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      2018年澄邁城管理部門預(yù)算

      時間:2019-05-14 16:15:15下載本文作者:會員上傳
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      第一篇:2018年澄邁城管理部門預(yù)算

      2018年澄邁縣城市管理部門預(yù)算

      目錄

      第一部分

      澄邁縣城市管理部門概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分

      澄邁縣城市管理局部門2018年部門預(yù)算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、部門支出明細(xì)表

      十、項目支出績效信息表

      第三部分

      澄邁縣城市管理部門2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

      名詞解釋

      第一部分 澄邁縣城市管理部門概況

      一、主要職能

      (一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城市管理工作的方針、政策和法規(guī),依法擬定本縣市政建設(shè)管理工作的有關(guān)規(guī)定。

      (二)依法制定全縣市政設(shè)施管理的發(fā)展規(guī)劃和計劃,并組織實施。

      (三)負(fù)責(zé)城區(qū)路燈等市政設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理工作。

      (四)負(fù)責(zé)城區(qū)園林綠化的管理工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門編制城區(qū)綠化規(guī)劃并組織實施;負(fù)責(zé)城區(qū)公園、公共綠地、街道綠化建設(shè)和管理工作的檢查監(jiān)督和指導(dǎo)。

      (五)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督和指導(dǎo)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作。負(fù)責(zé)編制市容環(huán)境規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)市容市貌、道路衛(wèi)生、生活垃圾、建筑垃圾管理和環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)工作的檢查監(jiān)督和指導(dǎo)。

      (六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)城建、環(huán)衛(wèi)和園林等工作。

      (七)承辦縣委、縣政府以及上級主管部門交辦的其他工作。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入澄邁縣城市管理部門2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:

      1.澄邁縣城市管理局 2.澄邁縣城市管理局綜合執(zhí)法大隊 3.澄邁縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

      第二部分 澄邁縣城市管理部門2017年預(yù)算表(此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表)

      第三部分 澄邁縣城市管理部門2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      澄邁縣城市管理部門2018年財政撥款收支總預(yù)算3267.16萬元。其中,收入總計3267.16萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入2567.16萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,政府性基金預(yù)算本年收入700萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計3267.16萬元,包括社會保障和就業(yè)支出308.64萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出236.74萬元,節(jié)能環(huán)保支出203.76萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2414.14萬元,住房保障支出103.88萬元。

      二、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      澄邁縣城市管理部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2567.16萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少784.06萬元,主要是人員的減少。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會保障和就業(yè)支出308.64萬元,占9.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出236.74萬元,占7.25%;節(jié)能環(huán)保支出203.76萬元,占6.24%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出2414.14萬元,占73.89%;住房保障支出103.88萬元,占3.18%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為134.88萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少27.2萬元,主要是人員的減少。

      2.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)2018年預(yù)算數(shù)為34.2萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(款)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算數(shù)為62.54萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少5.58萬元,主要是人員的減少。

      三、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      澄邁縣城市管理部門2018年一般公共預(yù)算基本支出為1934.27萬元,其中:

      人員經(jīng)費1767.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費;公用經(jīng)費166.46萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、電話費。

      四、澄邁縣城市管理部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

      澄邁縣城市管理部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預(yù)算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),與上年預(yù)算下降14萬元。下降的主要原因包括:實行車改后,我部門所有車輛為專用工作車輛,均屬于未在編公務(wù)用車。

      公務(wù)接待費10萬元,與上年預(yù)算持平。

      五、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      澄邁縣城市管理部門2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款700萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2395.92萬元,主要是預(yù)算項目減少。

      (二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況 城鄉(xiāng)社區(qū)支出700萬元,占100%。

      (三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)2017年預(yù)算數(shù)為700萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加420萬元。

      六、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算原則,澄邁縣城市管理部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入2567.16萬元、政府性基金收入700萬元;社會保障和就業(yè)支出308.64萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出236.74萬元、節(jié)能環(huán)保支出203.76萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2414.14萬元、住房保障支出103.88萬元。澄邁縣城市管理部門2018年收支總預(yù)算3267.16萬元。

      七、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年收入預(yù)算情況說明

      澄邁縣城市管理部門2018年收入預(yù)算3267.16萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,占0%;經(jīng)費撥款收入2567.16萬元,占78.57%;政府性基金收入700萬元,占21.43%。

      八、關(guān)于澄邁縣城市管理部門2018年支出預(yù)算情況說明

      澄邁縣城市管理部門2018年支出預(yù)算3267.16萬元,其中:基本支出1934.27萬元,占59.2%;項目支出1332.89萬元,占40.8%。

      第四部分 名詞解釋 一、一般公共預(yù)算收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

      二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。

      三、其他財政資金收入:指用于反映政府為履行職責(zé),依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。

      四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。

      五、事業(yè)收入:指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

      六、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      七、其他收入:指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

      八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入:指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。

      十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十一、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十二、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十三、機關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      第二篇:澄邁水務(wù)部門2018年部門預(yù)算

      澄邁縣水務(wù)部門年部門預(yù)算

      2018

      目錄

      第一部分

      水務(wù)部門概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分

      水務(wù)部門2018年部門預(yù)算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分

      水務(wù)部門2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

      名詞解釋

      第一部分 水務(wù)部門(部門)概況

      澄邁縣水務(wù)部門是承擔(dān)著全縣水利基本建設(shè)、水庫除險加固、農(nóng)村安全飲水等等行政事業(yè)單位。其工作任務(wù)和職責(zé)范圍:

      一、主要職能

      1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)、方針政策;擬定并組織實施全縣水務(wù)工作的發(fā)展規(guī)劃、計劃。

      2、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)。按規(guī)定實施取水許可制度和水資源費等規(guī)費征收制度;管理全縣節(jié)約用水工作。

      3、指導(dǎo)水政監(jiān)察和水政執(zhí)法工作,協(xié)調(diào)處理水事糾紛。

      4、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣水務(wù)工程設(shè)施、水域、渠道的管理和保護(hù)工作以及江河綜合治理和開發(fā)利用;會同有關(guān)部門管理全縣水土保持工作;協(xié)同有關(guān)部門檢查、監(jiān)督全縣水務(wù)資金的使用。

      5、指導(dǎo)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督全縣以防洪、灌溉、供水為主的工程和農(nóng)村小水電的管理與運行。

      6、負(fù)責(zé)全縣城市供水、農(nóng)村飲水的指導(dǎo)和管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全縣城市供水、排水、污水處理、中水回用設(shè)施建設(shè)和管理工作。

      7、負(fù)責(zé)組織管理全縣重點水務(wù)工程項目建設(shè),加強水務(wù)行業(yè)管理,負(fù)責(zé)實施水利技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查工作。

      8、承擔(dān)縣防風(fēng)防汛防旱指揮部的日常工作,管理全縣防洪工作,對主要江河和重要水務(wù)工程實施防汛防旱統(tǒng)一調(diào)度。

      9、組織、指導(dǎo)全縣水利和農(nóng)村小水電隊伍建設(shè)及人員的教育培訓(xùn)工作。

      10、負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策的情況進(jìn)行檢查進(jìn)行監(jiān)督,協(xié)調(diào)有關(guān)部門監(jiān)管其經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

      11、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入水務(wù)部門2018年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位為水務(wù)部門(本級),三防辦(二級),水政監(jiān)察大隊(二級)。

      第二部分 水務(wù)部門2018年部門預(yù)算表

      此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表,詳見《2018年海南省澄邁縣水務(wù)局部門預(yù)算表》。

      第三部分 水務(wù)部門2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于水務(wù)部門2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      水務(wù)部門2018年財政撥款收支總預(yù)算3323.28萬元。其中,收入總計3323.28萬元,包括一般公共預(yù)算撥款本年收入3323.28千元;支出總計3323.28千元,包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出51.79萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助支出60.02萬元、行政單位醫(yī)療支出15.08萬元、離退休支出21.46萬元、其他優(yōu)撫人員支出7.26萬元、退伍人員安置支出37.8萬元、住房公積金支出28.27萬元、水體支出1733.7萬元、行政運行支出280.9萬元、水利執(zhí)法監(jiān)督支出45萬元、防汛支出12萬元、其他水利支出1030萬元。

      二、關(guān)于水務(wù)部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模情況

      水務(wù)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年安排3323.28萬元。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會保障和就業(yè)支出(類)支出118.31萬元,占3.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出75.1萬元,占2.2%;住房保障支出28.27萬元,占0.8%;節(jié)能環(huán)保支出1733.7萬元,占53.5%;農(nóng)林水支出1367.9元,占40%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為73.25萬元。

      2.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)退役安置2018年預(yù)算數(shù)為45.06萬元。

      3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算數(shù)為150.2萬元。

      4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)為28.27千元。5.農(nóng)林水支出(類)水利(項)行政運行(項)3101.6萬元。

      三、關(guān)于水務(wù)部門2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      水務(wù)部門2018年一般公共預(yù)算基本支出為401.07萬元,其中:

      人員經(jīng)費368.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、退休費、住房公積金等;公用經(jīng)費32.1萬元,主要包括:其他商品和服務(wù)支出等。

      四、水務(wù)部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 水務(wù)部門2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11.82萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費,2018年本部門(單位)年初無此項經(jīng)費預(yù)算。

      公務(wù)用車購置及運行費7.32萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費7.32千元),與去年減少了45.2%;公務(wù)接待費4.5萬元,與去年持平。主要原因包括:繼續(xù)嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的規(guī)定,加強管理,嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。公務(wù)接待費計劃主要用于:外市縣業(yè)務(wù)對口部門、市內(nèi)相關(guān)部門項目調(diào)研、考察、交流等接待任務(wù)。

      五、關(guān)于水務(wù)部門2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      我部門2018年無政府性基金預(yù)算安排的支出。

      六、關(guān)于水務(wù)部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算原則,水務(wù)部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。水務(wù)部門2018年收支總預(yù)算 3323.28萬元。

      七、關(guān)于水務(wù)部門2018年收入預(yù)算情況說明 水務(wù)部門2018年收入預(yù)算3323.28萬元,其中:經(jīng)費撥款收入3323.28萬元,占100%。比上年年初預(yù)算增加1666.99萬元,主要是經(jīng)費撥款收入增加了1666.96萬元(老城西區(qū)污水處理廠污水處理費增加了預(yù)算1737.7萬元)。

      八、關(guān)于水務(wù)部門2018年支出預(yù)算情況說明 水務(wù)部門2018年支出預(yù)算3323.28萬元,其中:基本支出502.58萬元,占15.12%;項目支出2820.7萬元,占84.88%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年水務(wù)部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算502.58萬元。

      (二)政府采購情況 2018年水務(wù)部門本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2016年12月31日,水務(wù)部門本級共有車輛1輛(三防辦用于防風(fēng)防汛防旱)。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年水務(wù)部門 2 個項目實行績效目標(biāo)管理,預(yù)算金額

      859.08萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

      二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

      三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

      五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

      六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

      七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

      八、罰沒收入:指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

      九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

      十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

      十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

      十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

      十三、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十五、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十六、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

      十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

      十九、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。

      二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

      二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

      二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      二十三、農(nóng)林水支出(項)反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和其他農(nóng)林水事務(wù)支出。

      第三篇:2018年澄邁總工會部門預(yù)算

      2018年澄邁縣總工會部門預(yù)算

      目錄

      第一部分

      澄邁縣總工會概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分

      澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分

      澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

      名詞解釋 第一部分 澄邁縣總工會概況

      一、主要職能

      1、根據(jù)黨的工運方針,圍繞縣委和縣政府工作大局,制定全縣工會工作的目標(biāo)和措施。

      2、依照法律和中國工會章程,組織和指導(dǎo)各級工會貫徹執(zhí)行黨的全心全意依靠工會階級的根本指導(dǎo)方針,組織和動員廣大職工積極參加我縣“三個文明”建設(shè)。

      3、圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)研,向縣委縣政府提出意見和建議;對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

      4.負(fù)責(zé)工運理論政策研究;推進(jìn)工會自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會開展工作;組織企業(yè)職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;推動用工單位建立勞動合同、工資集體協(xié)商制度和監(jiān)督保障制度,構(gòu)建社會和諧勞動關(guān)系。

      5.協(xié)助管理各鎮(zhèn)、系統(tǒng)工會的領(lǐng)導(dǎo)班子;監(jiān)督、檢查縣總機關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況;研究制度工會干部的管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,組織實施工會干部教育工作。

      6.協(xié)助縣政府做好全國、省和縣級勞動模范和全國“五一”勞動獎狀、獎?wù)芦@得者的推薦、評選和管理工作。

      7.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作; 研究制度興辦全縣職工勞保福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,負(fù)責(zé)職工勞保福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。

      8.負(fù)責(zé)全縣工會聯(lián)絡(luò)工作。

      9.承擔(dān)縣委、縣政府和上級工會交辦的其他工作。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      澄邁縣總工會內(nèi)設(shè)7個職能機構(gòu): 1.政研與行政辦公室 2.經(jīng)審委辦公室 3.組織與宣教部 4.經(jīng)濟(jì)與民管部 5.女工與法律保障部 6.資產(chǎn)管理部 7.困難職工幫扶中心

      澄邁縣總工會有兩家直屬事業(yè)單位:澄邁縣職工學(xué)校和澄邁縣工人文化宮。有35家下屬機關(guān)系統(tǒng)工會及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會聯(lián)合會。

      第二部分

      澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算表

      (此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表)

      第三部分 澄邁縣總工會2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于澄邁縣總工會2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      澄邁縣總工會2018年財政撥款收支總預(yù)算335.006萬元。其中,收入包括一般公共預(yù)算本年收入335.006萬元;支出包括一般公共服務(wù)支出249.516萬元、社會保障和就業(yè)支出31.63萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.89萬元、住房保障支出17.97萬元。

      二、關(guān)于澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款335.006萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1317.736萬元,主要是指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2018年預(yù)算減少1317.736萬元是因為工會經(jīng)費預(yù)算原來由澄邁縣總工會統(tǒng)一編制,2018年改為由各預(yù)算單位編制。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出249.516萬元,占74.48%;社會保障和就業(yè)支出31.63萬元,占9.44%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.89萬元,占10.71%;住房保障支出17.97萬元,占5.36%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運行(項)2018年預(yù)算數(shù)為180.216萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少1326.014萬元,主要是用于人員支出和公用支出的基本支出。2018年預(yù)算減少1326.014萬元是因為工會經(jīng)費預(yù)算原來由澄邁縣總工會統(tǒng)一編制,2018年改為由各預(yù)算單位編制。

      2.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)(項)2018年預(yù)算數(shù)為69.3萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平,主要是用于困難職工幫扶、職工勞動技能培訓(xùn)及舉辦“五一”職工活動的項目支出。

      3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2018年預(yù)算數(shù)為31.02萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少3.18萬元,主要是用于繳交在職人員養(yǎng)老保險,減少的原因是退休公務(wù)員的退休金由社保局發(fā)放。

      4.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)2018年預(yù)算數(shù)為0.61萬元,與上年預(yù)算持平,主要是用于發(fā)放遺屬生活補助。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算數(shù)為8.89萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少0.23萬元,主要是用于繳交在職人員的基本醫(yī)療保險繳費。

      6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預(yù)算數(shù)為27萬元,比上年預(yù) 算數(shù)增加4萬元,主要是用于繳交補充醫(yī)療保險繳費。

      7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)為17.97萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元,主要是用于繳交在職人員的住房公積金經(jīng)費。

      三、關(guān)于澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      澄邁縣總工會2018年一般公共預(yù)算基本支出為265.706萬元,其中:

      人員經(jīng)費239.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;公用經(jīng)費26.256萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、工會經(jīng)費等;

      四、澄邁縣總工會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預(yù)算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費0萬元。澄邁縣總工會沒有公務(wù)用車。

      公務(wù)接待費8萬元,與上年預(yù)算持平。本部門2018年公務(wù)接待費計劃主要用于接待省總工會等有關(guān)上級主管部門領(lǐng)導(dǎo)來我縣調(diào)研指導(dǎo)工作及省內(nèi)外各市縣同志來我縣進(jìn)行交流學(xué)習(xí)食宿費用。計劃國內(nèi)公務(wù)接待90批次共900人。

      五、關(guān)于澄邁縣總工會2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      2018年預(yù)算沒有安排。

      六、關(guān)于澄邁縣總工會2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算原則,澄邁縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入等;支出包括:一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出等。澄邁縣總工會2018年收支總預(yù)算335.006萬元。

      七、關(guān)于澄邁縣總工會2018年收入預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年收入預(yù)算335.006萬元。

      八、關(guān)于澄邁縣總工會2018年支出預(yù)算情況說明 澄邁縣總工會2018年支出預(yù)算335.006萬元,其中:基本支出265.706萬元,占95.8%;項目支出69.3萬元,占4.2%。

      九、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年澄邁縣總工會本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算26.256萬元。

      (二)政府采購情況 2018年預(yù)算沒有安排。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,澄邁縣總工會本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年澄邁縣總工會3個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算69.3萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

      二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

      三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng) 國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

      五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

      六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

      七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

      八、罰沒收入:指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

      九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

      十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

      十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

      十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

      十三、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十五、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十六、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

      2018年3月10日

      第四篇:2018年澄邁國土部門預(yù)算公開

      年澄邁縣國土部門預(yù)算公開情況說明

      第一部分

      澄邁縣國土部門概況

      一、主要職能

      澄邁縣國土部門是主管全縣土地、礦產(chǎn)等自然資源的規(guī)劃及管理的縣政府工作部門,主要職能如下:

      1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)土地資源、礦產(chǎn)資源管理的方針政策、法律、法規(guī);擬定并組織實施本縣土地資源、礦產(chǎn)資源管理的發(fā)展規(guī)劃、計劃。

      2.組織編制和實施全縣國土綜合規(guī)劃以及土地資源、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用規(guī)劃的各項專項規(guī)劃;參與審核報省政府或縣政府審批的城鎮(zhèn)總體規(guī)劃。

      3.參與重大開發(fā)項目的可行性論證;按管理權(quán)限對建設(shè)基礎(chǔ)上進(jìn)行礦產(chǎn)資源審查和用地預(yù)審。

      4.負(fù)責(zé)實施耕地特殊保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策、實施農(nóng)地用途管制,組織、監(jiān)督和管理基本農(nóng)田保護(hù)、未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)工作。

      5.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地籍、地政的統(tǒng)一管理工作,組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測工作;按規(guī)定負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍、土地定級和登記發(fā)證等工作。

      6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房屋等建筑物、構(gòu)建物及林地所有權(quán)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)海域使用權(quán)和無居民海島使用權(quán)登記工作、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記工作。

      7.增加實施全縣不動產(chǎn)統(tǒng)一登記管理職責(zé)。

      8.主管全縣土地征用、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、未利用土地轉(zhuǎn)用和國有

      第二部分 澄邁縣國土部門2018年部門預(yù)算表

      (此部分內(nèi)容詳見2018年澄邁縣國土部門預(yù)算公開表)

      第三部分 澄邁縣國土部門2018年部門預(yù)算公開情況說明

      一、國土部門2018年財政撥款收支預(yù)算

      縣國土部門2018年財政撥款收支總預(yù)算24223.861萬元。其中,收入包括一般公共預(yù)算本年收入1338.861萬元,政府性基金預(yù)算本年收入22885萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出151.62萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115.06萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出22000萬元、國土海洋氣象等支出1877.351萬元及住房保障支出79.83萬元。

      二、國土部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      縣國土部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1338.861萬元元,比上年預(yù)算數(shù)減少1075.219萬元,主要是將原縣國土環(huán)境資源局環(huán)境保護(hù)相關(guān)職責(zé)部門劃轉(zhuǎn)到新組建的縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)局。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      社會保障和就業(yè)支出151.62萬元,占11.32%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出115.06萬元,占8.59%;國土海洋氣象等支出992.351萬元,占74.12%;住房保障支出79.83萬元,占5.96%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機

      行費43.2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費43.2萬元),與上年預(yù)算持平;公務(wù)接待費67.4萬元,與上年預(yù)算持平。

      五、國土部門2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      國土部門2018年政府性基金預(yù)算收入22885萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少7115萬元。

      (二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出22000萬元,占96.13%。國土海洋氣象等支出845萬元,占3.69%。

      (三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為22000萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少7155萬元,主要是征地和拆遷補償減少部分由2018年補充預(yù)算資金安排。

      六、國土部門2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算原則,國土部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算收入1338.861萬元、政府性基金收入22885萬元。國土部門2018年收支總預(yù)算24223.861萬元。

      七、國土部門2018年收入預(yù)算情況說明

      國土部門2018年收入預(yù)算24223.861萬元,其中:一般公共預(yù)算收入1818.08萬元,占5.53%;政府性基金收入22885萬元,占94.47%。

      以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

      五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

      六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

      七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

      八、罰沒收入:指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

      九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

      十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

      十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

      十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

      第五篇:2018年澄邁紀(jì)委監(jiān)委部門預(yù)算

      2018

      部門預(yù)算

      年澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委

      目錄

      第一部分

      澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委(部門)概況

      一、主要職能

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      第二部分

      澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委(部門)2018年部門預(yù)算表

      一、財政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、一般公共預(yù)算基本支出表四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

      五、政府性基金預(yù)算支出表。

      六、部門收支總表

      七、部門收入總表

      八、部門支出總表

      九、項目支出績效信息表

      第三部分

      縣紀(jì)委縣監(jiān)委(部門)2018年部門預(yù)算情況說明 第四部分

      名詞解釋

      第一部分 澄邁縣紀(jì)委縣監(jiān)委(部門)概況

      一、主要職能

      (一)中共澄邁縣紀(jì)委、澄邁縣監(jiān)委實行一個機構(gòu)兩塊牌子辦公,履行黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察兩種職能,肩負(fù)著教育、監(jiān)督、懲處、制度建設(shè)等任務(wù)。

      (二)澄邁縣紀(jì)委澄邁縣監(jiān)委機關(guān)設(shè)16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:辦公室、干部室、調(diào)研宣教室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      納入縣紀(jì)委縣監(jiān)委2018年部門預(yù)算編制范圍預(yù)算單位僅為本部門(單位),含縣委巡察辦,不含下屬二級預(yù)算單位。

      第二部分

      縣紀(jì)委(部門)2018年部門預(yù)算表

      (此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表)

      第三部分 縣紀(jì)委(部門)2018年部門預(yù)算情況說明

      一、關(guān)于縣紀(jì)委(部門)2018年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

      縣紀(jì)委(部門)2018年財政撥款收支總預(yù)算3026.26萬元。其中,收入包括一般公共預(yù)算本年收入3026.26萬元。支出包括一般公共服務(wù)支出2813.72萬元、社會保障和就業(yè)支出92.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出66.12萬元、住房保障支出53.88萬元。

      二、關(guān)于紀(jì)委(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

      (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

      縣紀(jì)委(部門)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3026.26萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加1030.62萬元,主要是新增組建監(jiān)察委機構(gòu)經(jīng)費。

      (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)(類)支出2813.72萬元,占93%;社會保障和就業(yè)支出92.54萬元,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生

      育支出66.12萬元,占2%;住房保障支出53.88萬元,占2%。

      (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(紀(jì)檢監(jiān)察)(項)2018年預(yù)算數(shù)為771.72萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加172.44萬元,主要是監(jiān)察體制改革,人員增加。

      2.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處(項)2018年預(yù)算數(shù)為80萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加80萬元,主要是監(jiān)察體制改革,工作事務(wù)增加。

      3.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)派駐派出機構(gòu)(項)2018年預(yù)算數(shù)為20萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加10萬元,主要是監(jiān)察體制改革,工作事務(wù)增加。

      3.一般公共服務(wù)(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為1942萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加727.26萬元,主要是監(jiān)察體制改革,工作事務(wù)增加。

      4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2018年預(yù)算數(shù)為92.54萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加27.18萬元,主要是人員增加和養(yǎng)老基數(shù)變動。

      5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2018年預(yù)算數(shù)為23.98萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加4.2萬元,主要是人員工資增加。

      6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2018年預(yù)算數(shù)為42.14萬元,比上年預(yù)算數(shù)下降5.46萬元。

      7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2018年預(yù)算數(shù)為53.88萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加15萬元,主要是人員工資增加。

      三、關(guān)于縣紀(jì)委(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

      縣紀(jì)委(部門)2018年一般公共預(yù)算基本支出為984.26萬元,其中:

      人員經(jīng)費666.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金;公用經(jīng)費317.8萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅、維修(護(hù))費、租賃費、培訓(xùn)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

      四、縣紀(jì)委(部門)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明 紀(jì)委(部門)2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為54.5萬元,其中:

      因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年預(yù)算持平。

      公務(wù)用車購置及運行費54.5萬元(其中,公務(wù)用車運行費54.5萬元),與上年預(yù)算持平。

      公務(wù)接待費0萬元,與上年預(yù)算持平。

      五、關(guān)于縣紀(jì)委(部門)2018年收支預(yù)算情況的總體說明

      按照綜合預(yù)算原則,縣紀(jì)委(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

      六、關(guān)于縣紀(jì)委(部門)2018年收入預(yù)算情況說明 縣紀(jì)委(部門)2018年收入預(yù)算3026.26萬元,其中:經(jīng)費撥款收入3026.26萬元,占100%。

      七、關(guān)于縣紀(jì)委(部門)2018年支出預(yù)算情況說明 縣紀(jì)委(部門)2018年支出預(yù)算3026.26萬元,其中:基本支出984.26萬元,占33%;項目支出2042萬元,占67%。

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費

      2018年縣紀(jì)委(部門)本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算241.42萬元。

      (二)政府采購情況

      2018年縣紀(jì)委(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額116.13萬元,其中:政府采購服務(wù)預(yù)算116.13萬元。

      (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2017年12月31日,縣紀(jì)委(部門)預(yù)算單位共有車輛3輛。

      (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

      2018年縣紀(jì)委(部門)2個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算45萬元。

      第四部分 名詞解釋

      一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

      二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

      三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

      四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

      五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

      六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

      七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

      八、罰沒收入:指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

      九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

      十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

      十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

      十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項):指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

      ……

      十五、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      十七、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      十八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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