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      2018年成都武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)(優(yōu)秀范文五篇)

      時間:2019-05-14 15:46:52下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018年成都武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)

      2018年成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)

      建設(shè)管理委員會部門預算

      目 錄

      第一部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理

      委員會概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構(gòu)成

      第二部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理

      委員會2018年部門預算情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 2018年部門預算表

      一、部門預算收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

      八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

      九、政府性基金預算支出表

      十、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

      第一部分 成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)

      建設(shè)管理委員會概況

      武侯區(qū)成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理

      委員會2018年部門預算說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能

      區(qū)環(huán)城管委會是區(qū)政府重點工作推進機構(gòu),作為區(qū)政府授權(quán)的武侯環(huán)城生態(tài)區(qū)項目行政管理主體,負責制定和實施武侯環(huán)城生態(tài)區(qū)項目相關(guān)的管理制度,負責編制環(huán)城生態(tài)區(qū)區(qū)域總體發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)計劃,負責管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督武侯環(huán)城生態(tài)區(qū)項目區(qū)域的拆遷安置、工程建設(shè)、土地整理、流轉(zhuǎn)、報征、上市、基礎(chǔ)設(shè)施和公建配套建設(shè)等工作,負責項目區(qū)域內(nèi)的招商引資工作,負責協(xié)調(diào)、解決環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)所需的其他工作。

      (二)2018年重點工作

      1、加大拆遷、拆違力度

      我區(qū)計劃在2018年啟動繞城高速內(nèi)側(cè)200-500米范圍拆遷,預計拆遷面積將達到57.6萬平方米。

      2、加快生態(tài)建設(shè) 1)、天府芙蓉園一期建設(shè)

      2018年將完成天府芙蓉園一期建筑設(shè)計施工,基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè),確保按時開園,向市民免費開放。2)、錦城綠道規(guī)劃

      根據(jù)市委市政府關(guān)于錦城綠道規(guī)劃建設(shè)的相關(guān)要求,結(jié)合天府芙蓉園景觀設(shè)計和慢行系統(tǒng),進一步協(xié)助省建筑設(shè)計院完善南片區(qū)錦城綠道規(guī)劃工作。

      3、加緊基礎(chǔ)配套建設(shè)

      2018年九花新型社區(qū)、新苗新居、三河新居65.5萬平方米住房將全面完成分房工作、全部實現(xiàn)入住。

      二、部門預算單位構(gòu)成

      區(qū)環(huán)城管委會無下屬二級決算單位,下設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)科、土地整理科、投資促進科等 4 個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

      第二部分

      成都市武侯區(qū)環(huán)城生態(tài)區(qū)建設(shè)管理委員會2018年部門預算情況說明

      一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

      2018年財政撥款收支總預算395.97萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入395.97萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出395.97萬元。

      二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

      區(qū)環(huán)城管委會2018年一般公共預算當年撥款395.97萬元,比2017年預算數(shù)332.44萬元增加63.53萬元,增長19.11%,變動的主要原因:一是我委目標任務(wù)有所調(diào)整;二是加大招商引資力度;

      三、辦公場所設(shè)備購置。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      國土海洋氣象等支出317.84萬元,占80.27%;社會保障和就業(yè)支出31.43萬元,占7.94%;住房保障支出36.14萬元,占9.13%;一般公共服務(wù)支出10.56萬元,占2.67%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)預算數(shù)分別為22.45萬元和8.98萬元,基本養(yǎng)老保險比2017年預算數(shù)21.71萬元增加0.74萬元,增長3.41%,職業(yè)年金比2017年預算數(shù)8.69萬元增加0.29萬元,增長3.34%,變動的主要原因是主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于社會保障繳費。

      2、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)和一般行政管理事務(wù)(項)和事業(yè)運行(項):預算數(shù)分別為154.6萬元和134.8萬元和28.44萬元,行政運行比2017年預算數(shù)175.52萬元減少20.92萬元,下降11.92%,變動的主要原因是政府預算支出經(jīng)濟分類科目調(diào)整,行政運行中事業(yè)編制人員工資福利支出調(diào)整到事業(yè)運行;一般行政管理事務(wù)比2017年預算數(shù)105萬元增加29.8萬元,增長28.38%,變動的主要原因一是辦公場所設(shè)備購置,二是我委目標任務(wù)有所調(diào)整;事業(yè)運行比2017年預算數(shù)0萬元增加28.44萬元,變動的主要原因是政府預算支出經(jīng)濟分類科目調(diào)整,行政運行中事業(yè)編制人員工資福利支出調(diào)整到事業(yè)運行。主要用于工資獎金津補貼、辦公經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

      3、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)預算數(shù)為36.14萬元,比2017年預算數(shù)21.52萬元增加14.62萬元,增長67.94%,變動的主要原因是住房公積金繳存比例及繳存基數(shù)調(diào)整。主要用于住房公積金。

      4、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)預算數(shù)為10.56萬年,比2017年預算數(shù)0萬元增加10.56萬元,變動的主要原因是人員伙食補助單獨設(shè)置科目。主要用于其他商品和服務(wù)支出。

      三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

      區(qū)環(huán)城管委會2018年一般公共預算基本支出250.61萬元,其中:

      人員經(jīng)費223.99萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、績效工資、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

      公用經(jīng)費26.57萬元,主要包括:辦公費、電費、郵電費、培訓費、勞務(wù)費、福利費、其他交通費。

      對個人和家庭的補助0.05萬元,主要包括獎勵金。

      四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

      (一)因公出國(境)經(jīng)費

      2018年預算未安排因公出國(境)經(jīng)費,2017年預算持平。

      (二)公務(wù)接待費

      2018年預算安排2萬元,較2017年預算增加2萬元,變動的主要原因是2018年新項目建成后需對外接待。

      (三)公務(wù)用車購置及運行維護費

      區(qū)環(huán)城管委會無核定車編,2018年未安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

      五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 區(qū)環(huán)城管委會2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,區(qū)環(huán)城管委會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入;支出包 括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出。區(qū)環(huán)城管委會2018年收支總預算395.97萬元,比2017年預算數(shù)332.44萬元增加63.53萬元,增長19.11%,變動的主要原因:一是我委目標任務(wù)有所調(diào)整;二是加大招商引資力度;

      三、辦公場所設(shè)備購置。

      七、2018年收入預算情況說明

      區(qū)環(huán)城管委會2018年收入預算395.97萬元,其中:一般公共預算撥款收入395.97萬元,占100%。

      八、2018年支出預算情況說明

      2018年部門預算本年支出總計395.97萬元,其中:基本支出預算250.61萬元,占63.29%;部門項目支出預算145.36萬元,占36.71%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      區(qū)環(huán)城管委會2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計26.57萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年區(qū)環(huán)城管委會政府采購預算總額14.8萬元,其中:政府采購貨物預算14.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      2017年,區(qū)環(huán)城管委會共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車 0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。

      2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

      (四)績效目標設(shè)置情況

      2018年區(qū)環(huán)城管委會實行績效目標管理的項目2個,涉及一般公共預算30萬元。

      第三部分

      名詞解釋

      區(qū)環(huán)城管委會2018年部門預算名詞解釋

      1、一般公共預算撥款收入:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

      2、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)和機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費和機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

      3、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運行(項)和一般行政管理事務(wù)(項)和事業(yè)運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出和未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出和事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

      4、住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      5、一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出和事業(yè)單位的基本支出

      6、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

      7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使 用的資金。

      8、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      9、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      10、“三公”經(jīng)費:納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      11、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。第四部分2018年部門預算表15

      第二篇:2018年成都武侯區(qū)五大花園

      2018年成都市武侯區(qū)五大花園 綜合整治辦公室部門預算

      目 錄

      第一部分 區(qū)五花辦概況

      一、基本職能及主要工作

      二、部門預算單位構(gòu)成

      第二部分 區(qū)五花辦2018年部門預算情況說明 第三部分 名詞解釋

      第四部分 2018年部門預算表

      一、部門預算收支總表

      二、部門收入總表

      三、部門支出總表

      四、財政撥款收支預算總表 五、一般公共預算支出分科目表 六、一般公共預算支出經(jīng)濟分類表 七、一般公共預算基本支出表

      八、財政撥款 “三公”經(jīng)費表

      九、政府性基金預算支出表

      十、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 第一部分 區(qū)五花辦概況

      一、基本職能及主要工作

      (一)基本職能:

      1、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善及遺留問題的處理和協(xié)調(diào);

      2、五大花園地區(qū)宅基地的征用及農(nóng)房拆遷安置;

      3、五大花園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配置土地(含存量土地)的征用及農(nóng)房拆遷安置,配置土地的整合與土地拍賣的前期工作和協(xié)調(diào)工作;

      4、配置土地的配套設(shè)施建設(shè);

      5、宅基地和配置地(含存量土地)征用中的農(nóng)民安置工作;

      6、其他需要協(xié)調(diào)和處理的問題。

      (二)2018年主要工作

      一、圍繞目標任務(wù),全力推進拆遷安置與土地上市 在2018年的工作中,我辦將緊緊圍繞擬上市地塊,一方面加強與屬地街辦的工作對接,積極做好宣傳動員及前期五方勘驗調(diào)查工作,加大拆遷力度,并做好資金保障,一方面對于擬上市的地塊加大與規(guī)劃、國土部門的協(xié)調(diào)溝通,加快手續(xù)辦理進度,早日實現(xiàn)土地上市和資金回籠。同時做好晉陽新居安置房分房工作和剩余農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作。

      1、拆遷工作:

      繼續(xù)推動五大花園地區(qū)土地整理工作,預計共需拆遷資金 7.3億元。

      2、土地上市工作:

      加快吉福村4組服務(wù)設(shè)施用地(養(yǎng)老院配建停車場)等4宗地塊共計70畝土地的上市工作。

      3、安置工作和農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作:

      今年將啟動晉陽新居安置房分房工作;繼續(xù)大力推進農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作,2018年計劃辦理200戶。

      2018年一季度拆遷工作方面主要是加強與拆遷地塊屬地街辦和規(guī)劃、國土部門的溝通協(xié)調(diào),做好地塊拆遷和上市的準備工作。

      二、加強組織協(xié)調(diào),優(yōu)化完善片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 在2018年的工作中,我辦將按照“中優(yōu)”工作要求,以優(yōu)化城市功能、提升市民生活品質(zhì)為重點,加強與武侯資本集團的協(xié)調(diào)配合,有力推動在建項目的順利實施,加快區(qū)域內(nèi)規(guī)劃道路建設(shè)進度,進一步完善片區(qū)道路路網(wǎng)。

      1、協(xié)調(diào)配合武侯資本集團辦理2018年新開工項目報建手續(xù)和已完工未結(jié)算項目的相關(guān)工作。

      2、會同武侯資本集團、屬地街辦做好對已建安置房維修工作、已建資產(chǎn)移交及相關(guān)手續(xù)辦理工作及晉陽新居分房安置工作。

      3、協(xié)調(diào)處理五大花園地區(qū)供水遺留問題。

      2018年一季度建設(shè)工作方面主要是加強與武侯資本集團的溝通協(xié)調(diào),配合做好有關(guān)工程項目的報建和結(jié)算工作。在接下來的工作中,我辦將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,全面貫徹落實黨的十九大和省市區(qū)全會精神、區(qū)七屆二次黨代會各項決策部署,為我區(qū)“三步走”戰(zhàn)略、加快實現(xiàn)“三爭”目標、奮力躋身全面體現(xiàn)新發(fā)展理念國家中心城市城區(qū)第一方陣而貢獻力量。

      二、部門預算單位構(gòu)成

      從預算單位構(gòu)成看,區(qū)五花辦部門預算包括:本級預算。

      第二部分 區(qū)五花辦2018年部門預算情況說明

      一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

      2018年財政撥款收支總預算220.79萬元。收入包括:一般公共預算當年撥款收入220.79萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出220.79萬元。

      二、2018年一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

      區(qū)五花辦2018年一般公共預算當年撥款220.79萬元,比2017年預算數(shù)204.23萬元增加16.56萬元,增長8%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動及職工人員有增加。

      (二)一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出156.78萬元,占71%;社會保障和就業(yè)(類)支出32.96萬元,占15%;住房保障類支出31.05萬元,占14%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      一般公共服務(wù)支出預算數(shù)為156.78萬元,比2017年預算數(shù)149.59萬元增加7.19萬元,增長4.8%,變動的主要原因是職工人員有增加。主要用于:職工工資、津補貼、其他社會保障繳費、日常公用支出。

      社會保障和就業(yè)支出預算數(shù)為32.96萬元,比2017年預算數(shù)30.83萬元增加2.13萬元,增長6.9%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動。主要用于:職工養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納。

      住房保障支出預算數(shù)為31.05萬元,比2017年預算數(shù)23.81萬元增加7.24萬元,增長30.4%,變動的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整。主要用于:職工公積金的繳納。

      三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

      2018年一般公共預算基本支出220.79萬元,其中: 人員經(jīng)費129.45萬元,主要包括::基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;

      公用經(jīng)費27.28萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、國內(nèi)差旅費、會議費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)支出;

      對個人和家庭的補助31.10萬元,主要包括:離休費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      社會保障和就業(yè)支出32.96萬元,主要包括:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費。

      四、財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算情況說明

      (一)因公出國(境)經(jīng)費 2018年預算安排0萬元,較2017年預算持平。

      (二)公務(wù)接待費

      2018年預算安排0萬元,較2017年預算持平。

      (三)公務(wù)用車購置及運行維護費 區(qū)五花辦無公務(wù)用車。

      五、2018年政府性基金預算收支及變化情況的說明 區(qū)五花辦2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、2018年預算收支及變化情況的總體說明

      按照綜合預算的原則,區(qū)五花辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算財政撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出,住房保障支出。區(qū)五花辦2018年收支總預算220.79萬元,比2017年預算數(shù)204.23萬元增加16.56萬元,增長8%,變動的主要原因是國家政策變化引起的人員經(jīng)費增加及相應(yīng)的社保繳費變動及職工人員有增加。

      七、2018年收入預算情況說明

      區(qū)五花辦2018年收入預算220.79萬元,其中:一般公共預算撥款收入220.79萬元,占100%。

      八、2018年支出預算情況說明

      2018年部門預算本年支出總計220.79萬元,其中:基本支出預算220.79萬元,占100%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費 區(qū)五花辦2018年履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費,合計14.27萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年區(qū)五花辦政府采購預算總額0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

      (四)績效目標設(shè)置情況 2017年重點工作推進情況

      (1)攻堅克難,穩(wěn)步推進拆遷工作

      2017年我辦緊緊圍繞土地上市目標任務(wù),做好資金保障,穩(wěn)步推進拆遷工作。已完成7個地塊拆遷和土地驗收移交工作,另有4個地塊拆遷工作正在進行中。同時在工作中把握時機,克服困難,主動出擊,圓滿完成對原未列入目標任務(wù)的果堰一號拍賣地塊(晉陽段)近2萬平米購地建房和鐵路西環(huán)線外側(cè)公交場站用地拆遷工作。

      (2)積極作為,力保市級重點項目交地

      在今年的工作中,我辦集中精兵強將,保證了市級重點項目成蒲鐵路九架聯(lián)絡(luò)線武侯段五大花園共計20余畝的拆遷交地順利完成,并協(xié)調(diào)交通、國土等部門收回土地補償費及植綠工程補償費3100余萬元。

      (3)心系群眾,力推農(nóng)遷房產(chǎn)權(quán)辦理 我辦想群眾所想,急群眾所急,在農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理中,認真細致地做了大量的工作,得到群眾的理解和支持,同時不等不靠,迎難而上,積極協(xié)調(diào)市、區(qū)房管局,稅務(wù)局,地籍中心等相關(guān)職能部門,解決歷史遺留問題,完善相關(guān)辦證手續(xù),保證農(nóng)遷房分戶產(chǎn)權(quán)辦理工作的順利推進。截止10月底我辦十個安置小區(qū)房屋產(chǎn)權(quán)證共計辦理2076套,完成目標任務(wù)115%。(4)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),推進片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      區(qū)五花辦作為五大花園地區(qū)綜合整治工作項目業(yè)主,在建設(shè)職能劃轉(zhuǎn)武侯資本集團后,仍承擔著片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作。為完善五大花園地區(qū)的路網(wǎng)建設(shè)及公建配套設(shè)施,2017年委托各相關(guān)單位在建道路4條(果堰街(果盛路-果豐路)、沙堰西二街、晉吉東一街、吉福里);建成游園1處(晉吉北路游園三期);晉陽新居農(nóng)民拆遷安置房項目主體完工,現(xiàn)正在進行人防、消防、裝飾裝修、總坪等施工;吉福路幼兒園、碧云路幼兒園主體完工,沙堰小學、磨子橋小學二期主體完工,棕北中學西區(qū)開工建設(shè)。

      (5)積極做好區(qū)管政府性投資公司分類改革工作

      按照區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政府性投資公司分類改革的安排部署,我辦與武侯資本集團積極對接,順利完成五花公司并入資本集團的相關(guān)工作,保證了分類改革工作的順利推進。移交后,我辦與武侯資本集團進行了多次的溝通協(xié)調(diào),在工程建設(shè)、安置小區(qū)維修,遺留問題處理等各方面初步形成了一套適合實際情況的處理流程,保證了五大花園地區(qū)建設(shè)工作的有序推進。第三部分 名詞解釋

      區(qū)五花辦2018年部門預算名詞解釋

      一般公共預算撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):指財政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關(guān)稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據(jù)監(jiān)管中心,下同)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

      結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      “三公"經(jīng)費:納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費(包含所有單位的公用 經(jīng)費及行政(參公)單位的運轉(zhuǎn)類項目經(jīng)費),包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。第四部分

      2018年部門預算表 見附表

      第三篇:關(guān)于成都武侯區(qū)財政預算執(zhí)行情況[范文]

      關(guān)于成都市武侯區(qū)2016年財政預算執(zhí)行情況

      和2017年財政預算草案的報告

      各位代表:

      受區(qū)人民政府的委托,我向大會報告武侯區(qū)2016年財政預算執(zhí)行情況和2017年財政預算草案,請予以審議。

      一、關(guān)于2016年財政預算執(zhí)行情況

      2016年,在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下,我們主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài),按照區(qū)六屆人大第五次全會的決議,堅持“穩(wěn)中求進、統(tǒng)籌發(fā)展”的主基調(diào),堅定信心、搶抓機遇、攻堅克難、創(chuàng)新突破,全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行,改革不斷深化,社會和諧穩(wěn)定。同時,區(qū)財稅部門緊緊圍繞區(qū)六屆人大第五次會議確定的財政預算目標任務(wù),狠抓落實,圓滿完成了財政收支任務(wù),全區(qū)預算收支計劃完成情況良好。

      經(jīng)區(qū)六屆人大第五次會議批準的我區(qū)2016年財政預算報告,全區(qū)(含街道,以下同)財政總收入預算為2400000萬元,一般公共預算收入568500萬元,在執(zhí)行過程中,由于財政部對政府預算收支體系進行了完善調(diào)整,結(jié)合中央、省、市專項補助追加和各項重點工作專項追加等,影響了我區(qū)一般公共預算收入和一般公共預算支出。因此,我區(qū)對2016年財政收支進行了相應(yīng)調(diào)整。

      經(jīng)區(qū)六屆人大常委會第三十五次會議批準的我區(qū)2016年財政預算調(diào)整報告,全區(qū)財政總收入調(diào)整為2400000萬元,預計完成2400000萬元,為調(diào)整預算的100 %,比上年增長17.34%;全區(qū)一般公共預算收入調(diào)整為568500萬元,預計完成568500萬元,為調(diào)整預算的100%,比上年增長8.9%;地方稅收收入調(diào)整為357797萬元,預計完成357797萬元,為調(diào)整預算的100%,比上年增長6.8%;非稅收入調(diào)整為210703萬元,預計完成210703萬元,為調(diào)整預算的100%,比上年增長4.1%。

      經(jīng)區(qū)六屆人大常委會第三十五次會議批準的我區(qū)2016年財政預算調(diào)整報告,全區(qū)財政預算支出748142萬元,其中一般公共預算支出730475萬元,基金預算支出17667萬元。(其分項目支出見附件1)。

      按現(xiàn)行財政體制算賬,全區(qū)財政收支情況是:2016年一般公共預算收入預計完成568500萬元,加預計的稅收返還收入62059萬元,上級一般性轉(zhuǎn)移支付收入20009萬元,市專項轉(zhuǎn)移支付收入82881萬元(其中一般公共預算專項轉(zhuǎn)移支付收入75823萬元、基金專項轉(zhuǎn)移支付收入7058萬元),上年結(jié)余收入28973萬元(其中一般公共預算上年結(jié)余18364萬元、基金上年結(jié)余10609萬元),調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金39031萬元,收入總額為801453萬元(其中一般公共預算收入總額完成783786萬元、基金收入總額完成17667萬元);上解支出53311萬元,2016年財政支出預計完成721630萬元,比上年增長5.55%(其中一般公共預算支出完成714650萬元、基金支出完成6980萬元),支出總額為774941萬元。收支相抵后,滾存結(jié)余26512萬元(其中一般公共預算滾存結(jié)余15825萬元、基金滾存結(jié)余10687萬元),其中一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)余15825萬元。實現(xiàn)全區(qū)財政收支平衡。

      按照《預算法》有關(guān)規(guī)定,地方政府債務(wù)納入財政預算管理。其中:一般債務(wù)納入一般公共預算管理,專項債務(wù)納入政府性基金預算管理。2016年市對我區(qū)下達地方政府債券置換存量債務(wù)額度84829萬元,相應(yīng)安排地方政府一般債券還本支出84829萬元;新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸資金15000萬元,相應(yīng)安排政府性基金支出預算15000萬元。

      以上財政收支情況是我區(qū)編報的2016年財政收支預計完成情況,待決算正式形成后報請市財政局審核批復后,屆時再向區(qū)人大常委會報告。

      二、過去五年的財政工作

      五年來,我區(qū)財政工作始終牢牢把握科學發(fā)展這個主題和加快經(jīng)濟發(fā)展方式這條主線,緊緊圍繞區(qū)委“一二三四”發(fā)展思路和工作目標,千方百計組織財政收入,科學合理安排財政支出,主動深化財政體制改革和加強財政財務(wù)監(jiān)管,財政收支規(guī)模不斷擴大,收支結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化,財政保障能力顯著增強,財政管理更加精細,連年確保了財政收支平衡,財政工作實現(xiàn)了持續(xù)、快速、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

      (一)強化收入征管,財政實力顯著增強

      五年來,區(qū)委、區(qū)政府始終堅持以發(fā)展為第一要務(wù),充分調(diào)動全區(qū)發(fā)展經(jīng)濟、培植財源的積極性,通過加大財政投入和政策引導,確保了經(jīng)濟平穩(wěn)增長和良好運行態(tài)勢,為我區(qū)財政收入增長奠定了堅實的基礎(chǔ)。區(qū)財稅部門密切配合,加強財稅聯(lián)動,狠抓收入征管,做到了應(yīng)收盡收,努力把經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)化為財政收入的增長。財政部門堅持培植財源與組織收入兩手抓,在培植財源方面,充分發(fā)揮財政資金杠桿作用和用好用活財政政策,招大引強,培育、涵養(yǎng)已有財源,精細地為企業(yè)發(fā)展做好財稅服務(wù)保障工作,促進企業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展,努力形成多元化后續(xù)財源結(jié)構(gòu)。在組織收入方面,強化目標責任,充分調(diào)動各執(zhí)收部門工作的積極性和主動性,定期分析收入形勢,主動深入一線調(diào)研并及時協(xié)調(diào)解決組織收入工作中的困難問題,保證了各項收入及時、足額收繳入庫。到2016年底,全區(qū)財政總收入預計完成240億元,比上年增長17.6%,比2011年增長了2.02倍;一般公共預算收入預計完成56.85億元,比上年增長18.1%,比2011年增長了1.38倍;地方稅收收入預計完成35.78億元,比上年增長6.8%,比2011年增長了1.26倍。五年來,財政收入的總量和增幅連年名列五城區(qū)前茅。

      (二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高財政保障能力 五年來,區(qū)財政部門堅持圍繞中心、服務(wù)大局,不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),加強資金統(tǒng)籌整合力度,全面落實穩(wěn)增長、促發(fā)展各項政策措施,有力地保障了全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會建設(shè)各類資金需要。堅持以收定支,量入為出,科學合理安排預算支出。五年共安排預算支出327億元,比上個五年多148億元,同比增長82.7%。一是嚴格落實中央和省、市、區(qū)厲行節(jié)約各項規(guī)定,嚴格控制一般性支出,大力壓縮“三公”經(jīng)費支出,“三公”經(jīng)費支出比2011年下降72.8%。二是以“三大區(qū)域”建設(shè)、優(yōu)化“3主導+1特色”產(chǎn)業(yè)體系和開展“四改六治理”為重點,五年來投入資金50.03億元,加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理投入,全力支持轉(zhuǎn)型升級發(fā)展,不斷提升我區(qū)宜人、宜業(yè)、宜居水平。三是以增強經(jīng)濟發(fā)展后勁為目標,五年來共計安排各項財政扶持資金17.73億元,扶持重點優(yōu)勢企業(yè)、支柱行業(yè)和成長型中小企業(yè),引導企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,支持企業(yè)做大做強和良性發(fā)展,(三)真切改善民生,全面提升民生福祉

      五年來,區(qū)財政部門在服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的同時,堅持以人為本,民生為重,堅定不移地按照公共財政取向的要求,把財政支出與構(gòu)建和諧社會有機結(jié)合起來,著力解決人民群眾最直接、最關(guān)心、最現(xiàn)實的切身利益問題。足額安排、及時撥付和跟蹤監(jiān)管教育、文化、衛(wèi)生、科技、社保、就業(yè)、社會救助和公共安全等涉及民生領(lǐng)域的資金,確保了民生資金在保證人民群眾居有其所、老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)等方面發(fā)揮了最大效益。我區(qū)涉及民生的財政投入逐年加大,共計安排民生資金216.64億元,占五年財政支出總額的66.25%,年均安排民生支出比2011年增加13.02億元,其中:教育投入59.78億元,衛(wèi)生18.3億元,科技文化5.28億元,社保34.2億元,公共安全20.39億元,確保了各項民生工程如期完成和各項惠民政策全面兌現(xiàn)。

      (四)深化改革監(jiān)管,提升財政管理水平

      五年來,區(qū)財政部門在強化增收節(jié)支的同時,按照科學化、精細化的要求,加強制度機制改革創(chuàng)新和財政財務(wù)監(jiān)督管理,促進了全區(qū)財政財務(wù)管理規(guī)范化。一是深化國庫集中支付制度改革,將全區(qū)各預算單位的預算支出全部納入“金財工程”大平臺集中支付,規(guī)范預算資金的撥付流程,提高了預算資金的撥付效率和安全性。目前,國庫集中支付已延伸到全區(qū)各二級預算單位。二是嚴格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度,實行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄,逐步擴大公務(wù)卡結(jié)算的范圍和數(shù)額,到2016年底,公務(wù)卡已覆蓋至全區(qū)各預算單位。預計到2016年底,已開通公務(wù)卡近2120張,結(jié)算資金近12000筆,涉及資金近2700萬元。三是加強政府采購監(jiān)督管理,努力降價格、提質(zhì)效。預計到2016年底,全區(qū)政府采購共計1584筆,采購資金3.6億元,共計節(jié)約資金0.27億元。四是規(guī)范政府債務(wù)管理,通過政府存量債務(wù)清理,明確了債務(wù)主體,有效地嚴控了新增債務(wù)。五是扎實做好盤活財政存量資金工作,使沉淀資金“活”起來。預計到2016年底,全區(qū)共收回存量資金

      2.8億元,并將資金用到保民生、補短板、增后勁的“刀刃”上。六是積極推進政府預決算公開,進一步規(guī)范了公開的范圍和內(nèi)容,讓公共資金置于公眾監(jiān)督之下。七是穩(wěn)步推進支出績效評價管理工作,逐步擴大評價范圍和規(guī)模,進一步提高了財政資金使用效益。八是深化《預算法》的貫徹落實。結(jié)合預算編制、執(zhí)行工作,圍繞財政信息公開、地方政府性債務(wù)管理、全口徑預算等方面加以重點貫徹落實,切實提高財政預算管理水平。九是完善了制度機制,結(jié)合全區(qū)財政財務(wù)管理實際,相繼制定完善并下發(fā)了《成都市武侯區(qū)機關(guān)差旅費管理辦法》、《成都市武侯區(qū)機關(guān)培訓費管理辦法》、《成都市武侯區(qū)黨政機關(guān)會議定點實施細則》,從制度層面對各類經(jīng)費管理使用進行了了約束和規(guī)范。十是加強監(jiān)督檢查,相繼開展亂發(fā)津貼補貼及錢物,收受紅包禮金、過年過節(jié)嚴肅財經(jīng)紀律等專項檢查,努力營造風清氣正的政務(wù)環(huán)境。

      各位代表,盡管五年來我區(qū)財政工作取得了較好成績,但也存在一些困難和不容忽視的問題,一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理,財政增收壓力較大,穩(wěn)定的財稅支撐體系尚需進一步加強;二是受經(jīng)濟下行和“營改增”的影響,財政收入低速增長已成為常態(tài)化趨勢;三是財政財務(wù)管理需進一步精細,財政資金使用效益有待進一步提高;四是財政干部隊伍的綜合能力素質(zhì)有待進一步提高,加強干部隊伍的思想建設(shè)、作風建設(shè)、能力建設(shè)任重道遠。針對上述問題,我們將按照財政管理科學化、精細化的要求,認真研究,認真總結(jié),著力解決,切實提高依法理財和服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的能力。

      三、未來五年財政工作的指導思想、奮斗目標

      未來五年我區(qū)財政工作的指導思想是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,深入貫徹總書記系列重要講話精神,緊緊圍繞 “七區(qū)戰(zhàn)略”和“五個翻一番、五個過千億”的發(fā)展目標,加快公共財政體系建設(shè),優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),促進經(jīng)濟發(fā)展和民生改善,不斷提高公共服務(wù)水平和資金使用效益,為爭當全面建成小康社會示范區(qū)、爭做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭創(chuàng)宜業(yè)宜居美麗幸福典范區(qū)提供堅實的財力保障。

      未來五年我區(qū)財政工作的主要目標是:一般公共預算收入要確保實現(xiàn)90億元,力爭翻一番達到120億元。

      四、關(guān)于2017年財政預算草案

      2017年,全區(qū)財政工作總體要求是:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹總書記系列重要講話精神,認真落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局,牢固樹立和自覺踐行“五大發(fā)展理念”,緊緊圍繞 “七區(qū)戰(zhàn)略”和“五個翻一番、五個過千億”的發(fā)展目標,千方百計組織財政收入,科學合理安排財政支出,為開創(chuàng)爭當全面建成小康社會示范區(qū)、爭做全面創(chuàng)新改革發(fā)展先行區(qū)、爭創(chuàng)宜業(yè)宜居美麗幸福典范區(qū)提供堅實的財力保障。

      按照以上工作總體要求,根據(jù)《預算法》的規(guī)定,結(jié)合我區(qū)2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃,2017年全區(qū)財政收支預算初步安排情況如下:

      收入預算。2017年,全區(qū)一般公共預算收入安排為613980萬元,比上年增長8%。

      支出預算。按照現(xiàn)行財政體制算賬:當年一般公共預算收入613980萬元,加預計的返還性收入62560萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入19321萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入26000萬元,動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31000萬元,減上解上級支出54520萬元,2017年全區(qū)一般公共預算收入可安排財力為698341萬元,按收支平衡原則,相應(yīng)安排全區(qū)一般公共預算支出698341萬元,比上年年初預算支出增加36456萬元,增長5.51%。按照2017年財政部政府收支分類科目的規(guī)定,全區(qū)一般公共預算支出安排如下(見附件3):

      一般公共服務(wù)支出120219萬元,比上年年初預算增加4224萬元,增長3.64%;

      國防支出850萬元,比上年年初預算增加14萬元,增長1.67%;

      公共安全支出45400萬元,比上年年初預算增加2405萬元,增長5.59%;

      教育支出139500萬元,比上年年初預算增加6896萬元,增長5.2%;

      科學技術(shù)支出7200萬元,比上年年初預算增加518萬元,增長7.75% 文化體育與傳媒支出4300萬元,比上年年初預算增加285萬元,增長7.1%;

      社會保障和就業(yè)支出85350萬元,比上年年初預算增加4757萬元,增長5.9%;

      醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44300萬元,比上年年初預算增加2360萬元,增長5.63%;

      節(jié)能環(huán)保支出2900萬元,比上年年初預算增加137萬元,增長4.96%;

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出148656萬元,比上年年初預算增加6590萬元,增長4.64%;

      農(nóng)林水支出6500萬元,比上年年初預算增加468萬元,增長 7.76%;

      交通運輸支出2900萬元,比上年年初預算增加186萬元,增長6.85%;

      資源勘探信息等支出41036萬元,比上年年初預算增加1879萬元,增長4.8%;

      商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出450萬元,比上年年初預算增加30萬元,增長7.14%;

      金融支出2000萬元,比上年年初預算增加46萬元,增長2.35%;

      援助其他地區(qū)支出2842萬元,比上年年初預算增加51萬元,增長1.83%;

      國土資源氣象等支出2500萬元,比上年年初預算增加147萬元,增長6.25%;

      住房保障支出8500萬元,比上年年初預算增加173萬元,增長2.08%;

      糧油物資儲備支出850萬元,比上年年初預算增加31萬元,增長3.79%;

      預備費20900萬元,比上年年初預算增加1100萬元,占可安排財力的3%;

      其他支出2900萬元,比上年年初預算增加188萬元,增長6.93%;

      債務(wù)付息支出8288萬元,比上年年初預算增加3971萬元,增長91.99%。

      以上財政支出中用于教育、科技等方面的支出增長安排均高于財政經(jīng)常性收入增長的水平,達到了法定增長的要求。

      五、2017年財政工作

      各位代表,2017是本屆政府的開局之年,也是落實“十三五”規(guī)劃非常重要的一年,財政工作面臨著新的機遇和更大的挑戰(zhàn)。宏觀經(jīng)濟形勢和經(jīng)濟下行壓力持續(xù),財政收入在高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)保持高速增長的難度加大。為確保2017年財政工作任務(wù)的圓滿完成,要扎實做好以下幾方面的工作:

      (一)狠抓財源建設(shè),強化收入征管,確保收入持續(xù)增長 我們要準確把握宏觀經(jīng)濟形勢對全區(qū)財政收入的影響,認真分析研究經(jīng)濟運行中面臨的困難和問題,制定切實可行的對策措施,確保財政收入穩(wěn)定增長。一是要狠抓財源建設(shè),努力構(gòu)建穩(wěn)定的財稅支撐體系。一方面要全力支持“招大引強”,吸引更多的企業(yè)總部及分支機構(gòu)、大型企業(yè)集團投資落戶我區(qū),不斷培育新的稅收增長點;另一方面要努力鞏固、壯大已有稅源,全力支持民營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)展,支持企業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,夯實財政增收基礎(chǔ)。二是依法加強財稅征管,做到應(yīng)收盡收。要加大組織收入力度,強化財稅收入目標責任,充分發(fā)揮各執(zhí)收部門在組織收入工作中的責任感和主動性,加強財稅聯(lián)動,精準掌握收入動態(tài),積極主動協(xié)調(diào)解決組織財政收入工作中的困難和問題,確保應(yīng)收盡收。三是加強收入形勢研判。密切跟蹤宏觀經(jīng)濟形勢變化和政策走向,加強與上級財政部門的溝通協(xié)調(diào),深入分析組織財政收入工作中存在的問題并及時調(diào)整政策措施,挖掘增收潛力,確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。四是加強非稅收入征管。要進一步規(guī)范行政性收費和罰沒收入等非稅收入,加強征管力度,確保非稅收入及時、足額收繳入庫。

      (二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴格支出管控,確保重點支出需要 2017年,區(qū)財政部門要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作目標和主要任務(wù),繼續(xù)貫徹落實中央、省、市關(guān)于改進工作作風和厲行勤儉節(jié)約各項規(guī)定,嚴格控制一般性支出和“三公”經(jīng)費,騰挪出資金用于我區(qū)促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和民生改善。一是從嚴從緊編制預算并強化預算管理約束,制訂完善一般性開支標準,實現(xiàn)“公務(wù)接待、因公出國、公務(wù)用車購置和運行維護費”等“三公”經(jīng)費以及會議費、差旅費等公務(wù)費用零增長,努力降低行政運行成本。二是加大資金整合力度,集中財力保障好重點支出需要,促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。要充分發(fā)揮財政資金在促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展和支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中的導向作用,積極引導金融機構(gòu)、產(chǎn)業(yè)基金和社會民間資本積極參與我區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),為區(qū)域發(fā)展籌集更多資金。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),集中財力辦大事。圍繞產(chǎn)業(yè)提升,加大項目投資力度,促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,做大做強科技金融集群、都市工業(yè)集群,加快形成音樂產(chǎn)業(yè)集群、都市文化旅游集群、大健康產(chǎn)業(yè)集群,切實筑牢經(jīng)濟穩(wěn)中向好、提質(zhì)增效的支撐。

      (三)堅持惠民為民,加大民生投入,切實保障改善民生 區(qū)財政部門要把保障改善民生同加快經(jīng)濟社會發(fā)展有機地結(jié)合起來,加強各項民生資金統(tǒng)籌,順應(yīng)群眾期待,突出重點,著力辦好發(fā)展急需、群眾急盼的民生實事,努力為全區(qū)人民在學有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居方面不斷取得新進展提供堅實的財力保障。一是要突出保障和改善民生優(yōu)先的基本原則,不斷加大教育、科技、文化體育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等領(lǐng)域的投入力度,新增財力要優(yōu)先用于民生,確保民生支出增幅高于財政經(jīng)常性收入的增幅。二是民生保障要以深入實施惠民工程、著力強化社會保障、領(lǐng)先發(fā)展社會事業(yè)、精準實施扶貧幫困為重點,大力辦好民生實事,讓群眾擁有更多獲得感、幸福感。三是對各項民生支出要做到及早安排、快速撥付、高效使用,要加大對民生資金的監(jiān)督管理,將民生資金作為財政支出績效評價的重點,嚴肅查處擠占、挪用、浪費民生資金的行為。

      (四)推進體制創(chuàng)新,加強監(jiān)督檢查,提高財政管理水平要以建設(shè)更加科學、透明、精細的公共財政為目標,大力推進財政改革,創(chuàng)新管理方式,加大監(jiān)管力度,著力建設(shè)與經(jīng)濟社會發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代財政管理體系,進一步提高科學化、精細化管理水平。一是嚴格貫徹落實《預算法》。要結(jié)合2017年預算編制、執(zhí)行工作,圍繞財政信息公開、地方政府性債務(wù)管理、全口徑預算等方面,加以重點貫徹落實,切實提高財政預算管理水平。二是進一步完善國庫集中支付制度。在全區(qū)全部預算單位納入國庫集中制度的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加強教育、培訓和管理,進一步規(guī)范國庫集中支付流程,提高預算資金撥付效率。三是加強政府采購監(jiān)督管理。要充分發(fā)揮政府采購電子化平臺的作用,規(guī)范供應(yīng)商、采購人的采購行為,進一步提高政府采購質(zhì)效。四是穩(wěn)步推進支出績效評價管理工作。要逐步擴大評價范圍和規(guī)模,進一步提高財政資金使用效益。五是要嚴格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄。預算單位要加大公務(wù)卡開卡量和刷卡消費金額,進一步提高公務(wù)卡的使用率,擴大公務(wù)卡結(jié)算數(shù)額和范圍。六是進一步豐富投融資渠道。要深化產(chǎn)融對接和銀企合作,健全以產(chǎn)業(yè)引導基金、以獎代補等方式為主的財政支持體系,加強部門協(xié)作聯(lián)動,做好PPP和“撥改租”等項目的儲備、遴選、實施。各位代表,當前宏觀經(jīng)濟形勢復雜多變,經(jīng)濟下行的壓力依然較大,抗下行、穩(wěn)增長仍然是當前經(jīng)濟工作的重中之重。做好2017年的財政工作,任務(wù)艱巨、責任重大、使命光榮,我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下,自覺接受區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督,攻堅克難,凝心聚力,把本次會議所作出的決定、決議真正轉(zhuǎn)化為加快發(fā)展的強大動力,為奮力躋身國家中心城市城區(qū)第一方陣而努力奮斗!

      謝謝大家!

      第四篇:成都中學評價精選(金牛區(qū)、武侯區(qū)篇)

      2012年10月30日整理

      擇校看過來:成都中學評價(金牛區(qū)、武侯區(qū)篇)

      擇校歷年來都是一個非常敏感的話題,而“擇校費”之所以出現(xiàn),根本性與關(guān)鍵性原因

      就在于教育資源的嚴重不均衡,優(yōu)質(zhì)資源的過度集中,學校辦學水平存在著顯著性差異。

      在這里整理了一些成都市金牛區(qū)、武侯區(qū)部分知名學校的家長及學生評價。以下評價僅

      供參考!希望能切實對大家有用哦!

      金牛區(qū)、武侯區(qū)

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      一、成都二十中

      地址:成都市金牛區(qū)外西茶店子橫街6號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:學??梢允浅啥甲钚乱慌鷩壹壷攸c中學,學校環(huán)境很好,學校的棒球

      隊很有名。初中部很不錯,環(huán)境很好,老師也負責。去年剛翻新了的,升學率也很高,我上

      學的時候晚上沒有自習,不能住校。

      我是這個學校的,我們學校很好,是金牛區(qū)的重點高中,師資沒得說。我們學校有初中

      部和高中部,校園環(huán)境很好,而且老師都很和藹。學校在管理上比較嚴格,但是只要你不犯

      什么大的錯誤一般都沒什么的。我們學校建校很早,是國家級的示范學校,骨干級的教師挺

      多的,而且老師都比較負責任,不會有那種無故打罵學生的現(xiàn)象,就是不好進。

      ----------

      二、成都金牛中學

      地址:成都市金牛區(qū)外西金周路52號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:我就是在校的學生,每年學校初中升高中8月20號就去軍訓咯??偟膩碚f還是不錯,老師很不錯。寢室環(huán)境不是很好,其他的都還不錯。來了不會后悔的,我也

      是即將升高1的。

      學校按照“綠起來、亮起來、美起來”的思想建成了環(huán)境優(yōu)美,設(shè)施先進的現(xiàn)代化校園。

      校區(qū)內(nèi)配備有多媒體教學系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)和校園音響系統(tǒng)。學校堅持“把課堂還給學生,讓課堂充滿生命活力;把班級還給學生,讓班級充滿成長氣息;把創(chuàng)造還給教師,讓教育充

      滿智慧挑戰(zhàn)。相信如果你來了這所學校一定會再學業(yè)上更上一層樓的。

      -----------

      三、成都七中萬達學校

      地址:成都市金牛區(qū)盛安路

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:這是一所純公辦學校,不是私立,冠名中有”萬達"二字,讓部分家長產(chǎn)

      生誤解。初中招收8-10個班,每班45人。(自主招生+藝體生+搖號生)而且學校依據(jù)七

      本文章于2012年10月30日整理發(fā)布

      中模式設(shè)置網(wǎng)班,為初高中各項競賽作準備。七中萬達準備以棋類為特色,如國際象棋,圍

      棋,這些是高考現(xiàn)在少有的加分項目,其實如果不那么功利,學習棋類本身就很鍛煉學生的思維。不過如果孩子自身條件若不符合標準,抱再多的錢,這里也不會收。

      我們學校是正宗的七中體系,絕非掛名,七中派出管理團隊,直接派出七中的副校長(陳

      剛)作為七中萬達的校長(目前只有高新校區(qū)是七中直接派了校長),并會派出部分教師骨

      干引領(lǐng)教學,其教學流程、教學安排、教師活動都會和七中保持一致,一切沿襲七中模式,包括傳承創(chuàng)設(shè)網(wǎng)班、開展競賽和發(fā)展社團等七中特色,初中畢業(yè)生還享有優(yōu)秀學生15%-35%

      直升七中本部的名額。

      -----------

      四、成都市第十八中學

      地址:成都市金牛區(qū)一環(huán)路西三段金羅路四號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:成都市十八中師資力量雄厚,教學在成都市靠前,校風非常好,近幾年

      學校高考升學率大幅度提升,升學率極高。屬于成都市省級重點中學的后起之秀!

      十八中老師星期六補課不收費,管理非常嚴格,出現(xiàn)打架、抽煙、早戀立刻開除,對調(diào)

      皮的男生,老師會施以適當?shù)捏w罰。歷屆有清華、北大、空軍飛行員,2012年高考成績自

      己去學校上網(wǎng)了解,反正不想學的建議不要到此學校來混,你會很難過的。畢竟老師不會允

      許班級里有影響其他同學學習的人存在,所以考慮清楚了再來。

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      武侯區(qū)

      -----------

      一、成都石室雙楠實驗學校

      地址:成都市武侯區(qū)雙楠路3號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:這個學校這幾年發(fā)展非常好,我和好幾個朋友的孩子都在這里,老師很

      負責對孩子也很好。管理還不錯,這個學校的學生表現(xiàn)都很好,沒有什么調(diào)皮的學生,學習

      氛圍不錯。

      學校對那些成績差,又不愿意讀職高的學生,班主任和各科老師就利用沒課的時間輪番

      上陣將正上課的這些差生叫到辦公室曉之以理、動之以情的開導,讓他們做出選擇,并不斷

      給家長打電話,做家長的思想工作,說他們推薦的職業(yè)學校很好、專業(yè)不錯。其實動員一個

      學生讀職高,班主任和校長都有利益可以圖。而且趕走學習上的后進生又提高了學校的升學

      率。

      -----------

      二、成都十二中

      地址:成都市武侯區(qū)太平南新街68號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:我在12中火箭班讀書,開學初二,班風很好,班主任是原來七中嘉祥的老師,比較嚴,但不會引起學生太大的抱怨,我們年級另外一個火箭班的班主任很暴力每天請家長到辦公室,還經(jīng)常發(fā)學生占辦公室,不讓他們上課,如果你孩子考到A班的話,就要看運氣分到的班的班主任好不好了,12中校風也比其他學校好得多。

      這是一所重點學校,我是09級實驗班畢業(yè)的,我們?nèi)昙o400人左右,一本的有136

      人(不包含加分的)。2個實驗班一本率70%多,和7中平行班相當,但實驗班中外地班比

      7中平行班平均分低20多分,而直升班則和7中平行班平均分差不多。平行班和實驗班差

      太遠,平行班有那種交錢進來的,學風咋樣大家心知肚明。實驗班好太多,畢竟49個人,35個重本的數(shù)據(jù),不是隨便亂來的。

      -----------

      三、成都西川中學

      地址:成都市武侯區(qū)肖家河廣福橋街3號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:我是西川的,西川的伙食,校風,教學質(zhì)量那可是相當?shù)暮?。但想要?/p>

      上不是很容易,一定要學奧數(shù)。學費的話,現(xiàn)在是2.2~2.4萬一年包括伙食費。至于學風,如果不好會達到85%的重點嗎?比川大附中高了60%。

      我們學生的成績直接關(guān)系到老師的獎金,沒有老師會敷衍了事、每個月學生處都會個個

      班抽查作業(yè)批改情況。學生也要寫教學日志記錄上課情況,給老師建議每節(jié)課都有,不經(jīng)過

      班主任直接交給教務(wù)處。有時候上課講話或者遲到什么還會被罰。西川不大,但麻雀不大五

      臟俱全有30個普通教室,2個微機室,2個物理實驗室,2個化學實驗室,1個生物實驗室,藝體館(其實就是室內(nèi)籃球場,座位有1000個左右)200米操場、游泳池、宿舍、食堂。

      -----------

      四、成都武侯實驗中學

      地址:成都市武侯區(qū)簇橋新苗東街5號

      評價匯總:

      關(guān)于學校評論:學校很不錯的,學習氛圍就看你分到哪個班了,老師也由分的班決定。

      學費不是很清楚,因為我進去后除了先交了8000后面就沒交了,我是外地過去讀的,所以

      考了試,名次比較靠前才交的8000,后面的就是12000了。不過看樣子你弟弟應(yīng)該是新苗

      小學畢業(yè)班的吧,別的班我不知道,不過我們A班是沒交錢的。在武侯區(qū)不出名,只有體

      育方面比較強悍。

      我就是那個學校的,我們學校已經(jīng)有直升班了,大概是要開學的時候考一次試,然后再

      分班。我們學校招生量大教學嚴謹,是區(qū)教育局重視之學校。我們學校2011年小升初錄取的時候,實驗班可以提前用奧數(shù)證書報名,語文減五分以內(nèi),數(shù)學最多減三分,英語和數(shù)學

      一樣吧。學校資料:我要搜學網(wǎng):

      -------------------------

      更多學校見后續(xù)。

      第五篇:成都武侯區(qū)企業(yè)扶持政策

      附件:

      《武侯區(qū)關(guān)于支持企業(yè)穩(wěn)增長促發(fā)展的政策措施》

      工業(yè)經(jīng)濟及科技部分實施細則

      一、申報條件及對象

      凡符合《武侯區(qū)關(guān)于支持企業(yè)穩(wěn)增長促發(fā)展的政策措施》(成武府發(fā)〔2012〕66號)中工業(yè)經(jīng)濟及科技部分第9條到第17條條件的稅收解繳關(guān)系在我區(qū),且已納入我區(qū)統(tǒng)計體系的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。

      二、申報流程

      按照屬地申報原則,符合條件的企業(yè),向稅收關(guān)系所屬街道辦事處或武侯新城管委會提出書面申請,并附相關(guān)證明材料,經(jīng)主管部門初審后送區(qū)經(jīng)科局會同區(qū)財政局審查,審查通過后報區(qū)政府審批實施。

      三、申報材料

      (一)新增流動資金貸款貼息

      1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)新增流動資金貸款貼息資金申請表》;

      2.經(jīng)審計的上企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表復印件(驗原件);

      3.2012年或2013年1-9月企業(yè)新增貸款合同、貸款撥付單、結(jié)息清單等復印件(驗原件);

      4.2012年1-9月或2012年末企業(yè)貸款余額銀行證明復印件(驗原件); 5.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國稅及地稅稅務(wù)登記證復印件;

      6.政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟科

      聯(lián)系電話:85089130。

      (二)承兌匯票貼息

      1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)新增承兌匯票補貼資金申請表》; 2.經(jīng)審計的上企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表復印件(驗原件);

      3.2012年或2013年1-9月企業(yè)新增承兌匯票撥付單、結(jié)息清單等復印件(驗原件);

      4.2012年1-9月或2012年末企業(yè)承兌匯票余額銀行證明復印件(驗原件);

      5.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國稅及地稅稅務(wù)登記證復印件;

      6.政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟科

      聯(lián)系電話:85089130。

      (三)中小企業(yè)無息貸款

      1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)無息貸款申請表》;

      2.經(jīng)審計的上企業(yè)資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表復印件(驗原件);

      3.當期訂單合同復印件(驗原件); 4.銀行給企業(yè)簽訂的貸款合同(驗原件); 5.企業(yè)未享受市中小企業(yè)應(yīng)急貸款資金的承諾書; 6.需出具的具有法律效力的相關(guān)證明文件; 7.政策咨詢:武侯中小擔保公司 聯(lián)系電話:85566190。

      (四)融資擔保補貼

      1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)新增貸款擔保補貼資金申請表》; 2.企業(yè)和擔保公司簽訂的委托保證合同(驗原件); 3.銀行和擔保公司簽訂的保證合同(驗原件); 4.銀行給企業(yè)簽訂的借款合同(驗原件); 5.銀行給企業(yè)的放款及還款憑證(驗原件); 6.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國稅及地稅稅務(wù)登記證復印件;

      7.政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局中小企業(yè)科

      聯(lián)系電話:85082236。

      (五)開拓產(chǎn)品市場

      1.《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)展位費補貼資金申請表》; 2.展會組織單位出具的展位確認書復印件(驗原件); 3.展會組織單位出具的展位費發(fā)票復印件(驗原件);4.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、國稅及地稅稅務(wù)登記證復印件;

      5.政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟科

      聯(lián)系電話:85089130。

      (六)推廣使用地方名優(yōu)產(chǎn)品

      1.采購名優(yōu)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)增值稅抵扣發(fā)票復印件(驗原件);

      2.采購產(chǎn)品清單(含產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、數(shù)量、金額、發(fā)票張數(shù)等);

      3.項目立項或承建單位與產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的供貨合同復 印件(驗原件);

      4.單位營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復印件(驗原件);

      5.政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局中小企業(yè)科

      聯(lián)系電話:85082236。

      (七)獎勵市場拓展成效顯著的企業(yè)家

      1、《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)營者獎勵資金申請表》;

      2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證(含稅務(wù)證代碼)和法定代表人身份證復印件(驗原件);

      3、經(jīng)統(tǒng)計部門確認的2011年9月到2012年8月以及2012年9月到2013年8月的統(tǒng)計報表;

      4、政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟科

      聯(lián)系電話:85089130。

      (八)支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展

      1、《武侯區(qū)工業(yè)企業(yè)上臺階獎勵資金申請表》;

      2、企業(yè)的工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和國稅、地稅的稅務(wù)登記證;

      3、經(jīng)稅務(wù)部門確認的2011、2012以及2013年1-8月的“四稅”納稅憑證;

      4、政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局工業(yè)經(jīng)濟科

      聯(lián)系電話:85089130。

      (九)提升自主創(chuàng)新能力

      1、武侯區(qū)科技計劃區(qū)級項目

      (1)填寫《成都市武侯區(qū)科技計劃區(qū)級項目申請表》。(2)按要求準備相關(guān)附件,包括: 必備的附件: *可行性研究報告;

      *企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(復印件);

      *國稅、地稅登記證書、機構(gòu)代碼證(復印件); *高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)證書;

      *企業(yè)上和本最近一個月的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表);

      注:當年注冊的新辦企業(yè),須報送企業(yè)注冊時的驗資報告和本最近一個月的企業(yè)會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表)。

      *能說明項目知識產(chǎn)權(quán)歸屬及授權(quán)使用的具有法律效力的證明文件(如:專利證書,軟件著作權(quán)登記證書、合作開發(fā)技術(shù)合同、科技成果鑒定證書等);

      *國家專賣、??丶疤厥庑袠I(yè)的產(chǎn)品,須附相關(guān)主管機構(gòu)出具的批準證明;

      *項目經(jīng)費預算報表;

      *經(jīng)歸口單位審核確認、并簽字蓋章的企業(yè)上及本納稅證明;

      輔助附件:

      *可以說明項目情況的證明文件(如技術(shù)報告、查新報告、檢測報告、用戶使用報告等)。

      *與項目和企業(yè)有關(guān)的其它參考材料(如:列入國家或地方計劃的有關(guān)批準文件、環(huán)保證明、獎勵證明、用戶定單、產(chǎn)品照片等)。

      (3)政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局科技產(chǎn)業(yè)科 聯(lián)系電話:85082741。

      2、武侯區(qū)科技計劃匹配資金

      (1)填寫《成都市武侯區(qū)科技計劃匹配資金申請表》。(2)按要求準備相關(guān)附件,包括:

      *上級科技部門立項證明或驗收報告、資金到位證明等(復印件);

      *企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(復印件);

      *國稅、地稅登記證書、機構(gòu)代碼證及近期納稅憑證各一份(復印件);

      *高新技術(shù)企業(yè)、建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)、軟件企業(yè)證書(復印件);

      *企業(yè)上和本最近一個月的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表);

      *經(jīng)歸口單位審核確認、并簽字蓋章的企業(yè)上及本納稅證明;

      (3)政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局科技管理科

      聯(lián)系電話:85082792。

      3、武侯區(qū)軟件與信息服務(wù)業(yè)項目

      (1)填寫《成都市武侯區(qū)軟件與信息服務(wù)業(yè)項目(事項)申請表》。

      (2)按要求準備相關(guān)附件,包括: 必備的附件: *可行性研究報告;

      *企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(復印件);

      *國稅、地稅登記證書、機構(gòu)代碼證(復印件); *高新技術(shù)企業(yè)、軟件企業(yè)證書;

      *企業(yè)上和本最近一個月的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表);

      注:當年注冊的新辦企業(yè),須報送企業(yè)注冊時的驗資報告和本最近一個月的企業(yè)會計報表(資產(chǎn)負債表、損益表);

      *能說明項目知識產(chǎn)權(quán)歸屬及授權(quán)使用的具有法律效力的證明文件(如:專利證書,軟件著作權(quán)登記證書、合作開發(fā)技術(shù)合同、科技成果鑒定證書等);

      *國家專賣、??丶疤厥庑袠I(yè)的產(chǎn)品,須附相關(guān)主管機構(gòu)出具的批準證明;

      *項目經(jīng)費預算報表;

      *經(jīng)歸口單位審核確認并簽字蓋章的上和本截止最近一個月企業(yè)入庫稅費分月統(tǒng)計表;

      *企業(yè)本近三個月的納稅憑證(復印件); 輔助附件:

      *可以說明項目情況的證明文件(如技術(shù)報告、查新報告、檢測報告、用戶使用報告等)。

      *與項目和企業(yè)有關(guān)的其它參考材料(如:列入國家或地方計劃的有關(guān)批準文件、環(huán)保證明、獎勵證明、用戶定單、產(chǎn)品照片等)。

      (3)政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局信息產(chǎn)業(yè)科

      聯(lián)系電話:85444309。

      4、軟科學研究項目

      (1)填寫《成都市武侯區(qū)軟科學研究項目申請表》(除 封面以外的各頁請按正反雙面打?。?。

      (2)按要求準備相關(guān)附件,包括:

      *可行性研究報告;營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位資質(zhì)證明(復印件)、研究成果鑒定證書、獲獎證書、查新報告、已有研究基礎(chǔ)證明材料等;

      *與項目和企業(yè)有關(guān)的其它參考材料(如:列入國家或地方計劃的有關(guān)批準文件、環(huán)保證明、獎勵證明等);

      (3)政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局科技產(chǎn)業(yè)科

      聯(lián)系電話:85082741。

      5、專利成果轉(zhuǎn)化補助資金

      (1)《成都市武侯區(qū)專利成果轉(zhuǎn)化補助資金申請表》;(2)企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、機構(gòu)代碼證(復印件);

      (3)有效專利證書、能說明該專利權(quán)歸屬及授權(quán)使用的具有法律效力的證明文件;專利申請說明書、摘要、權(quán)利要求書、專利檢索報告;國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的當年繳納年費的收據(jù)(復印件);

      (4)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明材料和產(chǎn)品的質(zhì)量檢測報告(復印件);

      (5)企業(yè)上和本最近一個月的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、損益表),當年注冊的新辦企業(yè),須報送企業(yè)注冊時的驗資報告和本最近一個月的財務(wù)報表;

      (6)可行性研究報告;

      (7)《成都市武侯區(qū)專利成果轉(zhuǎn)化經(jīng)費預算表》;(8)政策咨詢:區(qū)經(jīng)科局知識產(chǎn)權(quán)科 聯(lián)系電話:85092430。

      四、申報要求

      (一)企業(yè)申報補貼和獎勵資金時,應(yīng)提交資料的原件及復印件,相關(guān)資料原件審查后退還。

      (二)申報材料以及有關(guān)證明文件的復印件應(yīng)真實、完整、清晰并加蓋項目業(yè)主公司鮮章。

      (三)申報材料用A4紙張(憑證、報表則按A4大小折疊),按照需提供材料順序裝訂成冊,申報材料一式3份。

      (四)所申報的補貼和獎勵不得與國家、省、市類似扶持資金重復。

      (五)區(qū)經(jīng)濟與科技信息化局地址:武侯區(qū)高升橋東路16號10樓;成都武侯中小企業(yè)融資擔保有限公司地址:武侯區(qū)武興二路5號。

      (六)本實施細則及相關(guān)申報表格在“武侯區(qū)經(jīng)濟與科技信息化局網(wǎng)站”下載

      (http://)。

      成都市武侯區(qū)經(jīng)濟與科技信息化局

      2012年9月27日

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