為納稅人開具的上繳納個人所得稅的證明,由省地稅部門在結束后按年批量打印并由郵政部門統(tǒng)一送達納稅人。

      1、開具范圍:扣繳單位已經實行個人所得稅全員全額明細申報并且個人年納稅額在20元以上的,地稅部門在結束后為納稅人批量打印完稅證明。

      2、取得方式:每年3月底之前,地稅部門為符合打印條件的納稅人一次性打印上完稅證明,由郵政部門統(tǒng)一送到納稅人,郵寄地址為扣繳單位進行全員全額明細申報時登記的地址。

      (二)涉稅證明

      未納入完稅證明打印范圍的納稅人,可按照以下要求,提交相關資料,由主管稅務機關開具涉稅證明:

      1、書面申請。納稅人向主管稅務機關綜合(稅政)科提出書面申請,內容包括納稅人姓名、證照類型、證照號碼、任職或受雇單位、申請原因、申請開具期間、實繳稅額等。

      2、扣繳義務人證明。由納稅人任職或受雇單位出具證明,內容包括納稅人姓名、證照類型、證照號碼、收入額、代扣代繳稅額、屬期等。

      納稅人主管稅務機關受理納稅人申請后,經認真審核,對于資料完整準確、符合條件的納稅人,按規(guī)定出具完稅證明。

      (三)稅收通用繳款書或稅收專用轉帳完稅證

      對于納稅人取得的未扣繳個人所得稅的所得,或納稅人實繳以前所得稅的情形,納稅人可以到主管地稅部門所屬納稅服務中心進行納稅申報,同時打印個人所得稅憑證。取得方式:

      1、納稅人到地稅部門所屬納稅服務中心,填寫《個人所得稅納稅申請表》,同時提供個人身份證復印件、支付單位的書面證明(注明該所得所屬時期、未代扣代繳個人所得稅),并加蓋公章。

      2、工作人員審核無誤后,進行微機打印。以現(xiàn)金繳納的,開具《稅收通用繳款書》,刷工商銀行卡的,開具《稅收轉帳專用完稅證》。

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